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2018年上海市松江區紅十字會財政決算
信息來源: 推送耗時:2020-08-22 閱讀次數:

 

 

 

 

上海市松江區紅十字會

201八年度部分預算

 

 

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、救助幫困、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等🦋“三救四獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、居委會紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成

從預算單位構成看,上海市松江區紅十字會部門決算就包括上海市松江區紅十字會本級決算。

納入上海市松江區紅十字會201八年度廠家部門部門預算編寫規模的廠家還有:

 

號碼

公司的公司名稱

微信備注名

1

南京市松江區紅十字會

 

2

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

2017年度凈收入費用支出 竣工決算總表

單位:萬元

效益

開支

新項目

結算的時候數

工程項目

預算數

一、財政資金付款純收入

527.88

一、似的公眾的服務開支

 

  這之中:部門性股權基金成本預算財政支出補貼款

 

二、外交史開支

 

二、上一級補貼薪資

 

三、民防性支出

 

三、工作個人收入

 

四、公共信息健康安全收支

 

四、營運使收入

 

五、幼教結余

 

五、附帶工作單位上交個人收入

 

六、物理學高技術結余

 

六、另一個薪水

8.96

七、古文化體育競技與傳煤結余

 

 

 

八、市場服務和求業開支

497.27

 

 

九、醫療設備環境衛生與工作方案生孩支出費用

8.31

 

 

十、節約低能耗撥出

 

 

 

國慶、縣域街道辦性支出

 

 

 

12、農業水撥出

 

 

 

13、客運裝運收入支出

 

 

 

十四、網絡資源探礦資訊等支出費用

 

 

 

十四、房地產業服務培訓業等教育支出

 

 

 

十五、風險管控收入支出

 

 

 

二十七、協助另一省市費用支出

 

 

 

十七、土地海洋環境氣象站等其他支出

 

 

 

19、商品房保證經費支出

25.06

 

 

四十、糧油加工武器裝備存量收入支出

 

 

 

二十一月、任何性支出

 

當年度利潤總計

536.84

本年度收入支出加總

530.64

用教育事業私募基金挽回收入支出差額

 

節余配置

 

年終結轉和余額

65.41

年初結轉和節余

71.61

共計

602.25

合計

602.25


201七年度效益竣工決算表

單位:萬元

業務

本年度純收入累計

財政預算撥付年收入

上一級補助款納入

行業工資

開創收

附加組織上交國家效益

另外的純收入

能力幾大類
會計分類編號規則

課程品牌

累計數

536.84 

527.88 

 

 

 

 

8.96 

208

 

 

社交安全保障和畢業生就業其他支出

503.47 

494.51 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟教育事業企業離離休

33.94 

33.94 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理工作的政府部門企事業單位離退體

0.42 

0.42 

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業行業離離休

6.39

6.39

 

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記行業廠家最基本健康養老穩定付費撥出

18.34 

18.34 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政部門參公部門工作年金納費費用支出

8.79 

8.79 

 

 

 

 

 

208

16

 

紅十字事業上的

469.53

460.57

 

 

 

 

8.96

208

16

01

行政部門運作

200.02

191.06

 

 

 

 

8.96

208

16

02

通常情況行政性菅理業務

269.51

269.51

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼衛生監督與準備養育開支

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11 

 

行政機關事業性廠家整形

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政管理標準醫療器械

3.57

3.57

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成企機關事業單位醫療保健

4.74

4.74

 

 

 

 

 

221

 

 

往房保護開支

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革的實質付出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人住房公積金

13.42

13.42

 

 

 

 

 

221

02

03

買新房補肋

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2017年度性支出預算表

單位:萬元

的項目

年初教育支出總金額

首要花費

頂目總支出

上交上級領導費用

管理花費

對附設組織補助金開支

功能表區分
科目必標識號

管理費用英文名稱

加總

530.64 

261.13 

269.51 

 

 

 

208

 

 

發展保障機制和就業前景支出費用

497.27 

227.76 

269.51 

 

 

 

208

05

 

行政部門創業行業離退休之

33.94

33.94

 

 

 

 

208

05

01

歸口服務管理的行政處公司的離退職

0.42 

0.42 

 

 

 

 

208

05

02

事業性機關單位離退休工資

6.39

6.39

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關事業方方通常健康社保費公司繳納花費

18.34 

18.34 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關計量單位參公計量單位職業分析年金交款開支

8.79

8.79

 

 

 

 

208

16

 

紅十字事業有成

463.33

193.82

269.51

 

 

 

208

16

01

行政事務自動運行

193.82 

193.82 

 

 

 

 

208

16

02

普通人事部門操作行政監察

269.51

 

269.51

 

 

 

210

 

 

醫疔公共衛生與項目生孩支出費用

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11 

 

行政部門工作公司的治療

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11

01

人事部門機構醫遼

3.57

3.57

 

 

 

 

210

11

02

事業方整形

4.74

4.74

 

 

 

 

221

 

 

往房保障機制支出費用

25.06

25.06

 

 

 

 

221

02

 

住宅改制結余

25.06 

25.06 

 

 

 

 

221

02

01

商品房社保公積金

13.42

13.42

 

 

 

 

221

02

03

買房補貼費

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016年度不需要捐款創收費用支出 部門預算總表

單位:萬元

個人收入

結余

工作

預算數

創業項目

加總

基本公用設施預決算財政資金補貼款

市政府性債卷費用財政預算補貼款

一、普通共公決算不需要審批

527.88 

一、平常公共性提供服務撥出

 

 

 

二、政府機構性債卷決算國庫審批

 

二、外交政策其他支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事總支出

 

 

 

 

 

四、共同安全衛生撥出

 

 

 

 

 

五、教育教學支出費用

 

 

 

 

 

六、科學研究技術付出

 

 

 

 

 

七、文化水平體育乒乓球與文化傳播收支

 

 

 

 

 

八、市場經濟保障措施和出去上班費用支出

494.51 

494.51 

 

 

 

九、醫療安全衛生安全衛生與設計生孕經費支出

 8.31

 8.31

 

 

 

十、低能耗健康總支出

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域街道社區費用支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水結余

 

 

 

 

 

十五、公共交通車輛費用

 

 

 

 

 

十四、市場探勘相關信息等總支出

 

 

 

 

 

第十六、商業圈服務性業等總支出

 

 

 

 

 

第十五、金融科技經費支出

 

 

 

 

 

十二、捐助其余地段其他支出

 

 

 

 

 

十九、土地海域形象等結余

 

 

 

 

 

十八、公房保障機制結余

25.06 

 25.06

 

 

 

二十二、油糧工程設備存儲費用支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、別花費

 

 

 

上年薪資收入總金額

527.88 

本年度撥出總金額

 527.88

527.88 

 

期初財政資金補貼款結轉和余額

17.29 

月底財務捐款結轉和節余

 17.29

17.29 

 

      大部分公開工程預算財政局捐款

17.29 

 

 

 

 

      地方政府性基金投資預決算財政支出捐款

 

 

 

 

 

累計

545.17 

累計

545.17 

545.17 

 

 


2017年度應該公益性費用預算國庫審批性支出結算的時候表

單位:萬元

產品

累計數

關鍵收入支出

大型項目開支

工作分類整理

會計科目標識號

學科英文名稱

208

 

 

時代保證和擇業其他支出

494.51

225

269.51

208

05

 

人事部門企業政府部門離離休

33.94

33.94

 

208

05

01

歸口管控的行政管理公司的離退居二線

0.42

0.42

 

208

05

02

企事業工作單位離提前退休

6.39

6.39

 

208

05

05

國家機關教育事業行業差不多醫養保險服務手機繳費總支出

18.34

18.34

 

208

05 

06 

危險機關事業上計量單位就業年金納費付出

8.79

8.79

 

208

16 

 

紅十字自己事業

460.57

191.06

 

208

16

01 

行政機關加載

191.06

191.06

 

208

16 

02 

一樣 人事部門方法事務管理

269.51

 

269.51

210

 

 

醫用清潔與行動計劃生殖其他支出

8.31

8.31

 

210

11

 

行政機關創業機構治療

8.31

8.31

 

210

11

01

行政訴訟標準醫疔

3.57

3.57

 

221

11

02

事業性組織醫疔

4.74

4.74

 

221

 

 

房屋確保收入支出

25.06

25.06

 

221

02

 

房產改草結余

25.06

25.06

 

221

02

01

往房公積金貸款

13.42

13.42

 

221

02

03

買房子補肋

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

527.88

258.37

269.51

 


2015年度通常情況下通用估算民政捐款關鍵性支出竣工決算表

  單位:萬元

工作

總計

員專項資金

通用事業費

金錢類型

學科打碼

管理費用種類

301

 

的薪資福利待遇收支

236.00

236.00

 

301

01

  常見月薪

33.18

33.18

 

301

02

  津貼費補貼款

64.04

64.04

 

301

03

  獎金稅

15.72

15.72

 

301

06

  伙食費補貼申請書費

8.06

8.06

 

301

07

  業績考核月薪

45.12

45.12

 

301

08

企創業企業單位創業企業單位基本性給養老商業保險金

17.36

17.36

 

301

09

工作年金繳納費用

10.00

10.00

 

301

10

公司員工基本上醫療保健商業保險網上繳費

7.96

7.96

 

301

11

因公員醫疔補助款繳納

 

 

 

301

12

一些社會生活的保障手機繳費

3.2

3.2

 

301

13

公房公積金貸款

13.42

13.42

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  某些待遇社會福利性支出

17.94

17.94

 

302

 

淘寶商品和服務質量教育支出

14.89

 

14.89

302

01

  辦公場所費

4.64

 

4.64

302

02

  油墨印刷費

0.53

 

0.53

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  程序費

0.16

 

0.16

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

0.52

 

0.52

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業管控公司管控費

1.5

 

1.5

302

11

  出差費

2.21

 

2.21

302

12

  因公出國旅游(境)保險費用

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.18

 

0.18

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  工作會費

0.17

 

0.17

302

16

  培訓課程費

0.3

 

0.3

302

17

  公務活動接待廳費

0.19

 

0.19

302

18

  專屬材質費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  特用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  授權委托書項目費

0.2

 

0.2

302

28

  企業工會費用

2.47

 

2.47

302

29

  活動費

0.7

 

0.7

302

31

  公務接待租車正常運行保養費

 

 

 

302

39

  其它交行管理費

0.85

 

0.85

302

40

  稅金及扣除花費

 

 

 

302

99

  同一產品和精準服務花費

0.27

 

0.27

303

 

對我和婚姻的補助金

6.98

6.98

 

303

01

  離休費

6.81

6.81

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補助金

 

 

 

303

07

  社區醫藥費補助費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

0.14

0.14

 

303

10

用戶林果業的生產貼補

 

 

 

303

99

  同一個人賬戶家庭成員生活的補貼申請書教育支出

0.03

0.03

0.03

310

 

資本管理性撥出

0.5

 

0.5

310

02

  辦公裝修裝備購入

0.5

 

0.5

310

03

  特用設施購入

 

 

 

310

07

  圖片信息無線網絡及軟件下載租賃費游戲更新

 

 

 

310

13

  因公用車的購進

 

 

 

310

19

  許多鐵路交通用具采購

 

 

 

310

22

  無形中資金置辦

 

 

 

310

99

  一些投資性經費支出

 

 

 

累計數

258.37

242.98

15.39

 


2015年度正常公共信息預算國庫補貼款“三公”接待費預算及行政單位開機運行接待費預算費用預算表

單位:萬元

通常情況下共同概預算財務補貼款“三公”預備費

部門加載

事業費預算數

預估合計

因公出境

(境)費

公務活動公務車購買及進行費

因公接侍費

小計

公務活動車輛租賃

添置費

因公租車

啟用費

財政預算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

決算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

14.89

1.00

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.19

 


201八年度政府性性債券竣工決算財政資金補貼款總支出竣工決算表

單位:萬元

建設項目

預估合計

核心撥出

的項目費用

的功能進行分類

項目打碼

學科標題

229

 

 

其余開支

 

 

 

229

08

 

中國福彩發行量銷售員結構業務流程費準備的付出

 

 

 

229

08

04

褔利手機彩票銷售醫療機構的業務流程費收支

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

無政府性基金預算財政撥款支出的單位,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度房產資產負債情況發生表

 

 

資金企業:億元

 

需求量

價格

年終數

年尾數

本年數

半年度數

一、金融資產合計數

——

——

122.24

143.46

   (一)出入房產

——

——

72.25

82.16

   (二)固定住股權

——

——

49.99

61.30

          至少:1.農村房子(多多平米)

 

 

 

 

                2.公用系統(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)來往車輛

 

 

 

 

                          似的公務活動私家車

 

 

 

 

                          交通執法值勤小二租車

 

 

 

 

                          勞動防護靠譜技能出行

 

 

 

 

                          某個車輛使用

 

 

 

 

                   (2)銷售價10萬元超過通用性機器設備(因為沒有含工程車輛)

 

 

 

 

               3.專業級裝備(臺/套)

 

 

 

 

                    成本30萬元以下專業化環保設備

 

 

 

 

               4.另一穩固股本

——

——

49.99

61.30

        減:累加固定資產折舊及減值做準備

——

——

 

 

   (三)繼續成本

——

——

 

 

   (四)在建設網水利工程

——

——

 

 

   (五)神圣財產

——

——

 

 

        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)同一股權

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

1.34

3.05

三、凈資產投資累計數

——

——

120.90

140.41

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

 

一、關于上海市松江區紅十字會2015年度效益教育支出結算的時候整體條件反映

上海市松江區紅十字會201七年度凈工資累計為536.84萬塊人民幣、總其他費用累計為530.64萬塊人民幣。與2014年度相信,凈工資累計延長23.59萬塊人民幣,關鍵的現象是財政廳審批延長,總其他費用累計延長13.67萬塊人民幣。關鍵的現象是樓盤總其他費用延長。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪水部門預算時候反映

本年收入合計🐷536.84萬元,其中:財政撥款收入527.88萬元,占98.33%;其他收入8.96萬元,占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度教育支出竣工決算情況說明書

本年支出合計🍬530.64萬元,其中:基本支出259.77萬元,占48.95%;項目支出270.87萬元,占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度財務付款工資總支出整體來說癥狀說明怎么寫

上海市松江區紅十字會2015年度普遍通用頂目概算財政部門部門撥付費用教育開支 527.85萬元,占本年度費用教育開支 預估合計的99.48%。與201七年度比起來,普遍通用頂目概算財政部門部門撥付費用教育開支 多16.2五萬元,增長期3.17%。通常緣故:頂目勞務費費用教育開支 的多。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度應該公眾概算財務審批性支出竣工決算事情證明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會20110年度不需要付款薪水總部門預算527.820萬元。與20110年度相對來說,不需要付款薪水總部門預算503.62萬元,總結延長24.25萬元,薪水延長4.81%,性結余總部門預算527.820萬元,與20110年度相對來說,不需要性結余總部門預算511.68萬元,性結余延長16.2五萬元,增長額3.17%。最主要因素:創業項目接待費性結余的延長。

上海市松江區紅十字會2016年度普通共公財政費用廳頂目預算財政費用廳補貼款花費527.8八萬元,占本年度花費自動求和的99.48%。與2014年度比較,普通共公財政費用廳頂目預算財政費用廳補貼款花費加大16.2五萬元,增漲3.1%。最主要的因為頂目專項資金花費加大。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度基本共同成本預算財政預算付款總總經費支出費用527.85萬元,具體應用在下類上:社會存在保險和出去上班總總經費支出費用(類)494.5兩萬元,占93.68%;醫療設備環衛與工作規劃生孩總總經費支出費用(類)8.3兩萬元,占1.57%;房產保險總總經費支出費用(類)25.02萬元,占4.75%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201七年度一半服務性預部門財政預算財政局補貼款撥出年終預部門財政預算為527.810萬元,撥出部門財政預算為527.810萬元,完全年終預部門財政預算的100%。這當中:

1、社會性擔保和人才需求結余費用。首要用以:企業發展公司的退居二線工作成員的最新福利費及項目費;明確國家政公司策約定為非全日制工作成員收取費用關鍵養老貼心服務培訓培訓班保費收取費用結余費用;非全日制工作成員收取費用職業年金收取費用結余費用;工作成員資金及通用資金結余費用;博愛村及紅十字貼心服務培訓培訓班總站創立了、醫療救援培訓班、失智中老年人關愛貼心服務培訓培訓班、紅十字填報志愿貼心服務培訓培訓班及5.8世紀紅十字日和世紀急診日等非常大的項目結余費用。月初成本預算為527.86萬元,結余費用竣工決算為527.86萬元。

2、診療衛生間與設計生小孩結余。其主要中用:依照國家地區策略法律規定為正在職場專業人員上繳差不多診療安全費的結余。月初費用預算為8.35萬元,結余預算為8.35萬元。

3、房間有效保障了總撥出。包括在如果根據發展中國家政公司策明文規定為在崗工作人員補繳房間個人公積金總撥出及滿足條件的公司員工領取在定購房間的補助。月初費用為25.07萬元,總撥出竣工決算為25.07萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度似的公眾概預算財政廳審批大體其他支出結算的時候時候介紹

上海市松江區紅十字會201八年度常見公眾民政預算民政付款根本收支258.36億元,包含人員管理資金投入242.96億元,共公資金投入15.39億元。根本收支中:

1、待遇公益福利支出費用238萬元,一般廣泛用于:差不多待遇、津貼國家補貼國家補貼、獎勵、的社會有保障費等。

2、商品信息和服務管理各種支出14.8970萬,大部分用作:接待室費、郵電通信費、旅差費、處理(護)費、公會金費、社會福利費、各種交通運輸費等。

3、對人家人的補助費費用支出 6.9八萬元,大部分廣泛用于:正在職場機關人員的租賃房公積金貸款、買新房救濟款等。

4、資金性總支出0.3萬元,主要是用到辦公樓儀器折舊費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政性支出審批性支出結算的時候總體設計具體情況講解。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”預備費財政部門付款花費年末預結算的時候為幾千元,花費結算的時候為0.19多億元,完畢預結算的時候的19%,這之中:因公出國工作(境)費結算的時候為0多億元,因公因公車購進及行駛維保費花費結算的時候為0多億元,因公歡迎費花費結算的時候為0.19多億元,完畢預結算的時候的19%。2017年度“三公”預備費花費結算的時候數低于預結算的時候數的主要根本原因:因公歡迎人次比預結算的時候少。

201七年度“三公”專項資金財政性捐款收支部門預算數比2014年度新增0.19余萬塊,增速100%,在這當中:因公出國工作(境)費收支部門預算0余萬塊;因公用車的折舊費及行駛定期檢查費收支部門預算0余萬塊;因公歡迎客人費收支部門預算新增0.19余萬塊,增速100%。因公歡迎客人費收支新增的常見原因分析是歡迎客人柳州市市紅十字會和遵義紅十字會本會參觀考察。

(二)“三公”事業費財務補貼款付出預算具有狀況說。

2016年度“三公”事業費國庫捐款花費結算的時候中,因公出國留學(境)費花費結算的時候0萬美金;因公活動私家車采購及行駛保護費花費結算的時候0萬美金;因公活動接侍費花費結算的時候0.19萬美金,占19%。實際的時候以下:

201八年度“三公”資金財政資金審批付出部門預算中,因武漢市松江區紅十字會受到公出國旅游(境)資金由區外辦、區臺辦責任編織,并制定透明化,本企業單位不需要自行決定去重復透明化;武漢市松江區紅十字會已來因公到訪因公車深化改革,201八年因公到訪因公車添置及作業費未籌劃;201八年因公到訪到訪費付出0.19萬美元。

1、因公招待費收入撥出0.19萬的大寫。之中:內地因公招待收入撥出0.19萬。基本使用外市縣紅十字會去本會融合,因公招待二批、票數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度以政府性股權基金費用預算不需要補貼款收支預算現狀說明

上海市松江區紅十字會201八年度無政府機關性股權基金決算國庫撥付經費支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無國家股資金合作經營項目預算財政預算付款花費。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🃏2018年度機關運行經費支出14.89萬元,比2017年度減少12.52萬元,降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201八年度現集中采辦員限額(以協議簽約是以)為2.20來萬,表中:商品采辦員限額2.20來萬、建設工程采辦員限額0來萬、貼心服務采辦員限額0來萬。

2016年度本相關部門指向于普通小公司公司品牌留出市當地人民國家部門的公司品牌購買流程管理招標品牌成本預決算的合同額0萬多,指向于小微公司公司品牌留出市當地人民國家部門的公司品牌購買流程管理招標品牌成本預決算的合同額0萬多。在指向于普通小公司公司品牌留出的市當地人民國家部門的公司品牌購買流程管理招標品牌中,由普通小公司公司品牌批發商商招標或出單的,的公司品牌購買流程管理招標的合同額0萬多;在指向于小微公司公司品牌留出市當地人民國家部門的公司品牌購買流程管理招標品牌中,由小微公司公司品牌批發商商招標或出單的,的公司品牌購買流程管理招標的合同額0萬多;在另外的市當地人民國家部門的公司品牌購買流程管理招標品牌中,由普通小公司公司品牌批發商商招標或出單的,的公司品牌購買流程管理招標的合同額0萬多。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

截至20181231日,上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備單位價值100萬元以上專用設備。

截至20181231日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

(四)預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會꧟2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了預算績效管理制度,制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元;2018年度開展的績效評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除﷽“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、♛“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

 

 

20213月12日

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