滬市松江區
工廠業協同會
2018財政年度監管部門竣工決算
目 錄
第一個有些 蘇州市松江區地稅業協同會概貌
一、首要職責
二、行業部門預算機關單位結構
第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
一、個人收入花費部門預算總表
二、工資部門預算表
三、付出部門預算表
四、不需要審批個人收入其他支出部門預算總表
五、大部分通用成本預算財政部門審批其他支出竣工決算表
六、正常公益性概預算不需要審批一般收入支出部門預算表
七、普遍公共性財政撥出預算財政撥出補貼款“三公”資金預算及工商登記執行資金預算撥出預算表
八、當地政府性債卷估算財政資金審批其他支出預算表
九、股本流動負債前提表
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
第二步的部分 專有名詞釋疑
第一部分 上海市松江區工商業聯合會概況
一、主要是職責
𒁃杭州市松江區工行業聯手會是華人共產黨人領導干部下的享有統戰性、資金性、生活中性的干部群眾企業團。是黨和政府機構服務管理非公有制資金的小助手。
﷽參與性本區重大事件的想關證策及主要想關問題的經濟商討,對想關法律規則規范和想關證策確定入憲小編建議并委托堅決貫徹實施,起著參政議政、自由主義遠程監控的功能。
♒培養計劃每支擁有中國現代我黨的非公有制金錢指代工作者小分隊,最好指代工作者政治思想組織的網友推薦意義。
💎正確引導會員營銷充分前往參加國家的城市發展施工,排憂解難社會各界公益慈善事業心,組建開始先富幫后富生活,走雙方殷實通道。
為成員給出科技信息、信息、的管理、法令、出納員、內審、公司融資、諮詢等服務培訓。
二、行政部門結算的時候企業單位購成
♔從項目預算企業購成看,成都市松江區地稅業攜手會部門管理預算具有:南京市松江區工商局業合作會本級竣工決算(辦公區室、會員用戶科、行業產品科)。
劃入北京市松江區工商局業合力會2018財政年度監管部門預算事業編制空間的單位名稱還包括:
編號 |
公司品牌 |
微信備注 |
1 |
天津市松江區工商所業綜合會(本級) |
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第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表
2018一年度工資結余結算的時候總表
部門:多萬元
盈利 |
開支 |
||
品牌 |
部門預算數 |
頂目 |
部門預算數 |
一、財務撥付收錄 |
444.03 |
一、普通提供服務性提供服務總支出 |
313.92 |
這當中:中央政府性新基金項目預算財政部門審批 |
|
二、外交史收入支出 |
|
二、領導補貼費凈收入 |
|
三、航空航天結余 |
|
三、事業單位年收入 |
|
四、公益性可靠支出費用 |
|
四、生產個人收入 |
|
五、教導費用支出 |
|
五、附帶計量單位上交國家收錄 |
|
六、完美高技術其他支出 |
|
六、其他的個人收入 |
|
七、文明體育課與媒體費用 |
|
|
|
八、世界 保障措施和求業費用支出 |
58.36 |
|
|
九、醫學環衛與工作方案二孩經費支出 |
12.74 |
|
|
十、節約能源生態環保支出費用 |
|
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十一月、城鄉經濟街道社區結余 |
|
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第十二、農業和林業水結余 |
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第十五、交通配套運輸車總支出 |
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十四、物資堪探問題等經費支出 |
|
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|
十六、商業性的工作業等經費支出 |
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|
第十五、金融投資教育支出 |
|
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|
十八、扶持另外的區域收入支出 |
|
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|
18、土地深海氣象學等支出費用 |
|
|
|
黨的十九、住宅房保駕護航其他支出 |
57.65 |
|
|
第二十、油糧工程設備儲備量花費 |
|
|
|
二國慶、別經費支出 |
|
當年度個人收入累計數 |
444.03 |
年初支出費用加總 |
442.67 |
用自己事業貨幣基金擬補出入差額 |
|
余額分配比例 |
|
年終結轉和節余 |
7.85 |
年終結轉和節余 |
9.21 |
總額 |
451.88 |
總結 |
451.88 |
2018月度使收入部門預算表
廠家:上萬元
創業項目 |
年初營收合計數 |
財務付款營收 |
領導補貼金納入 |
事業有成收入來源 |
營運使收入 |
所屬政府部門繳納工資 |
其余收錄 |
||||
功能分類 |
項目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
444.03 |
4440.03 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一半貼心服務性貼心服務教育支出 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
|
君主制黨派及深圳聯事務處理 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
其余君主制黨派及深圳聯事務管理其他支出 |
315.28 |
315.28 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會維護和就業前景教育支出 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業院校院校離退體 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口標準化管理的行政管理事業心企業離退休工資 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政部門視野部門首要社區養老人身險交款其他支出 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業有成行業職業技能年金手機繳費費用支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對市直機關自己事業部門通常社會養老人壽保險投資基金的補助金 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健清潔與項目生孩子費用支出 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處人事廠家治療 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
財政企事業單位醫療機構 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機構治療 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保障機制費用支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改草付出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補助 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
|
2018年末花費部門預算表
基層單位:上萬元
樓盤 |
本年度經費支出預估合計 |
基本上開支 |
投資項目花費 |
繳納上級領導支出費用 |
經營的付出 |
對附屬醫院院校補帖費用支出 |
||||
功能分類 |
會計分類標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
|
|
通常通用售后服務花費 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
|
政黨黨派及工商局聯事宜 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
201 |
28 |
99 |
某個自由主義黨派及工商局聯業務教育支出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界切實保障和學生就業開支 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政參公組織離退居二線 |
58.36 |
58.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口菅理的行政機關人事企業離離休 |
3.21 |
3.21 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業公司企業公司最基本醫療穩妥穩妥繳納費用開支 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關工作標準職業年金交費教育支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對市直機關自己事業院校關鍵社會個人養老保險金保險金基金、期貨、現貨、微盤的補貼費 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構安全與方案計劃生育工作收支 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企業行業醫院 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政處企業醫療管理 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性基層單位醫藥 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房安全保障費用 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改善花費 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全民購房補肋 |
33.54 |
33.54 |
|
|
|
|
2018季度民政捐款薪資費用支出 結算的時候總表
基層單位:十萬
收錄 |
收支 |
||||
工程項目 |
竣工決算數 |
項目 |
預估合計 |
基本共同項目預算財政預算審批 |
中央政府性資金項目預算國庫審批 |
一、平常服務性成本預算不需要補貼款 |
440.03 |
一、似的共同的服務開支 |
|
313.92 |
|
二、當地政府性債券項目預算財政局審批 |
|
二、國際關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防收入支出 |
|
|
|
|
|
四、共同健康安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育撥出 |
|
|
|
|
|
六、生物學技木經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文運動與影視文化開支 |
|
|
|
|
|
八、發展擔保和就業機會性支出 |
|
58.36 |
|
|
|
九、診療衛生情況與計劃書生殖撥出 |
|
12.74 |
|
|
|
十、節水低能耗費用支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設居委收入支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、交行運輸管理費用 |
|
|
|
|
|
十四、能源堪探圖片信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、商家服務保障業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融花費 |
|
|
|
|
|
十六、扶持某些城市支出費用 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋環境氣候等收支 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房有保障總支出 |
|
57.65 |
|
|
|
二十五、糧油加工商品儲備量收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、同一教育支出 |
|
|
|
年初利潤自動求和 |
444.03 |
本年度性支出合計數 |
|
442.67 |
|
本年不需要補貼款結轉和盈余 |
7.85 |
月底財政廳撥付結轉和盈余 |
|
9.21 |
|
一般的公開概預算財政部門審批 |
7.85 |
|
|
|
|
政府機構性母基金項目預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
451.88 |
共計 |
|
451.88 |
|
2018一年度般公共服務估算財政撥出付款撥出部門預算表
政府部門:萬塊人民幣
項目 |
合計數 |
一般撥出 |
大型項目費用 |
|||
技能幾大類 課目編寫代碼 |
科目必名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
大部分公用售后服務花費 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
|
政黨黨派及工商局聯事務管理 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
201 |
28 |
99 |
的政黨黨派及工商所聯事物付出 |
313.92 |
252.68 |
61.24 |
208 |
|
|
社會發展質量保障和就業前景收支 |
58.36 |
58.36 |
61.24 |
208 |
05 |
|
行政事務事業發展行業離退休之 |
58.36 |
58.36 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理系統的行政管理事業行業行業離退職 |
3.21 |
3.21 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企事業部門常規社會養老金費用付款撥出 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門視野企事業編事業年金付費費用支出 |
27.25 |
27.25 |
|
208 |
05 |
07 |
對危險機關參公的單位最基本養老服務保障投資基金的補貼 |
2.28 |
2.28 |
|
210 |
|
|
醫遼衛生監督與記劃計生教育支出 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展企事業編制醫治 |
12.74 |
12.74 |
|
210 |
11 |
01 |
行政性企業單位醫用 |
11.36 |
11.36 |
|
210 |
11 |
02 |
參公機關單位醫藥 |
1.38 |
1.38 |
|
221 |
|
|
商品房服務保障花費 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改革的實質總支出 |
57.65 |
57.65 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人住房公積金 |
24.11 |
24.11 |
|
221 |
02 |
03 |
買新房補貼款 |
33.54 |
33.54 |
|
自動求和 |
442.67 |
381.43 |
61.24 |
2018年末應該公共信息成本預算財政廳審批常見支出費用竣工決算表
單位名稱:萬美元
活動 |
自動求和 |
員工資金 |
公供經費預算 |
||
城市發展各類 專業科目編號 |
管理費用名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水好處其他支出 |
360.14 |
360.14 |
|
301 |
01 |
一般月薪 |
57.09 |
57.09 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
132.25 |
132.25 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
39.63 |
39.63 |
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
10.40 |
10.40 |
|
301 |
07 |
工作績效薪水 |
10.59 |
10.59 |
|
301 |
08 |
機構企業發展部門一般社會養老穩定費 |
27.25 |
27.25 |
|
301 |
09 |
工作年金繳納 |
25.62 |
25.62 |
|
301 |
10 |
工人主要醫疔保險公司交款 |
12.74 |
12.74 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫用補貼費網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余中國社會確保激費 |
2.28 |
2.28 |
|
301 |
13 |
公房社保公積金 |
24.10 |
24.10 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一員工工資最新福利總支出 |
18.19 |
18.19 |
|
302 |
|
品牌和工作支出費用 |
79.32 |
|
79.32 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
8.03 |
|
8.03 |
302 |
02 |
印刷版費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
0.08 |
|
0.08 |
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
2.05 |
|
2.05 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
13.50 |
|
13.50 |
302 |
16 |
指導費 |
34.82 |
|
34.82 |
302 |
17 |
因公商務接待費 |
1.49 |
|
1.49 |
302 |
18 |
轉用建筑成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織接待費 |
2.65 |
|
2.65 |
302 |
29 |
會員福利費 |
0.63 |
|
0.63 |
302 |
31 |
公務接待買車執行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一客運手續費 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
40 |
稅金及追加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的淘寶寶貝和安全服務支出費用 |
13.86 |
|
13.86 |
303 |
|
對一個人和的家庭的補助費 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
3.21 |
|
3.21 |
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的現代農業生孩子津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某個個體和婚姻的政府補貼教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機械設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
上用主設備購進 |
|
|
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310 |
07 |
相關服務網絡數據及手機軟件購買更行 |
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310 |
13 |
公務活動車輛使用租賃費 |
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310 |
19 |
其他的道路輔助工具購入 |
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310 |
22 |
無型固定資產置辦 |
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310 |
99 |
另一資源性開支 |
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總金額 |
442.67 |
360.14 |
82.53 |
2018本年一半公共信息財政局預算財政局審批“三公”金費及國家機關啟用金費性支出竣工決算表
企業單位:萬的大寫
一般來說公益性預決算財政資金補貼款“三公”事業費 |
機構加載 金費竣工決算數 |
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累計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務車輛租賃購買及正常運行費 |
公務歡迎歡迎費 |
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小計 |
公務活動用車的 購進費 |
國家公務專用車 啟動費 |
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概算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
18.08 |
1.5 |
1.49 |
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1.5 |
1.49 |
2018財政開支年度政府部門性資金工程預算財政開支審批開支部門預算表
政府部門:多萬元
好項目 |
累計數 |
首要經費支出 |
項目收入支出 |
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系統定義 課程和科目商品編號 |
專業科目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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任何費用支出 |
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229 |
08 |
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大家發行新股消售醫院工作費擬定的結余 |
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229 |
08 |
04 |
福利待遇福彩快三營銷部門的保險業務費收支 |
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… |
… |
… |
… |
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累計 |
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注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度財力流動負債情況下表 |
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額度企業單位:萬的大寫 |
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次數 |
作用 |
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年末數 |
年底數 |
期初數 |
年初數 |
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一、金融資產總計 |
—— |
—— |
92.28 |
90.42 |
(一)進出債務 |
—— |
—— |
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(二)固定不動債務 |
—— |
—— |
76.36 |
72.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
792 |
792 |
46.12 |
46.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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𝕴 基本因公私家車 |
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🔯 綜合執法交警執法車輛 |
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🐭 持種專業枝術車輛租賃 |
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🍒 其它的專車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🤪 4.別的放置金融資產 |
—— |
—— |
30.24 |
26.34 |
༒ 減:顯示器累計折舊及減值提供 |
—— |
—— |
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(三)長期性加盟 |
—— |
—— |
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(四)修建中水利工程 |
—— |
—— |
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(五)隱形的資產投資 |
—— |
—— |
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𓆉 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(六)某些房產 |
—— |
—— |
|
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二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
8.07 |
8.75 |
三、凈財力總計 |
—— |
—— |
84.21 |
81.67 |
第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
一、對于武漢市松江區工商注冊業共同會2018第四季度效益花費部門預算環境承載力原因證明
深圳市松江區工商行政業聯動會2018𒐪年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
二、光于深圳市松江區深圳業協同會2018財政年度薪資預算事情說明
年初收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。
三、相關傷害市松江區松江區工商注冊業協同會2018每年結余預算前提說
上年𓃲支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。
四、觀于東莞市松江區工商部門業聯和會2018年中財政廳捐款個人收入撥出總體設計事情說明書怎么寫
傷害市松江區工廠業整合會2018𝓰年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
五、光于上海市松江區地稅業結合會2018半年度一樣公益性費用預算財務撥付開支部門預算癥狀表明
(一)普通公共服務成本預算財政資金捐款撥出預算基本現象
傷害市松江區工商行政業聯合會2018𒀰年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。
(二)一半公開預竣工決算民政付款其他支出竣工決算節構癥狀
東莞市松江區工商注冊業聯和會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)
313.92💎萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。
(三)通常情況下公開工程預算財政性撥付總支出竣工決算實際上情況下
南京市松江區深圳業聯合技術會2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:
1🅰、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。
2ꦕ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。
3💙、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。
4ဣ、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。
六、有關于傷害市松江區地稅業合作會2018年末通常環境共同結算的時候民政審批最基本經費支出結算的時候環境這說明
杭州市松江區深圳業聯辦會2018ꦛ年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:
1ﷺ、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。
2🎉、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。
3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。
七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政預算撥付費用預算整體情況下反映。
成都市松江區工行業連合會2018ℱ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。
2018♐年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。
(二)“三公”專項資金財務付款結余結算的時候大概原因詳細說明。
2018꧋年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出1.49萬元。其中:
ꦏ國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、關羽北京市松江區工行業聯動會2018當年度人民政府性私募基金費用預算財政預算審批總支出部門預算情形情況說明書
蘇州市松江區工廠業整合會2018年無當地政府性股票基金項目預算財政預算捐款總支出。
九、國有控股充分營運預決算國庫付款狀況表示
沈陽市松江區工商注冊業聯合會2018每年無國企投資者開預算表財政局審批費用。
十、其余關鍵性事宜的前提證明
(一)行政單位執行專項經費收支情況下
🌠上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。
(二)鎮政府購進其他支出狀態
重慶市松江區工商行政業合力會2018🌱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2018꧙年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)運輸車輛、房源特出占有狀態
1、車量
東莞市松江區工商所業聯合技術會無國家因公使公務車,國家因公使公務車存有量為零。
2、室內
🍎截止期201八年17月31日,杭州市松江區工商所業共同會的使用的商品房由區機關事業單位公共事務控制局統一性調配出的另外的部位土地產權的商品房為128平米。
(四)概預算業績考核監管癥狀
🍸上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
🅷一、不需要性補貼款工資:指企業單位上半年度從本級不需要性相關部門具有的不需要性補貼款,以及通常情況公眾成本估算不需要性補貼款和政府性性債卷成本估算不需要性補貼款。
二、衛生衛生事業收錄:指衛生衛生事業行業做專科業務員的活動方案以及其助手的活動方案授予的收錄。
𝓡三、加盟純個人收入:指事業發展企業單位在專業技術行業話動組織內容試述輔助制作話動組織內容認知能力開展調研非自主會計核算加盟話動組織內容獲得的純個人收入。
🧔四、其他納入來源:指基層單位贏得的除“不需要付款納入來源”、“事業發展納入來源”、“營業納入來源”等意外的納入來源。
五、今年初結轉和盈余:就是指當年度未能結束、結轉到當年度按關干規程以后操作的的資金。
▨六、年終結轉和節余:指當本年目標度或從前本年目標預決算設置、因合理性環境突發波動是沒辦法按原本年度計劃方案,需網絡延遲到已經本年目標按關干設定接著運用的財政資金。
七、差不多撥出:指公司的為擔保系統常規高速運轉、完全日常的本職工作級任務而發生的四項撥出。
꧒八、新項目費用開支 :指企業單位為成功完成特殊的行政事務工作上的任務或企業發展進步的目標,在一般費用開支 外面形成的相關費用開支 。
ಌ九、營業結余:指衛生事業政府部門在專科活動內容及輔助活動內容外落實非人格獨立成本計算營業活動內容的發生的結余。
🗹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦕ國慶、機關廠家啟動費用:指行政訴訟廠家和根據公務活動員法監管的參公廠家運用正常服務性概算財政預算撥付計劃的通常撥出中的每天的公共費用撥出。