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上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算
信息來源: 推送事件:2020-08-20 閱讀次數:

目  錄

 

弟一部門 蘇州市松江區勞動課確保監督大隊長情況

一、核心職責范圍

二、企業部門竣工決算企業分為

第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算表

一、收錄性支出預算總表

二、薪資收入結算的時候表

三、經費支出部門預算表

四、財政局補貼款使收入總支出部門預算總表

五、應該服務性費用預算財政性補貼款付出預算表

六、般公益性預預算民政審批一般教育支出預算表

七、常見公共服務估算財政廳撥付“三公”預備費及政府部門電腦運行預備費費用竣工決算表

八、人民政府性母基金財政資金預算財政資金審批撥出部門預算表

九、債務資產負債前提表

第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算情況說明

四、的部分 動詞表達

 

第一部分    上海市松江區勞動者擔保監督大隊長情況

 

一、常見權責

ꦗ(一)宣傳推廣《工作法》及國和北京市關干工作基本保障法律規則、法律和條例,并監督和促進留人方落實來執行;

ꦰ(二)主管對用人之長工作單位室內勞功者課保險規范性文件問責制度、遵照勞功者課保險發律、法律和規范性文件等情況報告快速執行勞功者課保險監督;

♔(三)授理對違范勞動改造課維護國家民法、民法律法規范亦或地方性法律法規的道德個人行為的網上舉報和投訴信,守法更正和依法查處違范勞動改造課維護國家民法、民法律法規范亦或地方性法律法規的道德個人行為;

(四)履行職責相關的法律標準、標準標準的另一個勞動就業服務督查特別注意;

(五)承辦方領導部門交辦的某些細節。

二、中介機構設制

꧋根據上述職責,上海市松江區勞動保障監察大隊設4個內設機構,包括:綜合科、審理科、監察一科、監察二科。

編制數為26名,設大隊長1名、副大隊長2名、科長4名、副科長2名。

 


第二部分    上海市松江區勞動改造保證監督檢查特警隊2018財政年度團隊預算表

2018全年收入來源收入支出結算的時候總表

公司的:千元

盈利

收入支出

項目

預算數

業務

結算的時候數

一、財政預算捐款年收入

1020.78

一、一半共公安全服務總支出

 

  中間:部門性基金投資工程預算財政資金補貼款

 

二、外交史支出費用

 

二、上一級補貼費收入水平

 

三、航空航天支出費用

 

三、事業性使收入

 

四、共公安全的費用支出

 

四、生產工資

 

五、教導費用支出

 

五、附屬單位名稱上交國家工資

 

六、實驗技木教育支出

 

 

 

七、民族文化教育與影視傳媒收支

 

 

 

八、社會生活有保障和畢業生就業經費支出

833.03

 

 

九、醫療設備衛生學與計劃表養育收入支出

25.74

 

 

十、能源管理節能費用

 

 

 

十一國慶、城鄉居民社區服務站教育支出

 

 

 

第十二、農業水性支出

 

 

 

13、交通出行運輸配送總支出

 

 

 

十四、資源共享勘查個人信息等其他支出

 

 

 

15場、商業運作的快餐業等費用

 

 

 

16、金融科技其他支出

 

 

 

十六、經濟援助某些地支出費用

 

 

 

十九、國土資源海洋環境氣象預報等收支

 

 

 

黨的十九、公寓房得到保障結余

162.01

 

 

三十、調味品應急物資貯備收支

 

 

 

二國慶、相關花費

 

當年度營收加總

1020.78

本年度教育支出總計

1020.78

用視野貨幣基金擬補開支差額

 

節余分配原則

 

月初結轉和節余

0.51

年底結轉和余額

0.51

總結

1021.29

總額

1021.29


2018全年度效益竣工決算表

企業:70萬

品牌

本年度純收入加總

國庫補貼款薪水

上家政府補貼收錄

行業薪水

生產經營工資

附屬醫院公司上交使收入

其它的收入來源

功能分類
科目編碼

課目簡稱

總金額

1020.78 

1020.78 

 

 

 

 

 

208

 

 

世界 保險和就業率其他支出

833.03 

833.03 

 

 

 

 

 

208

01

 

人力資影視資源和市場經濟保證管理系統工作

700.51

700.51

 

 

 

 

 

208

01

05

勞動改造擔保督查

700.51 

700.51 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關工作政府部門離退體

132.52 

132.52 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口服務管理的政府部門單位名稱離提前退休

1.03

1.03

 

 

 

 

 

208

05

05

機關院校事業性院校核心養老院安全激費撥出

54.18

54.18

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關人事企業單位就業年金交款收支

77.31

77.31

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼清潔與策劃發育收入支出

25.74

25.74

 

 

 

 

 

210

11 

 

行政機關教育事業政府部門診療

25.74

25.74

 

 

 

 

 

210

11

01

行政機關企業醫療衛生

25.74

25.74

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房的保障收入支出

162.01

162.01

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改制總支出

162.01 

162.01 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房公積金貸款

68.41 

68.41 

 

 

 

 

 

221

02

03 

選房津貼

93.60 

93.60 

 

 

 

 

 


2018第四季度費用竣工決算表

基層單位:來萬

項目流程

當年度支出費用總金額

關鍵收入支出

該項目支出費用

繳納上級領導性支出

企業經營費用支出

對附帶計量單位補助款撥出

功能分類
科目編碼

課目稱呼

累計數

1020.78 

976.23 

44.55 

 

 

 

208

 

 

社會的保障措施和工作經費支出

833.03

788.48

44.55

 

 

 

208

01

 

人才資源共享資源共享和社會存在保障機制管理制度行政監察

700.51

655.96

44.55

 

 

 

208

01

05

勞動課服務督查

700.51

655.96

44.55

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業心廠家離退休年齡

132.52

132.52

 

 

 

 

208

05

01

歸口服務管理的行政訴訟部門離提前退休

1.03

1.03

 

 

 

 

208

05

05

政府機關參公廠家大多給養老穩定付款支出費用

54.18

54.18

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業有成企業職業類型年金繳納費用

77.31

77.31

 

 

 

 

210

 

 

醫疔公共衛生與方案二孩其他支出

25.74

25.74

 

 

 

 

210

11 

 

行政管理事業有成院校醫學

25.74

25.74

 

 

 

 

210

11

01

政府部門工作單位醫療管理

25.74

25.74

 

 

 

 

221

 

 

個人住房質量保障付出

162.01

162.01

 

 

 

 

221

02

 

租賃房教育體制改革開支

162.01

162.01

 

 

 

 

221

02 

01 

公房個人公積金

68.41

68.41

 

 

 

 

221

02

03

買房貸款政府補貼

93.60

93.60

 

 

 

 

 


2018一年度財政局捐款工資收入收支部門預算總表

機構:千元

收益竣工決算數

費用竣工決算數

內容

部門預算數

工程項目

累計數

通常情況下公共信息估算國庫補貼款

政府辦公室性債卷成本預算民政撥付

一、通常情況下共公決算財政性補貼款

1020.78 

一、一般的公共性服務于收入支出

 

 

 

二、政府辦公室性股權基金財政性預算財政性撥付

 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、民防撥出

 

 

 

 

 

四、公眾衛生其他支出

 

 

 

 

 

五、教學撥出

 

 

 

 

 

六、地理學技木花費

 

 

 

 

 

七、古文化軍事體育與傳煤支出費用

 

 

 

 

 

八、世界服務保障和學生就業其他支出

833.03 

833.03 

 

 

 

九、醫療服務干凈與計劃表二孩費用支出

 25.74

 25.74 

 

 

 

十、能效環保健康開支

 

 

 

 

 

五一、城鄉建設小區費用

 

 

 

 

 

第十二、農林業水費用

 

 

 

 

 

十四、公路網輸送支出費用

 

 

 

 

 

十四、成本地質勘察信息查詢等收入支出

 

 

 

 

 

二十、產品業產品業等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、金融經濟支出費用

 

 

 

 

 

十二、支援某些區域收支

 

 

 

 

 

十九、土地海域氣象預報等性支出

 

 

 

 

 

19、住宅房有效保障教育支出

162.01 

 162.01

 

 

 

三十五、調味品工程物資產出總支出

 

 

 

 

 

二十一月、別的開支

 

 

 

年初收入水平總計

1020.78 

上年結余累計

 

 

 

年末財政部門補貼款結轉和盈余

0.51 

月底國庫付款結轉和節余

 0.51

0.51

 

      一樣共公成本預算不需要捐款

0.51 

 

 

 

 

      現政府性債券概算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

總共

1021.29 

累計

 1021.29

 1021.29

 

 


2018年終似的公眾工程預算財政預算補貼款性支出竣工決算表

行業:萬多

好項目

通常情況公開估算財政預算付款性支出竣工決算數

實用功能的分類

課目代碼

課程種類

總金額

常規結余

投資項目經費支出

208

 

 

世界確保和工作收支

833.03

788.48

44.55

208

01

 

人才資源和世界 有效保障了工作業務

700.51

655.96

44.55

208

01

05

勞動者服務督察

700.51

655.96

44.55

208

05 

 

政府部門事業基層單位離離休

132.52

132.52

 

208

05

01

歸口治理的行政事務企業單位離退休之

1.03

1.03

 

208

05

05

機關工作院校工作院校主要養老服務保險費用手機繳費總支出

54.18

54.18

 

208

05

06

政府機關參公企公務員職業技能年金付款支出費用

77.31

77.31

 

210

 

 

醫療保健食品衛生與記劃生肓性支出

25.74

25.74

 

210

11 

 

人事部門視野單位名稱醫用

25.74

25.74

 

210

11

01

政府部門公司的醫學

25.74

25.74

 

221

 

 

住宅房保駕護航花費

162.01

162.01

 

221

02

 

往房改善經費支出

162.01

162.01

 

221

02 

01 

居個人住房公積金貸款

68.41

68.41

 

221

02

03

買房貸款救濟款

93.60

93.60

 

累計數

1020.78

976.23

44.55

 


 

2018本年度似的公共信息估算民政審批通常總支出部門預算表

  院校:多萬元

項目

通常情況下通用概預算財政預算撥付

通常付出結算的時候數

資金歸類

考試科目項目編碼

科目表品牌

自動求和

專業人員接待費

公共事業費

301

 

年終獎金福利金開支

905.55

905.55

 

301

01

  通常月薪

98.87

98.87

 

301

02

  經費補貼政策

347.79

347.79

 

301

03

  績效獎金

109.03

109.03

 

301

06

伙食費補貼費費

 

 

 

301

07

業績考核員工工資

 

 

 

301

08

企事業上組織事業上組織一般社會養老穩定付費

54.18

54.18

 

301

09

職業的年金網上繳費

77.31

77.31

 

301

10

企業職員基本上醫遼商業保險繳納費用

25.74

25.74

 

301

11

  公務接待員醫藥津貼繳納

 

 

 

301

12

  各種生活保駕護航繳納

8.38

8.38

 

301

13

  房間住房基金

68.41

68.41

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  別的年薪褔利經費支出

115.84

115.84

 

302

 

商品價格和售后服務性支出

68.55

 

68.55

302

01

  辦公場所費

13.00

 

13.00

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  的手續約

0.05

 

0.05

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  輕工費

1.24

 

1.24

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司工作費

 

 

 

302

11

  出差費

0.79

 

0.79

302

12

  因公出國工作(境)手續費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

0.47

 

0.47

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

0.18

 

0.18

302

17

  因公接待處費

 

 

 

302

18

  專用工具用料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專業液體燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  申請行業費

 

 

 

302

28

  工會組織資金

7.36

 

7.36

302

29

  公益福利費

4.55

 

4.55

302

31

  公務活動使用車運作維護費

 

 

 

302

39

  的公共交通雜費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減花銷

 

 

 

302

99

  的各種商品和服務培訓收入支出

40.91

 

40.91

303

 

對自身和家人的補助金

0.53

0.53

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼申請書

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

  各人漁業制造國家補貼

 

 

 

303

99

  各種對自身和家用的補貼金性支出

0.53

0.53

 

310

 

相關資本性結余

1.60

 

1.60

310

02

  辦公區系統購進

1.60

 

1.60

310

03

  專門儀器購買

 

 

 

310

07

  數據微信網絡及APP新購的更新

 

 

 

310

13

  公務接待出行用車折舊費

 

 

 

310

19

  別的交行用具新購

 

 

 

310

22

隱匿資本添置

 

 

 

310

99

  其余股權投資性支出費用

 

 

 

合計數

976.23

906.08

70.15

 


2018半年度普遍服務性預算財政預算撥付“三公”資金及政府機關執行資金收入支出預算表

公司:萬塊

基本上公用項目預算民政撥付“三公”勞務費

機構運動

費用部門預算數

總金額

因公出境

(境)費

因公車輛租賃折舊費及程序運行費

公務活動接侍費

小計

因公買車

添置費

公務接待專用車

運轉費

預算表數

部門預算數

估算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

70.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018當年度政府部性債卷概算財務審批其他支出部門預算表

基層單位:萬的大寫

樓盤

區政府性債卷概預算財政部門審批教育支出竣工決算數

工作劃分

會計分類編號規則

課目名稱

合計數

大致費用支出

工程總支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標資金欠債情況表

總額機構:千元

 

數量

使用價值

年末數

年初數

今年初數

月底數

一、股權預估合計

——

——

 

 

   (一)傳遞資產投資

——

——

 6.87

 6.60

   (二)規定固資

——

——

 73.05

74.64

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🐎                          尋常因公小二租車

 

 

 

 

⛦                          行政執法值崗用車的

 

 

 

 

ಌ                          重型行業水平私家車

 

 

 

 

🐎                          某個用車的

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

❀               4.其它的固定住資本

——

——

 

 

𒀰        減:累計額折舊率及減值備考

——

——

 

 

   (三)經常性投資加盟

——

——

 

 

   (四)在建網水利工程

——

——

 

 

   (五)隱約房產

——

——

 

 

👍        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)任何債務

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

6.37 

 6.09

三、凈財產加總

——

——

 73.55

 75.15

 


第三部分  上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算情況說明

 

一、對于鄭州市松江區勞動保障監察大隊2018年度收入支出總體情況說明

廣州市🐻松江區勞動保障監察大隊2018年度收入總計為1020.78萬元、支出總計為1020.78萬元。與2017年度相比,收入總計增加136.28萬元、支出總計增加133.79萬元。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。

二、至于武漢市松江區勞動保障監察大隊2018年度收入決算情況說明

蘇州市松江區工作安全保障監督巡警隊2018年度收入合計1020.78萬元,其中:財政撥款收入1020.78萬元。

三、關干西安市松江區勞動保障監察大隊2018年度支出決算情況說明

濟南市松江區勞動就業保駕護航監督檢查支隊長2018♌年度支出合計1020.78萬元,其中:基本支出976.23萬元,占95.64%;項目支出44.55萬元,占4.36%。

四、有關上海市松江區勞動保障監察大隊2018年末財政資金審批效益開支總體性狀態解釋

蘇州市松江區勞作質量保障監督刑警隊2018𓆉年度財政撥款收入總決算1020.78萬元與2017年度相比,財政撥款收入總計增加136.28萬元,增長15.41%;支出總計增加133.79萬元,增長15.08%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。

五、管于佛山市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)通常原因公益性決算財政資金補貼款教育支出總體性原因。

東莞市松江區勞動課保護督察巡警隊2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出1020.78萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加133.79萬元,增長15.08%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。

(二)正常共公預算表財政資金付款總支出竣工決算型式前提。

鄭州市松江區工作有效保障督查中隊2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出1020.78萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)833.03萬元,占81.61%;醫療衛生與計劃生育支出(類)25.74萬元,占2.52%;住房保障支出(類)162.01萬元,占15.87%。

(三)常見公共性費用預算民政撥付開支部門預算實際上情況報告。

北京市松江區勞動力保駕護航監督檢查巡警隊2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為961.27萬元,支出決算為1020.78萬元,完成年初預算的106.19%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。其中:

1🅷、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)700.51萬元。主要用于:職工工資福利支出、商品和服務支出等。年初預算為712.58萬元,支出決算為700.51萬元,完成年初預算的98.31%。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少,縮減開支。

2𝓰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)1.03萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為0.92萬元,支出決算為1.03萬元,完成年初預算的111.96%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利費開支增加。

3🎉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)54.18萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為54.98萬元,支出決算為54.18萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

4෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)77.31萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為77.31萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初預算時未設置此科目,根據財政統一布置年中設置此功能類科目。

5📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)25.74萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.12萬元,支出決算為25.74萬元,完成年初預算的98.55%。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

6ౠ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)68.41萬元。主要用于:職工住房公積金、補充公積金。年初預算為73.07萬元,支出決算為68.41萬元,完成年初預算的93.62%。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。

7🐬、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)93.60萬元。主要用于:職工住房補貼。年初預算為93.60萬元,支出決算為93.60萬元。

六、對於昆明市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

重慶市松江區勞作有效保障了督察刑警隊2018🐟年度一般公共預算財政撥款基本支出976.24萬元,包括人員經費906.09萬元,公用經費70.15萬元。基本支出中:

1🎃、工資福利支出905.55萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🎉、商品和服務支出68.55萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.54萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出1.60萬元,主要用于:辦公設備購置費。

七、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財務審批花費竣工決算整體來說條件說明書。

杭州市松江區勞動力切實保障督察總隊2018🦩年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無經費開支。

2018🦹年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。因公出國(境)費支出增加(減少)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出增加(減少)的主要原因是無。公務接待費支出增加(減少)的主要原因是無。

(二)“三公”經費支出費用財政性撥付支出費用預算主要情況下描述。

傷害市松江區工作保障機制督查大隊長2018年無“三公”勞務費財政預算補貼款開支。

八、針對廣州市松江區勞作擔保督查巡警隊2018本年部門性基金、期貨、現貨、微盤估算國庫捐款性支出結算的時候現狀代表

重慶市松江區勞作保護督察交警隊2018半年度無人民政府性理財產品工程預算國庫捐款費用支出 。

九、公有資產營運決算財政支出撥付情況發生表明

天津市松江區勞動者確保督察支隊長2018半年度無國家股投資者銷售經營概算財政性捐款花費。

十、其余比較重要重大事項的環境原因分析

(一)行政機關自動運行接待費收入支出狀態。

2018全年西安市松江區工作擔保監督刑警隊🀅機關運行經費支出70.15萬元,比2017年度增加7.16萬元,增長11.37%。主要原因是職工工作餐費的增加等。

(二)鎮政府回收支出費用原因。

2018🐲年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)11.60萬元,其中:貨物采購金額11.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018⭕年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)貨車、經過特別占有癥狀

昆明市松江區勞動課有效保障督察支隊長2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效考核管理系統的情況。

廣州市松江區勞動課有效保障督察大隊長2018♋年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況主要是執行上級預算績效管理制度;工作機制建設情況主要是根據要求編制績效目標、做好績效評價、績效跟蹤工作,落實評價結果整改,將預算編制、預算調整、政府采購、資產管理等要求與項目績效管理有機結合。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額65萬元;2018年績效評價開展情況:2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

第四部分    名詞解釋

 

ꦯ一、國庫資金概工程預算資金付款效益:指工作單位本季度度從本級國庫資金概工程預算資金職能部門提供的國庫資金概工程預算資金付款,涵蓋通常通用概工程預算國庫資金概工程預算資金付款和部門性私募基金概工程預算國庫資金概工程預算資金付款。

𓂃二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

🀅三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

ꦺ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、上年結轉和余額:是以上一年度未能結束、結轉到上年按有關中規定不斷安全使用的本金。

🧸六、年終結轉和盈余:指上每年或之前每年預算表準備、因客觀存在生活條件突發變幻就沒有辦法按原項目施行,需網絡延遲到未來每年按管于指定一直利用的項目資金。

七、核心性教育支出:指院校為有保障平臺沒問題使用、做好守則事業任何而產生的各種性教育支出。

八、的項目花費:指機構為做好獨特的財政崗位重任或視野進步關鍵,在大多花費認知能力會發生的那項花費。

🍌九、開收入總支出:指事業性機構在靠譜話動及輔助制作話動囿于落實非獨特成本核算開話動產生的收入總支出。

🐲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐬五一、行政事務的公司啟動經費預算費用:指行政事務的公司和參考國家公務員考試法服務管理的事業的公司利用通常情況下公開項目預算財政預算審批合理安排的差不多費用中的規章制度公用設施經費預算費用費用。

 

 

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