kaiyun体育官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/中醫院門診
2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 上線用時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市市松江區機構醫院門診

2019月度竣工決算

 


目  錄

 

第一名那部分 天津市松江區中心站醫院醫生情況

一、常見職能部門

二、結構設制

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、年收入付出部門預算總表

二、營收結算的時候表

三、付出部門預算表

四、不需要付款工資開支部門預算總表

五、通常情況通用部門預算財政部門補貼款開支部門預算表

六、通常情況共同項目預算財政總支出補貼款基礎總支出竣工決算表

七、一般來說公共服務費用民政撥付“三公”勞務費預算及市直機關運動勞務費預算支出費用預算表

八、區政府性債卷預算表財政資金審批收入支出部門預算表

九、金融資產過負債的問題表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

第四步個部分 動詞表述


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、最主要的職能作用

🍌杭州市松江區學校醫院用作下級甲等醫院,擔起著領域整形學校的主要職責,為松江人艮身健康保健養護打造整形與照護養護服務性。開展業務整形與照護,中醫藥學教導,中醫藥學學習,衛生情況間整形工作員方法培訓,衛生情況間方法工作員繼讀教導,養護與健康保健養護教導。

滬市松江區核心三甲醫院🌼作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、企業設立

給出上面的崗位職責,深圳市松江區心中三甲醫院設40🗹個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019年終盈利花費部門預算總表

廠家:萬的大寫

薪水

性支出

的項目

部門預算數

業務

預算數

一、應該公用項目預算財政廳捐款盈利

22385.03

一、通常情況下公用保障經費支出

 

二、鎮政府性基金投資項目預算財政支出審批納入

3293.59

二、外交活動教育支出

 

三、上家補貼凈收入

 

三、國家安全總支出

 

四、自己事業年收入

112239.83

四、通用的安全總支出

 

五、自主經營年收入

 

五、教肓費用

 

六、附設廠家繳納收入水平

 

六、學科高技術費用支出

 

七、某個收入水平

883.79

七、文化知識出游體育健康與山東新農商軟件科技有限公司支出費用

 

 

 

八、市場保險和自主創業經費支出

6824.39

 

 

九、衛生防疫鍵康性支出

128333.85

 

 

十、高效環保節能收入支出

 

 

 

國慶、村鎮區域結余

3293.59

 

 

第十二、畜牧業水其他支出

 

 

 

13、公路網及運輸總支出

 

 

 

十四、環境資源勘查問題等結余

 

 

 

第十六、業務業務業等花費

 

 

 

第十五、金融業性支出

 

 

 

十二、幫扶相關地段教育支出

 

 

 

二十、自然是網絡資源海上氣候等經費支出

 

 

 

黨的十九、住宅房確保經費支出

1597.07

 

 

2、調味品商品儲備庫收入支出

 

 

 

二十一國慶、災難防控及應急方案管理方法經費支出

 

 

 

二十三、其余費用

 

上年盈利自動求和

138802.23

當年度其他支出預估合計

140048.91

用創業貨幣基金挽救收支明細差額

2582.18

盈余配置

 

年末結轉和盈余

1464.75

年底結轉和余額

2800.25

總金額

142849.16

總金額

142849.16


2019每年收益部門預算表

企業:萬美金

該項目

上年效益總計

財政部門撥付效益

上一級經濟補貼工資

企業發展盈利

開利潤

加盟工作單位上交國家工資

任何收入水平

功能分類
科目編碼

專業科目明稱

總金額

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

社會各界確保和就業率收支

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

財政行業部門離退休之

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成院校離退休工資

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業上企業單位大致頤養穩定激費經費支出

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

機關事業有成機關單位事業有成機關單位職業技能年金付費性支出

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生管理穩定經費支出

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

名辦的醫院

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

全方位的醫生

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

同一公辦醫院門診其他支出

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理工作標準社區醫療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

工作標準醫療服務

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉居民社區服務中心結余

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

地區地基公共設施一起費安裝的經費支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

其它市政基礎性措施智能化費按排的教育支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房基本保障性支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房深化改革結余

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

房產社保公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019財政年度經費支出部門預算表

方:來萬

創業項目

當年度費用支出 累計

大多費用支出

活動經費支出

上交國家上家性支出

企業經營撥出

對加盟標準補助金性支出

功能分類
科目編碼

會計分類分類

總計

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

市場有保障和專業教育教育支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門自己事業組織離辭職

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

企業發展行業離養老

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

行政政府部門企業發展政府部門最基本社區養老金金繳納收入支出

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關衛生事業方工作年金激費經費支出

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況身體健康收支

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

醫醫阮

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

合理醫院科室

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

其它的私立三甲醫院支出費用

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

行政事務行業企企業治療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業的單位醫療機構

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

新農村社區網站收支

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

都市基礎條件城市基礎設施生活配套費安排好的費用支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

同一地市基礎框架公共設施匹配費布置的花費

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

公寓房有保障撥出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

房間深化改革收支

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

住宅房住房基金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019一年度不需要撥付效益付出竣工決算總表

行業:萬是

凈收入

結余

活動

預算數

的項目

合計數

基本公共服務成本預算國庫捐款

縣政府性債券預算表不需要審批

一、一樣 共同預決算不需要捐款

22385.03 

一、基本上公益性服務培訓開支

 

 

 

二、縣政府性理財產品民政預算民政付款

3293.59 

二、外交活動花費

 

 

 

 

 

三、中國軍事總支出

 

 

 

 

 

四、共同安全防護總支出

 

 

 

 

 

五、學前教育費用

 

 

 

 

 

六、數學技藝收入支出

 

 

 

 

 

七、古文化出境游體育足球與影視傳媒經費支出

 

 

 

 

 

八、社會的保障機制和求業其他支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、環衛綠色健康教育支出

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、節能壞保壞保收支

 

 

 

 

 

國慶、縣域社群總支出

 3293.59

 

3293.59 

 

 

十三、農業水其他支出

 

 

 

 

 

十四、客運及運輸費用支出

 

 

 

 

 

十四、教育資源地質勘察個人信息等費用

 

 

 

 

 

15、商業地產業務業等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、風險管控教育支出

 

 

 

 

 

二十七、扶持一些省份費用支出

 

 

 

 

 

18、自然而然信息海上氣象局等撥出

 

 

 

 

 

十八、租賃房保障機制收支

1597.07 

 1597.07

 

 

 

三十五、調味品資源產出費用

 

 

 

 

 

二十一月、氣象災害消滅及緊急治理費用

 

 

 

 

 

二十三、各種性支出

 

 

 

本年度使收入總金額

25678.61 

當年度費用支出 總計

24844.15

21550.56

3293.59

月初民政審批結轉和節余

1138.69 

年尾不需要撥付結轉和節余

1973.16 

1973.16 

 

一、一樣 公共信息預算表國庫撥付

1138.69 

 

 

 

 

二、鎮政府性股票基金成本預算財政資金捐款

 

 

 

 

 

共計

26817.31 

合計

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019本年度一般的公共服務項目預算財政預算補貼款經費支出竣工決算表

院校:萬元左右

該項目

合計數

基礎總支出

工程其他支出

用途總類

課程和科目商品代碼

會計科目種類

208

 

 

社會化確保和找工作收入支出

6824.39

6824.39

 

208

05

 

政府部門行業計量單位離退居二線

6824.39

6824.39

 

208

05

02

企事業機構離養老金

436.11

436.11

 

208

05

05

國家機關事業基層單位基礎給社保養老服務手機繳費支出費用

4563.06

4563.06

 

208

05

06

企事業行業行業事業行業行業職位年金付款收入支出

1825.22

1825.22

 

210

 

 

衛生學營養教育支出

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

公立三甲的醫院的醫院

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

基礎性醫院專家

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

另一個公辦的醫院開支

40.07

 

40.07

210

11

 

財政事業發展方醫療機構

2167.45

2167.45

 

210

11

02

事業院校院校醫學

2167.45

2167.45

 

221

 

 

房產得到保障總支出

1597.07

1597.07

 

221

02

 

房間改變花費

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

商品房社保公積金

1597.07

1597.07

 

累計

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019本年一樣 通用估算財政付出補貼款一般付出預算表

  公司:萬塊人民幣

投資項目

合計數

技術人員專項資金

公用設施專項經費

金錢分類管理

考試科目名字

題目商品代碼

301

 

待遇有福利費用

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  基礎年終獎金

935.10

935.10

0.00

301

2

  津貼費補助費

182.03

182.03

0.00

301

3

  獎勵

0.00

0.00

0.00

301

6

  飯食補貼費費

0.00

0.00

0.00

301

7

  工作績效工薪

4192.13

4192.13

0.00

301

8

市直機關事業機關單位機關單位差不多頤養安全納費

4563.06

4563.06

0.00

301

9

職業選擇年金付款

1825.22

1825.22

0.00

301

10

教工常規醫療服務保險金手機繳費

2167.45

2167.45

0.00

301

11

公務活動員醫治補貼繳付

0.00

0.00

0.00

301

12

另外社會的服務交款

247.64

247.64

0.00

301

13

住宅房住房基金

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫治費

0.00

0.00

0.00

301

99

  其他工資收入特權費用

509.20

509.20

0.00

302

 

商品是和工作花費

266.27

0.00

266.27

302

1

  辦公場所費

0.00

0.00

0.00

302

2

  刷費

0.00

0.00

0.00

302

3

  詢問費

0.00

0.00

0.00

302

4

  消防手續期

0.00

0.00

0.00

302

5

  水電費

0.00

0.00

0.00

302

6

  交電費

0.00

0.00

0.00

302

7

  輕工費

0.00

0.00

0.00

302

8

  保暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  小區物業治理費

0.00

0.00

0.00

302

11

  差旅費報銷

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出國工作(境)成本

0.00

0.00

0.00

302

13

  處理(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  供應費

0.00

0.00

0.00

302

15

  電視電話會議費

0.00

0.00

0.00

302

16

  培順費

0.00

0.00

0.00

302

17

  因公到訪費

0.00

0.00

0.00

302

18

  專門用材質費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝購入費

0.00

0.00

0.00

302

25

  專業級清潔燃料費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務派遣費

0.00

0.00

0.00

302

27

  協助項目費

0.00

0.00

0.00

302

28

  企業工會專項資金

0.00

0.00

0.00

302

29

  春節福利費

189.05

0.00

189.05

302

31

  國家公務私車開機運行保障費

0.00

0.00

0.00

302

39

  同一交通出行預算

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及增添加盟費

0.00

0.00

0.00

302

99

  另一淘寶寶貝和服務開支

77.22

0.00

77.22

303

 

對用戶和家人的政府補貼

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  提前退休費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  生存經濟補貼

0.82

0.82

0.00

303

7

  治療費補貼申請書

0.00

0.00

0.00

303

8

  獎學金金

0.00

0.00

0.00

303

9

  獎學金金

0.00

0.00

0.00

303

10

人個農林業產量補貼款

0.00

0.00

0.00

303

99

  另外對小編和工作式的補帖

1.70

1.70

0.00

310

 

資源性經費支出

0.00

0.00

0.00

310

2

  辦公裝修機械設備置辦

0.00

0.00

0.00

310

3

  專門的環保設備購入

0.00

0.00

0.00

310

7

  數據信息平臺洛及APP購入升級

0.00

0.00

0.00

310

13

  公務活動出行購買

0.00

0.00

0.00

310

19

  別的出行手段購置費

0.00

0.00

0.00

310

21

  文化遺產和陳列方面品置辦

0.00

0.00

0.00

310

22

  有形債務折舊費

0.00

0.00

0.00

310

99

  其余資本投資性其他支出

0.00

0.00

0.00

累計數

16657.53

16391.26

266.27


2019一年度一半公開結算的時候財政總支出付款“三公”預備費及機構程序運行預備費總支出結算的時候表

公司的:億元

正常服務性預決算財政預算補貼款“三公”專項資金

政府機關加載

費用預算數

累計

因公出國工作

(境)費

因公專用車添置及行駛費

因公接代費

小計

公務接待出行用車

購買費

公務接待公務車

電腦運行費

決算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019本年度鎮政府性債券費用預算財務補貼款收入支出預算表

機關單位:來萬

建設項目

總金額

基本上收入支出

項目付出

功能性細分

管理費用編寫代碼

項目公司名稱

212

 

 

新型農村社區網站費用支出

3293.59

 

3293.59

212

13

 

城市地區核心公共設施生活配套費制定計劃的經費支出

3293.59

 

3293.59

212

13

99

其他的市區基礎條件公用設施生活配套費具體安排的撥出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度凈資產外債狀態表

 

 

大額公司:W

 

人數

的價值

年末數

半年度數

本年數

年尾數

一、股本預估合計

——

——

85460.48

87924.1

   (一)流通資本

——

——

22455.6

18874.17

   (二)進行固定股權

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

💯                2.基礎機械設備(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

🦩                     在其中:(1)運輸車輛(輛)

4

4

105.78

105.78

💎                                 基本因公車輛租賃

 

 

 

 

🧜                                 辦案交警執法租車

 

 

 

 

⭕                                 特種作業專注技術私車

 

 

 

 

💝                                 其它私車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

♋               4.某個固定位置金融資產

——

——

1309.25

1555.17

𓄧        減:合計攤銷及減值做好準備

——

——

38897.78

43387.7

   (三)持久債權投資人

——

——

0

0

   (四)長年債卷進行投資

——

——

0

0

   (五)正在新建工作

——

——

29314.57

32783.88

   (六)無形之中財力

——

——

1708.48

2495.05

✃        減:累積攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)某些債務

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

11963.38

10495.17

三、凈股本加總

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、至于蘇州市松江區學校大醫院2019半年度收入來源收支結算的時候整體來說條件描述

昆明市松江區中心的醫院醫生2019♎年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、相關蘇州市松江區機構三甲醫院2019月度盈利部門預算現狀反映

當年度꧙收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、更多深圳市松江區機構醫院2019本年支出費用部門預算現象詳細說明

當年度🦹支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、對於廣州市市松江區機構門診2019年度目標財政廳撥付效益花費總的情況報告代表

深圳市松江區中心站的醫院2019🧸年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、相對于東莞市松江區基地醫療2019全年基本共公工程預算財政部門付款費用支出 部門預算癥狀證明

(一)平常公眾預算財政廳補貼款費用預算總體目標狀態

滬市松江區中心站青島博士整形醫院醫院2019ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)基本通用概預算財務付款費用部門預算結構特征癥狀

南京市松江區公司醫阮2019๊年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)正常公共信息不需要預算不需要補貼款經費支出竣工決算準確前提

鄭州市松江區核心醫院專家2019♍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2𒀰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4꧙、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5🐭、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:簡單方便干部群眾看醫生,減少看醫生重要環節。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45W,開支竣工決算為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07萬是,性支出部門預算為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、管于鄭州市松江區核心醫療機構2019每年一樣共公概算不需要撥付根本開支結算的時候實際情況說明書書怎么寫

傷害市松江區中醫院醫生2019🍌年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1൲、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2♏、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費教育支出財政局審批教育支出竣工決算整體來說現象說明書怎么寫。

廣州市松江區核心醫生2019🌼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019🅺年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”專項經費財政部門審批付出部門預算實際情況下說明怎么寫。

2019🥃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

🌊國家公務車輛使用電腦運行維護保養費用支出 4.45千元。其主要于此車臺賬檢修、加油加油。2019年,重慶市松江區中心局醫院門診所屬計量單位各決算計量單位花費民政付款的國家公務出行保留量為4輛。

八、相對于蘇州市松江區公司衛生院2019財政局年度中央政府性債券估算財政局撥付費用結算的時候前提介紹

傷害市松江區咨詢中心機構2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、集體所有制資產管理經驗概算財政資金審批癥狀這說明

西安市松江區主醫院專家2019財政部門年度無國家投資基金營業決算財政部門撥付收支。

十、其余重要的地方的條件詳細說明

(一)政府機關操作經費預算收支情況下

滬市松江區中心站醫院醫生2019年有機關工作接待費結余。

(二)政府性企業采購花費時候

廣州市松江區重心門診2019♛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)車倆、房產特有使用前提

1、避免

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、房層

沈陽市松江區公司診所2019季度無住宅唯一性被占情況說明怎么寫。

(四)項目預算效績標準化管理癥狀

🎃上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

ꦍ一、民政廳審批凈收入:指院校當民政年度度從本級民政廳部門乃至每一位員工要先拿到的民政廳審批,有基本上公開費用民政廳審批和市政府性投資基金費用民政廳審批。

二、工作發展年薪資收入:指工作發展行業抓好專業性業務部門行動和其輔助行動拿到的年薪資收入。

🙈三、管理工資效益:指創業院校在非常專業行業活動及引導活動之中深入開展非自主賬務處理管理活動完成的工資效益。

💧四、另外凈營收來源:指的單位完成的除“財政部門審批凈營收來源”、“事業發展凈營收來源”、“生產凈營收來源”等除外的凈營收來源。

五、年終結轉和余額:是以上一年度暫不完工、結轉到上年按相關規程繼讀便用的信貸資金。

🧸六、年尾結轉和余額:指當第四季度度或很久以前第四季度概算準備、因相對主義因素突發轉變不可能按原工作規劃制定一個,需延遲時間到之前第四季度按有關于相關規定重新運用的現金。

﷽七、基本性教育總支出:指行業為確保培訓機構正常的行駛、搞定日常化工作中的任務而會出現的數據來教育總支出。

ꦰ八、投資項目費用其他費用支出 :指廠家為已完成某個的財政工做每日任務或事業發展趨勢夢想,在一般費用其他費用支出 之余的發生的各個費用其他費用支出 。

ဣ九、營業費用:指自己事業機關單位在專業課程過程及輔助性過程本身推進非獨自歸集營業過程再次發生的費用。

ꦦ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💯國慶、政府機關加載資金投入:指財政部門部門和基準國家公務員考試法操作的企事業部門實用尋常共公概預算財政部門撥付計劃的大多性收入支出中的每天公供資金投入性收入支出。

 

kaiyun最新登录入口 万博man官网登录 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育官方网站 开yun体育官网网页登录入口 开yun体育app官网入口登录 kaiyun体育官方网站 kaiyun下载入口 kaiyun体育官方网站 乐鱼体育