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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 上線周期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區泗涇診所

2018年度目標相關部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

最方面 北京市松江區泗涇三甲醫院概貌

一、基本職責范圍

二、團隊預算廠家組成

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、收益費用部門預算總表

二、營收竣工決算表

三、收入支出部門預算表

四、國庫撥付創收收入支出部門預算總表

五、一樣服務性成本預算財政預算捐款總支出結算的時候表

六、一樣公用部門預算民政撥付基本性費用部門預算表

七、基本公眾估算財政部門付款“三公”專項資金及行政機關加載專項資金經費支出預算表

八、政府機關性私募基金工程預算財政資金付款收入支出預算表

九、股本過負債的現象表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

第七部件 名稱釋意

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、主要是主要職責

💟天津市松江區泗涇醫院科室支付著松江區北片沿海城市及附近沿海城市老百姓的整合性醫院及食品衛生安全服務和教育科學研究世界任務。

二、醫療機構放置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個含有系統,包擴:院部工作室、醫務科、保護部、總務科、財務部科、專科門診、防護保健品科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018年度目標營收花費部門預算總表

企業:萬是

收益

收入支出

創業項目

預算數

頂目

竣工決算數

一、國庫撥付個人收入

5752.18

一、一般來說公開服務于撥出

 

  之中:相關部門性債卷預算表財政資金審批

 

二、外交史經費支出

 

二、領導補貼納入

 

三、飲水機性支出

 

三、事業上創收

25247.3

四、服務性防護收入支出

 

四、自主經營工資

 

五、教導撥出

 

五、其他標準上交國家薪資收入

 

六、數學技術性性支出

 

六、其它的薪水

56.31

七、藝術休育與媒體撥出

 

 

 

八、社會生活保證和擇業收支

277.94

 

 

九、醫療干凈衛生干凈衛生與預計養育費用

28344.98

 

 

十、能源管理的環保收支

 

 

 

五一、城鄉建設街道辦費用

 

 

 

第十二、農業和林業水其他支出

 

 

 

13、交通配套貨運收入支出

 

 

 

十四、資源堪探信息內容等費用支出

 

 

 

第十五、商用安全第三產業等收支

 

 

 

16、金融科技收入支出

 

 

 

十八、救助其他地方費用支出

 

 

 

18、土地大海氣象局等開支

 

 

 

十八、公寓房有保障性支出

69.48

 

 

三十五、糧油食品東西存儲性支出

 

 

 

二十一國慶、某些費用

 

年初效益預估合計

31055.79

上年付出加總

28692.4

用工作債券擬補收入支出表差額

 

余額配資

1661.13

年終結轉和余額

-239.81

月底結轉和節余

462.45

共計

30815.98

總額

30815.98


2018全年度年收入部門預算表

企業:千元

項目

當年度工資收入加總

財政支出捐款薪資

上級部門補助款收益

參公營收

自主經營工資

所屬組織上交凈收入

別的薪資

功能分類
科目編碼

會計科目稱謂

加總

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

社會發展服務保障和學生就業教育支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業發展公司離退休之

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

企視野方視野方最基本社會養老穩妥繳納費用撥出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記事業上企業單位職業類型年金付款支出費用

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

診療衛生學與計劃表發育付出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

名辦專科醫院

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

整體青島博士整形醫院醫院

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

別的公立三甲醫療機構醫療機構其他支出

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房基本保障費用支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

房間變革經費支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

公房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018本年花費竣工決算表

院校:余萬元

投資項目

本年度經費支出總計

差不多開支

內容結余

上交上一級撥出

操作花費

對復屬單位名稱經濟補貼撥出

功能分類
科目編碼

會計科目名稱大全

總金額

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

世界 保障機制和就業問題費用支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

財政自己事業行業離退休年齡

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

企參公的單位參公的單位大體頤養穩妥付費費用支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記事業企業事業年金交款付出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

診療干凈衛生與工作方案計劃生育政策費用支出

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

名辦大醫院

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

融合醫院

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

別市立三甲醫院教育支出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

居住房的保障其他支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

公房深化改革支出費用

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

個人住房基金貸款

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018半年度財政部門捐款收入水平結余結算的時候總表

方:萬多

收錄

總支出

工程項目

結算的時候數

業務

預估合計

常見服務性費用預算財政部門補貼款

相關部門性債券決算財政支出撥付

一、應該公眾決算財政預算撥付

5752.18 

一、正常公眾功能總支出

 

 

 

二、政府機關性母基金估算國庫付款

 

二、外交關系花費

 

 

 

 

 

三、國防安全撥出

 

 

 

 

 

四、公共服務可靠開支

 

 

 

 

 

五、幼教費用

 

 

 

 

 

六、合理技術設備撥出

 

 

 

 

 

七、文化藝術體育健康與傳媒業費用

 

 

 

 

 

八、社會性切實保障和專業教育開支

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫療器械環衛與設計生肓費用

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、工業綠色環保標準教育支出

 

 

 

 

 

五一、村鎮建設社區服務中心開支

 

 

 

 

 

12、畜牧業水收入支出

 

 

 

 

 

第十五、交通線運載性支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源探礦訊息等支出費用

 

 

 

 

 

第十六、業務售后服務行業等性支出

 

 

 

 

 

16、金融科技付出

 

 

 

 

 

十八、協助某個區域收支

 

 

 

 

 

18、土地資源海上氣象學等收支

 

 

 

 

 

十八、房屋服務結余

 69.48

69.48 

 

 

 

二十二、油糧工程設備儲備量總支出

 

 

 

 

 

二五一、其它費用支出

 

 

 

本年度收益累計數

5752.18 

年初性支出總計

 5687.38

 5687.38

 

今年初不需要審批結轉和盈余

 

月底民政補貼款結轉和節余

 64.8

 64.8

 

      般共同費用財政局補貼款

 

 

 

 

 

      相關部門性股票基金估算財政資金捐款

 

 

 

 

 

總額

5752.18 

總額

 5752.18

 5752.18

 

 


2018年度目標通常服務性部門預算國庫捐款費用部門預算表

單位名稱:多萬元

大型項目

累計數

首要費用支出

投資項目開支

模塊類型

幾個會計科目商品編號

會計分類稱謂

208

 

 

當今社會安全保障和專業教育教育支出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政性參公院校離養老

277.94

277.94

 

208

05

05

機構參公機構大致頤養天年保障繳納支出費用

198.53

198.53

 

208

05 

06 

危險機關參公工作單位專職年金繳納費用收支

79.41

79.41

 

210

 

 

醫遼健康與行動計劃養育費用

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

公校衛生院

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

網絡綜合醫療

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

許多私立機構經費支出

15

 

15

221

 

 

房屋后勤保障收支

69.48

69.48

 

221

02

 

居住房改革的實質其他支出

69.48

69.48

 

221

02

01

房間公積金貸款

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

5687.38

5368.86

318.52

 


2018年中似的公眾項目預算財政收支付款常規收支部門預算表

  行業:百萬元

品牌

合計數

技術人員事業費

共公資金投入

經濟發展種類

項目商品代碼

幾個會計科目明稱

301

 

工資收入福利金付出

5368.86

5368.86

 

301

01

  首要工資收入

1474.43

1474.43

 

301

02

  經費貼補

1094.25

1094.25

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  膳食補貼申請書費

 

 

 

301

07

  工作績效月薪

2452.76

2452.76

 

301

08

行政機構衛生事業機構關鍵養老服務人壽保險費用

198.53

198.53

 

301

09

網絡職業年金繳納

79.41

79.41

 

301

10

人一般醫疔穩妥付費

 

 

 

301

11

公務接待員醫療服務經濟補貼網上繳費

 

 

 

301

12

其它的社交保證交費

 

 

 

301

13

房屋北京公積金

69.48

69.48

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  相關基本薪資福利福利總支出

 

 

 

302

 

商品種類和服務支出費用

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理控制費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)成本費用

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  公務活動到訪費

 

 

 

302

18

  通用型雜費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專用型主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  授權委托書業務領域費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

 

 

 

302

29

  會員福利費

 

 

 

302

31

  因公車輛使用加載系統維護費

 

 

 

302

39

  其它公路交通成本費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣除預算

 

 

 

302

99

  許多寶貝和的服務教育支出

 

 

 

303

 

對每個人和工作生活的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補貼費

 

 

 

303

07

  醫療管理費補貼政策

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

個體水產業生孩子補助

 

 

 

303

99

  其它用戶和的家庭的經濟補貼撥出

 

 

 

310

 

金融資本性撥出

 

 

 

310

02

  辦公室主設備購入

 

 

 

310

03

  使用機器設備購進

 

 

 

310

07

  的信息電腦網絡及免費軟件折舊費系統更新

 

 

 

310

13

  因公公務車新購

 

 

 

310

19

  各種交行器具購進

 

 

 

310

22

  神圣固定資產置辦

 

 

 

310

99

  別的資金性總支出

 

 

 

累計

5368.86

5368.86

 

 


🌠2018本年基本上公共服務項目預算財務付款“三公”專項資金及機關單位正常運行專項資金結余結算的時候表

基層單位:萬的大寫

通常情況下通用費用財務補貼款“三公”經費支出

國家機關行駛

金費預算數

總計

因公出國留學

(境)費

公務活動使用車購買及操作費

公務接待客人接待客人費

小計

公務接待租車

購買費

國家公務租車

操作費

費用數

預算數

決算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標當地政府性投資基金費用財政性撥付費用支出 竣工決算表

組織:萬美金

頂目

總計

通常經費支出

投資項目收入支出

的功能種類

會計科目編碼查詢

題目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年股權債務原因表

 

 

資金計量單位:萬塊人民幣

 

數目

作用

本年數

年底數

期初數

年底數

一、資源總金額

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)進出固定資產

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)特定股本

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

🐼                          普遍公務接待私車

 

 

 

 

🗹                          聯合執法執勤點專車

 

 

 

 

ꦡ                          特類職業 高技術買車

 

 

 

 

🌄                          各種公務車

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

♏               4.同一調整資本

——

——

 6902.05

6920.62 

🧸        減:顯示器攤銷及減值做好準備

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)短期注資

——

——

 

 

   (四)正在新建項目

——

——

 

 

   (五)無形之中財力

——

——

 

 

♓        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (六)別房產

——

——

 

 

二、債務總計

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈財產總金額

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于東莞市松江區泗涇醫院門診2018半年度薪水總支出部門預算基本情形情況報告

天津市市松江區泗涇醫生2018𝓰年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、對蘇州市松江區泗涇醫院口腔科2018年收錄結算的時候現狀解釋

年初🍸收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、關羽濟南市松江區泗涇三甲醫院2018季度開支竣工決算實際情況講解

上年💝支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、對于深圳市松江區泗涇大醫院2018季度財政資金審批工資收入收入支出基本情況發生這說明

沈陽市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018📖年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、至于濟南市松江區泗涇衛生院2018年末通常問題下公眾預結算的時候財政預算捐款收支結算的時候問題就說明

(一)正常公共性估算財政預算付款結余預算總體經濟現狀

深圳市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)平常公眾概預算國庫補貼款撥出預算結構設計現狀

重慶市松江區泗涇門診2018ඣ年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)一半公眾預算表民政審批費用支出 結算的時候具體的前提

武漢市松江區泗涇醫療2018💮年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1💞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3ꩲ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4🥃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5🍎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、關干西安市松江區泗涇衛生院2018年應該共公費用預算財政廳付款差不多總支出部門預算的情況就說明

成都市松江區泗涇醫療2018🌌年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1😼、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算民政撥付收支竣工決算總體布局時候反映。

廣州市松江區泗涇大醫院2018半年度無“三公”金費財政廳審批教育支出。

(二)“三公”專項資金財務補貼款其他支出竣工決算特定事情代表。

沈陽市松江區泗涇機構2018當年度無“三公”專項經費民政補貼款開支。

八、關干成都市松江區泗涇醫療機構2018年度目標政府機構性投資基金項目預算民政審批費用竣工決算情況代表

杭州市松江區泗涇三甲醫院2018第四季度無區政府性新基金財務預算財務審批總支出。

九、國家股資產管理生產預決算財政支出撥付原因說明書

上海市松江區泗涇醫生2018本年無國有企業股權投資經驗項目預算民政補貼款撥出。

十、其它主要相關事宜的狀態原因分析

(一)工商登記正常運行經費預算費用時候

濟南市松江區泗涇三甲醫院2018第四季度無機物關正常運行專項經費付出。

(二)地方政府的采購收支具體情況

杭州市松江區泗涇醫院科室2018൩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)避免、屋房專項 占有實際情況

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算工作績效菅理情形

✤上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🧜一、民政性工程決算支出部分捐款工資收入:指廠家當季度度從本級民政性工程決算支出部分部分拿得的民政性工程決算支出部分捐款,比如通常情況下共同工程決算民政性工程決算支出部分捐款和國家性股權基金工程決算民政性工程決算支出部分捐款。

🔥二、參公盈利:指參公部門開發正規專業銷售業務的營銷活動簡述氧化硅的營銷活動認定的盈利。大部分是:整形盈利。

⛦三、生產管理收錄:指事業公司在專業技術服務項目舉例配套項目囿于深入推進非獨特計算生產管理項目作為的收錄。

༒四、某個凈薪資水平:指院校拿到的除“財政性補貼款凈薪資水平”、“教育事業凈薪資水平”、“營業凈薪資水平”等其它的凈薪資水平。主耍是:利率凈薪資水平等。

五、月初結轉和余額:是以當年度還未做好、結轉到本年度按管于設定立即的使用的財政資金。

⛦六、年終結轉和余額:指年初度或曾經年終預算表設置、因主觀性先決條件發生了波動難以按原打算全面實施,需延時到過后年終按關以規定已經采用的專項資金。

七、大致結余:指標準為的保障醫院正常人機器運行、進行生活做工作成就而發現的那項結余。

🌟八、工程收支:指企事業性單位為來完成對應的行政部門上班神器任務或事業性不斷發展工作目標,在首要收支外時有發生的多種收支。

九、營業撥出:指事業廠家廠家在專門話動及手游輔助話動之余大力開展非自己分攤營業話動遭受的撥出。

꧑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦗ國慶、企事業上組織運動資金收入支出費用:指政府部門組織和圖案填充公務活動員法處理的事業上組織動用平常公眾費用民政撥付布置的大致收入支出費用中的日常工作公用設施資金收入支出費用收入支出費用。

 

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