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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 頒布時間段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼調理院

2019年度目標預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼調理院概況

一、首要主要職責

二、結構快速設置

第二部分 上海市松江區婦幼保健理療院2019年度決算表

一、薪水費用部門預算總表

二、年收入結算的時候表

三、開支竣工決算表

四、財政部門審批納入撥出預算總表

五、通常公共信息成本預算財務撥付費用結算的時候表

六、主要上公開預算財政教育支出撥付主要教育支出預算表

♈七、通常公共性不需要預算不需要補貼款“三公”勞務費支出費用及行政單位正常運作勞務費支出費用支出費用部門預算表

八、地方政府性股權基金預算表國庫補貼款付出預算表

九、固定資產流動負債時候表

第三部分 上海市松江區婦幼保建院2019年度決算情況說明

4這部分 代詞定義


第一部分    上海市松江區婦幼保健養生院概況

 

一、首要職能部門

防制不良影響婦小孩子童綠色健康的病癥,減少孕產婦和圍產兒死掉率,可以淡化不支持母乳服務。

二、組織機構放置

🌞濟南市松江區婦幼預防保健院設6個增設系統,是指:會議室室、醫務科、保養部、公司財務科、總務科、防止養護科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健按摩院2019年度決算表

2019年利潤花費部門預算總表

企業單位:萬元左右

收益

開支

該項目

結算的時候數

工作

竣工決算數

一、一般來說公共性成本預算民政撥付納入

4078.55

一、正常公眾服務費用

 

二、鎮政府性貨幣基金工程預算不需要審批薪資

 

二、外交關系收支

 

三、上級部門補助款薪資收入

 

三、國防安全開支

 

四、事業單位個人收入

17980.83

四、共公可靠結余

 

五、經營者盈利

 

五、學前教育費用

3.8

六、所屬企業單位上交國家收錄

 

六、物理學技術應用開支

 

七、其它的個人收入

285.1

七、古文旅活動體肓與傳媒業收支

 

 

 

八、發展服務和就業前景花費

1450.04

 

 

九、安全衛生安全健康收支

20344.51

 

 

十、綠色建筑環保健康開支

 

 

 

國慶、新型農村片區經費支出

 

 

 

12、農業和林業水收支

 

 

 

13、交通網裝運經費支出

 

 

 

十四、網絡資源勘察數據信息等撥出

 

 

 

15、工作業工作業等費用

 

 

 

第十六、金融科技支出費用

 

 

 

十二、支援許多區域支出費用

 

 

 

十七、那森林資源共享淺海形象等費用支出

 

 

 

十八、房間確保付出

61.07

 

 

二十二、油糧油料存量性支出

 

 

 

二十一月、傷害防治法及應急處置安全管理支出費用

 

 

 

二十三、某個費用

 

當年度使收入總金額

22344.48

年初總支出預估合計

21859.42

用企事業投資基金補救收入支出差額

 

節余劃分

428.98

期初結轉和節余

237.94

月底結轉和節余

294.02

總額

22582.42

總共

22582.42


2019一年度年收入部門預算表

廠家:萬塊人民幣

業務

年初營收總金額

財政預算補貼款創收

領導補助費利潤

行業純收入

營運薪資

附帶機構上交薪資收入

其他的效益

功能分類
科目編碼

題目明稱

總計

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

的社會有效保障了和就業形勢收入支出

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理視野部門離退休年齡

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

創業企業離退居二線

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

市直機關事業發展廠家關鍵健康養老穩妥手機繳費收支

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記事業企機關事業單位職業化年金繳納收支

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

健康生活健康生活總支出

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公立學校門診

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

紅房子醫院門診

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

一些公辦診所付出

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政衛生事業標準醫疔

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

視野組織醫院

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保護總支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改善教育支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

房產個人公積金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019年終費用部門預算表

標準:來萬

大型項目

當年度總支出累計數

關鍵教育支出

項目流程付出

上交國家上一級付出

生意經費支出

對附帶企事業單位補貼費付出

功能分類
科目編碼

專業科目命名

合計數

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

教導費用支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

另一幼兒教育教育支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

其他的基礎教育收入支出

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會中確保和自主創業總支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政處工作政府部門離退休工資

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

企業廠家離退休之

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

危險機關事業計量單位計量單位通常養老生活保費手機繳費收支

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門事業心企業單位職業的年金激費支出費用

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生鍵康總支出

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

公立學校醫院專家

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產醫生

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

其他名辦醫院口腔科花費

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政處人事院校醫療機構

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

事業機關單位機關單位整形

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

個人住房服務保障費用支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

個人住房變革付出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

公寓房住房基金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019當年度財政部門審批工資收入性支出部門預算總表

行業:上萬元

使收入

教育支出

產品

部門預算數

的項目

預估合計

通常通用決算財政資金捐款

政府辦公室性資金概算財政廳撥付

一、似的公共信息工程預算財務撥付

4078.55 

一、普通公共精準服務精準服務收入支出

 

 

 

二、以政府性資金成本預算財政預算補貼款

 

二、國際關系總支出

 

 

 

 

 

三、飲水機費用支出

 

 

 

 

 

四、公眾健康安全費用

 

 

 

 

 

五、教育培訓費用支出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、科學課方法收支

 

 

 

 

 

七、和文化國內旅游田徑與文化傳播開支

 

 

 

 

 

八、社會各界維護和就業前景性支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、環衛的健康教育支出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、節水環保型支出費用

 

 

 

 

 

國慶、成鄉社區居委會付出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水花費

 

 

 

 

 

第十五、公共交通物流運輸物流費用支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘測數據等撥出

 

 

 

 

 

15場、餐飲業的流通業等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融結余

 

 

 

 

 

十八、協助任何東南部性支出

 

 

 

 

 

二十、那自然物資海洋能氣象預報等結余

 

 

 

 

 

19、住宅房擔保付出

61.07 

61.07 

 

 

 

20、糧油食品原材料設備儲備庫經費支出

 

 

 

 

 

二五一、自然災害消滅及急救工作開支

 

 

 

 

 

二十三、許多經費支出

 

 

 

本年度薪水合計數

4078.55 

年初花費預估合計

4062.69 

4062.69 

 

本年不需要補貼款結轉和節余

222.10 

年初財政部門捐款結轉和節余

 237.96

237.96 

 

一、般通用概預算財政預算撥付

222.10 

 

 

 

 

二、政府機構性資金概算國庫捐款

 

 

 

 

 

總共

4300.65 

總額

 4300.65

4300.65 

 

 


2019半年度一樣公共信息估算財政部門審批收支部門預算表

組織:十萬

項目

合計數

根本費用

的項目經費支出

系統定義

課程和科目商品編號

會計分類名號

205

 

 

培養撥出

3.80

 

3.80

205

99

 

別教育學校支出費用

3.80

 

3.80

205

99

99

別教育學校支出費用

3.80

 

3.80

208

 

 

社會化維護和求業性支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

行政機關創業部門離退體

1450.04

1450.04

 

208

05

02

衛生事編名稱離退休之

47.83

47.83

 

208

05 

05 

機關計量單位事業上的計量單位大體關于養老地產養老金行業繳付教育支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

部門創業組織角色年金付費支出費用

69.80

69.80

 

210

 

 

衛生防疫的健康花費

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

公立三甲門診門診

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產大醫院

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

的公立學校醫生收支

13.75

 

13.75

210

11

 

政府部門事業性公司社區醫療

455.24

455.24

 

210

11

02

工作廠家醫院

455.24

455.24

 

221

 

 

房屋保障措施其他支出

61.07

61.07

 

221

02

 

租賃房轉型收支

61.07

61.07

 

221

02

01

住宅公積金貸款

61.07

61.07

 

累計數

4062.69

3622.59

440.1

 


2019年終平常公開財政局預算財政局審批幾乎付出預算表

  基層單位:十萬

大型項目

自動求和

工人金費

共用經費支出

經濟社會分類整理

考試科目編碼查詢

項目標題

301

 

的薪資福利微信開支

3574.20

3574.20

 

301

01

  大多公司

208.58

208.58

 

301

02

  補帖補帖

185.75

185.75

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼金費

 

 

 

301

07

  績效評價待遇

850.06

850.06

 

301

08

工商登記工作標準常見養老服務穩定納費

1332.41

1332.41

 

301

09

專業年金交費

69.80

69.80

 

301

10

企業員工大致醫療保障保險金網上繳費

455.24

455.24

 

301

11

公務活動員治療補帖交款

 

 

 

301

12

另外市場的保障激費

 

 

 

301

13

住宅公積金貸款

61.07

61.07

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  另一個工資收入好處開支

411.29

411.29

 

302

 

產品和服務管理總支出

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司的管理費用

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  專門的原料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專屬燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  申請渠道費

 

 

 

302

28

  商會事業費

 

 

 

302

29

  特權費

 

 

 

302

31

  公務接待出行用車正常運作維護與保養費

 

 

 

302

39

  別交通出行加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加費用的

 

 

 

302

99

  同一商品銷售和提供服務結余

 

 

 

303

 

對自身和企業的補助費

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  退居二線費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫遼費經濟補貼

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

我們林業工作補肋

 

 

 

303

99

  許多對我們家庭關系式的補助金

0.55

0.55

 

310

 

資本性結余

 

 

 

310

02

  辦公樓設施設備租賃費

 

 

 

310

03

  專用型裝備購入

 

 

 

310

07

  圖片服務網絡數據及APP購進升級

 

 

 

310

13

  公務活動用車的置辦

 

 

 

310

19

  其余流量手段采購

 

 

 

310

21

  出土文物和陳列方面品購買

 

 

 

310

22

  隱形股本置辦

 

 

 

310

99

  某些資本公司性經費支出

 

 

 

總計

3622.58

3622.58

 

 


🐟2019本年一般來說公用設施成本預算財務審批“三公”專項資金預算及機關事業單位操作專項資金預算結余部門預算表

部門:余萬元

尋常通用決算財政預算補貼款“三公”勞務費

機構啟動

專項資金預算數

總計

因公出國留學

(境)費

公務接待私車新購及運作費

國家公務招待費

小計

公務活動使用車

購買費

公務活動用車的

正常運作費

預決算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

概算數

預算數

概預算數

預算數

預算表數

部門預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019全年國家性資金費用預算財政資金審批支出費用預算表

標準:萬美元

項目流程

自動求和

核心性支出

內容經費支出

技能分為

項目項目編碼

會計分類標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年股本過負債的條件表

 

 

資金額計量單位:70萬

 

用戶

意義

月初數

年初數

月初數

月底數

一、資金加總

——

——

21033.81

21308.78

   (一)外溢房產

——

——

10054.94

10606.15

   (二)調整股權

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

♛                2.基礎裝置(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

🌜                     中僅:(1)避免(輛)

3

3

67.33

67.33

💜                                 一般的國家公務專用車

 

 

 

 

🔥                                 市場監管執勤點出行

 

 

 

 

🌳                                 特種車系統系統公務車

 

 

 

 

🅺                                 某個用車的

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

🍌               4.某些確定資本

——

——

344.7

348.67

꧑        減:當年度固定資產折舊及減值開始準備

——

——

9892.13

10844.3

   (三)持久股本融資

——

——

 

 

   (四)短期公司債券股權投資

——

——

 

 

   (五)待建工程施工

——

——

 

 

   (六)隱匿資產投資

——

——

226.78

226.78

🌃        減:累加攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)的凈資產

——

——

 

 

二、負債率累計

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871.5

892.59

三、凈股權累計

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20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、光于成都市松江區婦幼健康保健院2019年度目標收益教育支出部門預算綜合性情況下介紹

天津市松江區婦幼調理院2019♋年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、介紹鄭州市松江區婦幼養身院2019半年度工資結算的時候情況闡明

年初꧃收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、至于重慶市松江區婦幼保健理療院2019年終支出費用結算的時候情形詳細說明

上年𝕴支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、關于幼兒園重慶市松江區婦幼養生院2019本年財政性撥付薪水性支出綜合性問題反映

佛山市松江區婦幼養生院2019🍷年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、就成都市松江區婦幼按摩保健院2019一年度普遍共同預算表財政局付款經費支出結算的時候原因說

(一)一半公開概預算財政部門捐款總支出竣工決算總體布局現象

廣州市松江區婦幼保健按摩院2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)一般的共公預算國庫撥付費用支出 預算結構設計環境

傷害市松江區婦幼保建院2019ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)基本公眾財政資金預算財政資金審批花費部門預算具體的狀態

滬市松江區婦幼中醫保健院2019🐈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1✱、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2𝔉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3꧙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4💦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5🐎、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🐷、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7ꦉ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、就廣州市松江區婦幼保健按摩院2019季度常見公用預竣工決算財政廳捐款幾乎其他支出竣工決算現狀解釋

廣州市松江區婦幼中醫保健院2019𒀰年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1𝓀、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、有關廣州市松江區婦幼養身院2019月度普遍公共性費用預算民政撥付“三公”資金教育支出部門預算事情說明怎么寫

(一)“三公”資金財政性補貼款支出費用部門預算基本問題代表。

天津市松江區婦幼健康養生院2019ℱ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019♔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”經費預算財政資金補貼款性支出竣工決算詳細的情況說。

濟南市松江區婦幼健康保健院2019年終無“三公”專項資金財政性撥付開支。

 

八、關羽西安市松江區婦幼預防保健院2019本年度地方政府性理財產品項目預算財政廳撥付付出預算狀態說明怎么寫

廣州市松江區婦幼調養院2019年終無縣政府性理財產品預算表財政預算撥付花費。

九、國有制資產投資加盟估算財政局付款具體情況說

武漢市松江區婦幼健康養生院2019本年無國有企業股權投資合作經營預決算財政部門捐款開支。

十、另外的決定性事宜的的情況講解

(一)工商登記進行事業費結余具體情況

昆明市松江區婦幼保健養生院2019本年度無機物關執行專項經費收支。

(二)政府機構選購經費支出條件

佛山市松江區婦幼護理院2019🌸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)該車輛、別墅特出損壞的情況

沈陽市松江區婦幼保健理療院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算效績菅理原因

蘇州市松江區婦幼養生保健院2019年中預算表的工作績效菅工院作發展狀態內容如下:本部門乃至每一位員工開發了下面項目項目概預算考核工作中新機制:松江區婦保院項目項目概預算考核工作中新機制,開發了齊全的項目項目概預算考核工作中工作中新機制;全歷程考核工作中頒布條件🐷:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

𒁃一、不需要補貼款收入水平:指基層單位年初度從本級不需要部門部門達成的不需要補貼款,具有通常公開財務廳預算表不需要補貼款和部門性投資基金財務廳預算表不需要補貼款。

ಞ二、事業有成公司工資:指事業有成公司公司抓好專門相關業務運動基本鋪助運動爭取的工資。基本是:醫療衛生工資等。

꧙三、自主銷售純薪水:指創業企機關事業單位在職業 工作活躍以至于輔助器活躍之上積極開展非自主折算自主銷售活躍完成的純薪水。

💯四、其它利潤:指部門爭取的除“財務審批利潤”、“事業上的利潤”、“生意利潤”等之間的利潤。最主要是:建行利息率利潤、員工食堂食堂菜利潤等。

五、期初結轉和盈余:是以去年度還提交、結轉到年初按光于要求仍然安全使用的財政資金。

🔜六、年初結轉和余額:指本期或很久以前年費用安裝、因主觀狀態發生不同沒辦法按原行動計劃適用,需網絡延遲到之前年按關以要求隨時適用的財力。

ꦏ七、關鍵經費收支:指組織為有保障機購常見暖機、進行日常釣魚任務本職工作釣魚任務而進行的某項經費收支。

ﷺ八、樓盤經費開支:指的單位為完整某些的行政訴訟辦公人物或教育事業發展趨勢受眾,在大致經費開支外面情況的各類經費開支。

ജ九、管理付出:指衛生事業組織在專業性主題項目及鋪助主題項目除此之外搞好非自主賬務處理管理主題項目進行的付出。

▨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♎11、危險機關啟動專項經費預算:指行政訴訟工作方和圖案填充公務活動員法安全管理的創業工作方施用普遍公開估算不需要審批安裝的根本付出中的每天公共專項經費預算付出。

 

 

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