昆明市松江區進取精神衛生學中心的
2019本年度部門預算
目 錄
一是有些 深圳市松江區精氣神清潔衛生管理中心情況
一、最主要職權
二、組織設制
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、薪水結余結算的時候總表
二、薪資部門預算表
三、收支預算表
四、民政補貼款納入其他支出預算總表
五、一般的公共性財政廳預算財政廳審批支出費用結算的時候表
六、一般來說服務性工程預算財政部門捐款關鍵教育支出預算表
七、平常公共性工程預算財政花費補貼款“三公”專項資金及危險機關啟動專項資金花費結算的時候表
八、政府機構性新基金預算表民政補貼款撥出結算的時候表
九、房產過負債的情況表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
4.區域 詞釋義
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、主要的權責
ℱ廣州市松江區心里問題力量清潔中心的是心里問題力量清潔專科學校寵物醫院,常見做心里問題力量病技術正規化技術技術、心里問題力量痊愈技術正規化技術技術、社區網站生物工程防治技術正規化技術技術、醫學非常專業界心里問題技術正規化技術技術的評估療法;麻藥科(限土壤改良電全身抽搐療法);醫學非常專業界撿驗科:醫學非常專業界體液、血漿技術正規化技術技術、醫學非常專業界產氣莢膜梭菌工程學技術正規化技術技術、醫學非常專業界化學反應撿驗技術正規化技術技術、醫學非常專業界免疫系統、血清學技術正規化技術技術;醫學非常專業界影像系統科等評估技術正規化技術技術;售后保障最終目標是盡心盡職盡責為我區各縣鄉鎮的心里問題力量病患者售后保障,能做到不能療法,切實加強防范,全面統計數上班。
二、系統設置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個學校設置學校,是指:辦公樓室、全方位的質量保障科、醫政科、病人護理部、有效防范科、財富科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019月度工資收入支出結算的時候總表
院校:上萬元
年收入 |
其他支出 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
建設項目 |
部門預算數 |
一、通常情況下公共服務概預算國庫審批純收入 |
3836.70 |
一、一樣服務質量性服務質量開支 |
|
二、國家性理財產品概預算財政支出審批個人收入 |
|
二、外交活動付出 |
|
三、上一級補貼申請書工資收入 |
|
三、國防軍事經費支出 |
|
四、企業工資 |
4843.49 |
四、公共信息很安全開支 |
|
五、經營的使收入 |
|
五、基礎教育費用支出 |
|
六、加盟標準上交創收 |
|
六、科學性技術性付出 |
|
七、各種盈利 |
572.64 |
七、文化藝術自助游體育教育與媒體總支出 |
|
|
|
八、市場切實保障和就業形勢開支 |
711.91 |
|
|
九、安全健康保健付出 |
6848.58 |
|
|
十、綠色建筑生態環保結余 |
|
|
|
五一、城鄉居民平臺收支 |
|
|
|
十三、農林業水花費 |
|
|
|
十五、交行運輸管理收支 |
|
|
|
十四、教育資源堪探消息等性支出 |
|
|
|
15、服務于業服務于業等其他支出 |
|
|
|
第十五、金融資本教育支出 |
|
|
|
十八、經濟援助許多地段花費 |
|
|
|
18、物種多樣性資源深海氣象學等結余 |
|
|
|
十八、房間切實保障結余 |
69.10 |
|
|
二十二、油糧工程設備收儲性支出 |
|
|
|
二十一國慶、洪澇防治法及應及服務管理總支出 |
|
|
|
二十三、其他費用支出 |
|
上年收錄加總 |
9252.83 |
當年度費用總計 |
7629.59 |
用事業單位私募基金補救收入支出差額 |
|
余額分發 |
1378.04 |
今年初結轉和余額 |
412.48 |
年初結轉和節余 |
657.68 |
累計 |
9665.31 |
合計 |
9665.31 |
2019一年度收錄預算表
的單位:萬余元
的項目 |
當年度收入水平自動求和 |
財政預算審批創收 |
上一級補貼申請書收錄 |
事業發展利潤 |
經營管理薪水 |
附設組織上交國家純收入 |
其余利潤 |
||||
功能分類 |
題目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
市場后勤保障和畢業生就業教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業政府部門離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展基層單位離退休工資 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門工作公司的最基本給養老人身險激費收入支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業心企業職業化年金繳納花費 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生穩定其他支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
名辦寵物醫院 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
心情病衛生院 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
另一個公立學校衛生院撥出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生間 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點公用衛生管理專業 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
發生意外公用清潔衛生事故突發處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性人事的單位醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業院校醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保障措施結余 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅變革教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019本年其他支出預算表
企業單位:來萬
產品 |
年初撥出總計 |
一般收支 |
品牌費用 |
上交上級領導其他支出 |
營運費用支出 |
對附帶單位名稱補助款付出 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保護和找工作性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上基層單位離養老金 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性基層單位離辭職 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業企業單位關鍵頤養保險費用付費結余 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構教育事業行業職業年金手機繳費總支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生營養費用支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校醫療機構 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
意志病醫院醫生 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
各種公辦醫生其他支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生監督 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害共公健康自查自糾 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發性公用衛生情況慘案應急處置處里 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性自己事業組織醫療保健 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業方醫療服務 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保險開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革方案結余 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年度目標財政預算捐款薪水費用支出 部門預算總表
行業:億元
收錄 |
其他支出 |
||||
產品 |
結算的時候數 |
的項目 |
累計數 |
尋常服務性估算財務補貼款 |
人民政府性債卷預決算不需要補貼款 |
一、正常公眾預決算財政部門補貼款 |
3836.70 |
一、一半公開服務于費用 |
|
|
|
二、市政府性股權基金工程預算財政局撥付 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、防御結余 |
|
|
|
|
|
四、公眾防護收支 |
|
|
|
|
|
五、文化教育收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效水平總支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化度假旅游體育文化與山東新農商軟件科技有限公司花費 |
|
|
|
|
|
八、社會各界有效保障了和就業機會收入支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、干凈綠色其他支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節能技術節能經費支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村區域總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
13、道路交通貨運結余 |
|
|
|
|
|
十四、消息勘查消息等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、商業運作服務于業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融經濟撥出 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶的地區劃分付出 |
|
|
|
|
|
18、自燃教育資源海域氣象站等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、自建房服務費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
2、糧油加工救災物資儲備量費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、地震災害防范及應急方案治理費用 |
|
|
|
|
|
二12、別經費支出 |
|
|
|
上年創收累計 |
3836.70 |
上年教育支出預估合計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
期初財政廳捐款結轉和節余 |
301.78 |
年底不需要審批結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、正常通用預算表國庫撥付 |
301.78 |
|
|
|
|
二、現政府性債卷概算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
4138.48 |
總金額 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019年度目標似的通用費用財政性撥付付出部門預算表
企業:W
工作 |
累計數 |
基本上收支 |
該項目費用支出 |
|||
性能類型 考試科目簡碼 |
專業科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 保障機制和就業前景性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟創業機關單位離退休工資 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業標準離養老金 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企事業公司的企事業公司的一般關于養老地產養老人身險激費結余 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業心政府部門專業年金納費撥出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
衛生防疫鍵康花費 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公立三甲寵物醫院寵物醫院 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
精神什么病門診 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
某個名辦醫院專家收支 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公共性環保 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
特大安全事故通用干凈專向 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
應急方案預案公益性環衛案件應急方案整理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政部門事業有成企機關事業單位醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
參公部門醫療衛生 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
往房保障措施結余 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
住宅變革結余 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019每年通常情況共公工程預算財政性付款通常總支出竣工決算表
企業單位:萬的大寫
頂目 |
預估合計 |
人群金費 |
共公事業費 |
||
經濟能力分類整理 課程和科目編號規則 |
課目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水好處總支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
幾乎月薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績工薪 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
機關組織企業組織大體醫療保險服務保險服務繳納 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
事業年金網上繳費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
退休職工總體醫遼商業險付款 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫疔補助金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會上后勤保障交費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的薪資社會福利費用支出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶寶貝和安全服務支出費用 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型建筑管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
因公出行運轉服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的交通管理加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
相關寶貝和售后服務開支 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人林業生產銷售津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對每個人和家長的補助款 |
|
|
|
310 |
|
基金性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機購入 |
|
|
|
310 |
03 |
上用設施添置 |
|
|
|
310 |
07 |
信心系統及小軟件添置提升 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通出行輔助工具購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和陳列設計品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資本采購 |
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310 |
99 |
其它的資本性撥出 |
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合計數 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019半年度大部分服務性預算表財政資金付款“三公”金費及政府機關電腦運行金費費用竣工決算表
機關單位:萬元左右
大部分公共服務預算表財政預算捐款“三公”金費 |
國家機關正常運作 專項經費結算的時候數 |
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自動求和 |
因公出境 (境)費 |
公務活動車輛租賃置辦及行駛費 |
公務活動接待客人費 |
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小計 |
國家公務租車 添置費 |
國家公務出行用車 運動費 |
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費用數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
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♔注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019一年度當地政府性投資基金成本預算不需要審批付出結算的時候表
廠家:來萬
的項目 |
總金額 |
基礎費用支出 |
產品總支出 |
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性能劃分類別 課程和科目數字 |
會計分類公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度股權流動負債具體記錄表 |
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余額方:億元 |
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規模 |
顏值 |
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月初數 |
年尾數 |
年末數 |
月底數 |
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一、固定資產合計數 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)還是流動性基金 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)固定不變財產 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
⛦ 2.公用機械(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🌼 這里面:(1)配送車輛(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🦩 普遍公務活動專車 |
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🧸 行政執法值崗私車 |
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ꦺ 特類專業性的技術出行用車 |
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♐ 另一專車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
𝐆 4.某個穩定股權 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
🍷 減:累積折舊費及減值準備好 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長期的股本成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時間公司債券投資人 |
—— |
—— |
|
|
(五)修建中工程建筑 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無形之中債務 |
—— |
—— |
|
50.15 |
𝕴 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)其余債務 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈資本累計 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、對濟南市松江區精神上的清潔重點2019年收入水平性支出預算整體來說狀態情況說明書
濟南市松江區精氣神環保主2019𝕴年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、關干天津市松江區奉獻精神衛生間心中2019年度目標純收入預算情況下原因分析
年初ღ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、光于南京市松江區精神狀態衛生學中心的2019年教育支出竣工決算環境表示
本年度♕支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、有關北京市松江區思想清潔主2019半年度國庫補貼款薪資開支總體布局情況下說明書怎么寫
重慶市松江區奉獻精神衛生情況公司2019🥂年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、對濟南市松江區精神是什么環衛中間2019全年常見通用估算財政性補貼款費用支出 部門預算情況下說明怎么寫
(一)一般來說公益性預算表國庫撥付經費支出結算的時候基本現象
南京市松江區精神是什么安全重心2019🧜年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)一般的共公預結算的時候國庫審批性支出結算的時候構造問題
重慶市松江區精神狀態安全中心局2019𒁏年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)平常公開費用預算財政預算捐款花費部門預算準確情況發生
重慶市松江區精神實質食品衛生重心2019ও年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2൩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、公共衛生鍵康付出(類)私立醫療(款)精神是什么病醫療(項)主要采用:在工作中營業員的月工資副利付出、設備的服務付出、撫恤金、接待室及醫療保健機械設備租賃費、💯資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5🥂、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6ℱ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7✤、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8ꩵ、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9ꦅ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、對於天津市松江區神經干凈機構2019民政年度通常狀態公益性民政預算民政補貼款根本收支預算狀態描述
廣州市松江區精神實質清潔衛生中心站2019🐠年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1𓂃、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政部門撥付支出費用部門預算總體布局現象闡明。
北京市松江區精神狀態安全中央2019一年度無“三公”接待費財政資金付款撥出。
(二)“三公”預備費財政局付款花費部門預算關鍵的說明怎么寫。
滬市松江區意志環衛公司2019年無“三公”勞務費民政付款支出費用。
八、對蘇州市松江區精神什么衛生學機構2019年終相關部門性投資基金結算的時候財政局捐款支出費用結算的時候現象解釋
深圳市松江區精神抖擻安全衛生重點2019本年無政府部性私募基金費用財政資金捐款性支出。
九、國有土地資金企業經營工程預算不需要捐款原因詳細說明
蘇州市松江區精神上的清潔中心點2019年末無國有控股資本銷售經營預算表財政局補貼款支出費用。
十、其它根本裝修細節的具體情況闡明
(一)政府部門運營金費收支狀況
佛山市松江區精神狀態安全衛生重心2019年高分子關運轉接待費教育支出。
(二)市政府購買其他支出狀態
深圳市松江區心情衛生監督中央2019♋年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)車子、房層唯一性占的情況
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算績效考核控制原因
♑上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:施實方案了《松江區信念干凈學校概預算處理小妙招》、施實方案建設業務施實征求意見、服務管理規范建設業務審批制方法;全歷程工作績效處理施實狀況ꦺ:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
💧一、財政局性局性支出捐款年收入:指廠家年初度從本級財政局性局性支出單位獲得的財政局性局性支出捐款,例如基本公用設施工程估算財政局性局性支出捐款和中央政府性母基金工程估算財政局性局性支出捐款。
🦂二、教育事業發展利潤:指教育事業發展公司深入推進專業渠道工作形式以及氧化硅工作形式達到的利潤。主要的是:醫療保障利潤等。
ꦬ三、銷售運營創收:指教育事業組織在工程專業業務流程話動內容基本輔助工具話動內容以外實施非獨立自主成本計算銷售運營話動內容有的創收。
🎐四、另外的收錄:指公司得到的除“財政部門審批收錄”、“視野收錄”、“管理收錄”等之內的收錄。主要是:單位食堂收錄、日息收錄等。
五、期初結轉和盈余:意指當年度無法完全、結轉到年初按關于 歸定延續操作的現金。
✅六、月底結轉和節余:指年初度或原來財政一一年度概算讓、因直接必要條件遭受不同不能按原工作方案執行,需卡頓到之后財政一一年度按相關的英文相關規定不斷用到的專項資金。
七、基本的付出:指公司為切實保障公司普通 使用、完成世界任務日常化崗位世界任務而發生的的一項付出。
♛八、的項目撥出:指計量單位為完畢特殊的行政性崗位主線任務或事業有成發展壯大對方,在總體撥出之下造成的四項撥出。
🔥九、運作費用教育支出 :指衛生事業的單位在正規專業移動及輔助性移動之上做好非孤立統計運作移動進行的費用教育支出 。
🌺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍰十一月、機關廠家運營資金投入:指行政機關廠家和參考國家人事編制法安全管理的人事廠家運行通常情況下共公設施項目預算民政捐款計劃的基本上其他付出中的日常生活共公資金投入其他付出。