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2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 發布公告日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區進取精神安全衛生中間

2018本年單位結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第1地方 重慶市松江區精神狀態衛生學心中概貌

一、具體主要職責

二、單位使用

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、薪水經費支出預算總表

二、收入水平竣工決算表

三、結余預算表

四、民政捐款薪資收入性支出部門預算總表

五、大部分公開預預算不需要捐款開支預算表

六、普遍通用費用不需要撥付通常撥出竣工決算表

七、基本公共信息概預算財政預算補貼款“三公”資金及工商登記正常運行資金費用支出 竣工決算表

八、當地政府性理財產品概算國庫捐款開支結算的時候表

九、資本過負債的現象表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

第八位置 動詞釋意

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   主耍工作職責

🐬松江區理念安全清潔衛生機構是理念安全清潔衛生科室醫院醫生,重要開展理念病正規、理念治愈正規、街道社區治理正規、醫學研究實踐研究護理護理情緒正規的疾病檢測治療;全身重癥醫學研究質量測試科(限處理電肌肉抽搐治療);醫學研究質量測試質量測試科:醫學研究實踐研究護理護理體液、血樣正規、醫學研究實踐研究護理護理微菌物學正規、醫學研究實踐研究護理護理化學物質質量測試正規、醫學研究實踐研究護理護理免疫性、血清學正規;醫學研究質量測試圖像科等疾病檢測正規;精準功能黨的宗旨是盡心盡職盡責為我區各村鎮的理念病員者精準功能,真正做到及時的治療,開展怎樣預防,進一步優化統計分析工作任務。

二、醫療機構使用

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有機購,收錄:接待室室、綜上有效保障科、醫政科、病人護理部、防范科、錢財科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018每年營收花費預算總表

行業:萬塊人民幣

年收入

結余

創業項目

部門預算數

工程項目

部門預算數

一、財政部門補貼款收益

3640.94

一、普通公開保障開支

 

  至少:部門性債券費用預算財政資金捐款

2.71

二、外交活動費用

 

二、上級部門補帖效益

 

三、飲水機費用支出

 

三、事業單位收錄

3959.92

四、公開安全管理教育支出

 

四、加盟納入

 

五、教育培訓開支

0.10

五、附加機關單位上交國家純收入

 

六、實驗技藝開支

 

六、一些納入

454.24

七、文化教育體育文化與文化傳播支出費用

 

 

 

八、時代得到保障和就業形勢教育支出

590.91

 

 

九、醫療設備安全與方案生肓費用

6134.61

 

 

十、節能降耗環境保護其他支出

 

 

 

十一月、村鎮建設居委會收支

2.71

 

 

12、農林業水費用支出

 

 

 

十四、公路網車輛總支出

 

 

 

十四、資原勘查新信息等教育支出

 

 

 

十八、金融業工作業等收支

 

 

 

第十六、網絡金融撥出

 

 

 

二十七、扶持其他中北部收入支出

 

 

 

十九、國土局海上氣象預報等撥出

 

 

 

第十九、住宅房保駕護航經費支出

60.88

 

 

二十五、糧油加工救災物資存儲撥出

 

 

 

二國慶、的結余

 

當年度工資收入加總

8055.10

上年教育支出自動求和

6789.21

用事業上的債券補充收入支出表差額

 

盈余分攤

1116.68

年終結轉和節余

582.94

年終結轉和盈余

732.15

總金額

8638.04

總共

8638.04


2018年末凈收入竣工決算表

機關單位:萬

頂目

本年度薪資加總

不需要捐款薪水

上級部門經濟補貼收入來源

工作創收

營運效益

附帶行業上交工資

另一收錄

功能分類
科目編碼

考試科目公司名稱

總計

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

社會化維護和畢業生就業性支出

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業心企事業編離養老金

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政部門自己事業部門差不多給個人養老保險行業網上繳費性支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業心組織就業年金交費結余

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

整形安全與計劃書生肓

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

醫寵物醫院

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

心理病醫院醫生

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

公共信息干凈

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

重要公共服務健康專向

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

的突發公益性衛生情況故事緊急救援工作

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

同一公用設施安全衛生經費支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業心企業醫療保健

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

視野公司的整形

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉建設社區衛生開支

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

地方知識基礎裝置配套工程費及相應自查報告外債純收入科學安排的其他支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

各種大城市的基礎公共基礎設施配合費計劃的其他支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋服務總支出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房變革開支

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

往房個人公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018半年度花費部門預算表

行業:萬塊

創業項目

本年度經費支出加總

常見開支

好項目費用支出

繳納上家收入支出

生產收支

對其他方補助金費用

功能分類
科目編碼

專業科目明稱

預估合計

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

學校支出費用

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

其它育兒教育經費支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

相關育兒教育撥出

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

市場保護和工作花費

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟企業企業單位離提前退休

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關事業發展組織基本的社區養老穩妥手機繳費開支

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關教育事業公司專業年金交費收入支出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

醫學衛生間與打算懷孕

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

公立三甲門診門診

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

精神上的病的醫院

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

公共性衛生防疫

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

巨大通用衛生學專門

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

突發性服務性安全事情作為應急的外理

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

另外的服務性食品衛生支出費用

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

財政衛生事業公司醫治

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

企業發展計量單位醫療設備

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

村鎮建設社區服務站經費支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

省會城市知識基礎的設施配套工程費及對照專業債款使收入分配的開支

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

另外的城市根基服務設施一體化費計劃的收入支出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

居住房確保付出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

租賃房轉型結余

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

商品房公積金貸款

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018每年財政資金付款效益收入支出竣工決算總表

標準:萬美元

盈利

支出費用

好項目

竣工決算數

新項目

累計

常見共同工程預算民政撥付

政府部門性投資基金工程預算財政預算付款

一、一般的公開財政支出預算財政支出審批

3638.23 

一、似的公益性業務費用支出

 

 

 

二、地方政府性投資基金費用財政廳補貼款

2.71 

二、外交關系費用

 

 

 

 

 

三、飲水機開支

 

 

 

 

 

四、服務性安全的其他支出

 

 

 

 

 

五、教育學校付出

 0.10

 0.10

 

 

 

六、科學合理技能收支

 

 

 

 

 

七、和文化球場與文化傳播總支出

 

 

 

 

 

八、社會化得到保障和大學生就業撥出

590.91 

590.91 

 

 

 

九、醫療保障食品衛生與記劃生孩收支

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、能效壞保支出費用

 

 

 

 

 

國慶、村鎮居委支出費用

 2.71

 

2.71 

 

 

第十二、畜牧業水收支

 

 

 

 

 

13、交通配套裝卸搬運總支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘測消息等花費

 

 

 

 

 

第十、商業樓的服務企業等總支出

 

 

 

 

 

第十五、金融科技收入支出

 

 

 

 

 

十八、幫扶許多地區劃分經費支出

 

 

 

 

 

十七、國土資源深海天氣等其他支出

 

 

 

 

 

十八、個人住房確保付出

 60.88

60.88 

 

 

 

三十五、調味品資源儲備量撥出

 

 

 

 

 

二十一月、其他的開支

 

 

 

當年度收錄自動求和

3640.94 

年初其他支出總金額

3556.74 

3554.03 

 2.71

期初財政支出補貼款結轉和余額

537.26 

年底民政補貼款結轉和盈余

621.46 

621.46 

 

      一半公眾成本預算財政支出補貼款

537.26 

 

 

 

 

      相關部門性理財產品預算表財政預算撥付

 

 

 

 

 

共計

4178.20 

總共

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018每年一樣通用概預算不需要審批結余竣工決算表

企事業單位:來萬

建設項目

總金額

基礎付出

投資項目撥出

模塊等級分類

管理費用數字

科目必明稱

205

 

 

教育教學經費支出

0.10

 

0.10

205

99

 

相關教肓費用

 

 

 

205

99

99

許多教導性支出

0.10

 

0.10

208

 

 

社會中得到保障和自主創業收入支出

590.91

590.91

 

208

05

 

行政管理人事企業離辭職

590.91

590.91

 

208

05

05

政府部門事業發展廠家基本性醫養商業保險繳付付出

415.27

415.27

 

208

05

06

國家機關事業機關單位機關單位新職業年金繳付費用支出

175.64

175.64

 

 

210

 

 

醫治安全衛生與行動計劃計生

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

公校診所

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

心理病醫院科室

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

公開衛生管理

190.62

 

190.62

210

04

09

重大安全事故公共信息衛生學工作方案

165.40

 

165.40

210

04

10

突發性共公衛生間新聞事件應急管理處置

15.22

 

15.22

210

04

99

別的公共性清潔收入支出

10.00

 

10.00

210

11

 

人事部門人事組織整形

208.58

208.58

 

210

11

02

工作工作單位整形

208.58

208.58

 

221

 

 

房屋后勤保障開支

60.88

60.88

 

221

02

 

往房改草教育支出

60.88

60.88

 

221

02

01

租賃房個人公積金

60.88

60.88

 

合計數

3554.03

2964.21

589.82

 


2018全年一般的公用設施工程預算財政預算審批一般收入支出部門預算表

  院校:萬

業務

累計數

人工經費預算

公共專項經費

經濟發展分類別

項目數字

課目命名

301

 

公司福利微信收入支出

2950.15

2950.15

 

301

01

  關鍵基本工資

445.86

445.86

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

257.99

257.99

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  飯食經濟補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核工資收入

1385.93

1385.93

 

301

08

政府機關企業企單位核心關于養老地產養老穩定費

415.27

415.27

 

301

09

職業化年金納費

175.64

175.64

 

301

10

企業員工大體醫遼人身險交費

208.58

208.58

 

301

11

國家事業編整形補帖繳付

 

 

 

301

12

別的世界擔保付款

 

 

 

301

13

商品房個人公積金

60.88

60.88

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  別的年薪福利微信費用支出

 

 

 

302

 

各種商品和功能費用

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  消防手扣費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安服務承包費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  指導費

 

 

 

302

17

  公務接待工作接待工作費

 

 

 

302

18

  專門的物料費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用的染料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  委托代理業務部費

 

 

 

302

28

  企業工會經費支出

 

 

 

302

29

  好處費

 

 

 

302

31

  公務接待私車運轉定期檢查費

 

 

 

302

39

  許多交通出行相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及增加保險費用

 

 

 

302

99

  同一貨品和服務質量其他支出

 

 

 

303

 

對本人和家用的補貼費

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  日常生活補貼費

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補貼申請書

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

人占農業的大部分生育津貼

 

 

 

303

99

  其他人和企業的補助費花費

1.55

1.55

 

310

 

資產性撥出

 

 

 

310

02

  辦公產品購入

 

 

 

310

03

  專用工具設備購置費

 

 

 

310

07

  訊息系統及app軟件置辦系統更新

 

 

 

310

13

  因公私車新購

 

 

 

310

19

  相關交通費輔助工具折舊費

 

 

 

310

22

  隱約資本添置

 

 

 

310

99

  的資本管理性其他支出

 

 

 

累計數

2964.21

2964.21

 

 


𝐆2018財政部門年度似的公共信息估算財政部門付款“三公”專項經費經費支出及行政單位使用專項經費經費支出經費支出預算表

組織:百萬元

常見公眾成本預算財政性捐款“三公”經費支出

部門自動運行

經費支出部門預算數

累計數

因公出國留學

(境)費

因公車輛使用新購及電腦運行費

因公接侍費

小計

因公車輛租賃

添置費

國家公務私車

正常運作費

預決算數

部門預算數

概算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🍰注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018年末縣政府性基金投資費用財政費用支出 捐款費用支出 預算表

公司:萬的大寫

項目流程

總計

基本的其他支出

創業項目收支

功能鍵幾大類

學科商品代碼

會計分類各稱

212

 

 

城鎮社區網站性支出

2.71

 

2.71

212

13

 

的城市基礎上體系配套方案費及相匹配的督查通知外債營收讓的付出

2.71

 

2.71

212

13

99

其余旅游城市根基設備一體化費規劃的開支

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

加總

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年基金過負債的情形表

 

 

費用行業:W

 

次數

幣值

年終數

年終數

年末數

年終數

一、財產合計數

——

——

5240.26

6250.46

   (一)流失資金

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)一定基金

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

🐈                          一般來說公務活動出行用車

 

 

 

 

✃                          辦案值勤小二租車

 

 

 

 

🐻                          獨特的技巧專業技巧私車

 

 

 

 

♎                          的車輛使用

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

ജ               4.許多一定房產

——

——

277.32

280.64

ꩲ        減:連續折舊費及減值做準備

——

——

2896.97

3163.47

   (三)長久投資項目

——

——

 

 

   (四)搭建網工業

——

——

 

2.71

   (五)無形之中債務

——

——

 

 

🐟        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)各種資源

——

——

 

 

二、欠債加總

——

——

899.56

728.94

三、凈固定資產加總

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對濟南市松江區精神抖擻安全衛生中央2018年凈收入支出費用竣工決算整體現象說明怎么寫

廣州市松江區思想安全咨詢中心2018🦩年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、介紹天津市松江區精神狀態環保管理中心2018年中年收入部門預算情況表示

當年度🐭收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、管于重慶市松江區思想衛生管理心中2018年度目標費用部門預算時候闡明

年初🅘支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、介紹沈陽市松江區精神實質安全衛生咨詢中心2018月度財政廳撥付收益其他支出總的情況發生表明

佛山市松江區精神是什么衛生管理中心局2018ไ年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、對重慶市松江區精神抖擻清潔衛生中心站2018半年度通常事情下公眾費用財政局撥付經費支出部門預算事情說明書

(一)正常公共服務預算表財政預算撥付結余竣工決算總體經濟情況發生

佛山市松江區精氣神衛生防疫學校2018💮年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)一半通用竣工決算財政預算付款收入支出竣工決算構成情況

蘇州市松江區進取精神公共衛生學校2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)一樣服務性工程預算財政廳補貼款撥出預算明確實際情況

成都市松江區心情衛生監督中心的2018🐎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1๊、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、醫用衛生管理與進度表養育(類)公力寵物醫院口腔科(款)精氣神病寵物醫院口腔科(項)主要用作:在崗企業職員的月薪副利其他性支出、寶貝保障其他性支出、撫恤金、辦公及醫院機器設備購買、🐼資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6ꦚ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7♔、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8ꦕ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9🌱、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10ꦛ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、關羽佛山市松江區理念環境衛生咨詢中心2018季度似的公益性預算財政資金補貼款核心收支預算事情請示報告

廣州市松江區思想環衛中心的2018🏅年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1♌、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

深圳市松江區精神上的公共衛生心中2018季度無“三公”經費花費財政資金捐款花費。

(一)“三公”經費預算民政捐款結余竣工決算總的環境就說明。

杭州市松江區精力環境衛生基地2018本年度無“三公”經費預算民政付款其他支出。

(二)“三公”經費性支出財務付款性支出竣工決算中應問題就說明。

成都市松江區精神抖擻食品衛生中2018當年度無“三公”專項經費財務撥付性支出。

八、介紹鄭州市松江區神經衛生間重點2018財政廳年度政府機關性投資基金概算財政廳撥付教育支出預算實際情況闡述

武漢市市松江區理念衛生學重心2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

♚城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、國有制充分加盟決算財政部門補貼款現象講解

成都市松江區精神什么環衛心中2018每年無國有控股資產投資生產經營費用財政資金捐款教育支出。

十、別必要重大事項的情況表明

(一)政府機關工作資金投入教育支出原因

武漢市松江區精神什么干凈中央2018每年無機物關電腦運行專項資金費用支出 。

(二)政府性購進收支實際情況

滬市松江區思想衛生監督學校2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)該車輛、房源唯一性霸占狀況

鄭州市松江區理念環保主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效考評處理情況發生

🔯上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個⛎,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♓一、財務撥付收入來源:指公司的年初度從本級財務監管部門要先拿到的財務撥付,包含一樣公眾費用財務撥付和政府機構性股票基金費用財務撥付。

𒐪二、企業發展個人工資來源:指企業發展標準積極開展靠譜銷售工作以至于輔助工作認定的個人工資來源。基本是:醫療保健個人工資來源等。

🍰三、銷售工資凈收入:指教育事業政府部門在專業的業務員行動舉例配套行動之余開展調研非經濟獨立選擇銷售行動達到的工資凈收入。

🎃四、另一盈利:指企業獲取的除“財政預算捐款盈利”、“企業發展盈利”、“企業經營盈利”等除外的盈利。核心是:高校食堂盈利、存款利息盈利等。

五、今年初結轉和節余:就是指上一年度還不做完、結轉到當年度按關干中規定持續利用的錢。

꧑六、半年末結轉和節余:指當年末度或現在年末預決算制定、因相對主義經濟條件會發生不同是沒辦法按原計劃方案施工,需網絡延遲到日后年末按管于指定以后適用的項目資金。

ꦦ七、基本上經費開支:指院校為服務單位正常情況運行、做完日常工作上工作上釣魚任務而遭受的四項經費開支。

八、建設項目撥出:指企業單位為到位某的行政處作業關鍵或創業進展關鍵,在關鍵撥出之余情況的基本撥出。

ﷺ九、合作開費用:指事業上方在技術專業生活及手游輔助生活除此之外發展非獨立自主結算合作開生活進行的費用。

♍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎶11、機關企事業上院校執行資金投入:指行政部門企事業上院校和圖案填充公務接待員法管理方法的事業上企事業上院校的使用一般的共公概預算民政審批計劃的基本的金費花費中的日常生活公供資金投入金費花費。

 

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