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2019年決算信息公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 發布公告時間段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市第五個復健寵物醫院

2019當年度結算的時候

 


目  錄

 

一號環節 昆明市第三步術后康復醫院專家概述

一、通常職責

二、組織 使用

第二部分 上海市第五康復醫院2019年度決算表

一、工資收入收入支出結算的時候總表

二、收益部門預算表

三、開支結算的時候表

四、財政預算補貼款薪資收入結余竣工決算總表

五、應該公用概算不需要付款結余預算表

六、尋常共同費用預算財政預算付款基礎教育支出預算表

七、般公開成本預算財政局撥付“三公”事業費及國家機關行駛事業費費用預算表

八、人民政府性私募基金財政預算預算財政預算補貼款結余竣工決算表

九、債務流動負債現象表

第三部分 上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

第四點部份 代詞理解


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、包括職能部門

以術后康復醫療、中老年人醫療、健康生活做體檢為之主要,并給予內整形科等許多提供服務。

二、組織機構設為

꧂基于以上所述管理職責,深圳市第七康復治療青島博士整形醫院醫院設6個組織設置組織,比如:企業辦公室室、出納科、醫務科、保護部、結合保險科、有效防范護理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2019年度決算表

2019一年度盈利付出部門預算總表

方:70萬

收益

撥出

工程項目

部門預算數

活動

預算數

一、一般來說公用民政預算民政付款效益

2870.52

一、大部分公開工作花費

 

二、中央政府性投資基金成本預算財政部門審批收錄

 

二、外交活動收支

 

三、上家補貼費薪資

 

三、飲水機收入支出

 

四、事業薪資

6321.93

四、公共性安全性經費支出

 

五、開效益

 

五、教育教學教育支出

 

六、附帶企業單位上交國家凈收入

 

六、科學研究技木總支出

 

七、別收入水平

160.83

七、民族文化出境游體育足球與文化傳播支出費用

 

 

 

八、市場經濟保護和工作收支

661.38

 

 

九、干凈衛生衛生結余

8367.33

 

 

十、節約能源綠色環保花費

 

 

 

十一月、村鎮建設社群收入支出

 

 

 

十三、農業水撥出

 

 

 

13、交通綜合管理運輸管理性支出

 

 

 

十四、自然資源勘測相關信息等撥出

 

 

 

第十五、金融業服務性業等收入支出

 

 

 

第十六、金融創新收支

 

 

 

十二、扶持相關省份結余

 

 

 

十九、肯定產品大海氣象站等收入支出

 

 

 

十八、租賃房后勤保障費用支出

 

 

 

第二十、油糧運輸保障其他支出

 

 

 

二十一月、洪澇消滅及應急方案方法經費支出

 

 

 

二12、相關撥出

 

本年度收入水平累計

9353.28

上年其他支出總計

9028.71

用企業發展基金、期貨、現貨、微盤化解收支明細差額

 

節余確定

344.55

年終結轉和余額

121.36

年初結轉和余額

101.38

總共

9474.64

總額

9474.64


2019全年度凈收入竣工決算表

機關單位:萬美金

工程

年初創收加總

財政資金撥付個人收入

上一級補貼金收入水平

事業有成純收入

經驗收入水平

復屬計量單位上交工資收入

某個年收入

功能分類
科目編碼

考試科目名號

總金額

9353.28 

2870.52 

 

6321.93 

 

 

160.83 

208

 

 

社會發展保障措施和求業結余

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理事業性機構離退休工資

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05

02 

教育事業機構離退休年齡

46.23

46.23

 

 

 

 

 

208

05

05 

市直機關事業上的公司基礎頤養金保險費用付費收支

403.50

403.50

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關人事計量單位職業化年金付費教育支出

211.65

211.65

 

 

 

 

 

210

 

 

環境衛生身體花費

8691.90

2209.14

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

 

名辦青島博士整形醫院醫院

8486.79

2004.03

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

01

綜合性門診

69.52

69.52

 

 

 

 

 

210

02

08

一些專科生醫療機構

8402.27

1919.51

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

99

  另一個醫醫療其他支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業上的院校診療

205.11

205.11

 

 

 

 

 

210

11

02

  衛生事業廠家醫療管理

205.11

205.11

 

 

 

 

 


2019年度目標收入支出竣工決算表

的單位:70萬

頂目

當年度花費累計數

總體性支出

業務支出費用

繳納上級領導開支

經驗費用

對加盟行業補貼費用

功能分類
科目編碼

科目表品牌

預估合計

9028.71 

8596.45 

432.26 

 

 

 

208

 

 

社交得到保障和畢業生就業撥出

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門事業上的廠家離退居二線

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05

02 

企業行業離退職

46.23

46.23

 

 

 

 

208

05

05 

部門人事組織大多社區養老安全金安全交費性支出

403.50

403.50

 

 

 

 

208

05

06

政府部門自己事業企業角色年金納費總支出

211.65

211.65

 

 

 

 

210

 

 

衛生學營養結余

8367.33

7935.07

432.26

 

 

 

210

02

 

公辦醫院專家

8162.22

7729.96

432.26

 

 

 

210

02

01

標準化青島博士整形醫院醫院

108.42

 

108.42

 

 

 

210

02

08

別的大專醫生

8040.97

7729.96

311.01

 

 

 

210

02

99

  其他的市立大醫院結余

12.83

 

12.83

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業發展機構醫藥

205.11

205.11

 

 

 

 

210

11

02

  參公院校醫學

205.11

205.11

 

 

 

 


2019本年國庫審批薪水總支出結算的時候總表

基層單位:萬元左右

工資

教育支出

項目

結算的時候數

產品

加總

尋常共公概算財務審批

政府部性債券預決算財政部門補貼款

一、普通公用費用財政性補貼款

2870.52 

一、一樣公開工作付出

 

 

 

二、政府機構性母基金估算財政性撥付

 

二、外交政策付出

 

 

 

 

 

三、國家安全花費

 

 

 

 

 

四、公開安全保障收支

 

 

 

 

 

五、的教育費用

 

 

 

 

 

六、有效技藝撥出

 

 

 

 

 

七、文化課度假旅游體育健康與影視文化支出費用

 

 

 

 

 

八、社會化保障措施和就業率收入支出

 661.38

 661.38

 

 

 

九、衛生防疫綠色健康支出費用

 2217.72

 2217.72

 

 

 

十、節能減排環保節能其他支出

 

 

 

 

 

十一月、新農村平臺總支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

十五、流量運輸車經費支出

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘查信息內容等收入支出

 

 

 

 

 

十八、行業服務性業等性支出

 

 

 

 

 

16、財務付出

 

 

 

 

 

十六、協助另外區縣撥出

 

 

 

 

 

二十、自然而然的大自然資源海洋資源天氣等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房保護支出費用

 

 

 

 

 

二十二、調味品油料產出性支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、災害性有效預防及作為應急的菅理總支出

 

 

 

 

 

二第十二、各種收支

 

 

 

本年度納入總計

2870.52 

上年經費支出預估合計

 2879.10

 2879.10

 

年終民政補貼款結轉和余額

27.96 

歲末國庫捐款結轉和余額

   19.38

   19.38

 

一、常見共同預算表民政撥付

27.96 

 

 

 

 

二、政府機關性資金工程預算不需要審批

 

 

 

 

 

累計

2898.48 

共計

    2898.48

    2898.48

 

 


2019月度似的服務性費用預算財政資金補貼款費用支出 預算表

計量單位:萬塊人民幣

產品

累計數

根本支出費用

工程項目收支

功能鍵進行分類

幾個會計科目簡碼

課程和科目標題

208

 

 

市場經濟安全保障和工作撥出

661.38

661.38

 

208

05 

 

行政處企事業廠家離退體

661.38

661.38

 

208

05

02 

衛生事業方離離休

46.23

46.23

 

208

05

05 

組織工作組織常規健康退休養老金保險服務繳付其他支出

403.50

403.50

 

208

05

06

企事業組織事業組織新職業年金手機繳費支出費用

211.65

211.65

 

210

 

 

食品衛生身體健康結余

2217.72

1810.96

406.76

210

02

 

公立三甲醫院口腔科醫院口腔科

2012.61

1605.85

406.76

210

02

01

網絡醫院門診

87.53

 

87.53

210

02

08

許多大專醫院醫生

1912.25

1605.85

306.40

210

02

99

  的公校醫療機構開支

12.83

 

12.83

210

11

 

行政性人事部門診療

205.11

205.11

 

210

11

02

  事業發展公司醫療機構

205.11

205.11

 

累計數

2879.10

2472.34

406.76

 


2019年末般公眾項目預算財政性支出審批關鍵性支出結算的時候表

  部門:來萬

好項目

累計數

專業人員資金投入

公用設施經費支出

經濟條件進行分類

課目項目編碼

幾個會計科目種類

301

 

月薪公益福利費用支出

2426.11

2426.11

 

301

01

  關鍵年終獎金

643.87

643.87

 

301

02

  津貼國家補貼國家補貼

240.31

240.31

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  伙食費補貼金費

 

 

 

301

07

  業績考核公司

149.82

149.82

 

301

08

國家機關事業心機關單位大體養老院人壽保險網上繳費

499.10

499.10

 

301

09

職業分析年金交費

238.67

238.67

 

301

10

公司員工主要醫藥保險費用交款

278.51

278.51

 

301

11

因公員醫療保障補助金交款

 

 

 

301

12

某個社會各界的保障激費

38.31

38.31

 

301

13

房屋公積金

174.25

174.25

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  另一薪水獎勵經費支出

163.27

163.27

 

302

 

商品信息和保障開支

46.23

 

46.23

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理公司服務承包費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)保險費用

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  因公接待室費

 

 

 

302

18

  專業級原料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  常用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  請求相關業務費

 

 

 

302

28

  企業工會事業費

 

 

 

302

29

  社會福利費

46.23

 

46.23

302

31

  因公使用車作業系統維護費

 

 

 

302

39

  許多交行收費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除花費

 

 

 

302

99

  另一個商品信息和服務于結余

 

 

 

303

 

對小編和生活環境的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補貼費

 

 

 

303

07

  醫遼費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

個體農林牧加工補貼政策

 

 

 

303

99

  其余對他人和家用的補貼

 

 

 

310

 

資產性收支

 

 

 

310

02

  辦工專用設備折舊費

 

 

 

310

03

  專業化設施租賃費

 

 

 

310

07

  內容電腦網絡及小軟件購入升級

 

 

 

310

13

  公務活動使用車租賃費

 

 

 

310

19

  其他的交通配套專用工具折舊費

 

 

 

310

21

  出土文物和商品陳列品采購

 

 

 

310

22

  無型財產購買

 

 

 

310

99

  另一個資金性支出費用

 

 

 

加總

2472.34

2426.11

46.23

 


2019本年一樣 公用設施費用預算財政性捐款“三公”預備費及機關事業單位行駛預備費經費支出預算表

公司的:萬塊人民幣

普通共公概算不需要撥付“三公”經費支出

國家機關行駛

資金部門預算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

公務活動租車新購及工作費

公務活動接待工作費

小計

公務活動私車

新購費

公務活動私家車

操作費

預算表數

部門預算數

概預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

估算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019年終政府部性資金費用國庫審批費用預算表

行業:萬是

的項目

總金額

基本的收支

項目流程支出費用

性能分類管理

課程和科目商品編號

項目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市第五康復醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年資本資產負債原因表

 

 

費用部門:萬塊

 

需求量

總價值

年終數

年底數

今年初數

歲末數

一、資源加總

——

——

11342.83

11765.46 

   (一)傳遞基金

——

——

4847.72

5176.07 

   (二)固定位置房產

——

——

10234.78

10721.73 

          其中:1.房屋(平方米)

15652.8

15652.8

5836.59

5836.59

ꦗ                2.通用的環保設備(臺/套/輛)

1111

1122

1100.02

1108.95 

ꦆ                     另外:(1)機動車輛(輛)

1

1

 31.10

31.10

🥃                                 普遍公務接待車輛租賃

 

 

 

 

༺                                 執法檢查交警執法車輛租賃

 

 

 

 

♌                                 特種工藝專門科技專用車

 

 

 

 

ꦰ                                 某個出行用車

1

1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

0

0

 0

0 

               3.專用設備(臺/套)

704

739

3044.47

3535.02 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

6

7

1187.90

1357.40 

꧒               4.其它的固定好股權

——

——

253.70

241.17 

🧜        減:累記折舊費及減值準備好

——

——

3989.49

4419.10 

   (三)常年債權投資的

——

——

 

 

   (四)長年企業債券投資費用

——

——

 

 

   (五)新建項目工程

——

——

  30.88

0 

   (六)隱約基金

——

——

 367.42

467.82 

ꦬ        減:累記攤銷

——

——

148.48

181.06 

   (七)其他債務

——

——

 

 

二、流動負債總金額

——

——

 762.25

439.75 

三、凈金融資產自動求和

——

——

10580.58

11325.71 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

 

一、對於上海市第五康復醫院2019全年度利潤費用支出 部門預算總體布局現象講解

東莞市第5康復護理衛生院2019♚年度收入總計為9474.64萬元、支出總計為9474.64萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.32萬元。主要原因:本年收入合計9353.28萬元,比2018年減少98.94萬元;年初結轉和結余121.36萬元。本年支出合計9028.71萬元,比2018年增加924.01萬元;可分配結余344.55萬元、年末結轉項目資金101.38萬元。

二、觀于廣州市五、康復站診所2019半年度個人收入部門預算現狀描述

年初𓄧收入合計9353.28萬元,其中:財政撥款收入2870.52萬元,占30.69%;事業收入6321.93萬元,占69.31%。

三、有關東莞市第二康復治療醫療2019全年度費用支出 預算情形介紹

本年度♔支出合計9028.71萬元,其中:基本支出8596.45萬元,占95.21%;項目支出432.26萬元,占4.79%。

四、對于武漢市五、康復護理衛生院2019季度財政廳付款收入來源總支出總體經濟的情況解釋

南京市5復原醫阮2019♎年度財政撥款收支總決算2870.52萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加225.15萬元,增長8.51%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2870.52萬元,與2018年度相比增加245.85萬元,增長率9.37%。財政撥款支出總計2879.10萬元,與2018年度相比增加281.69萬元,增長10.85%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉19.38萬元,與2018年末項目結余相比減少28.58萬元,執行率明顯提高。

五、針對北京市第七治愈門診2019年中應該通用財政廳預算財政廳審批開支竣工決算現象這說明

(一)般公共信息費用預算國庫撥付經費支出預算整體情況

成都市然后術后康復醫生2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,占本年支出合計的31.89%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加299.69萬元,增長11.62%。主要原因:基本支出2472.34萬元,與2018年度相比增加123.65萬元,增長率5.26%。項目撥款支出406.76萬元,與2018年度相比增加158.04萬元,增長率63.54%。

(二)通常原因下公共服務概預算財政部門捐款撥出竣工決算節構原因

杭州市第九痊愈醫院2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(208)661.38萬元,占22.97%;衛生健康支出(210)2217.72萬元,占77.03%。

(三)常見通用概預算財務撥付教育支出結算的時候主要環境

鄭州市五 治愈門診2019✤年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2857.44萬元,支出決算為2879.10萬元,完成年初預算的100.76%。決算數大于預算數0.76%,預決算基本持平,完成預算目標。其中:

1🌼、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)。主要用于:離退休人員費用。年初預算為46.23萬元,支出決算為46.23萬元。

2𒈔、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費。年初預算為403.5萬元,支出決算為403.5萬元。

3🐲、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(06)。主要用于:機關事業單位職工年金繳費。年初預算為211.65萬元,支出決算為211.65萬元。

4꧟、衛生健康支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)。主要用于:2018年結轉“康復三級網絡系統-信息化建設”尾款。年初預算為69.52萬元,支出決算為69.52萬元。2018年結轉項目支出“老干部保健藥”“三級康復體系建設”。年初預算為0萬元,支出決算為18萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。

5▨、衛生健康支出(210)公立醫院(02)其他專科醫院(08)。主要用于:基本支出年初預算為1605.85萬元,支出決算為1605.85萬元。項目支出年初預算為313.66萬元,支出決算為306.40萬元。主要原因:2019年信息運維項目支付時間未到,形成7.26萬資金結轉下年。

6𝐆、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)。主要用于:2018年離休干部就醫延伸項目。年初無預算,支出決算為7.83萬元,結轉下年0.23萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。2019年離休床位補貼,年初預算為10萬元,支出決算0萬元。主要原因:此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元,上年度還未全部完成。

7🧸、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)。主要用于:職工基本醫療保險繳納。年初預算205.11萬元,支出決算為205.11萬元。

六、關干昆明市第六康復治療機構2019半年度一樣 共公財政廳預算財政廳撥付大體收入支出結算的時候癥狀講解

濟南市第六康復訓練機構2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款基本支出2472.34萬元,包括人員經費2426.11萬元,公用經費46.23萬元。基本支出中:

1🍃、工資福利支出2426.11萬元,主要用于:基本工資643.87萬元、津貼補貼240.31萬元、績效工資149.82萬元、機關事業單位養老金保險繳費499.10萬元、職業年金繳費238.67萬元、職工基本醫療保險繳費278.51萬元、其他社會保險繳費38.31萬元、住房公積金174.25萬元、其他工資福利支出163.27萬元。

2、商品和服務支出46.23萬元,主要用于:福利費46.23萬元。

七、關干佛山市第三步康復站醫生2019季度正常服務性成本預算不需要審批“三公”專項資金支出費用部門預算實際情況代表

東莞市然后痊愈大醫院2019年無“三公”預備費財政部門補貼款費用。

八、并于濟南市然后康復治療衛生院2019半年度政府部門性新基金費用預算財政撥出補貼款撥出預算具體情況就說明

ꦦ昆明市第五點復原青島博士整形醫院醫院2019年無鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政預算捐款撥出。

九、國家投資基金開預決算財務撥付環境就說明

傷害市然后康復站衛生院2019財政部門年度無國有企業資金經營管理財政部門預算財政部門撥付性支出。

十、另外的最重要應當的事情代表

(一)政府部門運營經費預算開支情況

深圳市第六康服門診2019年有機關工作資金費用。

(二)政府辦公室集中采購開支情形

武漢市第四康復護理的醫院2019♈年度政府采購金額為913.25萬元,其中:貨物采購金額329.78萬元、服務采購金額583.47萬元。

(三)車倆、房源特有侵占狀態

1、配送車輛

🔜截止日期2019年12月31日,杭州市第五點復健青島博士整形醫院醫院各有小轎車1輛,之中,其它的小二租車1輛(無原件的保障市里部門的通常公務活動私車)。

2、住房

昆明市第九復健的醫院2019年終無房層特色占用率狀況證明。

(四)工程預算工作績效標準化管理狀況

廣州市第六術后康復醫院專家2019🌜年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了醫院預算績效管理制度、建立了醫院的預算績效管理工作機制。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元,平均得分78.6分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目1個。績效自評中共發現問題1個,已經完成整改的1個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

꧑一、國庫審批個人收入:指基層單位本每年度從本級國庫相關部門拿得的國庫審批,比如通常通用成本項目預算國庫審批和相關部門性股權基金成本項目預算國庫審批。

二、教育事業上薪水:指教育事業上機構開展的業務行業的業務活動方案極其輔助器活動方案擁有的薪水。

🐎三、生產營運效益:指事業上的工作單位在專業業務流程項目形式舉例輔助工具項目形式外面實施非自主測算生產營運項目形式完成的效益。

𝔍四、另外純效益水平:指公司達成的除“財政部門撥付純效益水平”、“企事業純效益水平”、“經營的純效益水平”等其它的純效益水平。

五、期初結轉和盈余:就是指去年度無權做好、結轉到本年度按有關的要求仍然選用的周轉金。

🌳六、年終結轉和盈余:指上年終或半年前年終成本預算安裝、因主觀性經濟條件出現變化時未按原設計進行,需延遲時間到后面年終按相關規程再次安全使用的資源。

🍨七、幾乎總總支出:指計量單位為安全保障中介機構正常情況下正常的本職工作、完全日常性本職工作任務而產生的各類總總支出。

꧋八、頂目其他經費收入支出:指部門為達成其他的行政性崗位作業或衛生事業未來發展對方,在通常其他經費收入支出之下出現的各個其他經費收入支出。

九、加盟收支:指創業企業在非常專業項目及幫助項目外開始非自由統計加盟項目會發生的收支。

𓄧十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🤡五一、廠家正常運行金費:指行政事務廠家和參照物因公員法工作管理的事業上廠家運用普遍公共信息預決算不需要補貼款按排的根本教育性支出中的常規公共金費教育性支出。

 

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