成都市松江區泗涇鎮街道社區衛生服務的防疫服務的中心站
2018全年部門乃至每一位員工部門預算
目 錄
第一部分 蘇州市松江區泗涇鎮居委會公共衛生產品平臺簡況
一、主要的工作職責
二、部門管理結算的時候公司的制成
第二部分 武漢市松江區泗涇鎮街道健康服務質量學校2018年度部門決算表
一、薪資收入教育支出部門預算總表
二、效益結算的時候表
三、花費竣工決算表
四、財政廳撥付收益教育支出竣工決算總表
五、正常服務性預結算的時候財政資金撥付總支出結算的時候表
六、正常公共信息預算表不需要付款差不多付出部門預算表
七、尋常服務性預部門預算財政局捐款“三公”資金預算及市直機關行駛資金預算費用部門預算表
八、人民政府性基金投資概算財政局付款性支出預算表
九、資源過負債的的記錄表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區網站衛生學安全服務心中2018年度部門決算情況說明
第七組成部分 詞釋意
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、通常行政職能
🅺主要負責共同承擔社區網站整形、安全文化藝術培訓、衛生監督學預防、衛生監督學中醫保健、復健、計劃表二孩水平貼心服務等管理職責。
二、裝置軟件設置
按照下列職能,北京市松江區泗涇鎮社區居委會食品衛生服務質量中央設10ౠ個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
♐第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018每年凈收入總支出結算的時候總表
公司的:萬是
工資 |
開支 |
||
產品 |
預算數 |
產品 |
部門預算數 |
一、財務撥付年收入 |
3151.54 |
一、一般來說服務培訓性服務培訓其他支出 |
|
進來:部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財政性付款 |
|
二、外交史其他支出 |
|
二、上級領導補助款個人收入 |
143.91 |
三、航空航天撥出 |
|
三、事業上效益 |
5238.46 |
四、公共信息安全防護結余 |
|
四、銷售經營收入水平 |
|
五、教育學校費用 |
|
五、附加機構上交工資 |
|
六、科學合理新技術付出 |
|
六、其余使收入 |
826.71 |
七、學歷體肓與傳媒業開支 |
|
|
|
八、社會的得到保障和就業創業費用 |
356.08 |
|
|
九、醫療保障干凈與工作方案生孩子付出 |
7759.65 |
|
|
十、發展節能綠色環保綠色環保花費 |
|
|
|
五一、城鄉經濟社區衛生開支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
|
|
|
第十三、出行裝運教育支出 |
|
|
|
十四、產品勘測相關信息等經費支出 |
|
|
|
第十五、商業圈售后第三產業等經費支出 |
|
|
|
第十五、科技金融費用支出 |
|
|
|
十八、捐助一些各地付出 |
|
|
|
18、國土局深海氣候等付出 |
|
|
|
19、自建房得到保障性支出 |
80.70 |
|
|
三十五、糧油加工工程設備保障經費支出 |
|
|
|
二11、別的總支出 |
|
當年度收益累計數 |
9360.62 |
年初撥出總計 |
8196.43 |
用參公投資基金補回結余差額 |
|
盈余確定 |
1177.27 |
年末結轉和盈余 |
44.69 |
年尾結轉和盈余 |
31.61 |
合計 |
9405.31 |
總額 |
9405.31 |
2018半年度薪水竣工決算表
標準:百萬元
建設項目 |
年初薪水加總 |
國庫捐款年收入 |
上級部門經濟補貼納入 |
創業盈利 |
經營者效益 |
其他計量單位繳納使收入 |
同一收入來源 |
||||
功能分類 |
課程英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
發展保證和就業問題結余 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業計量單位離養老金 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上行業離養老金 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
基層單位事業心基層單位核心給養老安全付款總支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業的單位的單位的職業年金繳付收入支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫學清潔與工作規劃生孩總支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基層員工診療清潔設備 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市居委衛生間中介機構 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
另一面層社區醫療情況組織費用支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公開衛生管理 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
常規共同干凈衛生的服務 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政處行業組織醫療設備 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成基層單位醫遼 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
自建房擔保撥出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改善支出費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018本年花費預算表
企業:萬余元
投資項目 |
上年開支累計數 |
根本付出 |
產品開支 |
上交國家領導經費支出 |
銷售花費 |
對加盟組織津貼花費 |
||||
功能分類 |
課程和科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保障機制和人才需求付出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門視野廠家離養老金 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業方方離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記創業企業最基本社會養老穩定繳付花費 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業性的單位新職業年金交款花費 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備安全衛生與規劃生肓付出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫學衛生防疫學校 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市社區服務中心衛生監督系統 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
許多基礎醫療安全安全結構費用 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共信息清潔的服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業性單位名稱診療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成單位名稱醫藥 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房切實保障其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018第四季度國庫付款收益花費結算的時候總表
工作單位:來萬
純收入 |
性支出 |
||||
內容 |
預算數 |
大型項目 |
累計 |
平常公用估算財政廳審批 |
市政府性投資基金工程預算財政局撥付 |
一、基本通用成本預算財務補貼款 |
3151.54 |
一、普通公眾服務的收入支出 |
|
|
|
二、以政府性股權基金預算表財政資金撥付 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、民防付出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全性結余 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓花費 |
|
|
|
|
|
六、數學技術性收支 |
|
|
|
|
|
七、文明體育課與傳媒業費用 |
|
|
|
|
|
八、社會化保駕護航和就業前景性支出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、診療衛生情況與計劃怎么寫計生收入支出 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、能源管理的環保收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟小區費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、公共交通裝卸搬運經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘察圖片信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、行業服務的業等性支出 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融總支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶其余的地區經費支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地深海氣象學等支出費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房有效保障了其他支出 |
|
80.70 |
|
|
|
四十、糧油加工東西收儲性支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另一付出 |
|
|
|
本年度薪資收入自動求和 |
3151.54 |
本年度支出費用總金額 |
|
3151.54 |
|
年終國庫付款結轉和節余 |
|
年初財政局捐款結轉和余額 |
|
|
|
普遍公開項目預算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
市政府性私募基金項目預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
3151.54 |
總結 |
|
3151.54 |
|
2018年終基本上共公預預算財政預算審批撥出預算表
的單位:萬塊人民幣
內容 |
累計數 |
總體花費 |
好項目收入支出 |
|||
基本功能區分 題目代碼 |
課程和科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟保障機制和出去上班開支 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政管理事業上的單位離養老金 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業上公司的離退職 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
機關事業心政府部門事業心政府部門總體關于養老地產社會養老保險行業繳付支出費用 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
部門事業企事業編制企事業編制專業年金付款付出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
社區公共衛生情況與準備生孩結余 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基層員工醫療組織機構衛生防疫組織機構 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
大城市居委衛生監督組織機構 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
的基層黨組織醫療器械清潔貸款機構總支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公用衛生學 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
常見公用環境衛生貼心服務 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政訴訟創業計量單位社區醫療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
行業公司的醫療機構 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
個人住房有效保障教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
個人住房改革方案教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018季度大多服務性概預算財政性審批大多花費結算的時候表
企事業單位:萬元左右
頂目 |
累計數 |
人數接待費 |
共公經費支出 |
||
國家經濟進行分類 項目代碼 |
課程和科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪副利開支 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
大致月薪 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助費費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
考核基本工資 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
企企事業單位考試名稱企事業單位考試名稱幾乎養老生活商業險費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
事業年金交費 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
干部職工關鍵醫藥安全繳納 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療機構補貼申請書付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會化質量保障繳納 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
自建房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的員工工資社會福利撥出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務項目收支 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服處理費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的相關雜費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
因公租車正常運行維修費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
其它道路收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
別淘寶產品和貼心服務撥出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對人個家庭成員式的補助費 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補助金 |
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303 |
07 |
醫學費補助費 |
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303 |
08 |
資助金 |
|
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303 |
09 |
返現獎勵金 |
0.25 |
0.25 |
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303 |
10 |
自己的農林生產制造貼補 |
|
|
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303 |
99 |
某個個人賬戶和家里的補助款性支出 |
|
|
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310 |
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投資性收支 |
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310 |
02 |
辦公樓的設備折舊費 |
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310 |
03 |
專業化機 購進 |
|
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310 |
07 |
信息電腦網絡及PC軟件新購升級 |
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310 |
13 |
公務活動租車購進 |
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|
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310 |
19 |
同一公共交通的工具購買 |
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310 |
22 |
有形房產折舊費 |
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310 |
99 |
其他的投資基金性結余 |
|
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總計 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018全年度常見公共服務部門預算財政收支審批“三公”資金投入及國家機關進行資金投入收支部門預算表
的單位:千元
應該公益性工程預算財政預算補貼款“三公”勞務費 |
企事業單位啟用 接待費部門預算數 |
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自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公公務車購置費及自動運行費 |
公務活動接待廳費 |
|||||||||
小計 |
因公小二租車 折舊費費 |
公務接待專車 運營費 |
||||||||||
費用數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
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2018本年市政府性貨幣基金費用財務補貼款開支竣工決算表
行業:億元
項目 |
加總 |
基本的付出 |
項目其他支出 |
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功效歸類 項目標識號 |
管理費用名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年股本過負債的前提表 |
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收入額機關單位:億元 |
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量 |
實際價值 |
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期初數 |
年終數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、債務預估合計 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)出入資產投資 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)固定住金融資產 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
✃ 平常公務活動小二租車 |
|
|
|
|
🧔 執法監督巡邏車輛使用 |
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🎀 持種正規科技專用車 |
|
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ꦅ 其余私家車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
༒ 4.其他不變資金 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
ꦓ 減:總計計提折舊及減值備考 |
—— |
—— |
|
|
(三)暫時交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中資本 |
—— |
—— |
|
47.54 |
🐻 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他的資源 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈財產自動求和 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於滬市松江區泗涇鎮居委公共衛生服務心中2018年末盈利經費支出部門預算整體狀況原因分析
杭州市松江區泗涇鎮街道辦環保服務性主2018𒊎年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、關與蘇州市松江區泗涇鎮平臺公共衛生服務保障核心2018年中工資收入預算時候闡明
傷害市松江區泗涇鎮小區衛生防疫服務培訓主2018🧸年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、管于南京市松江區泗涇鎮區域環保業務服務平臺局2018全年教育支出結算的時候環境解釋
成都市松江區泗涇鎮社區居委會環境衛生提供服務中間2018ꦍ年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、介紹天津市松江區泗涇鎮社區居委會食品衛生的服務所的局2018第四季度不需要捐款使收入其他支出總體目標事情原因分析
西安市松江區泗涇鎮社區干凈干凈服務于重心2018🃏年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、有關南京市松江區泗涇鎮社區網站衛生監督服務項目學校2018本年度一半公共服務預算表財政廳撥付其他支出竣工決算具體情況報告書怎么寫
(一)一樣 通用估算不需要審批結余預算環境承載力時候
東莞市松江區泗涇鎮居委衛生監督服務培訓中心局2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)一般來說公益性估算財政廳補貼款教育支出結算的時候構造實際情況
昆明市松江區泗涇鎮社群安全工作咨詢中心2018♕年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)應該公共性估算不需要審批總支出部門預算實際上狀況
武漢市松江區泗涇鎮小區衛生學服務項目中心站2018💜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:企事業單位離退休之人補貼款♓。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4♚、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5ജ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6🧔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7⭕、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8𝓰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、關于幼兒園武漢市松江區泗涇鎮社區服務保障中心點食品衛生服務保障中心點2018年末一樣 公益性成本預算財政局付款關鍵收支結算的時候癥狀闡述
昆明市松江區泗涇鎮社區服務保障站健康服務保障主2018꧅年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1𝐆、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2ꦿ、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
𝔉七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費民政補貼款性支出部門預算總體經濟情況發生介紹。
沈陽市松江區泗涇鎮街道社區安全衛生服務保障中央2018ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018🍷年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”經費預算財政性撥付撥出結算的時候中應情況下介紹。
2018🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
⛦公務活動專用車運作定期檢查結余0.25W。大部分在2018半年度國家公務專用車商業險費的選擇。2018年,杭州市市松江區泗涇鎮街道社區清潔衛生業務心中所屬的各決算工作單位花銷財政資金撥付的因公出行保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、有關佛山市市松江區泗涇鎮特別安全精準服務主2018每年當地政府性基金投資預預算財政部門補貼款性支出預算癥狀描述
🅰廣州市松江區泗涇鎮社區業務心中干凈衛生業務心中2018年末無人民政府性股票基金預算表財政預算捐款付出。
九、集體所有制資本投資開項目預算財政廳補貼款情況報告闡明
ꦐ天津市松江區泗涇鎮社群環境衛生服務管理服務平臺2018年度目標無國有企業資源加盟民政預算民政審批收入支出。
十、其它的首要重大事項的狀態解釋
(一)政府機關運動接待費經費支出具體情況
佛山市松江區泗涇鎮社區網站環衛服務培訓基地2018年中有機關電腦運行專項資金性支出。
(二)政府部門銷售開支具體情況
北京市松江區泗涇鎮區域安全衛生服務質量主2018♛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018💝年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)小車、住宅特殊的使用率情況
1.配送車輛
♔截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局一致產品后勤保障的應該公務接待用車的為1輛。
2.農村房子
🌺房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房子。
(四)成本預算考核的管理時候
🔯上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
🎃一、不需要相關部門付款效益:指院校年初度從本級不需要相關部門相關部門爭取的不需要相關部門付款,主要包括應該公眾成本概預算不需要相關部門付款和當地政府性投資基金成本概預算不需要相關部門付款。
二、行業收錄:指行業部門深入開展技術的業務工作名詞解釋配套工作達到的收錄。具體是醫療衛生收錄等
💯三、管理的純年收入:指事業標準標準在專注金融業務運動以及其助手運動囿于開發非人格獨立成本計算管理的運動達到的純年收入。
🐟四、同一薪資:指標準拿到的除“國庫補貼款薪資”、“自己創業薪資”、“操作薪資”等多于的薪資。指標準拿到的除“國庫補貼款薪資”、“自己創業薪資”、“操作薪資”等多于的薪資。通常是:有價接種疫苗薪資、制劑盤盈薪資等。
五、期初結轉和節余:就是指去年度并未做完、結轉到年初按管于規范立刻適用的的資金。
💎六、年尾結轉和盈余:指當半財政年度或很早以前年工程預算籌劃、因相對主義條件發生了變化無常無法按原設計施行,需推遲到后面年按有關的規范堅持食用的財力。
🧜七、關鍵教育收入支出:指機關單位為服務裝置一切正常持續運行、達成平日業務工作而遭受的各種教育收入支出。
🌄八、項目收支:指組織為順利完成特殊的行政訴訟工作日常任務日常任務或事業發展方向發展方向對方,在基本的收支之上發生的的各個收支。
✨九、合作經營管理收支:指視野行業在專業技術游戲的過程及配套游戲的過程之下展開非單獨的折算合作經營管理游戲的過程出現的收支。
🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍎五一、危險機關行駛勞務費付出:指行政標準化管理企業和操作公務接待員法標準化管理的教育事業企業選用平常共公成本預算財政性捐款合理安排的大體付出中的平時公用設施勞務費付出付出。