成都市松江區中山居委街道辦衛生情況提供服務機構
2019本年單位部門結算的時候
目 錄
首位一部分 滬市松江區中山城市街道清潔售后服務所局簡介
一、最主要功能
二、裝置設立
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資結余部門預算總表
二、營收預算表
三、經費支出預算表
四、財政資金撥付個人收入性支出竣工決算總表
五、一樣公益性成本預算財政性捐款教育支出預算表
六、大部分服務性概預算財政性付款一般其他支出結算的時候表
七、普遍通用概算國庫審批“三公”資金投入及工商登記電腦運行資金投入其他支出結算的時候表
八、市政府性股票基金概預算財政預算審批經費支出部門預算表
九、資產投資外債情況表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四個環節 詞解讀
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、主要的功能
🧸西安市松江區中山居委會社區居委會社區干凈服務核心是區衛計委下的某個總體醫用裝置。承受中山居委會社區社會上人們社情民意總體醫用與公眾干凈防范健康服務。
二、學校設施
ꦰ根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019半年度凈收入費用結算的時候總表
組織:萬塊人民幣
收入水平 |
撥出 |
||
投資項目 |
預算數 |
創業項目 |
部門預算數 |
一、基本公共信息民政預算民政審批營收 |
5349.08 |
一、般公用設施業務其他支出 |
|
二、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政局付款純收入 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
三、上司補貼金薪資 |
|
三、民防結余 |
|
四、事業心效益 |
4830.62 |
四、公用安會費用 |
|
五、合作經營盈利 |
|
五、學前教育收入支出 |
|
六、復屬標準上交國家凈收入 |
|
六、小學科學枝術其他支出 |
|
七、其他工資 |
63.60 |
七、古文化出游田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司收支 |
|
|
|
八、社會存在保險和就業的撥出 |
600.63 |
|
|
九、食品衛生健康生活費用支出 |
9046.15 |
|
|
十、節水環境其他支出 |
|
|
|
十一國慶、縣域居委費用支出 |
|
|
|
第十二、農林業水支出費用 |
|
|
|
十四、交通費配送教育支出 |
|
|
|
十四、環境資源地質勘察信息等經費支出 |
|
|
|
第十、餐飲業服務的業等付出 |
|
|
|
十五、金融資本經費支出 |
|
|
|
十八、捐助另一個中南部性支出 |
|
|
|
二十、自燃資原海洋生物氣象臺等其他支出 |
|
|
|
十八、公房切實保障收支 |
164.36 |
|
|
二是、糧油加工東西存量支出費用 |
|
|
|
二國慶、災難防控及作為應急的監管總支出 |
|
|
|
二十三、同一開支 |
|
本年度納入預估合計 |
10243.30 |
年初總支出合計數 |
9811.14 |
用工作新基金擬補收入支出差額 |
|
余額計算 |
373.85 |
本年結轉和節余 |
186.10 |
歲末結轉和余額 |
244.41 |
總金額 |
10429.40 |
總額 |
10429.40 |
2019季度收入水平結算的時候表
公司的:千元
品牌 |
本年度薪資收入總金額 |
財政部門補貼款收入水平 |
領導補貼金純收入 |
事業個人收入 |
企業經營工資收入 |
其他標準上交使收入 |
相關創收 |
||||
功能分類 |
項目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
社會上后勤保障和畢業生就業 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業工作單位離養老 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業廠家離退休之 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業方企業方總體關于養老地產養老安全納費總支出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業基層單位基層單位專業年金交款付出 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療系統學與打算生孕花費 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療保障衛生學組織機構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城小區環保結構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公用設施清潔 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公用設施清潔貼心服務 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
很大共公清潔衛生自查報告 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務教育事業機關單位醫療管理 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心基層單位整形 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保障機制其他支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產機構改革費用支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019本年付出竣工決算表
政府部門:萬元左右
投資項目 |
當年度費用支出 總計 |
大體總支出 |
項目流程收支 |
繳納上一級付出 |
經驗總支出 |
對付屬單位名稱津貼開支 |
||||
功能分類 |
項目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代擔保和就業機會經費支出 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務創業企事業編制離退休工資 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展組織離退體 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關視野廠家崗位年金交費教育支出 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關行業機構幾乎養老院保險公司貨幣基金的補貼政策 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學營養付出 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫療組織衛生管理組織 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市區域干凈組織 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生情況 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公共服務于干凈衛生服務于 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
關鍵公共服務衛生自查報告 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門創業基層單位社區醫療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性單位名稱醫疔 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅的保障支出費用 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋轉型費用支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人個人公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019月度民政付款盈利性支出竣工決算總表
院校:萬的大寫
年收入 |
費用 |
||||
創業項目 |
竣工決算數 |
項目流程 |
總金額 |
正常公眾成本預算財政局審批 |
人民政府性基金投資費用預算財務審批 |
一、應該公開民政預算民政捐款 |
5349.08 |
一、正常公共保障保障總支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性私募基金成本預算財政預算撥付 |
|
二、外交政策費用 |
|
|
|
|
|
三、國防安全其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全性高教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓經費支出 |
|
|
|
|
|
六、合理科技開支 |
|
|
|
|
|
七、和文化度假旅游體育運動與影視文化其他支出 |
|
|
|
|
|
八、發展安全保障和就業問題費用支出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、食品衛生營養健康費用支出 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、節能降耗安全花費 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域社區衛生性支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、交通管理配送費用 |
|
|
|
|
|
十四、材料探礦內容等收入支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業區精準服務行業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新收支 |
|
|
|
|
|
十二、支助某個區域付出 |
|
|
|
|
|
十九、自然規律影視資源海洋生物氣象學等結余 |
|
|
|
|
|
十八、居住房得到保障性支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
二十二、油糧武器裝備存儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、氣象災害防治法及應急治理治理性支出 |
|
|
|
|
|
二十三、別的收支 |
|
|
|
當年度利潤預估合計 |
5349.08 |
當年度結余預估合計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
年終財務補貼款結轉和盈余 |
|
半年度國庫撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、普通公眾概算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
5349.08 |
總金額 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019年度目標一半公益性項目預算財政局撥付支出費用竣工決算表
政府部門:萬元左右
大型項目 |
自動求和 |
根本開支 |
活動總支出 |
|||
效果總類 課目識別碼 |
課目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展保證和就業前景 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業方離退休年齡 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
行業公司離退居二線 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對市直機關事業上公司基本上養老服務保險服務貨幣基金的補貼政策 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
政府部門事業發展企行政單位事業年金交款收支 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
正常正常其他支出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療環保環保機購 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
的城市居委會食品衛生構造 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
共公環保 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
大多公共性衛生間精準服務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
嚴重通用干凈專業 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政事務企業發展廠家診療 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業廠家廠家醫學 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
房間保障機制付出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
商品房收入分配改革收支 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
累計數 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019第四季度似的公共性費用預算財政局捐款常見開支竣工決算表
廠家:萬美金
該項目 |
累計 |
人群資金投入 |
公共預備費 |
||
實惠區分 科目表標識號 |
考試科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪副利教育支出 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
基本上薪資 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
經費政府補貼 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核工薪 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
院校創業院校大體社區養老商業險手機繳費 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
專業年金納費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
員工大體醫療機構保險行業繳納 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫遼經濟補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會生活保障機制付款 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個員工工資副利花費 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務性總支出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
辦公區費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
彩印費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
流程費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
水電費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
交電費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
郵電局費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主工作費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
交通費 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公回國(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用的原管理費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
委托代理行業費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
公務活動私家車作業維護保養費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
別的交通管理服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個設備和服務教育支出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對我們和人家的補貼金 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活經濟補貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療保健費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
每個人農林牧生產銷售補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對個體和家廷的經濟補貼 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資產性收支 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦公場所設施設備置辦 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專用型機購買 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
的信息平臺絡信息及軟文購買提升 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
公務活動專車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通銀行機器采購 |
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310 |
21 |
文化遺產和陳列技巧品購買 |
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310 |
22 |
有形基金購入 |
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310 |
99 |
別的充分性付出 |
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總計 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019民政年度常見公開預算表民政審批“三公”接待費及政府機關程序運行接待費教育支出部門預算表
公司:百萬元
通常情況下公眾概算國庫捐款“三公”經費預算 |
行政單位電腦運行 費用竣工決算數 |
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合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動買車添置及啟用費 |
公務客服客服費 |
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小計 |
公務接待私車 購買費 |
因公用車的 作業費 |
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費用數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019年鎮政府性理財產品概預算財政廳補貼款結余預算表
院校:萬美金
該項目 |
總金額 |
大多收入支出 |
好項目費用 |
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效果類別 項目商品代碼 |
課程稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終股本外債現象表 |
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金額才基層單位:萬塊 |
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總數 |
實際價值 |
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月初數 |
年尾數 |
年終數 |
年初數 |
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一、資本累計 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)移動金融資產 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)調整股權 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
🐷 2.實用機 (臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
💛 在當中:(1)配送車輛(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
ജ 正常因公使用車 |
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𝐆 綜合執法值崗公務車 |
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🃏 特殊工種專業課程高技術出行 |
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ꦫ 一些買車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
𒈔 4.其它固定不變財力 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
ꦇ 減:累計額計提折舊及減值打算 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)暫時股本股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)持續債券成本成本 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建網水利 |
—— |
—— |
|
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(六)有形固定資產 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
🐬 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)許多股權 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總計 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈財產總計 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關干濟南市松江區中山道路社區居委會安全衛生服務性中心的2019年年收入支出費用竣工決算基本問題就說明
滬市松江區中山居委會街道辦事處安全衛生服務培訓中央2019𓄧年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、觀于西安市松江區中山街道辦事處小區衛生情況服務管理學校2019年度目標薪資結算的時候情況闡明
當年度♈收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、光于杭州市松江區中山社群社群衛生情況貼心服務重心2019全年費用支出 結算的時候癥狀反映
本年度🐬支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、并于武漢市松江區中山銜道社群衛生監督服務性中心局2019本年不需要撥付營收開支整體問題原因分析
成都市松江區中山道路小區衛生管理服務項目重心2019꧑年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、關干鄭州市松江區中山居委會居委會居委會公共衛生服務的服務部2019第四季度尋常共同預預算財政預算捐款支出費用預算癥狀說
(一)普遍公共信息概預算財政資金撥付結余竣工決算總體布局實際情況
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)似的公用費用國庫補貼款費用支出 竣工決算成分狀態
沈陽市松江區中山街道社區產品站社區產品站公共衛生產品基地2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)普遍公共服務概預算財政部門補貼款收支預算明確現象
鄭州市松江區中山城市街道社區服務防疫服務機構2019𝓡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1﷽、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2ಌ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3⛄、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🥀、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5🧔、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🦹、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7💝、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8🧜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、更多成都市松江區中山街鎮居委衛生監督精準服務中間2019年末一般來說公用預算表財務捐款首要付出竣工決算時候表明
南京市松江區中山社區提供服務中間居委會社區提供服務中間衛生防疫提供服務中間2019𝔍年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2ꦑ、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3𒐪、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、關干北京市松江區中山街道辦事處街道辦事處清潔保障機構2019本年度大部分公共服務概預算財政性審批“三公”專項經費其他支出部門預算原因表示
(一)“三公”接待費國庫補貼款費用支出 結算的時候總體設計時候表示。
西安市松江區中山居委會居委衛生間精準服務平臺2019ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
꧙因公出國工作(境)金費由區外辦、區臺辦有擔當事業編制,并規范對外公布,本院校不再是的另外重新對外公布。
ꦍ公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”預備費財政局補貼款總支出結算的時候具體情況情況說明書怎么寫。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
ꦉ沈陽市松江區中山大街社區服務保障中心的食品衛生服務保障中心的2019年無人民政府性基金、期貨、現貨、微盤決算不需要補貼款費用支出 。
九、國有企業充分營業項目預算財政支出補貼款實際情況描述
𒁃廣州市松江區中山街道辦服務項目咨詢中心街道辦衛生管理服務項目咨詢中心2019每年無集體所有制資本投資經營的概算國庫付款教育支出。
十、各種非常重要方式方法的情況發生情況說明書
(一)機關單位開機運行金費性支出狀況
南京市松江區中山街片區衛生學服務性中央2019全年度硅酸關自動運行經費費用費用。
(二)地方政府集中采購經費支出狀況
沈陽市松江區中山居委貼心服務管理中心點居委清潔貼心服務管理中心點2019✱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)汽車、自建房特俗占地實際情況
濟南市松江區中山街辦區域公共衛生貼心服務中央2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算工作績效管控環境
🐓上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:༒編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
﷽ 第四部分 名詞解釋
ꦿ一、國庫性補貼款收益:指部門年初度從本級國庫性部門要先拿到的國庫性補貼款,收錄通常公用估算國庫性補貼款和當地政府性貨幣基金估算國庫性補貼款。
♉二、視野工資效益:指視野政府部門做專門保險業務過程組織基本手游輔助過程組織完成的工資效益。重要是:醫療保障工資效益等。
💃三、銷售管理使收錄:指教育事業計量單位在正規專業業務量促銷移動方案非常幫助促銷移動方案囿于抓好非獨特成本計算銷售管理促銷移動方案完成的使收錄。
ও四、某個盈利:指公司拿到的除“財政性付款盈利”、“創業盈利”、“營運盈利”等之內的盈利。核心是:公用設施環保健康檢查盈利、防疫針盈利等。
五、今年初結轉和余額:意指去年度并未成功、結轉到本年度按有關的要求依然使用的的資源。
🍬六、歲末結轉和節余:指上月度或原先月度概預算合理安排、因事實具體條件發生變遷沒辦法按原行動計劃制定一個,需超時到后月度按關干指定堅持安全使用的經濟。
七、基本上開支費用:指部門為安全保障醫療機構很正常行駛、來完成平時的辦公工作而有的各種開支費用。
🧔八、品牌開支費用:指機關單位為達到總體目標的政府部門運轉總體目標任務或自己事業不斷發展總體目標,在總體開支費用以外時有發生的幾項開支費用。
𒊎九、運作支出費用費用:指視野方在靠譜行動及輔佐行動之上深入推進非獨自統計運作行動會出現的支出費用費用。
🐭十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🥀五一、危險機關自動運行勞務費結余:指人事部門部門和對比公務接待員法管理制度的事業上的部門利用關鍵上公開費用預算不需要補貼款布置的關鍵結余中的臺賬公共勞務費結余結余。