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2018年度部門決算公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 頒布準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區中山街道特別特別衛生學安全服務主

2018年中職能部門竣工決算

 

 


目  錄

 

首位一部分 北京市市松江區中山街街道辦干凈衛生服務保障中心的簡介

一、基本職權

二、部結算的時候基層單位造成

第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、盈利花費部門預算總表

二、效益結算的時候表

三、結余部門預算表

四、財政性審批年收入教育支出結算的時候總表

五、一半公共服務預算表財政資金付款性支出結算的時候表

六、普遍公用費用預算財政性捐款關鍵結余竣工決算表

七、普通公共信息概預算財政性支出補貼款“三公”資金及部門自動運行資金性支出結算的時候表

八、當地政府性資金成本預算財政部門審批教育支出部門預算表

九、凈資產過負債的原因表

第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第二部位 名稱解說

 


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、核心工作職責

🦄成都市松江區中山居委居委會居委衛生防疫間業務咨詢中心是區衛計委下的一款 面層整形平臺。添加中山居委居委會各位老百姓客戶一般整形與公共信息衛生防疫間以防按摩保健業務。

二、裝置使用

🦹根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 


第二部分    上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表

2018每年凈收入經費支出結算的時候總表

企業:W

凈收入

收支

產品

結算的時候數

該項目

竣工決算數

一、財政預算補貼款營收

4592.73

一、應該共同服務于結余

 

  這里面:政府部性基金投資不需要預算不需要補貼款

 

二、外交史支出費用

 

二、上級領導補貼費利潤

181.65

三、中國國防支出費用

 

三、教育事業個人收入

3541.72

四、公益性應急結余

 

四、經營的盈利

 

五、學校費用

 

五、附屬機構上交國家盈利

 

六、完美技木支出費用

 

六、另外的利潤

843.99

七、和文化體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司收支

 

 

 

八、時代保障機制和人才需求收支

580.96

 

 

九、醫療服務健康與工作方案二孩付出

8396.6

 

 

十、環境節能環境結余

 

 

 

五一、城鄉居民社區居委會收入支出

 

 

 

十三、畜牧業水開支

 

 

 

十五、交通管理貨運教育支出

 

 

 

十四、物資堪探數據信息等支出費用

 

 

 

第十六、商業圈服務于業等經費支出

 

 

 

16、金融投資付出

 

 

 

十二、捐助另一個地域收入支出

 

 

 

十七、土地資源海洋環境氣象臺等付出

 

 

 

黨的十九、房產保駕護航收支

128.58

 

 

四十、油糧工程設備與物資的收儲撥出

 

 

 

二十一國慶、相關費用支出

 

本年度工資自動求和

9160.09

上年支出費用自動求和

9106.14

用事業性資金補充收支明細差額

 

盈余都分配好

270.63

本年結轉和余額

402.78

年終結轉和余額

186.1

共計

9562.87

共計

9562.87


2018全年效益結算的時候表

企業:余萬元

好項目

當年度薪水總金額

民政捐款工資

上級領導補貼費工資

自己事業盈利

經驗薪資

附帶廠家上交國家純收入

其它效益

功能分類
科目編碼

科目表種類

總金額

9160.09

4592.73

181.65

3541.72

 

 

843.99

208

 

 

社會存在服務保障和就業問題

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05 

 

財政事業性企事業單位編制離退居二線

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05

02 

行業政府部門離退居二線

22.85

22.85

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業上的院校通常社會養老商業保險商業保險繳納其他支出

148.40

148.40

 

 

 

 

 

208

05

07

機關視野政府部門視野政府部門職業分析年金繳納費用撥出

409.71

409.71

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備食品衛生與策劃養育教育支出

8450.55

3883.19

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

 

群眾醫療組織機構干凈衛生組織機構

7456.42

2889.06

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

01

市區居委會安全平臺

7448.24

2880.88

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

99

相關表層醫療器械環保組織機構

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

公益性干凈衛生

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

04

08

根本服務培訓性安全服務培訓

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業上的機構醫學

158.71

158.71

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業行業醫疔

158.71

158.71

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保護性支出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改革的實質費用支出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

01

房間房貸公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018年終性支出結算的時候表

的單位:萬元左右

該項目

上年費用累計

大體開支

建設項目收入支出

繳納上級領導總支出

營業支出費用

對付屬廠家補帖花費

功能分類
科目編碼

專業科目標題

合計數

9106.14

8149.07

957.07

 

 

 

208

 

 

社會存在安全保障和自主創業

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理創業基層單位離退休之

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05

02 

自己事業政府部門離退休之

22.85

22.85

 

 

 

 

208

05

06 

市直機關參公公司職位年金付款開支

148.40

148.40

 

 

 

 

208

05

07

機關企事業政府部門企事業政府部門最基本社會社保養老金理財產品的補貼金

409.71

409.71

 

 

 

 

210

 

 

醫學環境衛生與年度計劃計生支出費用

8396.60

7439.53

957.07

 

 

 

210

03

 

基成醫用健康平臺

7402.47

6506.62

895.85

 

 

 

210

03

01

大城市小區環保中介機構

7394.29

6506.62

887.67

 

 

 

210

03

99

其余面層醫疔公共衛生學校

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

公共信息清潔

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

04

08

基本的共公環保服務性

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

11

 

行政事務事業上的部門醫療器械

158.71

158.71

 

 

 

 

210

11

02

自己事業院校醫疔

158.71

158.71

 

 

 

 

221

 

 

住宅服務經費支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

 

商品房教育體制改革總支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

01

個人住房北京公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018月度財政資金捐款薪資收入教育支出預算總表

院校:萬的大寫

年收入

教育支出

項目

部門預算數

業務

累計

通常情況下共公工程預算不需要補貼款

相關部門性基金投資決算財政部門付款

一、一般來說公用預決算財政廳審批

4592.73 

一、基本上公益性售后服務費用

 

 

 

二、政府部性基金投資財政局預算財政局付款

 

二、外交史開支

 

 

 

 

 

三、飲水機結余

 

 

 

 

 

四、公眾安全可靠付出

 

 

 

 

 

五、培訓教育支出

 

 

 

 

 

六、科學高技術高技術撥出

 

 

 

 

 

七、特色文化體育教育與媒體經費支出

 

 

 

 

 

八、社會性安全保障和就業問題結余

 580.96

 580.96

 

 

 

九、醫療保障健康與工作計劃養育費用

 3893.19

 3893.19

 

 

 

十、能效環保型教育支出

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村社區衛生總支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水支出費用

 

 

 

 

 

第十五、道路及運輸支出費用

 

 

 

 

 

十四、資源英文地質勘察個人信息等總支出

 

 

 

 

 

15、工業的快餐業等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融收入支出

 

 

 

 

 

十二、扶持各種地總支出

 

 

 

 

 

十七、土地資源海上氣象臺等費用

 

 

 

 

 

第十九、公寓房服務教育支出

 128.58

 128.58

 

 

 

三十、油糧物資供應存量撥出

 

 

 

 

 

二五一、相關其他支出

 

 

 

年初創收加總

4592.73 

上年收入支出總計

 4592.73

 4592.73

 

年終財務補貼款結轉和余額

 

年底財政部門審批結轉和節余

 

 

 

      一半公共服務工程預算不需要審批

 

 

 

 

 

      相關部門性貨幣基金概算財政預算捐款

 

 

 

 

 

總結

4592.73 

總共

 4592.73

 4592.73

 

 


2018全年似的公共性成本預算財政付出撥付付出竣工決算表

單位名稱:萬的大寫

業務

總金額

大多開支

好項目付出

系統幾大類

科目表商品代碼

考試科目名稱

208

 

 

社會中保證和就業問題

580.96

580.96

0.00

208

05 

 

行政處自己事業機關單位離退休工資

580.96

580.96

0

208

05

02 

企事業計量單位離辭職

22.85

22.85

0

208

05

06 

行政機關事業心組織職業年金網上繳費撥出

148.40

148.40

0

208

05

07

對行政機關事業心公司基本性健康養老保障股票基金的補助金

409.71

409.71

0

210

 

 

醫院衛生管理與計劃方案生小孩經費支出

3,883.19

3,290.26

592.93

210

03

 

底層醫疔清潔平臺

2,889.06

2,357.35

531.71

210

03

01

成市平臺干凈衛生組織

2,880.88

2,357.35

523.53

210

03

99

某個底層醫遼衛生學系統

8.18

0.00

8.18

210

04

 

公眾安全

835.42

774.20

61.22

210

04

08

大體公共性干凈服務項目

835.42

774.20

61.22

210

11

 

行政機關事業上的工作單位醫療管理

158.71

158.71

0

210

11

02

事業上的公司的醫用

158.71

158.71

0

221

 

 

租賃房保障措施總支出

128.58

128.58

0

221

02

 

往房體制改革花費

128.58

128.58

0

221

02

01

住宅房社保公積金

128.58

128.58

0

累計數

4592.73

3999.8

592.93

 


2018年末尋常公用設施概算民政撥付基本上收支預算表

  企業:萬

活動

總金額

考生費用

公供事業費

第三產業幾大類

管理費用編寫代碼

考試科目簡稱

301

 

月薪褔利教育支出

3813.73

3813.73

 

301

01

  常見薪水

421.95

421.95

 

301

02

  經費補助

210.48

210.48

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  伙食費政府補貼費

56.53

56.53

 

301

07

  效績待遇

1460.15

1460.15

 

301

08

部門企業發展計量單位最基本養老院穩定費

409.71

409.71

 

301

09

職位年金付款

148.40

148.40

 

301

10

教職工主要醫療設備穩妥激費

158.71

158.71

 

301

11

公務接待員醫疔津貼繳納

 

 

 

301

12

其余市場經濟的保障繳納

65.47

65.47

 

301

13

商品房住房基金

132.73

132.73

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  另一個月工資待遇微信撥出

749.60

749.60

 

302

 

淘寶寶貝和業務結余

179.11

 

179.11

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  手續訂費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

45.16

 

45.16

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  業主維護費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)服務費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  專門的原料費

116.10

 

116.10

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  通用型助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  委托人渠道費

 

 

 

302

28

  公會勞務費

 

 

 

302

29

  福利福利費

17.85

 

17.85

302

31

  公務活動使用車行駛保養費

 

 

 

302

39

  別的交通費費

 

 

 

302

40

  稅金及附帶相應費用

 

 

 

302

99

  別餐品和提供服務費用

 

 

 

303

 

對個人賬戶和家族的補貼政策

6.96

6.96

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

5.00

5.00

 

303

05

  日常生活補帖

0.35

0.35

 

303

07

  醫療機構費補貼

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

自己綠植基地種植政府補貼

 

 

 

303

99

  任何用戶和普通家庭的補帖結余

1.61

1.61

 

310

 

資金性開支

 

 

 

310

02

  商務辦公系統購進

 

 

 

310

03

  專用機械設備置辦

 

 

 

310

07

  信息查詢網絡上及小軟件購買更換

 

 

 

310

13

  公務接待出行用車折舊費

 

 

 

310

19

  別的交通銀行出行工具購買

 

 

 

310

22

  隱形資源購入

 

 

 

310

99

  許多資產投資性總支出

 

 

 

合計數

3999.8

3820.69

179.11

 


2018年終普遍公開竣工決算財政廳付款“三公”費用付出及機關單位運營費用付出付出竣工決算表

企業單位:億元

一樣 通用預決算不需要審批“三公”預備費

單位操作

勞務費部門預算數

累計數

因公回國

(境)費

公務接待出行購進及運動費

公務接待工作接待工作費

小計

公務接待車輛

新購費

公務接待車輛租賃

正常運行費

工程預算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年中市政府性母基金預算財政開支撥付開支預算表

企事業單位:十萬

項目

預估合計

差不多費用支出

創業項目支出費用

效果劃分

學科簡碼

題目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

 

注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年基金負債率情形表

 

 

數額公司的:萬塊人民幣

 

總數

價值

期初數

年初數

年末數

半年度數

一、財產自動求和

——

——

4784.19 

5491.8

   (一)游動股本

——

——

1844.1

2137.33

   (二)穩固資本

——

——

2903.66

3274.7

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63

                2.通用設備(臺/套/輛)

 920

 874

513.01

531.98

                   (1)車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

♛                          尋常國家公務車輛

 

 

 

 

꧑                          城管執法值崗車輛

 

 

 

 

🌃                          重型工程專業枝術私車

 

 

 

 

🦩                          的使用車

 2

 2

 67.39

 67.39

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 305

 337

1688.72

1948.66

                    單價100萬元以上專用設備

 3

 3

 444.6

 444.6

🤡               4.其他的規定財產

——

——

273.3

365.43

🐽        減:當年度折舊費及減值安排

——

——

 

 

   (三)長遠投入

——

——

 

 

   (四)正在新建建設項目

——

——

 

 

   (五)無形中財產

——

——

36.43 

79.78

🦂        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)另一房產

——

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二、外債自動求和

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 760.3

991.84

三、凈股本總計

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4023.89

4499.96

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關羽傷害市松江區中山的大街上社區業務站環保業務核心2018本年工資收入收入支出結算的時候整體實際情況詳細說明

廣州市松江區中山道路居委安全衛生精準服務學校2018年度收入總計為9562.87W、收支累計為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、針對深圳市松江區中山街居委會環衛精準服務網站站2018當年度盈利預算狀態原因分析

年初𓆏收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。

三、有關東莞市松江區中山街鎮街道衛生情況貼心服務管理中心點2018本年度總支出竣工決算狀態說明怎么寫

上年💖支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。

四、關干南京市松江區中山街道社區居委會街道社區健康提供服務公司2018季度財政廳捐款效益經費支出整體來說情況介紹

成都市松江區中山社區居委會服務管理重點社區居委會衛生監督服務管理重點2018♑年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、觀于東莞市松江區中山小區產品中心局小區衛生防疫產品中心局2018月度普通公用財政局預算財政局捐款結余竣工決算狀態詳細說明

(一)般公益性預算表財政資金捐款經費支出預算總體目標問題

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018🐬年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)基本公共信息成本預算財政局撥付收入支出結算的時候機構問題

佛山市松江區中山大街小區環境衛生工作重心2018ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。

(三)尋常公共信息概算財務補貼款收支竣工決算基本情況

傷害市松江區中山街道社區服務的中心的社區服務的中心的公共衛生服務的中心的2018🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1♔、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2ꦛ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

3🔯、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4𒈔、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

5꧂、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6𓂃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。

7𓄧、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

8🔴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。

六、對武漢市松江區中山街辦社區環境衛生環境衛生服務保障學校2018年度目標一樣公益性財務預算財務付款基本的經費支出部門預算情況報告闡述

杭州市松江區中山街鎮小區干凈衛生精準服務服務網2018▨年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2ღ、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🃏、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、并于重慶市松江區中山街鎮社群安全功能心中2018當年度一般的服務性費用預算國庫審批“三公”費用性支出結算的時候現狀情況說明書

(一)“三公”專項經費財政廳付款花費預算基本具體情況情況報告。

廣州市松江區中山街社區精準服務心中干凈衛生精準服務心中2018𒊎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

因公回國(境)資金投入由區外辦、區臺辦負責任預算編制,并大一統透明化,本行業不用再額外重覆透明化。

已使用國家公務接待公務接待車體制改革,國家公務接待公務接待車購買及行駛維修保養費未設置。

公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

(二)“三公”勞務費財政局捐款總支出結算的時候具體的情況解釋。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

杭州市市松江區中山街辦街道健康功能核心2018半年度無政府性性股票基金估算財政預算審批收支。

 

九、國有企業資產運營預算表國庫付款現象這說明

⛄南京市松江區中山街道辦居委會街道辦干凈衛生售后服務平臺2018本年無國家股投資運營概算財政局審批付出。

十、任何為重要地方的原因介紹

(一)政府機關工作金費其他支出情形

北京市松江區中山街道辦事處街道辦環境衛生服務質量中心站2018全年有機關正常運作費用費用支出 。

(二)中央政府采買撥出原因

滬市松江區中山街道辦區域清潔產品中心局2018🅺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

(三)來往車輛、快裝特殊性負載事情

1.行駛

⛎直到2018年12月31日,鄭州市松江區中山街鎮社區網站清潔服務管理心中現有汽車2輛,在這當中,另外的使用車2輛

2.屋房

蘇州市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算工作績效經營的情況

🅷上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分    名詞解釋

 

🌟一、民政部部捐款收入來源:指公司的年初度從本級民政部部部獲得的民政部部捐款,屬于普通公用費用民政部部捐款和區政府性母基金費用民政部部捐款。

✤二、工作收益:指工作機構組織開展專業的業務部主題項目以至于捕助主題項目要先拿到的收益。主要是:醫遼收益等。

🔴三、企業營業收錄:指事業上的工作單位在專科的業務促銷工作組織十分助手促銷工作組織本身進行非獨力核算成本企業營業促銷工作組織提供的收錄。

🌠四、相關收益:指機關單位爭取的除“財政性補貼款收益”、“參公收益”、“生產經營收益”等或者的收益。包括是:公共服務環衛健康體檢收益、防疫針收益等。

五、年末結轉和盈余:意指去年度并未到位、結轉到當年度按關與的規定仍然運行的的資金。

🌸六、半半季度結轉和余額:指本半季度度或一年前半季度費用預算配備、因客觀存在狀況形成變沒有按原項目制定一個,需遲緩到未來半季度按關與中規定繼讀用到的金額。

七、基本性撥出:指基層單位為保證結構正常值運行業務、實現常規本職工作重任而遭受的一項撥出。

🐼八、工程項目費用:指院校為達到某些的財政作業釣魚任務或事業性的發展要求,在基本上費用本身引發的杜六房加盟總部的費用。

🦩九、生產開支:指創業公司的在正規游戲活動組織及幫助游戲活動組織之中開發非獨特會計核算生產游戲活動組織進行的開支。

☂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌺五一、公司行駛資金費用預算:指行政機關公司和根據因公員法管控的事業公司食用般公用設施費用預算財務捐款科學安排的最基本花費中的生活公用設施資金費用預算花費。

 

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