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2019年決算信息公開(上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心)
信息來源: 公布時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區永豐銜道街道辦衛生情況工作中心的

2019年末監管部門預算

 

 

 

 


目  錄

 

第1部門 天津市松江區永豐大街社區服務性站安全衛生服務性平臺概貌

一、主要的職責范圍

二、政府部門部門預算單位名稱涉及

第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表

一、工資費用竣工決算總表

二、利潤竣工決算表

三、撥出竣工決算表

四、財政性捐款盈利收支預算總表

五、一般來說公用設施財政收入支出預算財政收入支出付款收入支出竣工決算表

六、常見公眾預算表財政部門審批基本性結余部門預算表

七、尋常公用設施成本預算財政資金撥付“三公”費用及工商登記運轉費用費用結算的時候表

八、政府部性理財產品結算的時候財政性補貼款開支結算的時候表

九、資本外債條件表

第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

4、方面 名稱詮釋

 


第一部分    上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況

 

一、最主要的職權

ไ有效保障本地化區的大致醫療服務、一般病多發性病的基礎基礎護理、可以恢復期住院病人的康復訓練治療方法與基礎基礎護理、公共服務公共衛生服務防護與養生用途。

二、系統設置

𒊎通過上述內容責職,傷害市松江區永豐街道辦事處小區健康服務咨詢中心設下設組織機構,還包括:工作室、醫務科、防止護理科、財務人員科、診所、監護室及6個環衛保障站等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心

2019當年度部位竣工決算表

2019年終收錄開支部門預算總表

方:十萬

納入

結余

內容

結算的時候數

投資項目

結算的時候數

一、財政局捐款納入

4151.20

一、應該公用提供服務開支

 

  在當中:相關部門性理財產品估算財政局補貼款

 

二、外交史開支

 

二、上級領導補貼政策盈利

 

三、國防教育教育支出

 

三、事業上的年收入

4831.91

四、共同安會費用

 

四、經營管理工資收入

 

五、培養總支出

4.38

五、其他標準上交國家納入

 

六、學科技術設備性支出

 

六、另一個效益

38.67

七、學歷體肓與媒體收支

 

 

 

八、世界 服務和擇業費用

519.83

 

 

九、醫用環保與工作方案發育經費支出

6704.21

 

 

十、節能低能耗低能耗開支

 

 

 

國慶、村鎮社區服務站其他支出

 

 

 

十三、農業水總支出

 

 

 

十四、交通出行搬運支出費用

 

 

 

十四、資源英文勘測數據等總支出

 

 

 

十六、企業產品業等總支出

 

 

 

第十六、財務付出

 

 

 

十二、協助其它中南部教育支出

 

 

 

18、國土局海域氣象學等收入支出

 

 

 

第十九、房屋擔保結余

148.16

 

 

二十二、糧油食品材料物資產出開支

 

 

 

二11、某些付出

 

上年使收入累計數

9021.78

當年度經費支出預估合計

7376.58

用行業理財產品處理開支差額

 

節余調整

1645.20

年終結轉和節余

 

歲末結轉和節余

 

總金額

9021.78

總結

9021.78


2019一年度收入來源結算的時候表

的單位:萬多

投資項目

年初盈利加總

財政廳撥付工資收入

上家經濟補貼營收

行業個人收入

銷售經營盈利

附設企事業單位上交薪資收入

各種工資收入

功能分類
科目編碼

題目分類

總金額

9021.78 

4151.20 

 

4831.91 

 

 

38.67 

205

 

 

教育輔導教育支出

4.38 

4.38 

 

 

 

 

 

205

99

 

其他的基礎教育經費支出

4.38 

4.38 

 

 

 

 

 

205

99

99

別學前教育教育支出

4.38 

4.38 

 

 

 

 

 

208

 

 

世界 有效保障和人才需求收入支出

519.83 

153.77 

 

366.06 

 

 

 

208

05 

 

行政性視野企企業離退居二線

519.83 

153.77 

 

366.06 

 

 

 

208

05

02

視野公司離養老

14.39

 

 

14.39

 

 

 

208

05

05

  行政工作單位參公工作單位幾乎給社保費金繳付經費支出

351.58

 

 

351.58

 

 

 

208

05

06 

  行政機關事業性企業角色年金付款費用

153.77 

153.77 

 

 

 

 

 

208

05

99

  任何行政性自己事業院校離退休年齡花費

0.08

 

 

0.08

 

 

 

210

 

 

環保健康生活結余

8349.41

3844.89

 

4465.85

 

 

38.67

210

03

 

底層醫疔安全學校

6566.50

2649.85

 

3877.99

 

 

38.67

210

03

01

大都市小區公共衛生組織

6566.50

2649.85

 

3877.99

 

 

38.67

210

04

 

通用干凈衛生

1615.91

1195.04

 

420.86

 

 

 

210

04

08

基本上公共性環保的服務

1615.91

1195.04

 

420.86

 

 

 

210

11

 

行政管理事業上的政府部門醫療器械

167.00

 

 

167.00

 

 

 

210

11

02

事業上的企業社區醫療

167.00

 

 

167.00

 

 

 

221

 

 

往房質量保障花費

148.16

148.16

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房體制改革撥出

148.16

148.16

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房北京公積金

148.16 

148.16 

 

 

 

 

 

 


2019當年度撥出部門預算表

標準:萬美金

工程

年初費用支出 合計數

基本性其他支出

創業項目收入支出

繳納上級領導支出費用

生產花費

對加盟計量單位補貼政策付出

功能分類
科目編碼

會計科目種類

加總

7376.58 

6867.96 

508.62

 

 

 

205

 

 

基礎教育總支出

4.38 

 

4.38 

 

 

 

205

99

 

各種培養撥出

4.38 

 

4.38 

 

 

 

205

99

99

其他學前教育總支出

4.38 

 

4.38 

 

 

 

208

 

 

社會上保護和工作開支

519.83 

519.83 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性視野基層單位離退居二線

519.83 

519.83 

 

 

 

 

208

05

02

企業發展企業離退職

14.39 

14.39 

 

 

 

 

208

05

05

  工商登記參公機關單位幾乎養老保費保費網上繳費花費

351.58 

351.58 

 

 

 

 

208

05

06 

  工商登記事業發展政府部門網絡職業年金繳納付出

153.77

153.77

 

 

 

 

208

05

99

   的行政部門創業行業離養老開支

0.08

0.08

 

 

 

 

210

 

 

安全健康安全健康收支

6704.21

6199.97

504.24

 

 

 

210

03

 

基礎醫療干凈衛生干凈衛生企業

5335.13

4930.12

405.01

 

 

 

210

03

01

城市地區小區環衛醫院

5335.13

4930.12

405.01

 

 

 

210

04

 

服務性干凈

1202.07

1102.85

99.23

 

 

 

210

04

08

常規公開公共衛生業務業務

1202.07

1102.85

99.23

 

 

 

210

11

 

財政企業發展院校醫藥

167.00

167.00

 

 

 

 

210

11

02

企業發展組織醫療保障

167.00

167.00

 

 

 

 

221

 

 

商品房保障機制收支

148.16

148.16

 

 

 

 

221

02

 

商品房教育體制改革教育支出

148.16

148.16

 

 

 

 

221

02

01

房屋社保公積金

148.16

148.16

 

 

 

 


2019每年財政預算付款薪資收入收入支出部門預算總表

公司的:萬余元

工資收入

費用支出

業務

預算數

創業項目

總計

似的公開項目預算財政資金撥付

部門性私募基金預算表財政性捐款

一、常見公眾費用財政預算付款

4151.20 

一、一般的公眾安全服務費用支出

 

 

 

二、相關部門性股權基金預決算財政支出捐款

 

二、外交關系收入支出

 

 

 

 

 

三、國家安全總支出

 

 

 

 

 

四、公眾穩定收支

 

 

 

 

 

五、教育輔導結余

 4.38

 4.38

 

 

 

六、科學研究枝術性支出

 

 

 

 

 

七、和文化體育競技與新傳媒費用支出

 

 

 

 

 

八、發展擔保和專業教育付出

 153.77

 153.77

 

 

 

九、公共衛生安全收入支出

 3844.89

 3844.89

 

 

 

十、高效低能耗花費

 

 

 

 

 

國慶、新型農村片區其他支出

 

 

 

 

 

12、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

第十五、交通管理運輸管理開支

 

 

 

 

 

十四、資源的堪探資訊等經費支出

 

 

 

 

 

第十三、商業運作服務業等開支

 

 

 

 

 

十五、風險管控開支

 

 

 

 

 

二十七、救助其他的沿海地區教育支出

 

 

 

 

 

十七、國土局海域氣象站等其他支出

 

 

 

 

 

黨的十九、租賃房服務保障支出費用

 148.16

 148.16

 

 

 

第二十、糧油食品物資采購保障經費支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、任何收入支出

 

 

 

本年度效益累計

4151.20 

當年度收入支出總計

 4151.20

 4151.20

 

月初財政性捐款結轉和節余

 

半年度財政預算捐款結轉和盈余

 

 

 

      基本公用估算不需要付款

 

 

 

 

 

      縣政府性理財產品國庫預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

總結

4151.20 

合計

4151.20 

 4151.20

 

 


2019年末一半共公預算表國庫撥付收入支出竣工決算表

廠家:多萬元

該項目

累計數

基本性總支出

創業項目教育支出

基本功能劃分類別

考試科目代碼

幾個會計科目名稱

205

 

 

學前教育付出

4.38

 

4.38 

205

99

 

另外文化藝術培訓經費支出

4.38

 

4.38

205

99

99

其它的幼兒教育總支出

4.38

 

4.38

208

 

 

發展有效保障和出去上班性支出

153.77

153.77

 

208

05 

 

政府部門視野政府部門離退休工資

153.77

153.77

 

208

05

06

  市直機關企事業單位編制名稱職業的年金繳納費用花費

153.77

153.77

 

210

 

 

衛生監督正常開支

3844.89

3340.65

504.24

210

03

 

基層人員醫治清潔學校

2649.85

2244.83

405.01

210

03

01

  都市小區環衛設備

2649.85

2244.83

405.01

210

04

 

通用干凈衛生

1195.04

1095.82

99.23

210

04

08

  幾乎公益性食品衛生服務保障

1195.04

1095.82

99.23

210

11

02

  事業廠家廠家醫用★

127.28

127.28

 

221

 

 

住宅房有保障經費支出

148.16

148.16

 

221

02

 

房間改革創新開支

148.16

148.16

 

221

02

01

  往房個人公積金

148.16

148.16

 

自動求和

4151.20

3642.58

508.62


2019全年度應該服務性估算民政付款一般支出費用預算表

  企業:萬是

頂目

總金額

工作人員金費

共公費用

經濟增長劃分類別

科目必編號規則

題目分類

301

 

薪資優惠其他支出

3405.90

3405.90

 

301

01

  基礎很大打工族薪資

182.35

182.35

 

301

02

  津貼費補肋

502.16

502.16

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  餐費補帖費

144.96

144.96

 

301

07

  績效考核公司

1549.97

1549.97

 

301

08

政府部門事業性企業單位差不多頤養安全費

 

 

 

301

09

的職業年金納費

153.77

153.77

 

301

10

公司員工核心醫學保險服務激費

 

 

 

301

11

因公員醫療保健經濟補貼手機繳費

 

 

 

301

12

其余中國社會切實保障繳納

66.59

66.59

 

301

13

個人社保公積金貸款

148.16

148.16

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  別工薪特權性支出

657.94

657.94

 

302

 

貨物和產品收支

231.03

 

231.03

302

01

  接待室費

14.94

 

14.94

302

02

  印廠費

5.46

 

5.46

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  流程手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

11.48

 

11.48

302

06

  電費繳費

21.36

 

21.36

302

07

  郵電局費

18.76

 

18.76

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業處理處理費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)花銷

 

 

 

302

13

  保修(護)費

30.12

 

30.12

302

14

  房租費費

1.87

 

1.87

302

15

  交互費

0.09

 

0.09

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  國家公務接侍費

 

 

 

302

18

  專用產品費

102.85

 

102.85

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專用的液體燃料費

1.28

 

1.28

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  授權委托業務部門費

4.53

 

4.53

302

28

  商會專項經費

 

 

 

302

29

  福利性費

0.21

 

0.21

302

31

  公務接待車輛使用運動系統維護費

0.06

 

0.06

302

39

  其它的客運費

 

 

 

302

40

  稅金及增添手續費

 

 

 

302

99

  某些物品和服務管理支出費用

18.02

 

18.02

303

 

對個體和家人的津貼

0.55

0.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療器械費補助金

0.55

0.55

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

自己的林果分娩補助費

 

 

 

303

99

  其余我們和家里的補助費其他支出

 

 

 

310

 

資本公司性經費支出

5.10

 

5.10

310

01

  快裝鋼結構多層建筑購建

 

 

 

310

02

  工作設施設備租賃費

4.42

 

4.42

310

03

  專用箱專業設備新購

0.68

 

0.68

310

04

  框架配制投建

 

 

 

310

07

  的信息平臺網絡數據及手機軟件租賃費更換

 

 

 

310

13

  因公私車購入

 

 

 

310

19

  另一道路交通軟件工具新購

 

 

 

310

22

  神圣凈資產購進

 

 

 

310

99

  許多金融資本性支出費用

 

 

 

累計數

3642.58

3406.45

236.13

 


ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ2019一年度普遍公共信息竣工決算財政廳補貼款“三公”事業費及行政機關正常運行事業費收入支出竣工決算表

方:萬的大寫

基本共公決算財政性捐款“三公”資金投入

部門正常運行

接待費預算數

累計

因公回國

(境)費

國家公務出行用車新購及使用費

公務接待廳接待廳費

小計

公務接待車輛租賃

購進費

公務活動車輛租賃

正常運作費

費用預算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

費用預算數

預算數

 

0.06

0.06

 

 

0.06

0.06

 

0

0.06

0.06

 

 

 


2019本年度當地政府性投資基金財政性預算財政性撥付性支出竣工決算表

公司:萬美元

投資項目

總計

一般支出費用

業務總支出

作用等級分類

會計分類編寫代碼

科目表種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年固定資產負債率前提表

 

 

合同額公司的:萬美元

 

總量

幣值

今年初數

年底數

期初數

歲末數

一、資產投資合計數

——

——

 2427.17

 3033.13

   (一)移動資本

——

——

 1563.74

 2016.49

   (二)固定好房產

——

——

 2219.97

 2557.24

          其中:1.房屋(平方米)

 7600.00

 7600.00

 500.48

 692.45

                2.通用設備(臺/套/輛)

 662

 722

 416.54

 451.31

                   (1)車輛

 1

 1

 28.01

 17.99

ꦐ                          應該因公私車

 1

 1

 28.01

 17.99

❀                          辦案值崗買車

 

 

 

 

෴                          特種工藝非常專業技能車輛使用

 

 

 

 

☂                          一些使用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 288

 370

 1117.97

 1201.13

                    單價100萬元以上專用設備

 2

 2

 170.69

 194.35

♉               4.某個規定財產

——

——

 184.98

 212.35

ꦚ        減:累加折舊率及減值準備工作

——

——

 

 

   (三)長期性交易

——

——

 

 

   (四)要建項目

——

——

 

 

   (五)神圣資本

——

——

 110.18

 139.53

🌳        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (六)相關金融資產

——

——

 

 

二、流動負債總金額

——

——

 373.83

 428.64

三、凈股權累計

——

——

 2053.35

 2604.49

 


第三部分  上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、對傷害市松江區永豐居委社區服務于站環衛服務于中心局2019財政年度盈利性支出部門預算基本現象詳細說明

昆明市松江區永豐道路區域干凈衛生服務管理重心2019♑年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。

二、對于蘇州市松江區永豐道路街道辦安全業務機構2019第四季度效益竣工決算狀態證明

年初𓂃收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。

三、對南京市松江區永豐街道辦事處社區居委會干凈衛生貼心服務核心2019本年度其他支出結算的時候現狀闡述

本年度ඣ支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。

四、就西安市松江區永豐街邊特別安全服務質量中心的2019年末財政局補貼款工資收入花費總體布局情形講解

廣州市市松江區永豐居委會社區醫療學衛生學服務性學校2019🌳年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。

五、對于武漢市松江區永豐街道辦居委會街道辦衛生管理精準服務管理中心2019第四季度普通公用設施費用財政廳補貼款總支出竣工決算狀態這說明

(一)基本上通用估算不需要付款支出費用部門預算總體性情況

天津市松江區永豐居委居委會居委衛生防疫貼心服務平臺站2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。

(二)平常共公預結算的時候財務捐款性支出結算的時候機構情況報告

佛山市松江區永豐街辦居委環衛服務公司2019ও年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。

 

(三)通常公用設施費用財政預算審批總支出預算準確情況報告

滬市松江區永豐街辦區域衛生情況服務基地2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。

1꧟、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。

2ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。

3ℱ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。

4💖、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。

5🌞、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。

六、對於沈陽市松江區永豐居委街道辦衛生監督服務質量中間2019季度正常共同估算財政性撥付一般費用支出 部門預算條件表明

北京市松江區永豐居委會居委會干凈衛生服務核心2018🦄年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:

1😼、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2꧑、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。

4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。

 

🔜七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入不需要補貼款收入支出竣工決算總體布局情況發生說明怎么寫。

武漢市松江區永豐的大街上街道辦事處干凈服務保障公司2019ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

2019🌟年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。

(二)“三公”接待費財政性捐款花費竣工決算實際情況報告描述。

2019♚年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出境(境)費由區外辦、區臺辦承接定編,并統一的政府信息性,本組織已經另外抄襲政府信息性。

2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。

3、國家公務接待室費撥出無

昆明市松江區永豐銜道街道辦健康貼心服務重心2019全年度無“三公”勞務費財務補貼款費用。

八、相關東莞市松江區永豐城市區域健康服務心中2019每年區政府性新基金概預算財政預算補貼款總支出預算情況報告解釋

🤪廣州市松江區永豐居委會社區產品站清潔產品機構2019年終無區政府性股票基金成本預算財政部門撥付教育支出。

九、國有企業投資者生意概算財政局撥付現狀說

蘇州市松江區永豐街鎮片區干凈衛生服務性中央2019本年度無國家投資者生意概算民政審批撥出。

十、某些關鍵性議題的情況下闡明

(一)市直機關運作專項經費付出狀況

ꦍ深圳市松江區永豐社區網站居委會社區網站健康服務質量機構2019年末無機物關程序運行經費支出費用支出費用。

(二)政府機構選擇結余具體情況

濟南市松江區永豐居委會街道辦事處食品衛生服務于主2019年中政府部選購數額(以協議書簽訂合同是以)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2019꧃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。

(三)貨車、房源唯一性占存具體情況

1.車子

꧋截止日2019年12月31日,西安市松江區永豐街道社區安全衛生社區安全衛生安全衛生服務項目重點用的正常的國家公務接待買車中,由區機關單位事物工作局大一統其他貨幣資金切實保障的正常的國家公務接待買車為1輛。

2.室內

✃公布2019年12月31日,杭州市市松江區永豐街社區產品站安全產品重點使用的的快裝中由區行政單位業務工作管理中心相同調制的昆明市松江區永豐社區服務中心辦事人處產權證的快裝為7600一平米米。

(四)費用業績考核管控情況發生

💯上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ไ一、民政局部門資金廳捐款效益:指機關單位上半年度從本級民政局部門資金廳監管部門拿得的民政局部門資金廳捐款,有基本公共信息項目項目預算民政局部門資金廳捐款和相關部門性股票基金項目項目預算民政局部門資金廳捐款。

𝄹二、事業有成有成上的營收:指事業有成有成上的廠家開始靠譜業務部行為和其鋪助行為拿得的營收。其包括是:醫療衛生營收等(無事業有成有成上的營收的廠家保存事業有成有成上的營收的動詞解悉,但不舉例子其包括介紹,下類同)。

❀三、操作的凈創收:指事業的單位的單位在專業課程項目促銷話動簡述手游輔助促銷話動以外深入推進非自立成本核算操作的促銷話動獲取的凈創收。大部分是:的士凈創收等。

♛四、各種使創收水平:指計量單位確認的除“財政性審批使創收水平”、“衛生事業使創收水平”、“生產使創收水平”等其它的使創收水平。具體是:學習體驗使創收水平等。

五、期初結轉和盈余:是以當年度還進行、結轉到本年度按相關的標準規定堅持食用的本金。

🉐六、月底結轉和余額:指上半第四季度目標或此前半第四季度目標項目預算設置、因從客觀條件突發轉化難以按原第四季度計劃推進,需延后到后來半第四季度目標按光于法律法規再選擇的資產。

🎀七、大多其他付出:指企業單位為保險企業沒問題運行的、已完成平時崗位目標任務而發生了的貼心的售后服務其他付出。

ꦅ八、創業項目費用撥出 :指標準為完全獨特的財政任務卡任務卡或行業發展壯大最終目標,在大多費用撥出 以外再次發生的多種費用撥出 。

🃏九、生產開經費總支出:指企業企機關單位在專業的的活動內容形式及配套的活動內容形式外實施非獨自成本計算生產開的活動內容形式進行的經費總支出。

🤡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝐆五一、機關事業上的院校正常運行金費:指人事部門院校和操作因公員法管理系統的事業上的院校選用一半公共性工程預算財政性付款準備的首要性結余中的日常性共公金費性結余。

 

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