杭州市松江區永豐小區居委會小區衛生防疫服務管理平臺
2018財政年度職能部門結算的時候
目 錄
一號那部分 北京市松江區永豐街辦街道安全功能管理中心概述
一、最主要的權責
二、部們部門預算單位名稱定義
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入水平性支出部門預算總表
二、工資收入結算的時候表
三、收支竣工決算表
四、民政付款年收入花費結算的時候總表
五、普遍公眾概算財政局撥付費用支出 結算的時候表
六、通常情況共同概預算民政撥付核心總支出預算表
七、般共同估算財政部門付款“三公”事業費及行政單位行駛事業費其他支出預算表
八、中央政府性股權基金費用財務審批費用支出 結算的時候表
九、股權欠債狀況表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點部位 動詞詮釋
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、一般職權
🥂有保障本地網區的主要醫療服務、種類病多見病的護里、回復期病號的康復訓練根治與護里、服務性干凈衛生怎樣預防與保建用途。
二、企業放置
🤡要根據以上的責職,傷害市松江區永豐街道辦事處社區網站清潔服務的服務部設增設組織,包涵:工作室、醫務科、杜絕保健理療科、財務出納科、門診部、診室及6個環境衛生產品站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018年中單位部門竣工決算表
2018本年度個人收入教育支出預算總表
計量單位:萬美金
創收 |
付出 |
||
工作 |
結算的時候數 |
新項目 |
預算數 |
一、財政支出審批使收入 |
3265.85 |
一、似的公共信息貼心服務總支出 |
|
中僅:政府性性新基金概預算財政性捐款 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
二、上級部門政府補貼收入來源 |
158.47 |
三、國防科技撥出 |
|
三、衛生事業收入來源 |
2570.23 |
四、公益性衛生撥出 |
|
四、開納入 |
|
五、培育花費 |
3.82 |
五、附屬組織繳納薪資收入 |
|
六、完美技術水平付出 |
|
六、另一薪資收入 |
625.35 |
七、企業文化體育足球與文化傳播結余 |
|
|
|
八、市場基本保障和就業機會費用 |
521.27 |
|
|
九、醫療保健衛生防疫與工作計劃生殖總支出 |
5700.48 |
|
|
十、節能減排環保型撥出 |
|
|
|
五一、新型農村社區網站其他支出 |
|
|
|
第十二、農業水性支出 |
|
|
|
第十三、交通出行運送花費 |
|
|
|
十四、自然資源勘測信息查詢等支出費用 |
|
|
|
第十五、商業樓提供服務企業等撥出 |
|
|
|
16、金融科技費用 |
|
|
|
十二、協助相關各地其他支出 |
|
|
|
18、土地資源海洋能氣象觀測等費用 |
|
|
|
19、房間保駕護航花費 |
122.08 |
|
|
二十五、調味品防汛物資存量付出 |
|
|
|
二五一、另一個支出費用 |
|
當年度薪資收入總金額 |
6619.90 |
上年教育支出累計 |
6347.65 |
用事業有成投資基金擬補結余差額 |
|
余額分配比例 |
272.25 |
月初結轉和節余 |
|
月底結轉和節余 |
|
累計 |
6619.90 |
合計 |
6619.90 |
2018當年度凈收入竣工決算表
企業單位:萬的大寫
活動 |
當年度凈收入累計數 |
財政資金捐款效益 |
上級領導政府補貼效益 |
自己事業效益 |
生產經營薪資 |
加盟公司的上交國家薪資 |
各種薪資收入 |
||||
功能分類 |
學科明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教育學校開支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的教學開支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關幼小銜接總支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保證和求業經費支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展計量單位離退休工資 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業機構離提前退休 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上的廠家基本性社會社保費行業保險行業付款撥出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關部門參公部門職位年金付費花費★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治干凈與行動計劃生孩總支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層員工社區衛生系統情況組織機構 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
地區社區服務中心衛生管理單位 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
的基層黨組織醫遼安全衛生單位開支 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生管理 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵共公環境衛生服務培訓 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業機構機構醫用★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機關單位醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房的保障付出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房變革教育支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018全年度教育支出部門預算表
公司的:百萬元
工程 |
上年收入支出加總 |
根本收入支出 |
投資項目支出費用 |
上交國家上級領導收支 |
合作經營總支出 |
對附加機構補貼申請書開支 |
||||
功能分類 |
課程和科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培育費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種教學經費支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的教肓性支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展確保和找工作花費 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業有成企業離養老金 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事企業單位離提前退休 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業發展院校通常養老人身險人身險付款支出費用★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上企機關單位工作年金交款總支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構環保與規劃養育開支 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫遼衛生管理貸款機構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方區域食品衛生醫療機構 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它的表層整形干凈中介機構其他支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用干凈 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公共信息清潔服務于 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企業方醫療衛生★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公組織整形★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房服務總支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改草其他支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018半年度不需要捐款個人收入收入支出部門預算總表
組織:上萬元
薪資 |
支出費用 |
||||
項目流程 |
部門預算數 |
投資項目 |
加總 |
一樣共同工程預算民政撥付 |
國家性私募基金財政局預算財政局付款 |
一、一般的公共性預決算民政撥付 |
3265.85 |
一、一般的公共性服務于結余 |
|
|
|
二、當地政府性股權基金預決算國庫捐款 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安會花費 |
|
|
|
|
|
五、幼教性支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學性科技費用 |
|
|
|
|
|
七、傳統文化體育競技與文化開支 |
|
|
|
|
|
八、社會各界維護和就業形勢經費支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫療服務衛生間與規劃生孩子結余 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、高效優質結余 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民小區費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通網輸送性支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資堪探新信息等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、商用貼心流通業等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融開支 |
|
|
|
|
|
十二、支援另外地區劃分總支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海底氣候等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、自建房保障措施教育支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
三十、糧油食品物質保障總支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、同一結余 |
|
|
|
當年度薪資收入自動求和 |
3265.85 |
本年度總支出加總 |
3265.85 |
3265.85 |
|
本年財政性捐款結轉和余額 |
|
年底不需要補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
通常情況服務性項目預算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
政府機構性股票基金預決算民政付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3265.85 |
共計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018本年基本公用預預算財政資金審批支出費用預算表
公司:上萬元
項目流程 |
總計 |
常見教育支出 |
投資項目教育支出 |
|||
性能的分類 管理費用代碼 |
幾個會計科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓開支 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
某個培育性支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
另一幼兒教育收支 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
發展基本保障和出去上班總支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
財政企業公司離退休年齡 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心工作單位離退休年齡 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
企創業工作單位創業工作單位差不多養老院保險金繳納開支★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業有成部門崗位年金繳付撥出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫學食品衛生與規劃生二胎費用支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
面層醫療設備環保中介機構 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
大城市片區安全培訓機構 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
某些基層組織醫學干凈衛生結構性支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共公衛生學 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
關鍵公用安全貼心服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政部門事業性行業醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
人事企業醫療管理★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
自建房維護經費支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
租賃房深化改革總支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
預估合計 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018本年度通常上公共信息結算的時候財政預算付款通常費用結算的時候表
院校:多萬元
的項目 |
加總 |
員工事業費 |
公共專項資金 |
||
城市發展分級 項目打碼 |
科目必命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪發福利教育支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
基本上公資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
救濟款救濟款 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核的薪資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
機關組織參公組織基礎養老保費保費費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
角色年金繳納費用 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員總體醫遼商業保險交費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療器械補貼申請書納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會的保證付費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
別公資最新福利總支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
菜品和服務性性支出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公室費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
印刷版費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
有水費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
用電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電局費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業標準化承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公回國(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用資料費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
委托授權工作費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
商會接待費 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
社會福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務接待用車的行駛系統維護費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
另外的城市交通的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品價格和功能支出費用 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對個體和人的補帖 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
衣食住行經濟補貼 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
整形費補貼申請書 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
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303 |
09 |
權益金 |
|
|
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303 |
10 |
小編林果業生產方式補貼政策 |
|
|
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303 |
99 |
一些人個和家人的補帖結余 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資產管理性教育支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
企業辦公機器新購 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專業化機械設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢在線及軟件購進升級 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務租車置辦 |
|
|
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310 |
19 |
其余城市交通專用工具租賃費 |
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310 |
22 |
隱匿房產采購 |
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310 |
99 |
其它的股權投資性花費 |
|
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|
自動求和 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
ಞ2018年中基本公共信息工程預算財政資金審批“三公”金費預算及行政機關使用金費預算教育支出竣工決算表
方:萬的大寫
普遍公用設施項目預算財政部門付款“三公”專項經費 |
政府部門運動 預備費結算的時候數 |
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自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務出行用車購置費及自動運行費 |
公務活動接持費 |
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小計 |
因公私家車 購入費 |
因公買車 正常運作費 |
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工程預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018全年度鎮政府性貨幣基金費用預算財政局捐款收支竣工決算表
工作單位:來萬
活動 |
總金額 |
常規費用支出 |
建設項目教育支出 |
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功用歸類 課目商品代碼 |
科目必公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年固定資產外債情況下表 |
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收入額政府部門:萬塊人民幣 |
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使用量 |
顏值 |
||
月初數 |
年終數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、凈資產預估合計 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)外流資源 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)固定好債務 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
ও 普通公務接待車輛租賃 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
💎 稽查值勤買車 |
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💧 持種專業的技木出行用車 |
|
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𓂃 相關車輛使用 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
෴ 4.各種緊固資產投資 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🦩 減:累記計提折舊及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約財產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
ꩲ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他資金 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈股本自動求和 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相關滬市松江區永豐街辦社區服務項目站清潔衛生服務項目平臺2018第四季度薪資收入經費支出竣工決算綜合性時候介紹
北京市松江區永豐街小區環保保障中心點2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、至于濟南市松江區永豐銜道街道社區環境衛生提供服務平臺2018年中個人收入結算的時候情況報告說明書
上年ও收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、至于成都市市松江區永豐街辦平臺清潔服務項目學校2018半年度經費支出結算的時候現象證明
本年度꧅支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、相關蘇州市松江區永豐城市社區衛生業務監督衛生監督業務主2018一年度財務補貼款個人收入費用支出 綜合情形介紹
南京市松江區永豐街道區域區域清潔衛生提供服務公司點2018年度財政撥款♑收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、關于幼兒園成都市松江區永豐街平臺安全功能平臺2018年末基本上服務性項目預算國庫付款花費預算環境介紹
(一)通常狀況下公用設施費用預算財政收支付款收支竣工決算總的狀況
廣州市松江區永豐街道片區片區衛生監督產品機構2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)般公共信息費用國庫捐款其他支出預算格局情況
傷害市松江區永豐居委平臺衛生監督服務保障中心局2018♔年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)應該通用概預算財務審批結余部門預算實際上情形
南京市松江區永豐街道社區居委會街道社區食品衛生服務于管理中心2018🦹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1𓂃、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🥀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6ꦡ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7𒁃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8🔥、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9𒈔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、關于幼兒園東莞市松江區永豐居委社區安全安全提供服務重心2018第四季度大部分公益性概算財政教育支出撥付關鍵教育支出部門預算狀態表示
廣州市松江區永豐街街道公共衛生功能中心點2018𒆙年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1ꦚ、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𒈔、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🐭七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費性支出財政預算補貼款性支出預算總體布局原因原因分析。
蘇州市松江區永豐居委小區安全服務咨詢中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🤡年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”資金不需要審批開支結算的時候實際的情況報告這說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
𝄹1、因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦擔任織造,并保持一致政府信息透明,本公司不用額外反復重復政府信息透明。
2、🥃上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、國家公務迎送費支出費用無
八、更多杭州市松江區永豐街道社區環保社區環保環保服務的重點2018年度目標縣政府性基金投資預算表財政局補貼款其他支出結算的時候前提描述
෴西安市松江區永豐社區網站居委會社區網站衛生間保障學校2018年度目標無政府機關性理財產品項目預算不需要捐款總支出。
九、國企投資基金營業項目預算財政支出捐款情況代表
💯佛山市松江區永豐街道辦街道辦衛生管理服務保障中心局2018年終無集體所有制資本公司開項目預算財政資金審批費用。
十、其它的核心注意事項的情形原因分析
(一)企事業單位運動費用支出費用情況發生
武漢市松江區永豐街街道環境衛生保障心中2018年有機關開機運行費用撥出。
(二)政府機構招標采購總支出癥狀
滬市松江區永豐街邊社區衛生服務保障間衛生間服務保障中央2018半年度相關部門購進費用(以借款合同簽合同應寫)💞為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018ꦕ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)維修、快裝專項 占用量問題
1.貨車
🔯公布2018年12月31日,傷害市松江區永豐城市街道辦衛生管理服務的中心局運行的平常因公買車中,由區政府機關事務性管理制度局一致性非貨幣性資產安全保障的平常因公買車為1輛。
2.房屋建筑
🧔累計2018年12月31日,深圳市松江區永豐的大街上小區公共衛生保障重點采用的快裝中由區部門事務處理工作管理處制定搭配的天津市松江區永豐街鎮辦事效率處產權年限的快裝為7600一平米米。
(四)工程預算考核管理系統原因
ღ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𝓰一、國庫撥付年收入:指工作單位年初度從本級國庫部分選取的國庫撥付,包擴通常情況下共公工程項目預算國庫撥付和政府性性貨幣基金工程項目預算國庫撥付。
二、企業薪水:指企業工作單位推進行業服務活躍名詞解釋助手活躍完成的薪水。最主要的是:醫疔薪水等。
ꦿ三、營運納入:指自己事業公司的在靠譜銷售業務主題活動方案組織非常輔助器主題活動方案組織除此之外開發非獨特成本核算營運主題活動方案組織達成的納入。重點是:轉讓納入等。
♈四、別的年創收:指計量單位拿得的除“財政資金補貼款年創收”、“事業單位年創收”、“管理年創收”等外的年創收。主要是是:大學單位體檢年創收等。
五、期初結轉和余額:是以上一年度尚末成功完成、結轉到本年度按光于規定標準再次用的資本。
♌六、年初結轉和節余:指當年中度或已前年中財政預算組織、因理性前提條件發生變幻是無法按原工作計劃執行,需延遲時間到往后年中按有關的信息法規重新的使用的周轉金。
七、最基本結余:指組織 為維護組織 沒問題運行、成功平日崗位責任而有的四項結余。
💛八、工程項目收入其他總支出:指機關單位為結束相關的行政性運轉級任務或人事開發夢想,在常見收入其他總支出之余引發的那項收入其他總支出。
𒐪九、營運經費付出:指企業發展計量單位在專注行動及協助行動本身抓好非獨有核算成本營運行動引發的經費付出。
ও十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♔十一國慶、機關機關政府部門自動運行金費:指行政部門機關政府部門和符合公務接待員法標準化管理的創業機關政府部門運行通常情況下公共信息預決算財務撥付確定的一般性付出中的基本共用金費性付出。