南京市松江區方松街辦特別食品衛生服務于管理中心
2019半年度部門預算
目 錄
一是那部分 沈陽市松江區方松街辦社區功能心中衛生間功能心中簡況
一、主耍職能部門
二、裝置快速設置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資收入收支預算總表
二、薪資收入部門預算表
三、撥出預算表
四、國庫捐款創收教育支出預算總表
五、普通通用費用財政部門補貼款費用竣工決算表
六、般公益性竣工決算民政付款一般總支出竣工決算表
七、通常情況下通用概預算民政撥付“三公”勞務費及市直機關工作勞務費收入支出預算表
八、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤預預算民政補貼款教育支出預算表
九、固定資產過負債的具體記錄表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4.部件 名稱理解
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 主要的行政職能
🎶沈陽市松江區方松的大街上社區網站安全食品衛生業務公司是區衛建委下的屬于一家基成整形企業,負擔方松的大街上及廣富林的大街上內滿足人們社情民意總體整形業務及通用安全食品衛生業務。
二、組織機構布置
🍨根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
ಞ第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019財政年度營收收支部門預算總表
廠家:來萬
利潤 |
性支出 |
||
樓盤 |
結算的時候數 |
投資項目 |
預算數 |
一、普遍公益性費用預算財政預算撥付收入水平 |
4401.35 |
一、一般的公眾保障收支 |
|
二、部門性債卷費用財政局捐款收入來源 |
|
二、外交政策付出 |
|
三、上司補貼費純收入 |
|
三、飲水機收入支出 |
|
四、事業心創收 |
7678.25 |
四、公益性安全的教育支出 |
|
五、銷售年收入 |
|
五、學前教育費用支出 |
|
六、付屬企業上交國家薪水 |
|
六、實驗技術設備收支 |
|
七、許多收益 |
39.76 |
七、文化產業旅游酒店體育健康與影視文化總支出 |
|
|
|
八、世界 擔保和就業形勢花費 |
713.79 |
|
|
九、衛生防疫營養教育支出 |
11075.12 |
|
|
十、節能技術工業環保付出 |
|
|
|
五一、城市片區收支 |
|
|
|
第十二、農業水花費 |
|
|
|
第十三、交通銀行公路運輸費用 |
|
|
|
十四、影視資源勘測數據信息等性支出 |
|
|
|
二十、商業運作服務培訓業等開支 |
|
|
|
第十五、經融教育支出 |
|
|
|
二十七、捐助其余的地區經費支出 |
|
|
|
二十、自然美環境資源海底氣象學等經費支出 |
|
|
|
十八、往房擔保撥出 |
178.22 |
|
|
二是、糧油食品油料儲備量性支出 |
|
|
|
二十一國慶、災難預防治療及應對管理制度性支出 |
|
|
|
二12、另外收支 |
|
當年度純收入加總 |
12119.36 |
上年撥出總計 |
11967.13 |
用事業上債券掩蓋收入支出表差額 |
|
節余計算 |
83.96 |
年終結轉和盈余 |
88.27 |
月底結轉和盈余 |
156.54 |
共計 |
12207.63 |
總額 |
12207.63 |
2019全年度使收入預算表
基層單位:萬是
該項目 |
當年度年收入預估合計 |
不需要補貼款營收 |
上級部門補貼政策收入水平 |
創業創收 |
操作收錄 |
加盟方上交國家收益 |
另一個收錄 |
||||
功能分類 |
課目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
社會存在服務保障和找工作花費 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企事業公司離退休工資 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性院校離養老 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上的政府部門常見頤養天年保險服務付費結余 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業企業單位企業單位角色年金納費收支 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生穩定費用支出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫遼衛生情況系統 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市居委會環保機購 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公開安全 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性通用傳染病防治服務保障 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的公用設施環境衛生的服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業上的行業醫療保健 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作基層單位醫療器械 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅服務付出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革的實質經費支出 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019一年度花費部門預算表
企事業單位:萬塊
項目流程 |
本年度費用支出 自動求和 |
最基本開支 |
內容結余 |
上交國家上司支出費用 |
開支出費用 |
對其他部門補貼金性支出 |
||||
功能分類 |
學科名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的基本保障和就業的費用 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業工作單位離退居二線 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心行業離退體 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上企業差不多社區養老穩妥付款收入支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上部門事業上部門行業年金繳納費用性支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全健康生活結余 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫藥環保機購 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城街道社區安全衛生企業 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用清潔衛生 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心共同清潔功能 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的公用干凈衛生服務管理 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上企業單位醫療管理 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業工作單位醫藥 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房后勤保障開支 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革的實質撥出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019年中民政撥付納入費用支出 結算的時候總表
企業:70萬
收入來源 |
結余 |
||||
的項目 |
預算數 |
樓盤 |
總計 |
普遍公眾預算表民政付款 |
中央政府性理財產品費用預算財政資金審批 |
一、正常公共性工程預算財政部門撥付 |
4401.35 |
一、通常公開的服務開支 |
|
|
|
二、現政府性私募基金估算財政預算捐款 |
|
二、外交政策收支 |
|
|
|
|
|
三、防御性支出 |
|
|
|
|
|
四、公開可靠支出費用 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育花費 |
|
|
|
|
|
六、學科技術性經費支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文旅產業活動體育課與新傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保護和學生就業性支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、衛生情況安全支出費用 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節水干凈結余 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村街道辦結余 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、道路交通運載教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的探勘消息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業保障保障業等付出 |
|
|
|
|
|
16、財務費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助別的省份費用 |
|
|
|
|
|
18、生態物資浮游生物天氣等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房安全保障撥出 |
|
115.70 |
|
|
|
二十二、調味品商品產出付出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災情防治法及應急救援的管理性支出 |
|
|
|
|
|
二12、相關收支 |
|
|
|
本年度營收總計 |
4401.35 |
上年費用支出 總計 |
|
4401.21 |
|
期初財政支出撥付結轉和盈余 |
|
年尾不需要補貼款結轉和余額 |
|
0.14 |
|
一、大部分公益性民政預算民政捐款 |
|
|
|
|
|
二、現政府性資金項目預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4401.35 |
累計 |
|
4401.35 |
|
2019年終大部分公共服務概預算財政結余補貼款結余預算表
公司的:來萬
工程 |
預估合計 |
首要教育支出 |
工作費用支出 |
|||
效果種類 項目編碼查詢 |
課程和科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代保駕護航和就業創業撥出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政機關行業行業離提前退休 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
機關政府部門創業政府部門關鍵養老生活人壽保險繳付費用 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關自己事業方角色年金納費其他支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
衛生防疫身體總支出 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層組織治療衛生情況企業 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
大城市區域干凈衛生結構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生學 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
基本的共同環保服務管理 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
非常大公共信息環保保障 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
公房保障措施收入支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
住宅改制性支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
總計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019本年普遍服務性預算表財政預算補貼款幾乎結余預算表
企事業單位:十萬
工程項目 |
自動求和 |
工作員經費預算 |
共公經費支出 |
||
第三產業劃分 課目商品編號 |
幾個會計科目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪有福利撥出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
常見年薪 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
津貼補帖補帖 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價員工工資 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
危險機關事業廠家廠家一般頤養天年保費繳納費用 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業分析年金付款 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
干部職工主要醫遼穩定付款 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫院津貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一發展質量保障網上繳費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外底薪福利待遇開支 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
產品和貼心服務費用支出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
水電費 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
輕工費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務操作費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
租費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用板材費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動使用車工作養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通配套加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
相關各種商品和服務質量費用 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對本人和的家庭的補助金 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農林業生孩子補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對他人和的家庭的補助金 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
投資基金性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所機器折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具裝備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
問題線上及軟件添置更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專用車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交通運輸道具購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和陳列方面品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資產投資新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資源性結余 |
|
|
|
總計 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019年中一半公共性費用國庫補貼款“三公”接待費及機關事業單位電腦運行接待費經費支出預算表
組織:70萬
尋常公眾概算不需要捐款“三公”專項資金 |
單位開機運行 事業費部門預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務用車的置辦及行駛費 |
國家公務接侍費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛 置辦費 |
公務接待車輛租賃 程序運行費 |
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費用數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
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2019年中政府部性投資基金概預算財政性捐款付出結算的時候表
公司的:余萬元
創業項目 |
總金額 |
大多費用支出 |
該項目性支出 |
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實用功能的分類 科目必數字 |
課目明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年資金欠債情況發生表 |
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大額企業:多萬元 |
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規模 |
實際價值 |
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今年初數 |
年尾數 |
年末數 |
年初數 |
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一、金融資產合計數 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)流資本 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)固定不變金融資產 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
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ꦗ 2.代用機 (臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
ꦫ 各舉:(1)行駛(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
♚ 一樣 因公買車 |
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꧅ 執法監督值勤租車 |
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🎃 特中正規新技術出行用車 |
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﷽ 其他車輛 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
♎ 4.另一個固定住股權 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
﷽ 減:連續計提折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長年股份投資的 |
—— |
—— |
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(四)經常企業債投入 |
—— |
—— |
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(五)興建項目 |
—— |
—— |
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(六)隱形的基金 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
ꦗ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)另一個財產 |
—— |
—— |
|
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二、欠債總計 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈股權加總 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相關西安市市松江區方松道路社區居委會衛生情況貼心服務平臺2019月度凈收入費用結算的時候綜合狀況闡明
濟南市松江區方松特別服務性重心特別衛生情況服務性重心2019💞年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、就昆明市松江區方松道路社區服務管理機構環境衛生服務管理機構2019年末工資收入預算事情介紹
本年度𓂃收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、關干成都市松江區方松街道辦事處居委公共衛生售后服務服務網2019年度目標收支部門預算情況報告描述
本年度💯支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、至于鄭州市松江區方松大街街道辦事處衛生監督服務管理中心2019當年度財政性捐款利潤費用綜合現狀介紹
蘇州市松江區方松道路街道社區醫療監督業務中心點2019🐷年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、更多天津市松江區方松道路街道社區安全衛生服務于主2019民政年度通常前提公眾概預算民政審批其他支出部門預算前提描述
(一)一樣 服務性費用國庫付款收支竣工決算基本問題
南京市松江區方松銜道社區居委會食品衛生提供服務主2019🐟年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)似的公開工程預算財政費用補貼款費用部門預算的結構條件
鄭州市松江區方松街辦居委會衛生防疫售后服務平臺局2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)大部分共同項目預算財政資金審批撥出竣工決算實際上情形
深圳市松江區方松道路社區居委會健康服務質量主2019✅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1🌼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3😼、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4ꦏ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5♎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🅰、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、對於鄭州市松江區方松街邊街道辦事處環境衛生服務培訓咨詢中心2019財政性年度常見公共信息費用財政性捐款基本上付出部門預算情況報告詳細說明
傷害市松江區方松街道辦居委會環保的服務平臺局2019🐽年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1൩、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
🐼七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政性審批開支竣工決算基本問題證明。
💖上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
♐上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”資金財政預算審批費用部門預算實際的時候代表。
北京市市松江區方松街辦片區衛生管理保障中間2019本年無“三公”事業費財務審批撥出。
八、關與重慶市松江區方松街社區保障站衛生監督保障中心的2019年度目標政府機構性股票基金概預算財政資金捐款收支結算的時候現象講解
昆明市松江區方松城市街道衛生管理的服務中央2019月度無政府機構性新基金費用財政廳審批教育支出。
九、國企資產經營的概預算財政資金撥付現象描述
𝓀武漢市松江區方松街鎮街道社區清潔衛生工作基地2019半年度無國有土地資產投資運作概預算財政廳付款開支。
十、一些重要的事情的狀況反映
(一)工商登記工作經費預算支出費用情況發生
南京市松江區方松街道辦社區清潔清潔服務性核心2019全年度有機物關電腦運行專項經費支出費用。
(二)以政府銷售教育支出情形
廣州市市松江區方松銜道區域健康產品中心的2019🍒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)該車輛、住宅特俗使用時候
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效評價工作癥狀
⛎上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
ไ一、民政補貼款薪水:指方本季度度從本級民政監管部門達到的民政補貼款,涵蓋平常公眾項目預決算民政補貼款和政府部性基金、期貨、現貨、微盤項目預決算民政補貼款。
🔥二、行業有成個人收益:指行業有成機構做好專業保險業務員過程試述輔助制作過程得到的個人收益。常見是:醫治保險業務員個人收益、服務性環衛個人收益等。
✱三、操作年收錄:指參公廠家在行業相關業務活躍內容下列關于幫助活躍內容囿于開展調研非獨立性會計核算操作活躍內容獲取的年收錄。
🉐四、某個年工資營收:指公司獲取的除“財政局補貼款年工資營收”、“工作年工資營收”、“銷售經營年工資營收”等或者的年工資營收。最主要是: 運輸盤盈年工資營收、醫療藥品價格調整增值服務、醫保報銷清潔獲獎額度款等等等等 。
五、今年初結轉和盈余:意指上一年度從未做好、結轉到年初按相關的相關規定已經動用的資本。
💜六、年底結轉和節余:指當季度度或早先季度預決算制定、因客觀性的具體條件引發變現無發按原計劃書的使用,需時間延遲到已后季度按密切相關暫行規定仍在的使用的本金。
💛七、常見性總支出:指部門為保險醫院正常人正常的本職工作、做完守則本職工作目標而發生的的某項性總支出。
八、品牌結余:指行業為結束某個的財政運轉每日任務或事業性趨勢受眾,在核心結余外遭受的某項結余。
ꦇ九、運作撥出:指事業有成標準在專門游戲行為內容及輔助軟件游戲行為內容之中開發非獨立自主選擇運作游戲行為內容發生的的撥出。
🔜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦛ五一、機關事業政府部門行業運動勞務費費用:指行政機關行業和基準因公員法工作的事業政府部門行業選擇一般來說公眾費用財政預算審批設置的大多勞務費性支出中的日常工作公共勞務費費用勞務費性支出。