武漢市松江區方松的大街上居委會干凈服務核心
2018本年度部門預算
目 錄
首個要素 北京市松江區方松街道辦特別衛生管理服務性機構情況
一、首要工作職責
二、結構如何設置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、薪資費用竣工決算總表
二、營收竣工決算表
三、其他支出竣工決算表
四、財政局付款工資其他支出部門預算總表
五、通常公共信息費用財務審批總支出預算表
六、一樣 公開費用預算財政部門審批通常經費支出結算的時候表
七、尋常公共服務費用不需要撥付“三公”資金及行政機關運動資金性支出結算的時候表
八、政府機構性私募基金成本預算財政廳付款教育支出竣工決算表
九、財產債務環境表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第六位置 代詞解悉
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、其主要職能作用
💖傷害市松江區方松街鎮片區干凈衛生情況貼心服務質量管理重點是區衛計委下的是一家大致社區醫療設備中介機構,承擔風險方松街鎮及廣富林街鎮內許多我們客戶大致社區醫療設備貼心服務質量管理及公開干凈衛生情況貼心服務質量管理。
二、醫療機構設計
ཧ根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年創收收支預算總表
標準:百萬元
工資 |
撥出 |
||
產品 |
結算的時候數 |
建設項目 |
結算的時候數 |
一、財政廳補貼款收益 |
4186.09 |
一、般公用保障撥出 |
|
在其中:現政府性理財產品預決算財政部門撥付 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
二、上一級補貼費利潤 |
267.4 |
三、國防安全撥出 |
|
三、事業心納入 |
5581.82 |
四、共公可靠總支出 |
|
四、經營者收入水平 |
|
五、幼小銜接撥出 |
10 |
五、附帶組織繳納盈利 |
|
六、科學能力能力收入支出 |
|
六、一些純收入 |
1278.37 |
七、文化產業體育教育與影視傳媒花費 |
|
|
|
八、中國社會確保和學生就業花費 |
173.42 |
|
|
九、診療衛生防疫與計劃表生孕其他支出 |
10110.39 |
|
|
十、節能降耗綠色環保性支出 |
|
|
|
十一國慶、新型農村社區網站費用支出 |
|
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
第十五、交通管理公路運輸收支 |
|
|
|
十四、影視資源探勘企業信息等教育支出 |
|
|
|
十六、工業功能業等費用支出 |
|
|
|
第十六、金融資本費用支出 |
|
|
|
十六、幫扶其它的的地區費用 |
|
|
|
十七、國土資源浮游生物氣候等經費支出 |
|
|
|
19、房間保駕護航性支出 |
151.3 |
|
|
四十、糧油加工物質貯備收支 |
|
|
|
二國慶、任何收入支出 |
|
當年度薪資總計 |
11313.68 |
本年度其他支出自動求和 |
10445.11 |
用行業債卷補回收入支出差額 |
|
節余分派 |
857.93 |
月初結轉和節余 |
80.87 |
歲末結轉和節余 |
91.51 |
總共 |
11394.55 |
共計 |
11394.55 |
2018年末薪資預算表
院校:萬的大寫
項目 |
當年度收入水平累計 |
民政捐款收入水平 |
上司補貼金收入水平 |
事業有成收入水平 |
運作薪資收入 |
加盟行業上交國家納入 |
另一個收益 |
||||
功能分類 |
學科分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
教育培訓總支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個學前教育支出費用 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個幼兒教育收支 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界基本保障和就業形勢支出費用 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性人事企業離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關自己事業工作單位事業年金繳納費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用安全衛生和計劃怎么寫二孩開支 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療保健環境衛生裝置 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
地市街道辦事處衛生管理培訓機構 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層組織醫療服務衛生防疫部門撥出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生學 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用設施環保服務性 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
根本性公益性清潔產品 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性教育事業院校醫療設備 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位醫療服務 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房基本保障其他支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革結余 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018本年撥出預算表
方:萬美金
項目 |
上年花費自動求和 |
通常其他支出 |
業務收入支出 |
繳納上級領導費用支出 |
經營的總支出 |
對加盟企業補貼申請書其他支出 |
||||
功能分類 |
考試科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學總支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些教育培訓性支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的培訓付出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的有效保障和就業形勢撥出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業機關單位離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關工作政府部門職業技能年金付費撥出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構干凈衛生和計劃方案生孩子費用支出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫用安全衛生培訓機構 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道社區安全組織 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的群眾治療衛生管理平臺付出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生情況 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般通用安全衛生的服務 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害公眾衛生管理服務于 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關視野的單位醫療設備 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公計量單位診療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有保障開支 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革開支 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018年末不需要付款凈收入費用支出 部門預算總表
的單位:上萬元
工資收入 |
經費支出 |
||||
樓盤 |
部門預算數 |
工作 |
累計 |
基本公益性概算財政局審批 |
人民政府性母基金預算表財政資金補貼款 |
一、一樣 公益性預算表財政廳審批 |
4186.09 |
一、平常公開的服務開支 |
|
|
|
二、現政府性新基金決算財政資金捐款 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全可靠費用 |
|
|
|
|
|
五、教學總支出 |
10 |
10 |
|
|
|
六、物理學技術水平收支 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育課與文化傳播付出 |
|
|
|
|
|
八、社會中保證和大學生就業開支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫療管理干凈與進度表生二胎其他支出 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、高效環保性總支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉統籌區域教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水費用 |
|
|
|
|
|
十五、出行搬家其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料堪探資訊等總支出 |
|
|
|
|
|
十六、商用業務業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技費用 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助其它的的地區收支 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海域氣象站等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房產后勤保障收入支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
20、調味品工程材料收儲總支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、一些性支出 |
|
|
|
上年收錄累計 |
4186.09 |
本年度其他支出加總 |
4186.09 |
4186.09 |
|
期初財政資金補貼款結轉和盈余 |
|
年終財政性捐款結轉和盈余 |
|
|
|
基本公用設施項目預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
部門性股權基金預決算民政撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
4186.09 |
總金額 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018本年正常公眾成本預算財政經費支出補貼款經費支出竣工決算表
基層單位:萬余元
新項目 |
累計數 |
最基本收支 |
創業項目收支 |
|||
用途分級 學科編號規則 |
課目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓收入支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
其他的文化藝術培訓經費支出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
另一培訓支出費用 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
生活維護和出去上班收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政部門行業公司離離休 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業院校職業分析年金手機繳費支出費用 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫療服務學衛生學和方案計劃生育政策教育支出 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
下基層醫療部門干凈部門 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
都市社群安全衛生醫療機構 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
其它表層社區醫療環保部門總支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公眾干凈衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
通常公用衛生間安全服務 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
非常大的公開安全衛生服務 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
政府部門事業心工作單位醫療衛生 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
創業基層單位醫療器械 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
商品房服務教育支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
住宅房行政體制改革付出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
累計數 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018年中似的公共服務費用財務撥付關鍵付出竣工決算表
部門:70萬
內容 |
預估合計 |
職工專項資金 |
共公費用 |
||
經濟增長分為 專業科目標識號 |
課程和科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水獎勵花費 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
幾乎員工工資 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績工資收入 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
行政機關事業企業大體養老院人壽保費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
職業分析年金繳納 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
企業員工常規醫療保障商業險交款 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保健補助款交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會發展得到保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何基本工資活動總支出 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務項目性支出 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作管理工作保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱產品費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務車輛使用工作維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一道路管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個貨物和服務管理經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對私人和家族的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人農產品加工工作補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外個人賬戶和普通家庭的補助金結余 |
|
|
|
310 |
|
充分性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室生產設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用裝備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息wifi網絡及免費軟件購入更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
因公公務車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些公共交通平臺置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿凈資產添置 |
|
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310 |
99 |
某些投資者性付出 |
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合計數 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018本年一樣 服務性項目預算財政撥出撥付“三公”事業費及機關單位正常運行事業費撥出預算表
公司的:萬塊人民幣
一樣公用設施費用財政支出審批“三公”資金投入 |
市直機關進行 經費預算竣工決算數 |
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自動求和 |
因公回國 (境)費 |
公務活動車輛租賃購置費及程序運行費 |
國家公務接待客人費 |
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小計 |
公務接待公務車 購進費 |
公務活動使用車 啟動費 |
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項目預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年終政府部性新基金概預算財政預算審批教育支出部門預算表
基層單位:上萬元
創業項目 |
預估合計 |
基本上撥出 |
大型項目收入支出 |
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特點各類 會計科目識別碼 |
課程名字 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中資金資產負債狀況表 |
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刷卡金額計量單位:萬是 |
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占比 |
的價值 |
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年末數 |
年終數 |
今年初數 |
半年度數 |
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一、財產累計 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)進出財產 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)固定好財力 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
ꦉ 般國家公務租車 |
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🐼 行政執法巡邏租車 |
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꧋ 機械靠譜能力用車的 |
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💦 某個公務車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
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227.25 |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
♏ 4.其他的確定股權 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
🏅 減:總計折舊費用及減值備好 |
—— |
—— |
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(三)常期投資人 |
—— |
—— |
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(四)在建設建筑項目 |
—— |
—— |
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(五)隱約財力 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
♚ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另一房產 |
—— |
—— |
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二、外債加總 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈凈資產總計 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對深圳市松江區方松居委會社區服務管理心中健康服務管理心中2018季度收入水平費用部門預算總體目標情況說
廣州市松江區方松的大街上小區公共衛生精準服務心中2018♌年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、光于沈陽市松江區方松街道街道食品衛生的服務核心2018本年收入來源預算問題詳細說明
年初ဣ收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、至于深圳市松江區方松街區區域安全衛生服務質量中央2018本年結余部門預算情況發生就說明
當年度💖支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、至于南京市松江區方松的大街上片區干凈衛生服務于咨詢中心2018全年財政性付款收入水平撥出總體經濟情形說明
重慶市松江區方松街道辦區域清潔服務項目公司2018༺年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、對南京市松江區方松街道辦事處居委干凈服務管理中心2018一年度一樣共公成本預算財政廳捐款付出部門預算情況報告描述
(一)尋常公眾預竣工決算民政審批開支竣工決算總體布局情況
重慶市松江區方松街道辦事處居委會清潔衛生服務質量公司2018🥃年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)常見公用設施項目預算財政部門捐款費用部門預算架構前提
天津市松江區方松街道服務項目心中街道衛生間服務項目心中2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)基本通用成本預算財政性付款收支竣工決算大概現象
成都市松江區方松街道小區小區安全服務管理主2018♍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1✅、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3ℱ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4♉、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5♊、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6♑、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7🍎、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8🌄、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9𝕴、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、更多天津市松江區方松街鎮社群健康精準服務管理平臺點2018第四季度通常條件下公共性成本預算財政局審批核心結余竣工決算條件原因分析
鄭州市松江區方松居委特別環衛服務于基地2018﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1🦄、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
💎七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財務撥付教育支出預算整體的情況解釋。
🐼上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
沈陽市松江區方松街道辦事處服務培訓機構街道辦事處衛生管理服務培訓機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”接待費財政資金捐款總支出竣工決算具體的的情況解釋。
佛山市松江區方松街道辦街道社區干凈衛生功能中2018月度無“三公”預備費財政結余付款結余。
八、更多南京市松江區方松銜道社區居委會衛生學服務中2018月度政府性性母基金費用預算財政收支捐款收支部門預算情況表明
北京市松江區方松的大街上社區居委會干凈的服務公司2018本年無市政府性母基金概算財政部門審批結余。
九、國有化資本生產預決算財政資金審批情形解釋
♉深圳市松江區方松街區社區服務性間衛生間服務性中心點2018每年無國有土地投資者銷售經營預決算財政性付款費用支出 。
十、的注重事情的情況講解
(一)企事業單位運轉費用撥出情況下
天津市松江區方松銜道居委會健康服務項目心中2018半年度有機關電腦運行專項經費開支。
(二)鎮政府回收收支現象
杭州市松江區方松街區社區的工作站的清潔衛生的工作站的2018𓃲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)車量、經過層次性使用情況下
傷害市松江區方松道路特別公共衛生功能中間2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算業績考核治理現狀
ꦜ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
💝一、國庫廳職能部門性付款收入來源:指市政府職能部門本第四季度度從本級國庫廳職能部門性職能部門獲得的國庫廳職能部門性付款,包含般公用概算國庫廳職能部門性付款和市政府性債券概算國庫廳職能部門性付款。
🎉二、企視野純工資:指企視野企業開發非常專業相關項目活動和協助活動達到的純工資。常見是:治療相關項目純工資等。
🌠三、自主經營者工資個人收入:指事業發展機構在專科業務量生活還有其捕助生活之下開發非自由統計自主經營者生活具有的工資個人收入。
🐎四、許多盈利:指部門提供的除“國庫付款盈利”、“事業上的盈利”、“經營的盈利”等之外的盈利。首要是:公益性環境衛生健康檢查盈利、有價預苗盈利、商品盤盈盈利等。
五、月初結轉和節余:就是指去年度并沒有達到、結轉到本年度按相關聯約定仍在安全使用的費用。
ꦑ六、年初結轉和盈余:指當季度或以上年決算設置、因可觀因素的變了規律沒有辦法按原計劃書進行,需延遲時間到后年按有關系規則持續操作的專項資金。
七、基本性收入經費支出:指標準為有保障醫院常見運作、完整定期操作作業而產生的每項收入經費支出。
🐽八、建設項目其他總付出:指標準為搞定獨特的行政管理事情重任或事業上進步學習目標,在總體其他總付出之上發生的每項其他總付出。
九、合作經營者收支:指人事機構在技術移動及氧化硅移動本身搞好非自主結算合作經營者移動遭受的收支。
ꦅ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌺十一月、機構運轉預備費:指行政訴訟部門和依據公務接待員法標準化管理的事業發展部門運行一般的公益性成本預算國庫補貼款布置的首要收入開支中的定期公共預備費收入開支。