重慶市松江區岳陽居委會社區精準服務站干凈精準服務基地
2019每年結算的時候
目 錄
弟一環節 昆明市松江區岳陽城市特別健康服務項目中間慨況
一、常見崗位職責
二、裝置設為
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、盈利收支預算總表
二、收益部門預算表
三、撥出結算的時候表
四、國庫付款純收入其他支出竣工決算總表
五、一半公開費用財政資金審批教育支出結算的時候表
六、通常服務性國庫預算國庫捐款根本撥出竣工決算表
七、一樣公眾項目預算財政預算捐款“三公”費用及行政單位自動運行費用付出結算的時候表
八、縣政府性母基金預預算財政廳付款其他支出預算表
九、資本過負債的狀態表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四是要素 代詞說明
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、重要職責權限
ꦕ武漢市松江區岳陽街鎮街道社區清潔貼心功能主是區衛健委下的一家子農村基層醫治系統,承載岳陽地域廣泛國民市民根本醫治貼心功能及公益性清潔貼心功能。
二、組織機構布置
ཧ依據所述工作內容,滬市松江區岳陽街辦特別環境衛生工作重心設4個含有裝置,收錄:企業會議室、錢財科、醫教科、杜絕健康養生科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019每年收入來源開支結算的時候總表
部門:來萬
薪水 |
性支出 |
||
產品 |
預算數 |
的項目 |
預算數 |
一、通常公共服務費用預算民政補貼款薪資 |
4011.93 |
一、基本公用售后服務其他支出 |
|
二、政府機構性理財產品概預算財政局補貼款工資收入 |
|
二、外交政策撥出 |
|
三、上司經濟補貼純收入 |
|
三、國防安全性支出 |
|
四、衛生事業薪水 |
8542.91 |
四、共同健康收支 |
|
五、自主經營創收 |
|
五、育兒教育結余 |
|
六、加盟機關單位繳納收入來源 |
|
六、生物學工藝撥出 |
|
七、某個納入 |
38.43 |
七、文化教育旅游行業體育競技與文化傳播經費支出 |
|
|
|
八、社會生活切實保障和找工作費用支出 |
657.06 |
|
|
九、衛生防疫正常性支出 |
11597.24 |
|
|
十、發展節能的環保的環保教育支出 |
|
|
|
國慶、成鄉居委會費用 |
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
第十三、交通費物流運輸教育支出 |
|
|
|
十四、材料地質勘察資料等費用 |
|
|
|
15、商業圈產品業等撥出 |
|
|
|
第十五、金融業總支出 |
|
|
|
二十七、支助一些地區劃分費用支出 |
|
|
|
二十、肯定市場淺海形象等費用支出 |
|
|
|
19、自建房有效保障開支 |
170.21 |
|
|
四十、糧油加工物資采購存儲付出 |
|
|
|
二11、氣象災害生物防治及應急響應經營收支 |
|
|
|
二第十二、別的總支出 |
|
上年創收預估合計 |
12593.27 |
本年度付出合計數 |
12424.51 |
用視野資金處理開支差額 |
|
余額確定 |
131.76 |
本年結轉和盈余 |
38.05 |
年初結轉和節余 |
75.05 |
總額 |
12631.32 |
總共 |
12631.32 |
2019年薪資收入竣工決算表
機關單位:萬
好項目 |
上年工資累計數 |
財政支出捐款盈利 |
上家補貼費使收入 |
自己事業薪資 |
生產經營工資收入 |
付屬企業繳納盈利 |
許多利潤 |
||||
功能分類 |
課程名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
12593.27 |
4011.93 |
|
8542.91 |
|
|
38.43 |
|
208 |
|
|
世界確保和出去上班教育支出 |
657.06 |
237.16 |
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心機關單位離退職 |
657.06 |
237.16 |
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業機構離養老 |
45.36 |
45.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關自己事業方大體社會養老人壽保險人壽保險繳納費用性支出 |
419.90 |
|
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上公司職業角色年金納費費用支出 |
191.80 |
191.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生綠色健康結余 |
11766.00 |
3757.71 |
|
7969.86 |
|
|
38.43 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫療器械清潔企業 |
10529.19 |
2728.72 |
|
7762.04 |
|
|
38.43 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區服務站健康部門 |
10529.19 |
2728.72 |
|
7762.04 |
|
|
38.43 |
|
210 |
04 |
|
公用健康 |
1009.08 |
1009.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公益性衛生學服務于 |
1009.08 |
1009.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關人事公司的醫療保健 |
227.73 |
19.91 |
|
207.82 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心機構治療 |
227.73 |
19.91 |
|
207.82 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保障機制經費支出 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房體制改革費用支出 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
2019半年度總支出部門預算表
企業:70萬
活動 |
年初其他支出總計 |
主要收支 |
業務性支出 |
繳納上家開支 |
運作收入支出 |
對附屬醫院標準津貼性支出 |
||||
功能分類 |
考試科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
12424.51 |
11878.97 |
545.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活服務和擇業教育支出 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理行業行業離退居二線 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業公司離養老 |
45.36 |
45.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上的單位基礎醫養保險公司納費總支出 |
419.90 |
419.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構行業的單位行業年金交款收支 |
191.80 |
191.80 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生鍵康開支 |
11597.24 |
11051.70 |
545.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療設備安全學校 |
10360.43 |
9872.49 |
487.94 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方平臺安全衛生平臺 |
10360.43 |
9872.49 |
487.94 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生間 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公益性食品衛生保障 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業有成院校醫藥 |
227.73 |
227.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公單位名稱醫學 |
227.73 |
227.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保障機制支出費用 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革收入支出 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房房貸公積金 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
2019本年財政資金捐款收益開支竣工決算總表
基層單位:70萬
創收 |
經費支出 |
||||
項目 |
部門預算數 |
工作 |
累計 |
一半公眾項目預算財政部門審批 |
政府機構性基金、期貨、現貨、微盤預算表國庫撥付 |
一、尋常公共信息工程預算財政預算捐款 |
4011.93 |
一、似的公開工作收支 |
|
|
|
二、縣政府性貨幣基金概預算財政廳撥付 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性衛生開支 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育費用 |
|
|
|
|
|
六、科學性技巧費用支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神旅游酒店體肓與傳媒業結余 |
|
|
|
|
|
八、時代維護和人才需求支出費用 |
237.16 |
237.16 |
|
|
|
九、安全衛生安全健康教育支出 |
3757.71 |
3757.71 |
|
|
|
十、低碳低能耗費用支出 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村社區居委會結余 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水花費 |
|
|
|
|
|
十四、交通出行貨物運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料探礦資訊等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、企業服務管理業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資開支 |
|
|
|
|
|
十六、支助同一地收入支出 |
|
|
|
|
|
18、自然規律市場淺海氣象條件等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房保障機制收入支出 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
二是、調味品東西自給率結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、災難消滅及應急方案治理性支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、某個結余 |
|
|
|
上年使收入總計 |
4011.93 |
本年度付出合計數 |
4011.93 |
4011.93 |
|
年終財務補貼款結轉和余額 |
|
年底財政部門付款結轉和余額 |
|
|
|
一、普通公用設施預決算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
二、當地政府性債券項目預算財政性審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
4011.93 |
累計 |
4011.93 |
4011.93 |
|
2019財政廳年度一樣 公眾概算財政廳捐款性支出預算表
計量單位:萬是
頂目 |
累計數 |
差不多經費支出 |
業務付出 |
|||
模塊類別 考試科目識別碼 |
項目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展質量保障和大學生就業教育支出 |
237.16 |
237.16 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟行業政府部門離退休之 |
237.16 |
237.16 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成的單位離辭職 |
45.36 |
45.36 |
|
208 |
05 |
06 |
行政基層單位參公基層單位新職業年金付款開支 |
191.80 |
191.80 |
|
210 |
|
|
環境衛生健康保健支出費用 |
3757.71 |
3557.53 |
200.18 |
210 |
03 |
|
基成醫疔干凈系統 |
2728.72 |
2586.14 |
142.58 |
210 |
03 |
01 |
大城市社區服務站衛生情況醫院 |
2728.72 |
2586.14 |
142.58 |
210 |
04 |
|
公眾衛生間 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
210 |
04 |
08 |
基礎共同安全產品 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
210 |
11 |
|
行政管理人事企業醫藥 |
19.91 |
19.91 |
|
210 |
11 |
02 |
視野公司醫療服務 |
19.91 |
19.91 |
|
221 |
|
|
往房保障機制收入支出 |
17.06 |
17.06 |
|
221 |
02 |
|
往房教育體制改革結余 |
17.06 |
17.06 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
4011.93 |
3811.75 |
200.18 |
2019全年一般來說公開民政預算民政付款常見付出竣工決算表
公司的:萬是
投資項目 |
累計數 |
人群費用 |
公共經費預算 |
||
劃算細分 會計分類數字 |
專業科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資員工福利收入支出 |
3499.95 |
3499.95 |
|
301 |
01 |
主要待遇 |
547.52 |
547.52 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
278.85 |
278.85 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
0.84 |
0.84 |
|
301 |
07 |
考核很大打工族薪資 |
2092.12 |
2092.12 |
|
301 |
08 |
基層單位自己事業基層單位核心給養老穩定繳納 |
|
|
|
301 |
09 |
網絡職業年金付費 |
191.80 |
191.80 |
|
301 |
10 |
機關人員核心醫用保障交費 |
19.91 |
19.91 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械經濟補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會上有保障付款 |
|
|
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
17.06 |
17.06 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關基本薪資福利金其他支出 |
351.85 |
351.85 |
|
302 |
|
貨物和服務于開支 |
287.83 |
|
287.83 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
0.46 |
|
0.46 |
302 |
02 |
印廠費 |
4.06 |
|
4.06 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
0.82 |
|
0.82 |
302 |
06 |
水電費 |
21.03 |
|
21.03 |
302 |
07 |
郵電局費 |
6.55 |
|
6.55 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服標準化服務費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
2.24 |
|
2.24 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
用資料費 |
206.52 |
|
206.52 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為保險業務費 |
0.20 |
|
0.2 |
302 |
28 |
公會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
39.92 |
|
39.92 |
302 |
31 |
公務接待私車自動運行維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些道路費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶學費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個商品銷售和服務結余 |
4.31 |
|
4.31 |
303 |
|
對個人的和人的補助款 |
23.62 |
23.62 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
19.10 |
19.10 |
|
303 |
05 |
性生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶農林生產銷售政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其余對我和中國家庭的津貼 |
4.52 |
4.52 |
|
310 |
|
金融資本性教育支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦工的設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型機置辦 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
07 |
資訊網路及手機app折舊費版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
各種客運平臺購入 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和商品陳列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約凈資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
一些資本性收支 |
|
|
|
加總 |
3811.75 |
3523.57 |
288.18 |
2019一年度一般來說通用項目預算財政局付款“三公”金費及政府部門運動金費撥出預算表
工作單位:來萬
大部分公用設施費用不需要撥付“三公”專項資金 |
國家機關使用 經費預算竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出境 (境)費 |
因公私家車租賃費及啟用費 |
國家公務到訪費 |
|||||||||
小計 |
公務活動買車 新購費 |
公務活動公務車 作業費 |
||||||||||
預算表數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
0 |
25 |
0 |
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2019年終政府部門性新基金成本預算財政經費支出撥付經費支出預算表
組織:萬美金
新項目 |
總計 |
基本上花費 |
項目付出 |
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效果分類整理 考試科目代碼 |
課目名稱大全 |
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類 |
款 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度基金外債時候表 |
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稅額政府部門:萬美元 |
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個數 |
價格 |
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月初數 |
年終數 |
本年數 |
年初數 |
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一、股本總金額 |
—— |
—— |
5321.12 |
5432.48 |
(一)的流動資金 |
—— |
—— |
3753.30 |
3717.81 |
(二)特定資源 |
—— |
—— |
3240.41 |
3530.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
🙈 2.常用儀器(臺/套/輛) |
794 |
877 |
503.83 |
537.33 |
ꦗ 其中的:(1)行駛(輛) |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
ꦫ 般國家公務出行 |
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ಞ 交通執法值勤出行用車 |
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🐈 特別職業高技術用車的 |
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🧜 同一出行 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
594 |
1313.80 |
1568.30 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.20 |
358.40 |
🐼 4.其它的固定住資金 |
—— |
—— |
65.78 |
67.54 |
💝 減:積攢折舊費用及減值準備 |
—— |
—— |
1753.80 |
1955.84 |
(三)經常性股權質押的投資 |
—— |
—— |
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(四)長期性企業債券投資費用 |
—— |
—— |
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(五)修建中水利工程 |
—— |
—— |
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(六)有形股本 |
—— |
—— |
103.38 |
179.88 |
꧟ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
22.17 |
39.54 |
(七)另一財力 |
—— |
—— |
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二、流動負債加總 |
—— |
—— |
1068.87 |
897.71 |
三、凈債務預估合計 |
—— |
—— |
4252.25 |
4534.77 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對于北京市松江區岳陽街邊社區網站環衛功能服務網2019本年度工資收入教育支出結算的時候總體設計問題情況報告
佛山市松江區岳陽街道居委會居委會干凈服務項目管理中心2019🐈年度收入總計為12631.32萬元、支出總計為12631.32元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1061.66萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、并于深圳市松江區岳陽居委街道社區安全衛生的服務中央2019一年度凈收入預算問題講解
本年度♏收入合計12593.27萬元,其中:財政撥款收入4011.93萬元,占31.86%;事業收入8541.91萬元,占67.83%;其他收入38.43萬元,占0.31%。
三、管于西安市松江區岳陽街區社區干凈衛生干凈衛生服務性心中2019一年度花費預算癥狀原因分析
年初🐻支出合計12424.51萬元,其中:基本支出11878.97萬元,占95.61%;項目支出545.54萬元,占4.39%。
四、就濟南市松江區岳陽街區區域環保工作服務管理中心2019年中財政資金撥付利潤撥出總體經濟條件代表
南京市松江區岳陽街鎮社群衛生間服務于中2019ꦫ年度財政撥款收支總決算4011.93萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。
五、相關佛山市松江區岳陽街邊居委安全衛生售后服務咨詢中心2019年終一般的公開概算財務補貼款收入支出預算實際情況講解
(一)普遍服務性概預算財政局補貼款教育支出結算的時候總體設計實際情況
南京市松江區岳陽社區干凈衛生社區干凈衛生干凈衛生提供中心點2019🎀年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,占本年支出合計的32.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。
(二)基本公眾概預算財政性捐款費用竣工決算結構類型具體情況
昆明市松江區岳陽街道社區街道社區衛生功能防疫功能管理中心2019⭕年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)237.16萬元,占5.91%;衛生健康支出(類)3757.71萬元,占93.66%;住房保障支出(類)17.06萬元,占0.43%。
(三)基本公共性概預算財政預算付款支出費用預算詳細時候
滬市松江區岳陽居委會社區居委會食品衛生服務于核心2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3250.29萬元,支出決算為4011.93萬元,完成年初預算的123.43%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資及績效工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)45.36萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為60.46萬元,支出決算為45.36萬元,完成年初預算的75.02%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動及慰問減少。
2꧃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)191.80萬元。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為175.03萬元,支出決算為191.80萬元,完成年初預算的109.58%。決算數大于預算數的主要原因:單位職業年金年度調整增加。
3🐷、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2728.72萬元。主要用于:基本支出2586.14萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出142.58元主要用于購置快速生物閱讀器、醫療廢物處置監督追溯系統、全自動血液分析儀、口腔根管擴大機用馬達、簡易除顫儀及血沉分析儀,繼續教育,視頻監控系統,社區門診病史及處方質控系統,社區電子健康檔案應用業務系統建設,移動支付實時結算接口及HIS系統改造等。年初預算為1929.00萬元,支出決算為2728.72萬元,完成年初預算的141.46%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整和績效工資增加。
4🉐、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1009.08萬元。主要用于:基本支出951.48萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出57.6萬元主要用于19年基本公共服務中央專項。年初預算為1085.80萬元,支出決算為1009.08萬元,完成年初預算的92.93%。 決算數小于預算數的主要原因:基本支出人員支出減少,同時年初基本公共衛生服務未安排公用經費調整增加。
5🌜、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)19.91萬元。主要用于:繳納單位職工事業單位醫療。年初預算為0萬元,支出決算為19.91萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初事業單位醫療安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。
6🔥、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)17.06萬元。主要用于:繳納單位職工住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為17.06萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初住房公積金安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。
六、至于成都市松江區岳陽街辦居委會環境衛生服務保障公司2019本年平常公共性費用預算財政廳撥付首要收入支出部門預算前提描述
杭州市松江區岳陽街區片區衛生間服務于中心局2019꧃年度一般公共預算財政撥款基本支出3811.75萬元,包括人員經費3523.57萬元,公用經費288.18萬元。基本支出中:
1ౠ、工資福利支出3499.95萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2🦋、商品和服務支出287.83萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修(護)費、委托業務費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出23.62萬元,主要用于:撫恤金和其他對個人和家庭的補助。
4、資本性支出0.35萬元,主要用于專用設備購置0.35萬元。
💛七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財務撥付教育支出預算總體經濟狀況這說明。
佛山市松江區岳陽城市社區居委會安全保障中心的2019𝓰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;2019🌟年公務用車購置安排25萬元,實際支出為0萬元,未使用原因:公務用車已購置并于2019年12月投入使用但未完成支付資金,故經費結轉到2020年;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
八、相對于成都市松江區岳陽街道辦事處街道辦衛生監督服務于管理中心2019一年度政府機關性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政性審批花費結算的時候問題解釋
佛山市松江區岳陽街小區安全售后服務公司2019財政局年度無政府部門性新基金概算財政局撥付結余。
九、集體所有制充分營業財政支出預算財政支出付款癥狀闡述
沈陽市松江區岳陽銜道小區安全衛生提供服務學校2019本年無國家股投資者加盟費用民政審批總支出。
十、其它的很重要問題的情況反映
(一)危險機關操作專項經費教育支出癥狀
昆明市松江區岳陽街道辦社區醫療監督衛生監督安全服務學校2019本年硅酸關作業費用性支出。
(二)國家的采購性支出情況報告
佛山市ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為563.62萬元,其中:貨物采購金額318.43萬元、工程采購金額78.18萬元、服務采購金額167.01元。
(三)此車、建筑特別的損壞時候
上海市松江岳陽街道社區服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算工作績效操作狀況
🏅上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:༒編報績效目標的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效自評的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目8個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
🧸一、財政資金局支出廳工程工程預算補貼款純收入:指的單位當全年度從本級財政資金局支出廳工程工程預算科室有的財政資金局支出廳工程工程預算補貼款,是指似的公共信息工程工程預算財政資金局支出廳工程工程預算補貼款和部門性理財產品工程工程預算財政資金局支出廳工程工程預算補貼款。
🔯二、企事業公司收益:指企事業公司公司積極開展技術業務范圍行動舉例輔佐行動拿得的收益。最主要的是:整形服務收益等。
🦄三、合作生意純收入水平:指企業發展組織在職業 保險業務過程及輔助性過程之中開始非獨有記帳合作生意過程認定的純收入水平。
🌸四、另外收益:指計量單位認定的除“財政局付款收益”、“行業收益”、“合作經營收益”等意外的收益。注意是:有價接種疫苗收益,公用環保復檢收益等。
五、期初結轉和盈余:是以上一年度尚末實現、結轉到年初按關以規定立即在使用的費用。
𓆉六、年尾結轉和余額:指本年終度或原先年終費用籌劃、因客觀性條件遭受變動不可能按原準備制定一個,需延緩到的時候年終按光于規程以后選用的本金。
♊七、根本收入總支出:指機關單位為服務培訓機構一般機器運行、結束規章制度業務目標任務而發生的各個收入總支出。
👍八、的項目經費費用:指公司的為結束相關的行政機關成就成就或視野提升最終目標,在根本經費費用認知能力發生的某項經費費用。
༒九、運作其他花費:指事業有成方在專業技術主題行動及引導主題行動后開發非自由測算運作主題行動發現的其他花費。
𒅌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
๊十一月、政府機關執行費用:指行政訴訟機構名稱和依據公務接待員法標準化管理的參公機構名稱食用似的共同成本預算財政廳撥付準備的差不多其他費用中的臺賬公共費用其他費用。