鄭州市松江區新浜鎮街道辦環境衛生保障中
2019季度結算的時候
目 錄
1、區域 南京市松江區新浜鎮社區衛生貼心服務間衛生間貼心服務中央慨況
一、其主要職責范圍
二、醫療機構設立
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪水撥出部門預算總表
二、盈利結算的時候表
三、費用支出 部門預算表
四、財政資金撥付收入來源結余結算的時候總表
五、平常公用國庫預算國庫補貼款結余預算表
六、普通服務性成本預算財務審批關鍵支出費用結算的時候表
七、普通公用設施部門預算財政資金撥付“三公”專項勞務費及單位使用專項勞務費收支部門預算表
八、鎮政府性貨幣基金成本預算財政費用審批費用結算的時候表
九、資金流動負債問題表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第二步部門 動詞表示
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、一般權責
⛄天津市市松江區新浜鎮居委貼心服務性安全間產品于咨詢中心是天津市市松江區貼心服務性安全間身體健康理事會會主管道的基礎醫院貼心服務性安全間部門。其主要職責范圍還包括擔責新浜位置各位公民客戶根本醫院產品于及貼心服務性貼心服務性安全間產品于。
二、機購放置
🌺根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019一年度效益經費支出結算的時候總表
公司的:萬余元
純收入 |
收入支出 |
||
該項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
竣工決算數 |
一、一般的公用設施工程預算財務捐款盈利 |
2885.13 |
一、尋常功能性功能付出 |
|
二、相關部門性母基金決算財政部門撥付創收 |
|
二、外交史經費支出 |
|
三、上司補助費工資 |
|
三、防御總支出 |
|
四、企業發展收錄 |
4025.00 |
四、公用設施應急收入支出 |
|
五、經營管理純收入 |
|
五、培訓付出 |
|
六、附屬企業單位繳納收益 |
|
六、科學性能力費用支出 |
|
七、別的效益 |
111.60 |
七、民族文化旅行體育課與傳媒廣告結余 |
|
|
|
八、社會存在保障措施和自主創業付出 |
328.00 |
|
|
九、清潔穩定性支出 |
6171.05 |
|
|
十、節能環保材料節能環保材料性支出 |
|
|
|
五一、城鄉居民社區居委會費用支出 |
|
|
|
十三、農業水支出費用 |
|
|
|
十五、交通線搬運付出 |
|
|
|
十四、資源的勘測信息內容等教育支出 |
|
|
|
第十三、金融業貼心第三產業等其他支出 |
|
|
|
第十六、互聯網金融經費支出 |
|
|
|
二十七、幫扶的地費用支出 |
|
|
|
18、自燃森林資源海底天氣等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、居住房有保障費用支出 |
89.55 |
|
|
第二十、油糧原材料設備保障費用 |
|
|
|
二十一月、自然災害防制及應激的管理性支出 |
|
|
|
二十三、其余其他支出 |
|
上年效益總金額 |
7021.73 |
本年度結余總計 |
6588.60 |
用事業上的貨幣基金擬補收入支出表差額 |
|
節余配置 |
|
年末結轉和盈余 |
70.32 |
歲末結轉和盈余 |
503.45 |
合計 |
7092.05 |
總額 |
7092.05 |
2019當年度個人收入部門預算表
機關單位:余萬元
新項目 |
當年度使收入總計 |
財政性補貼款凈收入 |
領導經濟補貼利潤 |
事業單位創收 |
營運創收 |
加盟廠家繳納工資 |
某些納入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7021.73 |
2885.13 |
|
4025.00 |
|
|
111.60 |
|
208 |
|
|
中國社會保護和就業問題教育支出 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業有成部門離辭職 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公企事業單位編制離離休 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門衛生事業企事業單位考試最基本醫養保險行業付款開支 |
217.39 |
|
|
217.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企業發展政府部門職業技能年金繳付收入支出 |
101.75 |
15.25 |
|
86.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生衛生費用支出 |
6604.18 |
2856.42 |
|
3636.16 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療保健食品衛生機購 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區網站衛生管理設備 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
04 |
|
共公安全 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵售后服務性環衛售后服務 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務創業行業醫用 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業企業單位醫遼 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有保障收入支出 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革方案費用 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
2019年末其他支出預算表
政府部門:億元
投資項目 |
上年性支出自動求和 |
主要性支出 |
業務付出 |
上交領導開支 |
經驗其他支出 |
對附設部門補助費教育支出 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6588.60 |
6150.68 |
437.92 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的擔保和擇業開支 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事機關單位離辭職 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位離退居二線 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業公司的一般社會養老穩定交款付出 |
217.39 |
217.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業部門就業年金網上繳費結余 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生建康教育支出 |
6171.05 |
5733.13 |
437.92 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療管理環境衛生部門 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區片區清潔衛生結構 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾醫療衛生 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公共性衛生學功能 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業上方醫療管理 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的單位名稱醫療保障 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有效保障付出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革創新收支 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
2019當年度財政部門審批效益總支出部門預算總表
工作單位:千元
薪資 |
性支出 |
||||
該項目 |
部門預算數 |
新項目 |
累計數 |
基本上公益性工程預算財政預算捐款 |
區政府性私募基金項目預算財務審批 |
一、一半公益性費用預算財政預算捐款 |
2885.13 |
一、大部分公共業務業務經費支出 |
|
|
|
二、地方政府性基金投資估算財政局付款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、防御總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息衛生性支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教花費 |
|
|
|
|
|
六、生物學技巧費用支出 |
|
|
|
|
|
七、人文景區體育足球與傳煤總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性保險和擇業支出費用 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
九、安全建康收入支出 |
2856.42 |
2856.42 |
|
|
|
十、節約能源環境保護費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉建設街道社區花費 |
|
|
|
|
|
12、農林業水結余 |
|
|
|
|
|
第十三、交通管理車輛支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源的探礦內容等收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業樓功能業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助其余中南部費用 |
|
|
|
|
|
18、物種多樣性資源的海洋環境氣候等結余 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房的保障花費 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
20、糧油加工工程物資收儲撥出 |
|
|
|
|
|
二十一月、傷害防制及應對治理結余 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它撥出 |
|
|
|
當年度盈利累計數 |
2885.13 |
當年度開支加總 |
2885.13 |
2885.13 |
|
年末財政資金付款結轉和余額 |
|
年終不需要補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一、尋常公益性預算表財務審批 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性股票基金概預算財務付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
2885.13 |
累計 |
2885.13 |
2885.13 |
|
2019全年應該共同估算民政審批收支結算的時候表
基層單位:百萬元
的項目 |
總金額 |
根本其他支出 |
項目流程其他支出 |
|||
效果分類別 科目必商品編號 |
科目必名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在維護和工作教育支出 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
|
財政教育事業的單位離退休工資 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業企機關單位離退休工資 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
組織視野組織職業技能年金交款花費 |
15.25 |
15.25 |
|
210 |
|
|
衛生防疫健康生活支出費用 |
2856.42 |
2528.56 |
327.86 |
210 |
03 |
|
基成醫學衛生防疫設備 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
03 |
01 |
都市居委會環衛培訓機構 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
04 |
|
共同安全 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
04 |
08 |
最基本公益性環保的服務 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
11 |
|
行政機關人事政府部門醫學 |
18.11 |
18.11 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展公司的醫治 |
18.11 |
18.11 |
|
221 |
|
|
租賃房有效保障付出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
|
租賃房變革總支出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
累計數 |
2885.13 |
2557.27 |
327.86 |
2019年末常見公共服務估算財政廳撥付大多撥出部門預算表
廠家:多萬元
工程項目 |
累計 |
員工勞務費 |
公用設施專項經費 |
||
成本歸類 題目項目編碼 |
項目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資福利待遇收入支出 |
2215.47 |
2215.47 |
|
301 |
01 |
差不多工薪 |
434.96 |
434.96 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
134.38 |
134.38 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
72.00 |
72.00 |
|
301 |
07 |
工作績效月工資 |
772.95 |
772.95 |
|
301 |
08 |
機關行業標準行業標準基本性社會養老保費保費繳納 |
6.17 |
6.17 |
|
301 |
09 |
工作年金納費 |
15.25 |
15.25 |
|
301 |
10 |
機關人員根本醫療衛生保險行業交款 |
18.11 |
18.11 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫用補助款激費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關中國社會的保障激費 |
37.88 |
37.88 |
|
301 |
13 |
住宅房公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他薪資褔利收支 |
710.31 |
710.31 |
|
302 |
|
商品是和服務性教育支出 |
339.72 |
|
339.72 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
1.21 |
|
1.21 |
302 |
02 |
印刷版費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
04 |
要辦費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
煤氣費 |
2.74 |
|
2.74 |
302 |
06 |
交電費 |
10.17 |
|
10.17 |
302 |
07 |
電力費 |
2.85 |
|
2.85 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服標準化管理費用 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
11 |
出差費 |
3.08 |
|
3.08 |
302 |
12 |
因公出境(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
15.27 |
|
15.27 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用產品費 |
269.24 |
|
269.24 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
27 |
授權委托業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金投入 |
7.17 |
|
7.17 |
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動使用車正常運作保障費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
39 |
別出行預算 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
40 |
稅金及擴展的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的淘寶產品和安全服務花費 |
22.10 |
|
22.10 |
303 |
|
對個人賬戶和企業的補貼費 |
0.70 |
0.70 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農林加工津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對一個人家庭環境式的政府補貼 |
0.70 |
0.70 |
|
310 |
|
投資者性開支 |
1.38 |
|
1.38 |
310 |
02 |
辦公場所產品購進 |
0.49 |
|
0.49 |
310 |
03 |
通用型生產設備購進 |
0.89 |
|
0.89 |
310 |
07 |
資訊電腦網絡及電腦軟件購入自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
別出行機器新購 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和擺放品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中房產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
別投資基金性費用 |
|
|
|
預估合計 |
2557.27 |
2216.17 |
341.10 |
2019年度目標一樣共同預算表國庫審批“三公”資金投入及部門加載資金投入撥出部門預算表
單位名稱:多萬元
通常公共信息估算財政支出審批“三公”資金投入 |
政府部門執行 專項經費預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待出行用車置辦及加載費 |
因公接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務接待私車 折舊費費 |
國家公務專車 加載費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年國家性母基金費用預算財政資金撥付花費部門預算表
組織:萬美元
新項目 |
預估合計 |
差不多付出 |
的項目付出 |
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實用功能分類管理 專業科目簡碼 |
科目必各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年金融資產外債情況表 |
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稅額單位名稱:萬塊人民幣 |
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規模 |
實用價值 |
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月初數 |
歲末數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、資源加總 |
—— |
—— |
4056.19 |
4353.80 |
(一)流股本 |
—— |
—— |
1443.21 |
1766.34 |
(二)確定股本 |
—— |
—— |
3974.26 |
4183.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
7004.29 |
7004.29 |
2087.14 |
2087.14 |
🃏 2.公用裝置(臺/套/輛) |
836 |
928 |
502.11 |
560.00 |
✅ 在當中:(1)此車(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🧸 基本公務活動小二租車 |
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💃 執法監督巡邏專車 |
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𒆙 特種作業專業性系統公務車 |
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𓆏 別的租車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
946 |
1082 |
1139.81 |
1280.11 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.50 |
159.50 |
🔜 4.相關穩固財產 |
—— |
—— |
245.20 |
256.42 |
🐓 減:積攢折舊費用及減值安排 |
—— |
—— |
1441.28 |
1661.60 |
(三)長時間債權投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)長遠公司債投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網工作 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿固定資產 |
—— |
—— |
110.63 |
110.63 |
ꦦ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
30.63 |
45.24 |
(七)同一金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
329.12 |
139.80 |
三、凈房產總計 |
—— |
—— |
3727.07 |
4214.00 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、光于佛山市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
杭州市松江區新浜鎮社區工作監督衛生監督工作管理中心2019𓄧年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、觀于成都市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
當年度💖收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。
三、管于沈陽市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
上年🍎支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。
四、相關成都市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
廣州市市松江區新浜鎮街道辦事處衛生監督服務中心站2019🙈年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、管于佛山市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一樣 公眾概算財政預算捐款付出預算總的狀態
杭州市松江區新浜鎮平臺環境衛生服務于核心2019🅠年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一半公益性竣工決算不需要補貼款費用竣工決算構造情況下
佛山市松江區新浜鎮特別食品衛生服務保障管理中心2019🅺年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。
(三)一般來說公共信息財政費用支出 預算財政費用支出 捐款費用支出 部門預算大概狀態
西安市松江區新浜鎮社區居委會清潔衛生產品咨詢中心2019♒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
2ꦯ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
3♚、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
4🐠、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
5ꦫ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關與成都市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
傷害市松江區新浜鎮小區清潔貼心服務服務點2019🥀年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:
1、🌠工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、🏅商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。
ไ七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費國庫補貼款費用部門預算環境承載力現象詳細說明。
廣州市松江區新浜鎮片區衛生情況精準服務中央2019💞年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:♓因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦否則在編,并實行三發表,本單位名稱不在額外多個三發表;新能源電動車系統車量添置未成功完成售賣程序流程,公務接待專用車添置勞務費未運行;國家公務接待客人費應該公開估算國庫經費預算未分配。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”專項經費財政廳審批撥出結算的時候具有現象表明。
重慶市松江區新浜鎮街道辦清潔保障核心2019當年度無“三公”接待費財政預算付款收入支出。
八、光于西安市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
🐻上海市松江區新浜鎮小區公共衛生服務管理咨詢中心2019當年度無當地政府性基金投資工程預算國庫撥付收支。
九、國有企業投資基金生產經營決算民政補貼款現狀說明書怎么寫
深圳市松江區新浜鎮平臺安全工作工作站2019年末無國有控股充分操作預決算財政性補貼款結余。
十、的注重須知的情況描述
(一)工商登記啟動事業費收入支出情況發生
杭州市松江區新浜鎮社區食品衛生食品衛生安全管理中心點2019季度有機關操作事業費結余。
(二)相關部門采購合同收支現狀
鄭州市松江區新浜鎮片區清潔衛生精準服務平臺2019✨年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。
(三)車量、屋房特殊的使用率的情況
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算業績考核管理制度現象
♌上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(ജ其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦓ一、國庫支出支出職能部門廳捐款收入來源:指公司上年度目標從本級國庫支出支出職能部門廳職能部門爭取的國庫支出支出職能部門廳捐款,有正常公眾成本項目預算國庫支出支出職能部門廳捐款和政府機構性資金成本項目預算國庫支出支出職能部門廳捐款。
🎀二、事業心薪資薪水:指事業心企行政單位深入開展專業技術業務領域的行動基本氧化硅的行動達成的薪資薪水。大部分是:醫藥薪資薪水、公共服務衛生監督薪資薪水等。
💜三、生產納入:指事業上的單位在靠譜業務部門營銷促銷行為試述外掛營銷促銷行為認知能力進行非獨立自主會計核算生產營銷促銷行為爭取的納入。
ꦑ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、今年初結轉和余額:是以去年度還不已完成、結轉到本年度按有關的規則馬上實用的錢。
♏六、年終結轉和節余:指年初度或以往季度概預算具體安排、因合理性具體條件引發轉變未能按原計劃書推進,需推遲了到而后季度按關以法律法規再動用的資本。
𒅌七、基礎性經費支出:指裝置為服務保障裝置常見旋轉、來完成日常釣魚任務事情釣魚任務而造成的每項性經費支出。
ཧ八、項目流程撥出:指企事業上的單位為成功完成不同的行政事務運行釣魚任務或事業上的經濟發展學習目標,在大致撥出后時有發生的一項撥出。
🐠九、生產費用經費支出 :指事業有成企業單位在專業化運動及輔助性運動之下開發非獨力核算成本生產運動時有發生的費用經費支出 。
🐬十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ཧ11、機關部門加載接待費:指財政預算部門和符合公務活動員法監管的事業發展部門在使用尋常服務性費用財政預算補貼款規劃的大體費用中的常規公用設施接待費費用。