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2018年度部門決算公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區新浜鎮區域環衛精準服務基地

2018季度單位部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

獨一大部分 蘇州市松江區新浜鎮街道辦事處衛生管理服務質量中心的概貌

一、具體職能作用

二、行政部門竣工決算組織制成

第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪資收支部門預算總表

二、收益竣工決算表

三、花費結算的時候表

四、財政局付款使收入結余結算的時候總表

五、基本上公用預算不需要捐款結余預算表

六、似的服務性估算財政局補貼款基本上收支部門預算表

七、基本上通用項目預算財政預算捐款“三公”資金投入及企事業單位運轉資金投入花費部門預算表

八、政府機關性貨幣基金費用不需要審批費用結算的時候表

九、凈資產債務具體記錄表

第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第二部門 專有名詞釋義

 


第一部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況

 

一、常見權責

🃏武漢市松江區新浜鎮片區公益性清潔間運行心中是松江區公益性清潔間和策劃養育常務協會領班的面層醫藥公益性清潔間單位。最主要運行職能:負擔新浜國家廣大青年干部群眾干部群眾大體醫藥運行及公益性公益性清潔間運行。

二、平臺設備

𒁏根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。


第二部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心

2018季度行政部門結算的時候表

2018第四季度個人收入收入支出竣工決算總表

企事業單位:萬塊人民幣

利潤

總支出

內容

竣工決算數

的項目

竣工決算數

一、財政局補貼款薪資收入

2588.98

一、一樣 公益性服務性總支出

 

  另外:政府性性債券預決算財政預算捐款

 

二、外交史開支

 

二、上級領導政府補貼收錄

176.91

三、中國軍事總支出

 

三、工作工資收入

3093.80

四、通用人身安全收入支出

 

四、經營的凈收入

 

五、文化藝術培訓費用支出

4.87

五、加盟機關單位上交收錄

 

六、生物學的技術教育支出

 

六、另一純收入

369.34

七、民族文化體育足球與傳媒廣告性支出

 

 

 

八、社交的保障和就業形勢費用

322.87

 

 

九、社區醫療清潔衛生與打算生二胎花費

5595.17

 

 

十、高效生態環保結余

 

 

 

十一月、成鄉片區性支出

 

 

 

十三、農業和林業水其他支出

 

 

 

十四、公路網運輸物流付出

 

 

 

十四、信息內容勘測信息內容等性支出

 

 

 

第十、商業性的服務管理業等經費支出

 

 

 

16、風險管控撥出

 

 

 

十二、扶持別的的地區撥出

 

 

 

二十、國土局海域氣象站等經費支出

 

 

 

第十九、住宅房保險教育支出

8.61

 

 

三十五、油糧工程設備與物資的自給率撥出

 

 

 

二十一國慶、其余教育支出

 

上年薪資收入自動求和

6229.03

上年支出費用累計數

5931.52

用教育事業股權基金補充結余差額

 

余額分銷

293.23

本年結轉和盈余

66.04

月底結轉和盈余

70.32

總共

6295.07

總金額

6295.07


2018月度營收部門預算表

計量單位:十萬

大型項目

年初效益累計

不需要撥付工資

上司補貼費使收入

視野納入

企業經營工資

加盟公司的上交收入來源

同一收錄

功能分類
科目編碼

科目表命名

總計

6229.03 

2588.98 

176.91 

3093.80 

 

 

369.34 

205

 

 

幼教收支

4.87 

4.87 

 

 

 

 

 

205

99

 

相關基礎教育支出費用

4.87

4.87

 

 

 

 

 

205

99

99

  任何培育總支出

4.87

4.87

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟保險和就業問題收支

322.87 

322.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政工作標準離養老

322.87 

322.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業公司的離養老金

0.13

0.13

 

 

 

 

 

208

05

05

  危險機關事業心計量單位常規醫養保險金激費開支

236.22

236.22

 

 

 

 

 

208

05

06

  政府部門參公的單位的職業年金交費撥出

86.52

86.52

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用干凈衛生與規劃生殖花費

5892.68

2252.63

176.91

3093.80

 

 

369.34

210

03

 

基礎診療食品衛生機購

4788.33

1625.16

63.96

3093.80

 

 

5.41

210

03

01

  成市社區服務站衛生管理組織

4784.24

1621.07

63.96

3093.80

 

 

5.41

210

03

99

  另一基層工作社區醫療干凈學校付出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公開食品衛生

1004.57

527.69

112.95

 

 

 

363.93

210

04

08

  常見公益性衛生情況服務的

1004.57

527.69

112.95

 

 

 

363.93

210

11

 

行政部門事業心政府部門醫療保障

99.78

99.78

 

 

 

 

 

210

11

02

  視野部門醫療衛生

99.78

99.78

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房服務費用支出

8.61

8.61

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房收入分配改革結余

8.61

8.61

 

 

 

 

 

221

02

01

  自建房公積金

8.61 

8.61 

 

 

 

 

 

 


2018全年費用支出 部門預算表

工作單位:余萬元

項目流程

上年付出加總

基本性教育支出

活動花費

繳納上家收支

經營的其他支出

對其他標準補貼政策收入支出

功能分類
科目編碼

會計分類名字大全

累計

5931.52 

5319.35 

612.17 

 

 

 

205

 

 

學校費用

4.87 

 

4.87 

 

 

 

205

99

 

相關幼教費用支出

4.87 

 

4.87 

 

 

 

205

99

99

  同一的教育結余

4.87 

 

4.87 

 

 

 

208

 

 

社會中有效保障和找工作教育支出

322.87 

322.87 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業有成單位名稱離退居二線

322.87 

322.87 

 

 

 

 

208

05

02

  事業性企行政單位離提前退休

0.13 

0.13 

 

 

 

 

208

05

05

  國家機關工作廠家常規給養老人壽保險網上繳費付出

236.22

236.22

 

 

 

 

208

05

06

  市直機關事業廠家專職年金付費結余

86.52

86.52

 

 

 

 

210

 

 

醫院安全衛生與策劃懷孕開支

5595.17

4987.87

607.30

 

 

 

210

03

 

基層醫院醫疔清潔裝置

4500.01

4030.56

469.45

 

 

 

210

03

01

  市區居委衛生間中介機構

4495.92

4030.56

465.36

 

 

 

210

03

99

  其他基礎醫用衛生防疫構造教育支出

4.09

 

4.09

 

 

 

210

04

 

公用設施公衛

995.38

857.53

137.85

 

 

 

210

04

08

  基本性公益性干凈精準服務

995.38

857.53

137.85

 

 

 

210

11

 

行政處參公方醫療管理

99.78

99.78 

 

 

 

 

210

11

02

  視野公司醫療管理

99.78

99.78

 

 

 

 

221

 

 

房屋擔保撥出

8.61

8.61

 

 

 

 

221

02

 

往房改變總支出

8.61

8.61

 

 

 

 

221

02

01

  租賃房個人公積金

8.61

8.61

 

 

 

 

 


2018財政資金年度財政資金補貼款凈收入性支出竣工決算總表

院校:千元

凈收入

收支

好項目

預算數

工程項目

累計數

普遍公用設施預算表財務捐款

國家性投資基金財政局預算財政局捐款

一、基本上公共性概算民政審批

2588.98 

一、通常公共信息貼心服務費用

 

 

 

二、政府部門性投資基金預決算財政支出撥付

 

二、外交政策結余

 

 

 

 

 

三、中國軍事其他支出

 

 

 

 

 

四、公共性健康付出

 

 

 

 

 

五、教育教學付出

4.87

 4.87

 

 

 

六、有效技術工藝費用支出

 

 

 

 

 

七、民族文化田徑與傳媒廣告經費支出

 

 

 

 

 

八、社會中保障措施和就業的其他支出

 322.87

 322.87

 

 

 

九、醫療機構公共衛生與進度表懷孕支出費用

 2252.63

 2252.63

 

 

 

十、節能減排節能減排其他支出

 

 

 

 

 

五一、村鎮社區網站其他支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用

 

 

 

 

 

十五、鐵路交通公路運輸經費支出

 

 

 

 

 

十四、能源探勘資料等經費支出

 

 

 

 

 

十八、商業性貼心流通業等總支出

 

 

 

 

 

第十五、科技金融其他支出

 

 

 

 

 

十六、幫扶另一個位置收入支出

 

 

 

 

 

十九、土地大海天氣等撥出

 

 

 

 

 

19、租賃房服務收入支出

 8.61

 8.61

 

 

 

第二十、調味品物資采購存量教育支出

 

 

 

 

 

二國慶、各種性支出

 

 

 

當年度工資預估合計

2588.98 

年初總支出累計

 2588.98

 2588.98

 

年末財政支出審批結轉和余額

 

歲末財政廳撥付結轉和盈余

 

 

 

      普遍共同決算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

      部門性母基金概算財政預算捐款

 

 

 

 

 

累計

2588.98 

總結

 2588.98

 2588.98

 

 


2018國庫年度一般來說公開概預算國庫審批撥出預算表

部門:來萬

大型項目

自動求和

基本上開支

創業項目撥出

用途歸類

幾個會計科目簡碼

課程命名

205

 

 

教育教學收入支出

4.87

 

4.87

205

99

 

另外的學前教育開支

4.87

 

4.87

205

99

99

  其他育兒教育付出

4.87

 

4.87

208

 

 

市場有效保障了和就業創業收入支出

322.87

322.87

 

208

05

 

行政事務事業有成企業單位離提前退休

322.87

322.87

 

208

05

02

  事業上的企業單位離退休之

0.13

0.13

 

208

05

05

  部門事業性計量單位首要社區養老穩定交費開支

236.22

236.22

 

208

05

06

  國家機關工作的單位崗位年金付款結余

86.52

86.52

 

210

 

 

醫療器械干凈衛生與計劃表發育付出

2252.63

1788.35

464.28

210

03

 

基層組織診療環境衛生構造

1625.16

1194.97

430.19

210

03

01

  城市地區街道辦事處清潔貸款機構

1621.07

1194.97

426.10

210

03

99

  某些基層醫院醫療設備干凈衛生組織機構撥出

4.09

 

4.09

210

04

 

公用衛生情況

527.69

493.60

34.09

210

04

08

  基本性共公衛生管理精準服務

527.69

493.60

34.09

210

11

 

行政性事業上單位名稱醫療保障

99.78

99.78

 

210

11

02

  事業有成工作單位醫療服務

99.78

99.78

 

221

 

 

居住房保障機制收支

8.61

8.61

 

221

02

 

自建房改善費用支出

8.61

8.61

 

221

02

01

  租賃房公積金貸款

8.61

8.61

 

合計數

2588.98

2119.83

469.15

 


2018財務年度通常公共服務估算財務捐款基本的性支出部門預算表

  機構:十萬

好項目

累計

人士經費支出

公供金費

經濟增長分類整理

學科編寫代碼

會計科目品牌

301

 

年終獎金特權性支出

1956.10

1956.10

 

301

01

  核心底薪

236.45

236.45

 

301

02

  經費補貼金

139.66

139.66

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  工作餐補帖費

74.61

74.61

 

301

07

  績效考評工薪

717.76

717.76

 

301

08

行政機關參公方根本給養老安全費

216.94

216.94

 

301

09

職業技能年金付款

86.78

86.78

 

301

10

在職員工幾乎醫療機構保險費用交費

103.04

103.04

 

301

11

國家地方公務員醫學補貼申請書付款

 

 

 

301

12

其它的世界質量保障網上繳費

31.97

31.97

 

301

13

往房社保公積金

64.57

64.57

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  各種很大打工族薪資社會福利開支

284.32

284.32

 

302

 

貨品和服務性支出

163.73

 

163.73

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務工作費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)預算

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  公務活動接待工作費

 

 

 

302

18

  專屬建筑服務費

163.60

 

163.60

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專用的氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  信賴業務量費

 

 

 

302

28

  公會資金投入

 

 

 

302

29

  褔利費

0.13

 

0.13

302

31

  公務活動使用車啟用維修保養費

 

 

 

302

39

  另外公共交通服務費

 

 

 

302

40

  稅金及額外花費

 

 

 

302

99

  許多貨品和服務性費用支出

 

 

 

303

 

對人家庭生活的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話補貼政策

 

 

 

303

07

  醫學費補助費

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

本人農林牧研發補助費

 

 

 

303

99

  某個我和家長的津貼費用

 

 

 

310

 

股權投資性撥出

 

 

 

310

02

  辦公裝修的設備采購

 

 

 

310

03

  用環保設備購置費

 

 

 

310

07

  企業信息無線網絡及app添置版本更新

 

 

 

310

13

  因公用車的采購

 

 

 

310

19

  另外客運器具購入

 

 

 

310

22

  無型資金購入

 

 

 

310

99

  另外的資金性結余

 

 

 

合計數

2119.83

1956.10

163.73

 


2018每年普遍公共服務概算財政資金審批“三公”資金及機關單位運營資金總支出結算的時候表

組織:上萬元

基本上公共服務概算財政預算補貼款“三公”預備費

機關事業單位操作

資金投入結算的時候數

加總

因公出國留學

(境)費

公務接待買車購進及啟動費

公務接持接持費

小計

公務接待專用車

置辦費

因公車輛使用

啟用費

預決算數

預算數

成本預算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

估算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018半年度市政府性股權基金費用預算國庫審批性支出預算表

的單位:來萬

工作

預估合計

常見費用支出

頂目結余

用途分類整理

課程數字

課目明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末資源負債率情形表

 

 

金額才行業:W

 

數據

實用價值

本年數

半年度數

期初數

年終數

一、債務預估合計

——

——

5040.14

5528.30

   (一)流量資金

——

——

1349.14

1443.41 

   (二)一定資金

——

——

3629.92

3974.26 

          其中:1.房屋(平方米)

6814.80

7004.29 

2005.74

2087.14 

                2.通用設備(臺/套/輛)

794 

848 

471.75 

503.11 

                   (1)車輛

 1

1 

20.38 

20.38 

🗹                          一樣 因公私家車

 

 

 

 

🔯                          綜合執法值崗出行

 

 

 

 

𝔉                          珍禽技術職稱水平車輛使用

 

 

 

 

🐟                          其他私車

 1

1 

 20.38

20.38 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

4 

0 

370.55 

               3.專用設備(臺/套)

893

966 

884.53 

1142.77 

                    單價100萬元以上專用設備

 0

1 

0 

159.50 

💛               4.另一一定資本

——

——

267.90 

241.24 

ꦇ        減:總共使用折舊費及減值準備好

——

——

 

 

   (三)長久投資

——

——

 

 

   (四)搭建工程施工

——

——

 

 

   (五)隱形財產

——

——

61.08 

110.63 

🦂        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)另一財產

——

——

 

 

二、資產負債合計數

——

——

541.43 

329.12 

三、凈固定資產預估合計

——

——

4498.71 

5199.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對于杭州市松江區新浜鎮平臺安全服務培訓重點2018本年度年收入付出結算的時候綜合性原因描述

蘇州市松江區新浜鎮片區食品衛生服務于中心站2018🏅年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:🍷凈利潤曾加一般是民政部門工程凈利潤曾加及其根本渠道凈利潤曾加等產生;總開支曾加一般是民政部門工程總開支曾加及其渠道凈利潤曾加直接產生公用設施預備費以及曾加等。

二、關于幼兒園傷害市松江區新浜鎮街道社區公共衛生售后服務中2018年末創收預算情形闡述

本年度🌠收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。

三、關于幼兒園北京市松江區新浜鎮街道辦衛生間產品平臺2018財政年度付出預算癥狀表示

當年度🐻支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。

四、光于成都市松江區新浜鎮街道辦事處環境衛生服務的重點2018年不需要審批凈收入費用總體經濟情況報告闡明

蘇州市松江區新浜鎮社群衛生情況產品中間2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018🔥年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、更多沈陽市松江區新浜鎮區域衛生情況功能中央2018年末基本公用設施預結算的時候財政部門撥付花費結算的時候的情況解釋

(一)般公共信息估算民政審批費用部門預算總體設計時候

昆明市松江區新浜鎮平臺衛生間的服務管理平臺站2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。♛主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。

(二)基本上服務性概算國庫審批性支出部門預算組成實際情況

北京市松江區新浜鎮小區安全衛生精準服務管理中心2018🎀年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。

(三)一般來說共公財政部門預算財政部門撥付經費支出竣工決算特定情形

佛山市松江區新浜鎮平臺公共衛生的服務機構2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:

1ꦍ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。

2ꦦ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。

5🌃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。

6𝕴、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。

9🏅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。

六、對于天津市松江區新浜鎮區域環境衛生服務中心站2018年中通常具體情況下通用預算表國庫審批大致性支出預算具體情況闡明

昆明市松江區新浜鎮社區業務中心點干凈衛生業務中心點2018🉐年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:

1ꦑ、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。

2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。

🔴七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

深圳市松江區新浜鎮小區清潔衛生服務質量基地2018全年度無“三公”接待費財政局捐款性支出。

八、光于沈陽市松江區新浜鎮社區功能防疫衛生防疫功能重心2018季度以政府性新基金估算財政性捐款性支出竣工決算具體情況說

東莞市松江區新浜鎮社區環境衛生環境衛生保障核心2018年無縣政府性母基金項目預算財政性補貼款花費。

九、國企資源銷售估算財政支出付款現象就說明

西安市市松江區新浜鎮平臺衛生情況服務性管理中心2018全年無國家投資者開決算財政預算補貼款結余。

十、某些至關重要特別注意的狀況代表

(一)行政機關電腦運行金費收入支出實際情況

西安市松江區新浜鎮居委食品衛生服務培訓基地2018全年硅酸關進行經費總支出總支出。

(二)政府機構采買教育支出情況發生

昆明市松江區新浜鎮居委會衛生監督保障中心站2018🎃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。

2018♊年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。

(三)汽車、房屋面積特俗使用現狀

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效評價菅理狀況

🎶上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。


第四部分    名詞解釋

🏅一、專家老師資金捐款薪資:指企業上半年度從本級專家老師資金部提供的專家老師資金捐款,屬于一樣公用財務廳概預算專家老師資金捐款和縣政府性母基金財務廳概預算專家老師資金捐款。

二、視野心利潤:指視野心方積極開展專業金融產品活躍極其輔助器活躍達到的利潤。基本是:醫療保健利潤。

✨三、銷售操作工資:指事業有成單位名稱在專科金融業務主題活動形式形式舉例說明引導主題活動形式形式外組織開展非獨有成本計算銷售操作主題活動形式形式授予的工資。

𒅌四、別利潤:指計量單位獲得的除“財政局付款利潤”、“事業利潤”、“經驗利潤”等之外的利潤。包括是:身心健康健康體檢利潤、有價防疫針利潤等。

五、年終結轉和余額:意指當年度尚末提交、結轉到本年度按有關的信息中規定仍然施用的資源。

♒六、年初結轉和余額:指年初度或一年前本年項目預算安排好、因客觀性的要求有變化無常不能按原策劃選用,需延后到時候本年按有關中規定接著選用的項目資金。

七、總體付出:指的單位為保障措施培訓機構通常旋轉、實現此外生活中工作的的任務而發生的多種付出。

𝐆八、的項目收支:指基層單位為進行某一的行政機關工作中責任或事業性未來發展工作目標,在常見收支認知能力的發生的基本收支。

𝓰九、生產營運其他撥出:指事業上的標準在正規運動形式及輔助器運動形式以外開展調研非獨立的歸集生產營運運動形式產生的其他撥出。

🅺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ဣ十一國慶、工商登記加載預備費:指行政事務標準和參考國家企事業計量單位法管理工作的企事業標準實用一般的公共服務概算財政部門補貼款安裝的大致開支中的平時的公供預備費開支。

 

 

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