佛山市松江區石湖蕩鎮社區環保環保服務保障中央
2019財政年度科室預算
目 錄
一大部分 昆明市松江區石湖蕩鎮社區環衛環衛業務中心的概述
一、最主要的職責權限
二、企業配置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、使收入收支部門預算總表
二、個人收入竣工決算表
三、開支結算的時候表
四、民政審批年收入開支預算總表
五、基本上共同財政教育支出預算財政教育支出付款教育支出預算表
六、一半公益性概預算財政局審批差不多性支出結算的時候表
七、正常公益性估算財政資金審批“三公”資金投入及機關事業單位執行資金投入費用支出 預算表
八、國家性基金、期貨、現貨、微盤估算國庫付款經費支出預算表
九、財產過負債的情況發生表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第三一部分 名稱解讀
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、具體主要職責
♏ 以社群醫療調養間環境環境衛生管理間功能保障管理中心站應以體,全科專家為常見,適當合理采用社群醫療調養間培訓資源和最佳技木,以住戶身體為管理中心站,家為機構,社群醫療調養間為標準,需要量為目標,以女子、嬰兒、60歲人、急性求美者、精神殘疾人為本點,以處理好社群醫療調養間的常見環境環境衛生管理間間題,滿意核心環境環境衛生管理間功能保障需要量為關鍵目的,融防止、醫療調養、調養、痊愈、身體培訓為合二為一,有效果、成本、省事、綜合評估、連著的面層環境環境衛生管理間功能保障。由行政主管團隊不同三定計劃書等相關規程有關常見職責范圍核對。
二、中介機構裝置
💦上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年終納入開支竣工決算總表
的單位:千元
薪水 |
結余 |
||
品牌 |
結算的時候數 |
項目 |
部門預算數 |
一、財政局審批工資 |
3910.57 |
一、通常情況共同服務培訓支出費用 |
|
這之中:人民政府性基金投資財政資金預算財政資金撥付 |
|
二、外交政策開支 |
|
二、上一級補貼政策收益 |
|
三、國防安全花費 |
|
三、企業發展營收 |
2569.91 |
四、共公安會性支出 |
|
四、生產經營薪水 |
|
五、的教育費用 |
|
五、其他工作單位上交純收入 |
|
六、小學科學技巧花費 |
|
六、別收入水平 |
|
七、文明體育健康與影視文化開支 |
|
|
|
八、社會中確保和擇業結余 |
446.07 |
|
|
九、衛生防疫良好費用 |
5894.42 |
|
|
十、低能耗的環保收入支出 |
|
|
|
國慶、城鄉居民平臺其他支出 |
|
|
|
12、農林業水花費 |
|
|
|
十四、流量裝卸搬運花費 |
|
|
|
十四、成本堪探內容等費用 |
|
|
|
第十、業務業務業等費用 |
|
|
|
十五、金融科技費用 |
|
|
|
十八、支援任何地開支 |
|
|
|
18、土地淺海天氣等付出 |
|
|
|
黨的十九、公房保駕護航花費 |
124.96 |
|
|
第二十、調味品工程材料存量花費 |
|
|
|
二十一國慶、的支出費用 |
|
上年薪水總金額 |
6480.48 |
上年支出費用自動求和 |
6465.45 |
用參公基金投資確定出入差額 |
|
節余分發 |
15.03 |
今年初結轉和余額 |
|
年終結轉和盈余 |
|
總共 |
6480.48 |
共計 |
6480.48 |
2019年末薪資部門預算表
企業:萬美金
樓盤 |
本年度工資收入累計數 |
財政性撥付收入來源 |
上司補貼申請書營收 |
企事業盈利 |
經營者個人收入 |
加盟院校上交國家使收入 |
別利潤 |
||||
功能分類 |
專業科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會上保障機制和人才需求結余 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業標準離辭職 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業組織離養老金 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業企業單位常見關于養老地產養老商業險網上繳費收支 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關創業組織職業技能年金付費費用 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間更健康總支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫學環境衛生公司 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區社區服務站衛生防疫組織機構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公食品衛生 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規通用衛生間產品 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上的企業醫療服務 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業的單位社區醫療 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房安全保障支出費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改善教育支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019本年度費用結算的時候表
單位名稱:萬
項目流程 |
本年度支出費用總金額 |
主要費用 |
活動收入支出 |
繳納上級部門費用支出 |
管理收入支出 |
對附加的單位補帖經費支出 |
||||
功能分類 |
項目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保障機制和找工作經費支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性參公企業單位離退休年齡 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業計量單位離退職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企業人事企業基本性社會養老穩妥激費結余 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業工作單位角色年金付費費用支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生建康收入支出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院診療健康組織機構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份街道社區衛生服務情況企業 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環保 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公用設施衛生防疫功能 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門自己事業廠家醫療管理 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成公司的醫療機構 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保護花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房變革收支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019本年度財政性捐款創收收支部門預算總表
單位名稱:萬
薪水 |
性支出 |
||||
工作 |
竣工決算數 |
品牌 |
合計數 |
一半公共性概預算財務審批 |
政府部性股權基金預決算民政撥付 |
一、大部分公益性估算財務審批 |
3910.57 |
一、應該共公貼心服務費用 |
|
|
|
二、相關部門性股票基金工程預算財政部門捐款 |
|
二、外交活動付出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安全性費用 |
|
|
|
|
|
五、文化教育費用 |
|
|
|
|
|
六、科學學方法經費支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體肓與文化傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展保障措施和出去上班費用 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、清潔衛生衛生總支出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、發展節能節能節能支出費用 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟區域撥出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
十四、客運運輸業性支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資堪探內容等收支 |
|
|
|
|
|
十八、商業樓服務性業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、財富管理費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助另一中南部費用支出 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源海洋環境形象等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房質量保障總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二十五、糧油食品防汛物資保障收支 |
|
|
|
|
|
二11、某個付出 |
|
|
|
年初純收入累計數 |
3910.57 |
年初性支出加總 |
3895.53 |
3895.53 |
|
月初財政部門付款結轉和余額 |
|
年底國庫付款結轉和節余 |
15.04 |
15.04 |
|
基本公益性概算民政撥付 |
|
|
|
|
|
部門性理財產品財政廳預算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3910.57 |
合計 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019季度一般來說公眾預算表財務審批收支竣工決算表
基層單位:余萬元
大型項目 |
預估合計 |
大體收入支出 |
樓盤性支出 |
|||
功用分為 考試科目代碼 |
會計分類命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活保證和人才需求開支 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業院校院校離養老 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
事業企企業企企業離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
機關行業工作行業一般社會養老保費保費付費花費 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生情況安全健康費用 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基層工作醫療健康健康結構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
市政社區網站清潔組織 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公開清潔 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
大多通用安全衛生功能 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
人事部門教育事業的單位醫疔 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展機關單位醫療器械 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
往房保障機制結余 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
商品房改制費用 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
總金額 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019年終幾乎上公用設施概預算財務審批幾乎開支部門預算表
基層單位:上萬元
新項目 |
合計數 |
人工費用 |
通用專項經費 |
||
區域經濟劃分類別 管理費用簡碼 |
課目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利待遇花費 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
通常薪資 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼政策 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效考評員工工資 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
機構事業發展公司的根本頤養保險行業費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業化年金網上繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職工總體治療保費繳付 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫用補帖手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別當今社會有效保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的月工資春節福利經費支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
菜品和保障收支 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作管理公司工作保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務服務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用村料費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
國家公務專車工作維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他鐵路交通雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的寶貝和保障付出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和中國家庭的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農產品加工生產補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
其余一個人和家里的政府補貼費用 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修裝置添置 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型機械設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息無線網絡及應用租賃費更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行用車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通費輔助工具新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約股權置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資本投資性收入支出 |
|
|
|
合計數 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019年中正常公共性費用財政局撥付“三公”資金投入及政府部門自動運行資金投入費用結算的時候表
廠家:余萬元
一般來說公共信息概算財政資金補貼款“三公”費用 |
機關事業單位運作 費用預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動租車購入及啟動費 |
國家公務接待工作費 |
|||||||||
小計 |
因公小二租車 購置費費 |
公務接待租車 運作費 |
||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019每年政府部性股票基金成本預算財務補貼款教育支出竣工決算表
公司:萬美金
樓盤 |
加總 |
大多費用 |
新項目花費 |
|||
功能性細分 考試科目代碼 |
題目名號 |
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總計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度凈資產債務狀態表 |
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錢數機構:萬 |
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比例 |
幣值 |
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年終數 |
年終數 |
期初數 |
年尾數 |
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一、債務自動求和 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)外流資產投資 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)穩定基金 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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꧙ 應該公務活動出行 |
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ಞ 市場監管值崗車輛租賃 |
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🉐 特種工藝專業的科技車輛 |
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🅺 同一使用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
𝓡 4.同一緊固房產 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
♐ 減:累加累計折舊及減值工作 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)不斷投資費用 |
—— |
—— |
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(四)興建項目工程 |
—— |
—— |
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(五)無型基金 |
—— |
—— |
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9.46 |
🍸 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它房產 |
—— |
—— |
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二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資本累計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、并于西安市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生防疫售后服務管理中心2019年末年收入性支出結算的時候綜合性事情說明書
廣州市松江區石湖蕩鎮特別食品衛生業務核心2019ꦬ年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、更多北京市松江區石湖蕩鎮小區衛生監督貼心服務主2019年年收入竣工決算情形代表
當年度🌜收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、關羽滬市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生學提供服務公司2019財政年度費用部門預算的情況解釋
當年度꧋支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、就濟南市松江區石湖蕩鎮街道社區衛生保障管理保障學校2019半年度財政部門審批薪資經費支出總體設計實際情況代表
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區居委會環境衛生的服務部局2019💧年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、就重慶市松江區石湖蕩鎮社區安全中心的清潔衛生安全中心的2019年中通常狀態服務性竣工決算民政審批經費支出竣工決算狀態這說明
(一)通常條件公用設施工程預算不需要付款結余部門預算環境承載力條件
東莞市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環衛服務性重心2019꧒年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)一半公共性預算表國庫撥付支出費用竣工決算結構的問題
傷害市松江區石湖蕩鎮社區醫療情況衛生情況服務于重點2019☂年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)正常通用費用預算財政局撥付結余預算實際原因
廣州市松江區石湖蕩鎮社群衛生監督業務心中2019⭕年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2🅘、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🦹、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4𝄹、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5꧒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、并于沈陽市松江區石湖蕩鎮特別食品衛生貼心服務核心2019月度般公益性概預算國庫捐款基礎收支竣工決算原因說明書
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區提供服務重心衛生情況提供服務重心2019📖年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1♒、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🌳、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
😼七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政預算補貼款費用支出 結算的時候總體目標情況下解釋。
深圳市松江區石湖蕩鎮街道食品衛生貼心服務平臺局2019🧔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”經費預算財政性審批總支出預算具體實施情況描述。
2019🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。♛因公私車啟用養護其他支出0萬多。主耍于此車人壽保險、然油及搶修。2019年,重慶市松江區石湖蕩鎮街道衛生監督售后服務咨詢中心所在區域各估算組織支出費用財政廳撥付的公務活動出行用車保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、光于沈陽市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生間的服務重心2019第四季度政府性性債券財政預算預算財政預算審批開支部門預算情況下代表
東莞市松江區石湖蕩鎮居委食品衛生服務性咨詢中心2019本年度無以政府性新基金工程預算財務撥付費用。
九、國企資本管理營業費用預算財政局補貼款問題說明書怎么寫
꧃成都市松江區石湖蕩鎮區域衛生監督工作重心2019全年無國有土地基金操作財政資金預算財政資金補貼款花費。
十、各種至關重要須知的事情表明
(一)機關事業單位啟動經費預算經費支出的情況
滬市松江區石湖蕩鎮街道干凈衛生服務基地2019每年有機關自動運行資金投入性支出。
(二)政府機關采購合同經費支出事情
沈陽市松江區石湖蕩鎮平臺衛生學服務質量服務部2019🅺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)維修、住宅比較特殊需要情況
♉截止到2019年12月31日,鄭州市松江區石湖蕩鎮小區清潔保障基地選擇的基本來說因公專車中,由區機關單位業務方法局一致食品質量保障的基本來說因公專車為0輛。
(四)成本預算工作績效考核管理工作情況發生
🏅上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個🏅,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🔜一、國庫撥付創收:指公司本當年度從本級國庫部門提供的國庫撥付,涵蓋普遍公開概算國庫撥付和相關部門性債券概算國庫撥付。
🌄二、工作純薪資凈薪水:指工作機關單位實施職業 業務范圍活動形式組織舉例說明幫助活動形式組織達到的純薪資凈薪水。主要是:治療純薪資凈薪水、非處方藥純薪資凈薪水、別純薪資凈薪水等。
♍三、合作開創收:指視野組織在正規金融產品活躍以及其協助活躍外面開發非獨立的計算合作開活躍擁有的創收。
四、一些盈利:指基層單位授予的除“財政資金撥付盈利”、“企事業盈利”、“經驗盈利”等之內的盈利。
五、今年初結轉和余額:意指上一年度尚末做好、結轉到年初按有關的的規定堅持施用的錢財。
🉐六、年底結轉和節余:指當全財政月度或很早以前全年成本預算合理安排、因直接要求時有發生轉變 不可能按原計劃怎么寫試行,需延期到已經全年按相關聯法規再繼續用的本金。
七、通常花費:指的單位為保駕護航結構很正常使用、來完成日常生活工做日常工作而時有發生的各種花費。
ܫ八、工程收支:指企業為做完對應的行政部門上班工作或事業性發展進步計劃,在基本上收支之中發生的各類收支。
九、經營管理者付出:指創業方在專業課程過程及協助過程外發展非獨立性測算經營管理者過程出現的付出。
🌺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦡ五一、工商登記程序運行經費預算結余:指行政訴訟公司的和符合公務接待員法操作的事業企公務員公司的利用應該通用概算財政局補貼款布置的基礎結余中的規章制度通用經費預算結余結余。