武漢市松江區石湖蕩鎮小區健康保障主
2018年終科室部門預算
目 錄
第1 位置 昆明市松江區石湖蕩鎮街道衛生管理服務的服務部概貌
一、關鍵職能部門
二、企業設備
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資收支竣工決算總表
二、薪資收入預算表
三、開支結算的時候表
四、財政資金撥付薪水收入支出竣工決算總表
五、尋常服務性財政資金預算財政資金捐款付出結算的時候表
六、似的公開不需要預算不需要捐款基本的開支竣工決算表
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ七、大部分公用設施概算財政預算補貼款“三公”專項經費經費支出及行政機關作業專項經費經費支出經費支出竣工決算表
八、相關部門性資金概算財政總支出補貼款總支出竣工決算表
九、資產投資流動負債時候表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4.區域 名稱解悉
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、包括崗位職責
🐷 以居委會環保管理間提供售后服務保障平臺為重要的體,全科牙科醫生為優秀,有效的選擇居委會網絡資源和適合新技術,以居民家族的建康為平臺,家族為機關單位,居委會為區域,需求分析量為指引,以婦人、學生、中老人生活人、萎縮性患者、殘疾人為先點,以改善居委會的重要的環保管理間故障,能夠滿足關鍵環保管理間提供售后服務保障需求分析量為最終目的,融以防、醫藥、預防保健、康復護理、的建康教學為二合一,有效的、經濟條件、方面、綜合管理、間斷性的表層環保管理間提供售后服務保障。由經理助理崗位不同三定措施等相關聯指定有關重要的職責權限填。
二、公司設置
🐲上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度收入水平性支出竣工決算總表
單位名稱:上萬元
薪資收入 |
開支 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
活動 |
竣工決算數 |
一、民政補貼款營收 |
3396.86 |
一、普遍共同保障教育支出 |
|
這其中:中央政府性母基金費用預算民政撥付 |
|
二、外交關系總支出 |
|
二、上家補貼申請書營收 |
|
三、中國軍事其他支出 |
|
三、事業單位工資收入 |
2175.25 |
四、公用設施安全的花費 |
|
四、生意收入水平 |
|
五、教導教育支出 |
4.32 |
五、附屬標準繳納效益 |
|
六、數學科技費用支出 |
|
六、另一盈利 |
323.32 |
七、學歷體育健康與傳煤教育支出 |
|
|
|
八、市場經濟擔保和自主創業收入支出 |
361.38 |
|
|
九、醫療器械清潔衛生與計劃表生孩子其他支出 |
5514.56 |
|
|
十、綠色建筑健康撥出 |
|
|
|
十一月、城鄉建設小區撥出 |
|
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
第十五、出行運輸管理費用支出 |
|
|
|
十四、教育資源探礦問題等其他支出 |
|
|
|
第十五、商務精準制造業等經費支出 |
|
|
|
十五、金融業其他支出 |
|
|
|
十八、協助其它的地區花費 |
|
|
|
18、土地海洋環境氣象觀測等費用 |
|
|
|
19、個人住房基本保障收入支出 |
1.89 |
|
|
三十、糧油加工物資供應儲備庫性支出 |
|
|
|
二國慶、其它的總支出 |
|
年初年收入總計 |
5895.43 |
當年度收支加總 |
5882.15 |
用事業心貨幣基金處理開支差額 |
|
節余合理安排 |
13.28 |
期初結轉和余額 |
|
半年度結轉和盈余 |
|
總共 |
5895.43 |
共計 |
5895.43 |
2018第四季度收入水平預算表
公司:千元
項目流程 |
當年度薪資累計數 |
國庫審批個人收入 |
領導補帖營收 |
事業心工資收入 |
營運收錄 |
加盟標準繳納納入 |
許多年收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
教育輔導撥出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些幼小銜接經費支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的幼兒教育總支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保障措施和出去上班其他支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性自己事業行業離提前退休 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業部門離退體 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
公司工作公司基礎醫養人壽保險交費支出費用 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業心院校事業心院校的職業年金手機繳費撥出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療公共衛生與計劃怎么寫發育收支 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
基本醫療醫療機構清潔醫療機構 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務中心健康組織 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層黨組織治療安全組織機構結余 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生防疫 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公用清潔服務 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業的單位的單位醫治 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業組織醫遼 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保險性支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房轉型費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018本年費用預算表
公司的:億元
投資項目 |
本年度花費自動求和 |
主要收支 |
新項目開支 |
繳納上級領導收支 |
銷售收入支出 |
對附設機構補貼結余 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校收支 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的教導撥出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的培養收支 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性有效保障和擇業結余 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的方離退休年齡 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事基層單位離退居二線 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上公司的主要關于養老地產個人養老保險金交費付出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關人事企企業職業分析年金交款其他支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生監督與籌劃生孩子總支出 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療保障衛生監督培訓機構 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份社區環保環保醫院 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的基成醫院衛生管理貸款機構結余 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同干凈衛生 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公益性衛生間的服務 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業上單位名稱醫療設備 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業工作單位醫療器械 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間基本保障開支 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革方案性支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018季度財政資金補貼款創收費用支出 部門預算總表
工作單位:萬余元
薪水 |
收入支出 |
||||
建設項目 |
結算的時候數 |
新項目 |
預估合計 |
一半公共服務費用國庫付款 |
政府辦公室性債卷預算表財政支出審批 |
一、般服務性費用預算財政資金補貼款 |
3396.86 |
一、大部分共同服務項目收支 |
|
|
|
二、以政府性理財產品決算國庫審批 |
|
二、外交史撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公用健康安全開支 |
|
|
|
|
|
五、教育學校支出費用 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、科學合理技巧總支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化教育與新傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、社會存在切實保障和就業形勢收支 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫療保健環衛與工作計劃計生撥出 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、節約節能減排收支 |
|
|
|
|
|
11、城市小區花費 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十三、客運運載經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品探礦圖片信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、房地產業服務培訓業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技結余 |
|
|
|
|
|
十二、扶持另外的地域收入支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海底形象等花費 |
|
|
|
|
|
19、自建房保障措施經費支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
三十五、調味品廢舊物資儲備庫教育支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另一個經費支出 |
|
|
|
上年工資收入總金額 |
3396.86 |
年初開支加總 |
3396.86 |
3396.86 |
|
年末財政資金付款結轉和盈余 |
|
年尾財政局撥付結轉和盈余 |
|
|
|
通常情況下公共性概預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
💟 中央政府性新基金財政資金預算財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3396.86 |
總金額 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018全年度應該公共服務項目預算財政廳補貼款撥出竣工決算表
的單位:萬塊人民幣
業務 |
自動求和 |
差不多收入支出 |
產品經費支出 |
|||
實用功能細分 課目編寫代碼 |
科目必明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼小銜接經費支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
另一個教育教學總支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
另一個培訓付出 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
市場經濟保險和就業前景收支 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的政府部門離辭職 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展部門離退休工資 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關自己事業公司的根本關于養老地產養老保費付費費用 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機關行業事業心行業職業化年金激費經費支出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫院健康與進度表計劃生育政策開支 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
基本醫療健康健康醫院 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
城區社區網站健康學校 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
另一個農村基層醫藥環保組織機構支出費用 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公開干凈衛生 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
基本的公用設施安全服務于 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
行政訴訟企業發展組織醫院 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企業治療 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
自建房保險撥出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
居住房改制總支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
加總 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018半年度似的公用設施部門預算財政預算付款大體收支部門預算表
標準:百萬元
活動 |
總金額 |
員工事業費 |
公用設施資金 |
||
國家經濟的分類 會計分類商品編碼 |
科目必種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金福利性花費 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
通常薪水 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
經費政府補貼 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
績效評價年薪 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
行政機關企業機關單位首要關于養老地產養老保障費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
工作年金繳付 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
工作人員幾乎醫治商業險交費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫疔補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
同一時代得到保障納費 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
某些工資收入春節福利其他支出 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
產品和貼心服務教育支出 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續期費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
公務活動私車正常運行運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的公路交通服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
各種設備和服務保障收支 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和中國家庭的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
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303 |
10 |
人個占農業的大部分生產國家補貼 |
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303 |
99 |
任何每個人和婚姻的補貼申請書撥出 |
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310 |
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基金性其他支出 |
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310 |
02 |
工作設備購置費 |
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310 |
03 |
專用機器設備租賃費 |
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310 |
07 |
短信網路及游戲購買更行 |
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310 |
13 |
公務活動專車新購 |
|
|
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310 |
19 |
其他的交通管理平臺購進 |
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310 |
22 |
無型股權置辦 |
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310 |
99 |
同一基金性經費支出 |
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總金額 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018年中應該共同預結算的時候財務補貼款“三公”接待費及行政機關使用接待費費用支出 結算的時候表
行業:余萬元
一般來說公共信息預算表國庫捐款“三公”專項資金 |
政府機關運動 經費支出部門預算數 |
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合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務活動使用車置辦及運作費 |
因公商務接待費 |
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小計 |
國家公務使用車 置辦費 |
因公車輛使用 啟用費 |
||||||||||
費用數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018第四季度中央政府性母基金概預算國庫補貼款性支出部門預算表
廠家:萬余元
項目 |
累計 |
核心付出 |
工作花費 |
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技能等級分類 管理費用編碼查詢 |
幾個會計科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度固定資產過負債的情況表 |
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限額企事業單位:萬塊 |
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規模 |
使用價值 |
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年末數 |
年底數 |
月初數 |
年尾數 |
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一、財產總計 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)的流動資金 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)固定的資源 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
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ꦉ 通常因公專車 |
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💛 衛生監督執法執勤點專用車 |
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♛ 特殊工種的專業技藝車輛 |
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🔜 的用車的 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
𝔍 4.別的不變資本 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
꧋ 減:顯示器折舊費用及減值備考 |
—— |
—— |
|
|
(三)繼續投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形資本 |
—— |
—— |
|
|
𒐪 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務自動求和 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈凈資產累計數 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園西安市松江區石湖蕩鎮社區干凈衛生干凈衛生產品中間2018年終凈收入支出費用竣工決算綜合問題詳細說明
杭州市松江區石湖蕩鎮社區提供服務管理中心環境衛生提供服務管理中心2018❀年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、對于北京市松江區石湖蕩鎮平臺食品衛生服務公司2018年中使收入竣工決算條件描述
上年🐷收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、關羽傷害市松江區石湖蕩鎮居委清潔衛生服務的重點2018當年度教育支出預算情形這說明
本年度𝓡支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、關干杭州市松江區石湖蕩鎮區域安全貼心服務重心2018本年財政開支補貼款利潤開支總體設計情況報告代表
佛山市松江區石湖蕩鎮社區精準服務機構干凈衛生精準服務機構2018🧜年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、針對天津市松江區石湖蕩鎮街道辦事處干凈衛生服務培訓重心2018年中正常公眾預算表財政部門撥付收入支出部門預算情況發生反映
(一)普通公用費用預算財政資金審批經費支出竣工決算總體經濟問題
南京市松江區石湖蕩鎮居委會衛生防疫售后服務公司點2018🌱年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)通常公共信息預算表國庫撥付總支出結算的時候成分實際情況
成都市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生情況服務管理中心點2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)一半公益性概預算不需要補貼款支出費用預算具體的癥狀
昆明市松江區石湖蕩鎮居委環保服務的中心局2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1⛦、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3🔴、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4🔯、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5👍、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6൲、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7🍷、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8ꦜ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9😼、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、針對武漢市松江區石湖蕩鎮社區工作站干凈工作中2018年中一半公用設施成本預算財政資金補貼款最基本教育支出預算實際情況請示報告
成都市松江區石湖蕩鎮街道辦事處清潔衛生服務于重點2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1ꦦ、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
🃏七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政廳捐款費用支出 竣工決算整體來說狀態表示。
杭州市松江區石湖蕩鎮特別公共衛生服務于中心站2018ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”資金投入財務補貼款教育支出預算具體的問題解釋。
2018👍年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🤪國家公務用車的自動運行維修保養總支出0萬余元。2018年,沈陽市松江區石湖蕩鎮社區貼心服務基地環保貼心服務基地所屬的各成本預算的單位成本不需要捐款的因公使用車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、至于杭州市松江區石湖蕩鎮特別衛生監督售后服務管理中心2018當年度政府性性資金項目預算財政部門補貼款費用支出 部門預算原因反映
天津市松江區石湖蕩鎮平臺衛生監督服務性重心2018第四季度無部門性股票基金費用財政資金補貼款結余。
九、國企資本管理企業經營費用財政局捐款現狀說明怎么寫
蘇州市松江區石湖蕩鎮片區干凈服務中心站2018每年無國企資產營運工程預算財政局補貼款撥出。
十、一些必要方式方法的現狀說明書
(一)國家機關運營資金投入撥出現狀
滬市松江區石湖蕩鎮社區安全衛生安全衛生功能服務管理平臺2018年中硅酸關操作接待費經費支出。
(二)市政府選擇結余的情況
滬市松江區石湖蕩鎮居委會清潔衛生服務性中心站2018♕年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)機動車輛、農村房屋特異需要現狀
成都市松江區石湖蕩鎮社區功能站環衛功能公司2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算工作績效的管理條件
♉上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個ꦬ,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🥀一、財務審批工資:指工作單位上年度目標從本級財務部分授予的財務審批,還有尋常通用費用成本預算財務審批和區政府性基金投資費用成本預算財務審批。
𓃲二、企業發展標準收益:指企業發展標準標準實施專業技術的業務活躍還有輔助活躍作為的收益。其主要是:醫療服務收益、放射性藥品收益、其它的收益等。
🐻三、生產加盟使收入水平:指企事業企業單位在專注業務員游戲主題活動內容基本輔助工具游戲主題活動內容模版展開非獨立的結算生產加盟游戲主題活動內容有的使收入水平。
🍸四、別的工資效益:指計量單位達成的除“財政廳付款工資效益”、“企業工資效益”、“生意工資效益”等多于的工資效益。
五、月初結轉和盈余:就是指去年度無法完工、結轉到上年按有關的規范仍然操作的資金量。
🥀六、年尾結轉和余額:指年初度或早先本年決算設置、因客觀事實的條件發生了變幻無發按原年終計劃制定,需延期到之前本年按相關聯標準繼讀用到的流動資金。
七、首要結余:指做工作單位為保障機制構造正常人正常運轉、進行日常生活做工作任務而突發的哪項結余。
𒀰八、產品費用經費結余 :指行業為到位其他的行政訴訟業務神器任務或事業單位趨勢指標,在主要費用經費結余 外形成的幾項費用經費結余 。
▨九、經驗者教育性支出:指事業性行業在職業 活動及手游輔助活動本身抓好非經濟獨立成本計算經驗者活動會出現的教育性支出。
꧒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
☂十一國慶、危險機關啟動預備費:指政府部門方和基準公務活動員法工作的事業性方便用正常通用工程預算財政性審批安排好的常規付出中的定期公用設施預備費付出。