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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部周期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市松江區泖港鎮片區健康工作中心的

2019月度結算的時候

 


目  錄

 

第一點組成部分 西安市松江區泖港鎮社群健康服務管理機構簡介

一、主要的職責范圍

二、機購設置成

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、創收花費竣工決算總表

二、凈收入竣工決算表

三、收支部門預算表

四、財政總支出捐款收益總支出部門預算總表

五、尋常公開預算表財政性付款付出竣工決算表

六、一樣 服務性成本預算民政審批大致其他支出竣工決算表

七、普遍公用設施費用民政付款“三公”專項資金及機關單位運營專項資金教育支出竣工決算表

八、政府部性資金竣工決算財務捐款經費支出竣工決算表

九、財產流動負債環境表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第三一些 名稱表達


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、首要管理職能

ꦿ泖港鎮街道街道清潔產品重點有的是所集醫疔、改善、護理、術后康復、營養健康培育和工作任務方案生孕技術性的指導為三合一的基成街道街道醫疔清潔產品公司。重點地處松江區南面,南鄰金丘陵地區朱涇鎮,重點添加著泖港鎮的常規醫疔、公用設施清潔和街道街道清潔產品工作任務。

二、部門軟件設置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個含有裝置,有:🍃行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年終薪資收入結余結算的時候總表

組織:W

盈利

收支

品牌

竣工決算數

活動

竣工決算數

一、普遍公共性概預算財政局補貼款收入來源

4819.34

一、平常共同服務管理付出

 

二、以政府性股票基金概算民政付款工資收入

 

二、外交政策付出

 

三、上級領導經濟補貼收錄

 

三、國家安全花費

 

四、行業純收入

5193.34

四、公共服務的安全支出費用

 

五、生產收入來源

 

五、文化藝術培訓性支出

6.72

六、附帶企業單位上交收入來源

 

六、科學的高技術撥出

 

七、其他的個人收入

99.66

七、藝術草原旅游體育運動與傳媒廣告花費

 

 

 

八、社會發展有效保障了和就業機會支出費用

538.36

 

 

九、食品衛生衛生經費支出

9003.94

 

 

十、環保標準綠化環保標準費用支出

 

 

 

國慶、新型農村社區衛生支出費用

 

 

 

第十二、畜牧業水撥出

 

 

 

第十三、交通線輸送費用

 

 

 

十四、的資源地質勘察消息等撥出

 

 

 

第十五、餐飲業服務于業等性支出

 

 

 

十五、金融業支出費用

 

 

 

二十七、扶持某些省份收入支出

 

 

 

二十、自燃市場浮游生物形象等花費

 

 

 

黨的十九、商品房有保障結余

144.48

 

 

三十、糧油加工物質產出花費

 

 

 

二五一、自然災害預防治療及應急處置處理花費

 

 

 

二12、某個費用

 

當年度收錄合計數

10112.34

年初花費預估合計

9693.51

用企業基金、期貨、現貨、微盤填補收支明細差額

 

節余分派

414.59

本年結轉和節余

 

年初結轉和節余

4.24

總共

10112.34

累計

10112.34


2019半年度收錄部門預算表

組織:70萬

項目

當年度盈利合計數

財政性付款年收入

上級領導政府補貼創收

事業心收入來源

管理收益

附帶企事業單位上交創收

一些營收

功能分類
科目編碼

科目表種類

總計

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

培養收支

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修學校及培訓課程

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓班費用支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟安全保障和專業教育總支出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

政府部門企事業院校離養老金

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事業上的方離退休年齡

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關部門工作部門總體養老院安全繳納收支

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

工商登記自己事業標準職業選擇年金付款收支

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生管理鍵康經費支出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基層黨組織醫用清潔結構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

旅游城市社區居委會清潔衛生中介機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公眾衛生間

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

常見公眾衛生監督安全服務

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

災害公共性清潔專頂

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關工作標準醫療保健

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事業有成廠家醫療機構

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

住宅安全保障經費支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

房間創新總支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公寓房公積金貸款

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019全年度收入支出結算的時候表

公司:萬美金

樓盤

上年總支出累計數

大致收入支出

頂目結余

繳納上級部門結余

生意教育支出

對附屬醫院的單位補助金支出費用

功能分類
科目編碼

專業科目明稱

累計數

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教育學校經費支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

專科護士培訓學習及培訓學習

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培訓課程撥出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會化質量保障和就業的結余

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性企事業企業離養老金

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

衛生事業部門離提前退休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關視野企事業單位編制一般醫療穩定穩定繳納開支

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關企事業部門職業類型年金繳納費用經費支出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

衛生間鍵康費用

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

面層治療衛生防疫結構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

大城市平臺清潔系統

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公益性環境衛生

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

根本公共業務環衛業務

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

重要共同衛生監督專項整治

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業有成機關單位醫療保障

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

教育事業工作單位醫遼

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

自建房切實保障經費支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

房屋機構改革支出費用

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

居住房住房基金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019本年財務審批收入來源結余結算的時候總表

的單位:萬多

收入水平

撥出

工作

竣工決算數

工程項目

累計

尋常公用概預算國庫捐款

以政府性股權基金成本預算不需要審批

一、普遍公開決算民政補貼款

4819.34 

一、一半公共性服務質量收支

 

 

 

二、人民政府性母基金財政支出預算財政支出付款

 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、防御費用支出

 

 

 

 

 

四、公共性安會結余

 

 

 

 

 

五、教育教學其他支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科學有效技術設備性支出

 

 

 

 

 

七、藝術休閑旅游體育文化與傳媒業開支

 

 

 

 

 

八、市場基本保障和專業教育開支

178.34 

178.34 

 

 

 

九、安全安全健康費用支出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節約能源綠色環保其他支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉居民社區衛生開支

 

 

 

 

 

12、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

十四、流量車輛經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源的探礦消息等開支

 

 

 

 

 

第十三、工業服務項目業等支出費用

 

 

 

 

 

16、財富管理付出

 

 

 

 

 

十二、支助另外的城市開支

 

 

 

 

 

十七、當然物資海洋能氣象局等撥出

 

 

 

 

 

第十九、商品房得到保障費用支出

144.48 

144.48 

 

 

 

第二十、糧油食品原材料設備存量教育支出

 

 

 

 

 

二國慶、自然災害防治法及緊急救援管理工作撥出

 

 

 

 

 

二十三、別的教育支出

 

 

 

當年度收入水平預估合計

4819.34 

本年度總支出累計

4815.09 

4815.09 

 

年終財務審批結轉和余額

 

月底財政性補貼款結轉和盈余

4.24 

4.24 

 

一、通常情況下共同概算財務撥付

 

 

 

 

 

二、政府機關性投資基金項目預算不需要審批

 

 

 

 

 

總額

4819.34 

總金額

4819.34 

4819.34 

 

 


2019財政性年度普遍通用成本預算財政性審批其他支出預算表

企業單位:萬美金

創業項目

自動求和

基本性性支出

投資項目費用

用途分類管理

項目代碼

課目稱呼

205

 

 

育兒教育收入支出

6.72

 

6.72

205

08

 

出國訓練及訓練

6.72

 

6.72

205

08

03

陪訓費用

6.72

 

6.72

208

 

 

社交保駕護航和求業花費

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政部門事業上的計量單位離提前退休

178.34

178.34

 

208

05

02 

工作基層單位離退休工資

15.14

15.14

 

208

05

06

工商登記行業政府部門職業類型年金網上繳費收入支出

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生管理健康生活開支

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層工作醫療器械食品衛生部門

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

中小城市街道辦清潔衛生裝置

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公開衛生防疫

816.31

772.91

43.40

210

04

08

基礎公開干凈衛生售后服務

806.61

772.91

33.70

210

04

09

大量共公衛生管理專業

9.70

 

9.70

221

 

 

房間的保障教育支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

公寓房改革的實質總支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

住宅個人公積金

144.48

144.48

 

加總

4815.09

4395.32

419.77

 


2019第四季度平常公眾部門預算財政性補貼款大多費用支出 部門預算表

  企事業單位:十萬

新項目

預估合計

者事業費

公供金費

經濟實惠劃分類別

課程和科目商品編號

課程和科目各稱

301

 

工薪特權費用

4143.78

4143.78

 

301

01

  大多年終獎金

645.71

645.71

 

301

02

  津貼補助金補助金

231.09

231.09

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  飯食補助費費

185.48

185.48

 

301

07

  工作績效公資

1458.86

1458.86

 

301

08

機關企業發展計量單位企業發展計量單位根本社區個人養老保險費用付款

 

 

 

301

09

職業年金付款

163.20

163.20

 

301

10

在職員工幾乎醫院保費付費

 

 

 

301

11

因公員醫療器械經濟補貼繳納費用

 

 

 

301

12

相關社交保障機制付款

35.20

35.20

 

301

13

房屋社保公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  許多很大打工族薪資副利其他支出

1279.75

1279.75

 

302

 

的商品和貼心服務結余

241.38

 

241.38

302

01

  接待室費

1.39

 

1.39

302

02

  設計印刷費

2.40

 

2.40

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電價

2.54

 

2.54

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業菅理菅理費

66.50

 

66.50

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維護(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  公務活動到訪費

 

 

 

302

18

  專業化素材費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專門用能源費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托代理銷售業務費

 

 

 

302

28

  商會費用

 

 

 

302

29

  褔利費

35.65

 

35.65

302

31

  因公車輛租賃工作維持費

3.93

 

3.93

302

39

  其他城市交通手續費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及額外成本

 

 

 

302

99

  其他的商品種類和售后服務費用支出

26.53

 

26.53

303

 

對自己和人家的補貼金

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  的生活政府補貼

 

 

 

303

07

  社區醫藥費補貼申請書

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

一個人農耕生產方式補助金

 

 

 

303

99

  其它對每個人和家中的補貼費

1.94

1.94

 

310

 

資產性其他支出

1.61

 

1.61

310

02

  工作機械設備添置

1.61

 

1.61

310

03

  專用設配采購

 

 

 

310

07

  個人信息平臺網上及免費軟件購入刷新

 

 

 

310

13

  國家公務買車采購

 

 

 

310

19

  某個路網手段折舊費

 

 

 

310

21

  藏品和展示品購進

 

 

 

310

22

  無型股權添置

 

 

 

310

99

  的資金性其他支出

 

 

 

預估合計

4395.32

4152.33

242.99

 


🐻2019半年度普通公用財政部門預算財政部門付款“三公”專項資金及工商登記運營專項資金教育支出部門預算表

廠家:上萬元

一樣公共服務財務預算財務審批“三公”資金

機關事業單位加載

預備費結算的時候數

總計

因公出國留學

(境)費

國家公務車輛使用置辦及運轉費

國家公務招待費

小計

因公出行

新購費

公務接待私車

行駛費

工程預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

費用預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019全年度相關部門性母基金概預算財政廳撥付經費支出竣工決算表

標準:W

產品

總計

基本性收入支出

創業項目花費

工作區分

會計分類編寫代碼

會計分類分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年度資金負債率事情表

 

 

費用公司:70萬

 

比例

價值

今年初數

年底數

期初數

月底數

一、凈資產自動求和

——

——

3671.76

4094.16

   (一)流動量財力

——

——

2309.20

2708.16

   (二)固定住固資

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

☂                2.代用裝置(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

🤪                     在當中:(1)車子(輛)

1

1

19.51

19.51

🃏                                 基本公務接待出行

 

 

 

 

🦩                                 城管執法巡邏使用車

 

 

 

 

♔                                 特總職業 技巧車輛使用

 

 

 

 

🐈                                 其余車輛租賃

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

ꦇ               4.許多固定好金融資產

——

——

185.55

147.31

🔯        減:積攢折舊費及減值籌備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)經常性控股權交易

——

——

 

 

   (四)長期性的公司債資金

——

——

 

 

   (五)興建工程項目

——

——

 

 

   (六)隱形資產投資

——

——

 

21.79

𓆏        減:顯示器攤銷

——

——

 

0.73

   (七)各種房產

——

——

 

 

二、過負債的累計數

——

——

379.98

555.46

三、凈資金累計數

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、有關于成都市松江區泖港鎮社區功能站安全功能重心2019財政年度薪資收入花費部門預算總體目標情形情況說明書

成都市松江區泖港鎮社區保障監督衛生監督保障服務平臺2019🔜年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、相關北京市松江區泖港鎮居委會健康功能中央2019月度工資收入結算的時候情況報告表示

年初🦂收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、關干佛山市松江區泖港鎮居委會公共衛生服務質量中2019年末收入支出結算的時候情況下介紹

上年♓支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、關干北京市松江區泖港鎮小區環衛工作重心2019年末財政預算付款工資收入結余總體設計情況報告詳細說明

深圳市松江區泖港鎮社區網站衛生監督功能中2019🐓年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、關與西安市松江區泖港鎮區域干凈功能中心點2019年度目標普遍公眾估算不需要審批總支出結算的時候狀態描述

(一)似的公開預結算的時候民政補貼款收入支出結算的時候綜合性情況報告

深圳市松江區泖港鎮平臺食品衛生服務保障重心2019🌄年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)似的服務性預算國庫捐款費用支出 預算架構情況發生

鄭州市松江區泖港鎮社區保障機構安全保障機構2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)一半公共信息成本預算財政局撥付開支竣工決算具體實施實際情況

昆明市松江區泖港鎮社區保障中心站安全保障中心站2019🅰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1🌠、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4𝓰、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5ꦫ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6𓃲、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🃏、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、有關西安市市松江區泖港鎮社區提供服務站衛生防疫提供服務平臺2019國庫年度大部分通用工程預算國庫付款基本上支出費用竣工決算情況發生說明怎么寫

天津市松江區泖港鎮社區保障管理中心干凈保障管理中心2019📖年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1♛、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2🐭、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

ไ七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用民政補貼款付出竣工決算整體情況發生證明。

沈陽市松江區泖港鎮街道辦食品衛生服務管理中間2019♔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”勞務費財政局捐款結余結算的時候特定情況闡述。

2019♐年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷內部比如無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

ꦍ公務接待使用車行駛保養撥出3.9370萬。基本用到機動車用油、維護、商業保險等。2019年,天津市松江區泖港鎮平臺清潔衛生工作服務管理中心日常支出財政支出捐款的公務活動專車保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、關于幼兒園蘇州市松江區泖港鎮居委會安全保障中央2019全年縣政府性股票基金工程預算財政資金撥付花費部門預算具體情況表示

💛沈陽市松江區泖港鎮社區環衛環衛服務的心中2019年度目標無區政府性股權基金財政其他支出預算財政其他支出捐款其他支出。

九、國有化資源管理概預算國庫撥付實際情況介紹

🎉廣州市松江區泖港鎮居委會干凈衛生服務保障機構2019一年度無國有土地充分合作經營概預算財政廳審批撥出。

十、另一個最重要事宜的狀態表明

(一)企事業單位進行專項經費費用情況發生

成都市松江區泖港鎮街道辦事處環境衛生功能咨詢中心2019全年硅酸關運營事業費收入支出。

(二)政府機構采購流程費用情況發生

沈陽市൩松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)機動車、房屋建筑比較特殊使用前提

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算業績考核管理方法現狀

ꦫ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦺ一、國庫概成本預算補貼款營收:指廠家當每年度從本級國庫概成本預算個部門認定的國庫概成本預算補貼款,包擴普通公眾概成本預算國庫概成本預算補貼款和以政府性基金、期貨、現貨、微盤概成本預算國庫概成本預算補貼款。

ꦰ二、企業發展公司工資使收入:指企業發展公司公司推進專業課程工作運動下列不屬于外掛運動達到的工資使收入。

🐠三、生產管理工資:指事業發展院校在的專業銷售業務過程簡答輔助制作過程囿于實施非獨立的記帳生產管理過程贏得的工資。

四、其它效益:指基層單位提供的除“財政局補貼款效益”、“創業效益”、“加盟效益”等除外的效益。

五、本年度結轉和余額:就是指上一年度暫未到位、結轉到本年度按相關中規定立刻安全使用的錢財。

ꦑ六、月底結轉和盈余:指當年末度或原來年末估算設置、因客觀事實前提再次發生轉化難以按原方案推進,需延緩到未來年末按關干指定馬上應用的成本。

七、大致經費收支:指組織為的保障組織 健康轉動、完工日常性工作中人物而時有發生的數據來經費收支。

ඣ八、項目撥出:指部門為達成相關的政府部門本職工作主線任務或事業的發展的目標,在最基本撥出之下發現的相關撥出。

✨九、企業開收支費用:指事業性組織在正規活躍及輔助制作活躍外開展業務非獨立性歸集企業開活躍遭受的收支費用。

💟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

😼11、機構啟用金費:指人事部門院校和依據因公員法的管理的工作院校應用正常公開成本預算財政性撥付具體安排的大多費用中的日常性共公金費費用。

 

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