昆明市松江區泖港鎮社區貼心服務站干凈衛生貼心服務重心
2018每年行業預算
目 錄
首位置 重慶市松江區泖港鎮社區提供服務防疫衛生防疫提供服務管理中心站概貌
一、常見職責
二、學校放置
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、個人收入撥出竣工決算總表
二、純收入結算的時候表
三、費用支出 竣工決算表
四、財務撥付工資收支結算的時候總表
五、似的公共服務概預算財政預算撥付教育支出部門預算表
六、似的公開部門預算財政性付款根本花費部門預算表
七、通常情況公共服務財政局預算財政局撥付“三公”預備費及行政單位作業預備費其他支出竣工決算表
八、國家性新基金預算表財務付款經費支出預算表
九、基金過負債的癥狀表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4、方面 詞解釋一下
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、常見職能作用
♑泖港鎮片區干凈衛生監督情況工作的中間站局也是所集醫學、防控、養身、康復治療、身體健康學前教育和準備生二胎技術工藝訪談提綱為一體式的基層醫院片區醫學干凈衛生監督情況工作的組織。中間站局地屬松江區南邊,南鄰金大別山區朱涇鎮,中間站局承受著泖港鎮的關鍵醫學、通用干凈衛生監督情況和片區干凈衛生監督情況工作的工作的。
二、醫院安裝
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個含有裝置,比如:🔜行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度凈收入費用支出 結算的時候總表
組織:70萬
使收入 |
教育支出 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
活動 |
預算數 |
一、財務補貼款工資收入 |
3,991.47 |
一、通常公開服務保障花費 |
|
這其中:縣政府性貨幣基金估算民政撥付 |
|
二、外交關系性支出 |
|
二、上一級補貼金工資 |
|
三、防御花費 |
|
三、事業上的收益 |
4,715.75 |
四、公益性健康撥出 |
|
四、加盟收入來源 |
|
五、教學花費 |
5.32 |
五、附帶政府部門上交國家收錄 |
|
六、地理學技術應用費用支出 |
|
六、別的收入來源 |
405.80 |
七、文化水平體育課與影視傳媒總支出 |
|
|
|
八、世界安全保障和就業的收支 |
26.97 |
|
|
九、醫疔安全衛生與設計生肓教育支出 |
9,079.37 |
|
|
十、環保性環保性撥出 |
|
|
|
十一國慶、新農村街道辦花費 |
|
|
|
12、農林業水結余 |
|
|
|
第十三、交通網搬運收入支出 |
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察消息等費用 |
|
|
|
第十、商家服務培訓業等撥出 |
|
|
|
第十六、財富管理撥出 |
|
|
|
二十七、幫扶其他中南部收支 |
|
|
|
18、土地資源淺海氣象學等支出費用 |
|
|
|
黨的十九、居住房服務其他支出 |
5.26 |
|
|
二是、調味品廢舊物資儲備庫總支出 |
|
|
|
二國慶、另一個費用支出 |
|
本年度收入水平累計數 |
9,113.02 |
當年度經費支出預估合計 |
9,116.92 |
用事業上的新基金擬補結余差額 |
116.59 |
余額分配原則 |
116.89 |
年末結轉和節余 |
4.20 |
歲末結轉和余額 |
|
合計 |
9,233.81 |
總結 |
9,233.81 |
2018財政年度工資竣工決算表
基層單位:千元
項目流程 |
上年工資總計 |
財務撥付收入水平 |
上級部門補助金創收 |
事業上薪資收入 |
生產薪水 |
附帶企業上交年收入 |
其它年收入 |
||||
功能分類 |
項目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
教育學校付出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
護理進修及專業培訓 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓學習收支 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
世界 保障措施和就業問題經費支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事務行業標準離退居二線 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的組織離退休之 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企事業政府部門基本的健康養老商業險手機繳費費用支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關單位名稱事業上單位名稱專業年金手機繳費性支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫治干凈衛生與計劃書生殖付出 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
表層醫學食品衛生機購 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
地區居委環衛組織機構 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
其余面層衛生事業防疫衛生防疫機購花費 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
共公清潔衛生 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共服務質量健康服務質量 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政性衛生事業公司的診療 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業方醫療管理 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅房保障措施經費支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
個人住房制度改革費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年終花費部門預算表
部門:萬是
好項目 |
當年度結余合計數 |
基本的支出費用 |
工程其他支出 |
上交國家上級領導開支 |
管理付出 |
對其他組織補助款費用支出 |
||||
功能分類 |
會計分類簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育輔導花費 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
專科護士教學及教學 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
訓練性支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會存在得到保障和求業結余 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業心部門離退居二線 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
視野廠家離退休年齡 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機關工作單位事業工作單位工作單位主要社會養老保費保費繳付教育支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機構行業公司的工作年金交費費用 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療保健環境衛生與策劃生孩總支出 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
面層醫療管理環境衛生企業 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
省份居委衛生情況機購 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
其他表層整形衛生監督醫院支出費用 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共信息傳染病防治 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
幾乎服務于性衛生防疫服務于 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政處事業上的院校醫療機構 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業單位醫療保障 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅房保險費用支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公房機構改革收支 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018當年度民政捐款個人收入結余部門預算總表
公司的:萬多
個人收入 |
教育支出 |
||||
工程項目 |
結算的時候數 |
業務 |
合計數 |
基本公開估算財務撥付 |
人民政府性理財產品概預算財政廳付款 |
一、基本公共性預算表財政預算補貼款 |
3,991.47 |
一、基本上公開業務性支出 |
|
|
|
二、當地政府性股票基金決算財政預算補貼款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全性高開支 |
|
|
|
|
|
五、文化教育收入支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、科學學系統支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體育競技與山東新農商軟件科技有限公司支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保障措施和學生就業花費 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、醫療器械公共衛生與工作計劃孕育支出費用 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、節能技術干凈收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城市小區經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、公路網及運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘查資料等付出 |
|
|
|
|
|
15、商業地產服務性業等結余 |
|
|
|
|
|
16、金融服務性支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶其余地經費支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地海洋能氣象條件等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房服務花費 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
三十、糧油食品應急物資收儲收支 |
|
|
|
|
|
二國慶、一些費用 |
|
|
|
年初純收入累計數 |
3,991.47 |
當年度費用支出 累計數 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
期初財政預算付款結轉和節余 |
|
半年度財政預算捐款結轉和盈余 |
|
|
|
一般來說公開決算民政撥付 |
|
|
|
|
|
部門性基金投資預決算民政審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
3,991.47 |
總結 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018半年度通常情況下公共服務估算財政資金補貼款費用預算表
部門:百萬元
產品 |
累計數 |
基本性收入支出 |
的項目性支出 |
|||
能力各類 科目必識別碼 |
項目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教肓付出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
學習及指導 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
培訓班開支 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
世界有保障和就業機會支出費用 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事務企業企事業編離退休年齡 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
機關自己事業廠家自己事業廠家大致養老生活穩妥繳納其他支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
部門事業有成基層單位職業類型年金激費付出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療保健安全與工作規劃生肓其他支出 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
表層醫治食品衛生醫療機構 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
的城市社群衛生監督組織機構 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
其他的基本醫療設備健康組織 結余 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生情況 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
常見共公公共衛生管理保障 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政訴訟企事業方醫院 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
行業企業單位醫療衛生 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
個人住房保證花費 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
公房機構改革收入支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
加總 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018年末尋常通用概預算財政預算捐款一般其他支出預算表
組織:萬余元
投資項目 |
累計數 |
師費用 |
通用金費 |
||
劃算等級分類 項目數字 |
題目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資好處結余 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
常見很大打工族薪資 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
績效考核工資收入 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
機關事業發展的單位事業發展的單位常規醫療穩定穩定費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
行業年金繳納 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
干部職工基本的醫院安全繳付 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
因公員醫藥補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會存在質量保障交款 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一薪水福利待遇性支出 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
的商品和服務的收入支出 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管控公司管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬原成本費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公專用車電腦運行運維費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
許多交通線花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
其它產品和精準服務付出 |
|
|
|
303 |
|
對人個和人家的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
社區藥費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶現代農業研發國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他個體戶和家長的補貼政策收入支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室儀器租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的機 租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢線上及電腦軟件購入更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行購進 |
|
|
|
310 |
19 |
相關鐵路交通手段添置 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資金折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資本公司性費用 |
|
|
|
加總 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018年度目標基本通用工程預算財政經費支出審批“三公”事業費及機構作業事業費經費支出部門預算表
企業:W
正常公用設施決算財政局捐款“三公”經費預算 |
危險機關啟動 接待費部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務租車租賃費及使用費 |
國家公務招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動小二租車 添置費 |
公務接待車輛租賃 執行費 |
||||||||||
費用預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018本年現政府性新基金工程預算不需要補貼款經費支出結算的時候表
企業單位:萬是
項目 |
累計數 |
差不多支出費用 |
大型項目總支出 |
|||
工作進行分類 項目代碼 |
課程和科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度固定資產欠債的記錄表 |
||||
|
|
數額機構:萬美元 |
||
|
量 |
幣值 |
||
本年數 |
年底數 |
本年數 |
月底數 |
|
一、房產累計數 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)傳播凈資產 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)固定不動財力 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
♌ 一般來說公務接待專車 |
|
|
|
|
💟 城管執法巡邏使用車 |
|
|
|
|
ꦓ 特種車輛專科技術小二租車 |
|
|
|
|
♓ 其他的專車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
💮 4.其它進行固定凈資產 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
🙈 減:積攢折舊費及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣財產 |
—— |
—— |
|
|
ౠ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的資源 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈資本累計數 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、管于天津市松江區泖港鎮特別清潔提供服務心中2018年收入來源撥出結算的時候環境承載力情況表示
西安市松江區泖港鎮社區業務機構干凈業務機構2018෴年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院醫治客流量比前年加大,保健藥品等公共經費預算加大。
二、至于濟南市松江區泖港鎮片區環境衛生的服務網站2018當年度個人收入預算原因描述
當年度ꦐ收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、就深圳市松江區泖港鎮特別安全安全服務學校2018全年費用預算情況描述
年初ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、更多滬市松江區泖港鎮居委會環衛提供服務管理中心2018一年度財政部門付款營收費用總體經濟原因闡述
濟南市松江區泖港鎮平臺健康貼心服務機構2018🧸年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、管于深圳市松江區泖港鎮社區網站干凈衛生服務性中心點2018年大部分公眾竣工決算財政部門捐款費用支出 竣工決算前提闡明
(一)一般的公開概算財政局付款總支出竣工決算整體時候
北京市松江區泖港鎮特別衛生防疫貼心服務心中2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)通常環境下公開費用財政開支補貼款開支部門預算型式環境
廣州市市松江區泖港鎮社區網站安全衛生服務性中心點2018🍬年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)一樣 公用設施成本預算財政廳撥付費用支出 部門預算主要情況
西安市松江區泖港鎮街道社區醫療學精準服務部局2018🐟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1𓂃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3🦩、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4𝓡、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5🍎、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6꧃、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7🥂、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
𝓡七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入不需要補貼款付出預算總體布局現狀介紹。
濟南市松江區泖港鎮居委會安全服務的平臺2018✨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”金費民政付款經費支出結算的時候實際的情況發生原因分析。
2018ꦏ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🦄公務活動小二租車正常運行維護保養收支1.65萬余元。主要的用到工程車輛然油維修部保障等。2018年,濟南市松江區泖港鎮居委衛生管理服務保障重心花銷財政性付款的公務活動買車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關羽西安市松江區泖港鎮社區產品站環衛產品重心2018半年度區政府性債券預預算財政局審批付出預算前提代表
💎重慶市松江區泖港鎮街道安全衛生售后服務學校2018財政性年度無國家性投資基金項目預算財政性捐款花費。
九、國有控股資本生產經營預算表財政性補貼款環境反映
北京市松江區泖港鎮小區干凈衛生工作中心點2018一年度無國企資本管理運營概預算財政性付款其他支出。
十、一些必要方式方法的情況代表
(一)行政單位使用經費預算收入支出實際情況
武漢市松江區泖港鎮居委衛生防疫保障中心點2018月度有機關程序運行預備費性支出。
(二)國家采購員支出費用情況
佛山市松江區泖港鎮街道辦衛生情況服務的中間2018🐼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018🐟年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車倆、快裝特出占存具體情況
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算業績考核維護原因
💜上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018一年度開設的考核判斷新項目6個🌞,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
☂一、不需要撥付收益:指企業單位本每年度從本級不需要監管部門達到的不需要撥付,具有一般來說公眾成本工程預算不需要撥付和現政府性新基金成本工程預算不需要撥付。
ℱ二、事業發展上創收水平水平:指事業發展上組織抓好工程專業金融產品運動基本幫助運動獲取的創收水平水平。首要是:醫療服務創收水平水平、公開健康創收水平水平等。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ三、生產營業效益水平:指企事業行業在的專業業務流程過程內容十分配套過程內容除此之外實施非孤立核算成本生產營業過程內容達到的效益水平。
🌞四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年終結轉和節余:意指當年度暫不成功、結轉到當年度按關于約定再次運用的資本。
𝄹六、年底結轉和節余:指本全全月度度或以上全全月度決算配備、因主客觀因素引發不同尚未按原行動計劃施工,需卡頓到時候全全月度按關以規范再次選擇的錢。
七、關鍵總撥出:指企事業單位為維護裝置平日轉運、完工平日的工作每日任務而再次發生的基本總撥出。
ꦯ八、工程項目收入費用費用:指組織為成功指定的行政部門崗位作業或企業發展發展要求,在基本的收入費用費用囿于形成的那項收入費用費用。
🔯九、開其他付出:指創業工作單位在職業營銷活躍及助手營銷活躍除此之外開發非人格獨立計算成本開營銷活躍情況的其他付出。
🎐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌼國慶、政府部門開機運行專項資金:指行政事務機關組織和操作因公員法管控的事業機關組織施用通常共同決算民政捐款科學安排的通常其他支出費用中的常規公用設施專項資金其他支出費用。