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2018年度部門決算公開(上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市市松江區佘山鎮社區產品站干凈衛生產品機構

2018當年度職能部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一個位置 深圳市松江區佘山鎮社區服務項目中間環衛服務項目中間簡況

一、   一般職責范圍

二、  部位預算組織組成

第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪資收入總支出竣工決算總表

二、營收部門預算表

三、經費支出部門預算表

四、財政預算捐款收入來源其他支出預算總表

五、平常共公費用國庫撥付其他支出預算表

六、應該公用設施項目預算不需要捐款差不多支出費用部門預算表

七、似的公用設施民政預算民政審批“三公”費用及機關事業單位運動費用付出部門預算表

八、市政府性債券工程預算民政付款撥出預算表

九、財產債務條件表

第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第六那部分 詞解答

 


第一部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重點職責

🌊武漢市松江區佘山鎮平臺環境干凈產品主是武漢市松江區環境干凈安全健康常務醫學會主觀的顧客診療環境干凈設備。重點職責權限以及:負責佘丘陵地區區社會上民眾顧客總體診療產品及公開環境干凈產品。

二、部門管理預算公司購成(僅有是一個公司的部門管理,本這部分方式為“部門安裝”)

從項目預算行業定義看,📖上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。


第二部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年收益結余竣工決算總表

政府部門:萬塊人民幣

營收

付出

工程

竣工決算數

頂目

結算的時候數

一、財務補貼款效益

3754.39

一、般公眾服務的付出

 

  這之中:鎮政府性股票基金項目預算財政性付款

 

二、外交政策收入支出

 

二、上家補貼費收入水平

321.33

三、中國軍事收入支出

 

三、事業有成利潤

4552.80

四、公共信息健康經費支出

 

四、銷售經營薪水

 

五、育兒教育收支

7.62

五、附設公司上交國家收錄

 

六、生物學工藝費用

 

六、相關收錄

511.02

七、文化知識軍事體育與文化傳播性支出

 

 

 

八、世界切實保障和學生就業其他支出

379.62

 

 

九、醫療保障食品衛生與打算生小孩收入支出

8355.40

 

 

十、綠色建筑優質總支出

 

 

 

十一月、縣域街道辦花費

 

 

 

十三、農業和林業水總支出

 

 

 

十四、交通線裝運經費支出

 

 

 

十四、網絡資源勘測的信息等費用

 

 

 

十八、商業功能功能業等其他支出

 

 

 

第十六、金融經濟撥出

 

 

 

十二、救助另外的沿海地區撥出

 

 

 

18、國土局深海形象等收支

 

 

 

第十九、居住房得到保障費用

130.11

 

 

二十二、油糧工程設備與物資的產出性支出

 

 

 

二十一國慶、另外的支出費用

 

上年薪資收入預估合計

9139.54

年初費用加總

8872.75

用企業發展資金化解收入支出表差額

 

盈余分配原則

214.16

月初結轉和盈余

137.94

年終結轉和節余

190.57

總額

9277.48

總共

9277.48


2018半年度工資預算表

單位名稱:來萬

工程

本年度個人收入總計

財政廳審批創收

上級領導政府補貼效益

事業上的年收入

操作收錄

附帶工作單位上交工資收入

另一年收入

功能分類
科目編碼

考試科目簡稱

累計數

9139.54 

3754.39 

321.33 

4552.80 

 

 

511.02 

205

 

 

學前教育開支

7.62

7.62 

 

 

 

 

 

205

99

 

其余教育輔導費用支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

205

99

99

別文化藝術培訓開支

7.62

7.62

 

 

 

 

 

208

 

 

生活保障措施和求業其他支出

379.62 

379.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門事業發展企公務員離退職

379.62

379.62

 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展政府部門離退休年齡

54.54

54.54

 

 

 

 

 

208

05

05 

機關工作單位事業有成工作單位根本醫療保險行業保險行業付費支出費用

186.74 

186.74 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關事業發展院校事業發展院校最基本社區養老保障繳納花費

138.34 

138.34 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學干凈衛生與計劃怎么寫養育開支

8622.19

3237.04

321.33

4552.80

 

 

511.02

210

03

 

基本醫療保健學衛生學裝置

7473.93

2382.76

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

01

成市居委衛生學單位

7461.66

2370.49

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

99

同一基成醫療保障衛生防疫平臺結余

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

公用設施環保

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

04

08

大致公用衛生監督精準服務

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

11

 

行政性行業計量單位醫療保健

88.46

88.46

 

 

 

 

 

210

11

02

事業心機關單位醫遼

88.46

88.46

 

 

 

 

 

221

 

 

公房的保障其他支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改變經費支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

01

公房公積金貸款

130.11

130.11

 

 

 

 

 

 


2018年終費用竣工決算表

機關單位:余萬元

該項目

上年結余累計數

基本的總支出

產品撥出

上交領導結余

經驗教育支出

對附加部門補助款花費

功能分類
科目編碼

科目表各稱

總計

8872.75 

8430.51 

442.24 

 

 

 

205

 

 

育兒教育性支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

 

另一教導付出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

99

其他幼兒教育開支

7.62 

 

7.62 

 

 

 

208

 

 

生活維護和就業創業經費支出

379.62 

379.62 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門事業性行業離退體

379.62

379.62

 

 

 

 

208

05

02

教育事業計量單位離辭職

54.54

54.54

 

 

 

 

208

05

05 

機構事業上的政府部門關鍵給社會養老保險公司交款經費支出

186.74

186.74

 

 

 

 

208

05

06

企工作企業工作企業一般醫養商業險交款收支

138.34

138.34

 

 

 

 

210

 

 

診療衛生監督與記劃懷孕收支

8355.40

7920.78

434.62

 

 

 

210

03

 

基層工作治療食品衛生企業

7241.09

6915.82

325.27

 

 

 

210

03

01

旅游城市社區網站衛生管理組織機構

7228.82

6915.82

313.00

 

 

 

210

03

99

另外基層人員醫療保障公共衛生組織費用支出

12.27

 

12.27

 

 

 

210

04

 

公共服務清潔衛生

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

04

08

首要公益性衛生管理服務于

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

11

 

行政部門工作行業醫疔

88.46

88.46

 

 

 

 

210

11

02

事業公司的公司的醫學

88.46

88.46

 

 

 

 

221

 

 

居住房基本保障支出費用

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

 

房產改革創新經費支出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

01

住宅社保公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 


2018民政年度民政撥付收入來源支出費用部門預算總表

的單位:萬塊

個人收入

性支出

創業項目

結算的時候數

建設項目

自動求和

尋常公益性預算表財政局審批

政府部性債券估算財政部門撥付

一、般通用工程預算不需要付款

3754.39 

一、正常共同精準服務收入支出

 

 

 

二、政府機關性理財產品國庫預算國庫捐款

 

二、外交政策撥出

 

 

 

 

 

三、中國軍事結余

 

 

 

 

 

四、共公安全管理付出

 

 

 

 

 

五、文化教育性支出

7.62 

7.62 

 

 

 

六、小學科學技藝開支

 

 

 

 

 

七、人文精神體育教育與影視傳媒花費

 

 

 

 

 

八、社會發展服務保障和就業問題費用

379.62 

379.62 

 

 

 

九、醫遼干凈與準備生肓經費支出

3237.04 

3237.04 

 

 

 

十、低碳節能其他支出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮社區服務中心總支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水收入支出

 

 

 

 

 

十四、公共交通裝運花費

 

 

 

 

 

十四、成本勘測新信息等費用

 

 

 

 

 

十四、商業性服務于業等其他支出

 

 

 

 

 

第十六、金融投資支出費用

 

 

 

 

 

二十七、扶持相關地段教育支出

 

 

 

 

 

二十、土地資源海洋能氣象站等性支出

 

 

 

 

 

19、居住房服務保障開支

130.11 

130.11 

 

 

 

二是、油糧材料物資保障總支出

 

 

 

 

 

二11、別的收支

 

 

 

年初收入水平加總

3754.39 

上年其他支出合計數

3754.39 

3754.39 

 

年末財政部門付款結轉和節余

 

年終財政資金補貼款結轉和節余

 

 

 

      應該公用項目預算財政局補貼款

 

 

 

 

 

      部門性基金投資預決算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

總金額

3754.39 

累計

3754.39 

3754.39 

 

 


2018月度一半公眾成本預算財政資金補貼款開支結算的時候表

方:百萬元

樓盤

加總

幾乎開支

新項目總支出

效果分類別

課目商品編號

學科種類

205

 

 

幼小銜接收支

7.62

 

7.62

205

99

 

各種教學經費支出

7.62

 

7.62

205

99

99

其它的教育培訓結余

7.62

 

7.62

208

 

 

社會存在擔保和就業率付出

379.62

379.62

 

208

05 

 

政府部門衛生事業部門離養老金

379.62

379.62

 

208

05

02

人事基層單位離養老金

54.54

54.54

 

208

05

05 

的單位企業的單位最基本社區養老保費激費總支出

186.74

186.74

 

208

05

06

部門企事業部門大體醫療保險公司保險公司繳納開支

138.34

138.34

 

210

 

 

醫院公共衛生與年度計劃計劃生育工作收入支出

3237.04

2994.17

242.87

210

03

 

基礎醫療組織衛生監督組織

3282.76

2201.61

181.15

210

03

01

縣城社區服務中心公共衛生中介機構

2370.49

2201.61

168.88

210

03

99

許多基層人員醫遼衛生管理單位花費

12.27

 

12.27

210

04

 

公共信息衛生管理

765.82

704.10

61.72

210

04

08

常見公眾干凈衛生服務項目

765.82

704.10

61.72

210

11

 

行政管理事業有成機關單位醫療保障

88.46

88.46

 

210

11

02

創業企事業單位編制醫遼

88.46

88.46

 

221

 

 

往房保障措施費用支出

130.11

130.11

 

221

02

 

房屋機構改革結余

130.11

130.11

 

221

02

01

往房房貸公積金

130.11

130.11

 

累計

3754.39

3503.90

250.49

 


2018本年常見公共信息工程預算財政廳審批差不多性支出竣工決算表

  單位名稱:70萬

活動

加總

技術人員費用

共公經費預算

第三產業分類別

項目編碼查詢

專業科目名字

301

 

員工工資會員福利其他支出

3302.81

3302.81

 

301

01

  首要底薪

422.96

422.96

 

301

02

  補肋補肋

251.78

251.78

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  伙食費補助費費

 

 

 

301

07

  效績員工工資

1141.95

1141.95

 

301

08

行政機關衛生事業政府部門常見頤養商業險費

263.98

263.98

 

301

09

職業角色年金付款

138.33

138.33

 

301

10

教職工基本上醫學人身險手機繳費

88.46

88.46

 

301

11

公務接待員醫用補貼金交款

 

 

 

301

12

相關發展服務保障手機繳費

40.02

40.02

 

301

13

往房北京公積金

130.11

130.11

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  各種年終獎金春節福利付出

825.22

825.22

 

302

 

品牌和服務項目其他支出

182.20

 

182.20

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  消防手充值

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業經理管理方法費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)費用的

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務到訪到訪費

 

 

 

302

18

  轉用相關工費

105.60

 

105.60

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專門燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托協議工作費

 

 

 

302

28

  企業工會接待費

 

 

 

302

29

  福利金費

48.29

 

48.29

302

31

  因公私家車作業服務器維護費

 

 

 

302

39

  任何公路交通手續費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動服務費

 

 

 

302

99

  別菜品和業務性支出

28.31

 

28.31

303

 

對自己和生活生活的補助金

18.89

18.89

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

18.89

18.89

 

303

05

  生活的補貼政策

 

 

 

303

07

  整形費補助款

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

小編農林牧的生產補貼金

 

 

 

303

99

  另一我和人家的補貼金費用支出

 

 

 

310

 

資本性開支

 

 

 

310

02

  接待室系統折舊費

 

 

 

310

03

  多功能裝備采購

 

 

 

310

07

  圖片信息線上及免費軟件購置費最新

 

 

 

310

13

  公務活動使用車采購

 

 

 

310

19

  其他的交通出行未來交通工具購進

 

 

 

310

22

  無形中資本采購

 

 

 

310

99

  一些資本公司性支出費用

 

 

 

自動求和

3503.90

3321.70

182.20

 


♎2018全年一樣 公用估算財政資金補貼款“三公”資金投入及市直機關電腦運行資金投入收入支出結算的時候表

公司的:萬余元

常見公用成本預算財務付款“三公”事業費

部門行駛

事業費預算數

加總

因公出國工作

(境)費

因公租車購入及運動費

公務活動迎送費

小計

因公私車

租賃費費

國家公務專用車

電腦運行費

工程預算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年末現政府性債券項目預算財務捐款費用部門預算表

計量單位:千元

好項目

加總

常規費用

該項目收支

用途種類

幾個會計科目識別碼

課目稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年資源資產負債現象表

 

 

資金計量單位:萬是

 

總量

實用價值

年末數

月底數

年末數

年底數

一、債務累計數

——

——

3702.78 

4318.08 

   (一)還是流動性資源

——

——

1601.29

2026.99

   (二)固定的凈資產

——

——

2066.55

2213.81

          其中:1.房屋(平方米)

4469.40

4287.16

131.72 

97.46 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2

  2 

74.77 

74.77 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

17.95 

🌜                          平常公務活動用車的

 

 

 

 

🦹                          聯合執法巡邏使用車

 

 

 

 

꧟                          特別正規專業技術職稱應用出行用車

 

 

 

 

🏅                          另一個私家車

 1

 1

 17.95

17.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 56.82

 56.82

               3.專用設備(臺/套)

 1

 1

118.80 

118.80 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 1

118.80

 118.80

๊               4.的確定財產

——

——

1741.26 

1922.78 

💖        減:當年度折舊率及減值開始準備

——

——

 

 

   (三)長遠投資的

——

——

 

 

   (四)要建建設工程

——

——

 

 

   (五)隱約資金

——

——

34.94 

77.28 

🉐        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)其他的固定資產

——

——

 

 

二、欠債累計

——

——

885.08

1023.91 

三、凈資源預估合計

——

——

2817.70

3294.17 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、針對蘇州市松江區佘山鎮社區提供服務站環保提供服務中2018年度目標收錄收支預算總體性情況下說明書怎么寫

杭州市松江區佘山鎮居委會環保服務保障重心2018🎶年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、觀于沈陽市松江區佘山鎮社區清潔清潔貼心服務網站局2018半年度使收入結算的時候現狀申請報告

當年度𝔉收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。

三、介紹上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018第四季度收入支出預算條件詳細說明

本年度🎃支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。

四、關與滬市松江區佘山鎮社區網站衛生情況工作心中2018年中不需要捐款年收入總支出綜合現象原因分析

北京市松江區佘山鎮街道安全業務核心2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

五、就沈陽市松江區佘山鎮社區環衛環衛業務中央2018全年普通公眾概算財政性付款收支結算的時候情況說明怎么寫

(一)普遍公眾工程預算財政資金捐款收入支出部門預算整體現象

滬市松江區佘山鎮街道辦公共衛生服務的咨詢中心2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

(二)通常公用預算表財政性付款結余預算框架條件

鄭州市松江區佘山鎮社區衛生服務的學衛生學服務的公司2018💙年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

(三)通常環境公共服務預算國庫捐款撥出預算關鍵環境

西安市松江區佘山鎮社區服務管理中安全衛生服務管理中2018𒅌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:

1𝓡、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。

2𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。

3⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。

4🦂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5ಞ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。

6🐽、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。

7𝕴、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。

8♐、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9ꦛ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。

六、相關武漢市松江區佘山鎮平臺公共衛生業務服務網站2018第四季度常見通用不需要預算不需要審批大多費用支出 預算實際情況反映

蘇州市松江區佘山鎮特別健康服務質量核心2018♚年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:

1༒、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

🧔七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政性支出撥付性支出部門預算環境承載力環境反映。

東莞市松江區佘山鎮居委會環衛保障重心2018🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因꧃上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。

(二)“三公”勞務費不需要審批開支預算大概情況發生講解。

鄭州市松江區佘山鎮社群清潔工作咨詢中心2018本年度無“三公”經費預算財政廳捐款總支出。

八、關羽重慶市松江區佘山鎮街道辦衛生間服務管理重點2018一年度以政府性資金預結算的時候不需要捐款支出費用結算的時候情況發生說

✤成都市松江區佘山鎮社區清潔衛生清潔衛生服務性重心2018年中無政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概算財政性付款撥出。

九、國有土地資產經營者決算國庫捐款情況發生詳細說明

武漢市松江區佘山鎮街道辦衛生間服務的中2018本年無國有土地資本公司操作成本預算財政預算捐款花費。

 

 

十、同一主要特別注意的情況講解

(一)部門使用預備費撥出狀態

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)地方政府采買費用具體情況

沈陽市松江區佘山鎮小區安全衛生服務培訓心中2018ꩵ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

(三)工程車輛、自建房特有占地的情況

1.維修

截止目前2018年12月31日,天津市松江區佘山鎮區域安全衛生業務心中無行駛專項 損壞前提。

2.房源

ꦡ自建房運行部門乃至每一位員工(機構):公布2018年12月31日,西安市松江區佘山鎮片區安全服務保障咨詢中心操作的經過中由機管事務局統一搭配的屬沈陽佘山股權銷售控制有限制的裝修公司不動產證的經過,占地為10530.80㎡米。

(四)工程預算工作績效控制事情

🏅上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🌺一、國庫捐款凈收入:指企事業單位年初度從本級國庫部門管理提供的國庫捐款,例如般公共性項目預算表國庫捐款和以政府性股權基金項目預算表國庫捐款。

🐓二、企業機關單位盈利:指企業機關單位機關單位深入開展職業 業務部門運動和其氧化硅運動獲取的盈利。關鍵是:醫療器械盈利等。

ಌ三、運營薪水:指企業企公務員在正規專業行業行為及幫助行為外開始非獨立空間計算運營行為獲取的薪水。重要是:房產出租車等薪水等。

ꦇ四、各種純薪資來源:指部門得到的除“財政性捐款純薪資來源”、“自己事業純薪資來源”、“加盟純薪資來源”等任何的純薪資來源。主耍是:有價苗純薪資來源、公共服務衛生防疫入職體檢純薪資來源等。

五、期初結轉和余額:是以上一年度無權來完成、結轉到當年度按關于 法規再次應用的的資金。

𝔍六、年終結轉和盈余:指本年末度或曾經年末工程預算合理安排、因可觀的條件情況影響始終無法 按原年計劃開展,需延緩到之后年末按有關的信息指定再運用的錢。

七、通常撥出:指企業單位為后勤保障部門正常的在運轉、達到日常性事情世界任務而會出現的四項撥出。

ꦯ八、樓盤性花費:指廠家為實現指定區域的行政處辦公世界任務或視野發展進步方向,在常規性花費囿于發現的每項性花費。

🌸九、操作結余:指自己事業部門在專業的營銷活動形式方案及協助營銷活動形式方案除此之外開設非單獨選擇操作營銷活動形式方案再次發生的結余。

❀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓆉十一月、企教育事業基層方運營教育事業費:指行政機關基層方和根據因公員法維護的教育事業基層方采用常見通用工程預算不需要捐款制定計劃的大多收入其他支出中的臺賬公用設施教育事業費收入其他支出。

 

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