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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 分享時長:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區九亭鎮街道衛生情況售后服務中央

2019當年度部門預算

 


目  錄

 

首個要素 天津市松江區九亭鎮街道干凈的服務心中簡介

一、其主要職責

二、構造設置

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、薪資收支預算總表

二、利潤結算的時候表

三、付出結算的時候表

四、財政撥出付款利潤撥出預算總表

五、普通服務性民政預算民政撥付收入支出竣工決算表

六、似的公眾費用預算民政付款常見付出預算表

七、平常公用設施費用預算財政性捐款“三公”資金及政府機關運轉資金經費支出預算表

八、政府機構性貨幣基金預算表財政局捐款付出竣工決算表

九、股本資產負債現狀表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

4、區域 詞解答


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、大部分崗位職責

集居委改善、保養、醫療保障、復原、安全健康育兒教育及設計生孩子科技教育指導六位一起主要職責。

二、系統使用

ꦯ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年終利潤收入支出竣工決算總表

企業單位:萬美元

薪資收入

費用

頂目

預算數

內容

竣工決算數

一、般公用設施財政資金預算財政資金審批工資收入

4421.60

一、一般來說公開售后服務教育支出

 

二、當地政府性資金費用預算財政局撥付創收

 

二、國際關系開支

 

三、上級部門補貼凈收入

 

三、中國國防費用

 

四、行業效益

7788.02

四、服務性安全性費用

 

五、運營盈利

 

五、基礎教育教育支出

6.94

六、附屬醫院方上交效益

 

六、數學水平費用

 

七、其余薪資收入

10.55

七、技術 旅游行業球場與文化傳播經費支出

 

 

 

八、的社會服務和畢業生就業撥出

4.88

 

 

九、環衛身心健康教育支出

12003.32

 

 

十、綠色建筑綠色環保花費

 

 

 

11、新型農村街道辦花費

 

 

 

12、農業和林業水性支出

 

 

 

十五、交行配送收支

 

 

 

十四、環境資源探礦資料等開支

 

 

 

十六、保障業保障業等其他支出

 

 

 

第十六、科技金融經費支出

 

 

 

十八、協助另外的省份性支出

 

 

 

十九、必然影視資源深海天氣等其他支出

 

 

 

第十九、公寓房質量保障收支

117.46

 

 

三十、糧油加工商品存儲教育支出

 

 

 

二十一月、災害性防治法及作為應急的方法花費

 

 

 

二十三、某個支出費用

 

本年度創收自動求和

12220.17

年初開支累計數

12132.60

用創業資金補充結余差額

 

盈余安排

75.70

年末結轉和余額

 

月底結轉和余額

11.87

共計

12220.17

共計

12220.17


2019本年工資結算的時候表

企業:萬是

項目流程

當年度純收入合計數

財政性撥付凈收入

上司經濟補貼工資收入

事業性工資收入

生產經營純收入

加盟廠家上交國家收益

另外工資收入

 

功能分類
科目編碼

科目必名稱大全

 
 

總計

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

文化藝術培訓其他支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

學習及指導

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  教學開支

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

社會的保駕護航和就業的費用

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政機關事業標準標準離退休年齡

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業性組織離養老

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

安全衛生健康保健支出費用

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

基層員工醫療保障環保單位

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  市區街道辦安全機購

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

公眾衛生情況

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  基本的公益性干凈保障

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

商品房后勤保障支出費用

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

住宅房收入分配改革撥出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  房間社保公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019年末支出費用預算表

機構:萬是

投資項目

年初收支預估合計

幾乎教育支出

創業項目經費支出

繳納上級領導花費

加盟費用

對附加計量單位補貼金經費支出

功能分類
科目編碼

題目名號

累計

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

培訓經費支出

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

學習及訓練

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  培圳性支出

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

世界有效保障和就業機會費用

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政管理衛生事業計量單位離離休

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  工作公司的離退休年齡

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

清潔營養健康付出

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

底層醫療器械食品衛生構造

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  城區片區衛生管理平臺

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

公眾環保

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  差不多公共性健康服務質量

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

商品房服務費用支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

居住房改革創新費用支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  商品房公積金貸款

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019年中財政預算補貼款年收入支出費用竣工決算總表

基層單位:萬是

效益

經費支出

好項目

竣工決算數

創業項目

總計

平常通用預決算財政局捐款

政府部門性資金估算民政審批

一、通常情況共同概預算民政補貼款

4421.60 

一、般服務的性服務的總支出

 

 

 

二、縣政府性債券費用預算財政廳撥付

 

二、外交史收入支出

 

 

 

 

 

三、國防教育收支

 

 

 

 

 

四、共同安全性性支出

 

 

 

 

 

五、基礎教育花費

 

 

 

 

 

六、小學科學技術其他支出

 

 

 

 

 

七、技術 旅游度假運動與影視傳媒撥出

 

 

 

 

 

八、世界服務保障和專業教育總支出

4.88

4.88

 

 

 

九、環衛營養經費支出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、節能技術環保型費用支出

 

 

 

 

 

五一、新農村社區衛生教育支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

第十三、公共交通搬家付出

 

 

 

 

 

十四、資源地質勘察信息查詢等費用支出

 

 

 

 

 

第十、企業工作業等收支

 

 

 

 

 

第十五、財經付出

 

 

 

 

 

十二、扶持其余城市總支出

 

 

 

 

 

十七、自然環境信息深海氣象站等教育支出

 

 

 

 

 

19、往房得到保障費用支出

117.46

117.46

 

 

 

二是、糧油加工武器裝備收儲結余

 

 

 

 

 

二11、洪澇防止及緊急救援處理收入支出

 

 

 

 

 

二第十二、其它撥出

 

 

 

年初利潤累計數

4421.60 

本年度開支總金額

4421.60

4421.60

 

月初財政廳審批結轉和盈余

 

年底財政預算補貼款結轉和余額

 

 

 

一、常見公開預算表財政支出撥付

 

 

 

 

 

二、地方政府性理財產品工程預算財政部門審批

 

 

 

 

 

總額

4421.60 

共計

4421.60

4421.60

 

 


2019年度目標基本上共公費用預算民政審批教育支出竣工決算表

組織:萬塊

好項目

合計數

一般付出

業務開支

模塊種類

題目代碼

課程和科目名稱大全

208

 

 

社會性有保障和就業的開支

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政機關視野機構離辭職

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  行業政府部門離退休工資

4.88

4.88

 

210 

 

 

干凈衛生綠色費用

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

底層診療環境衛生構造

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  城鎮居委會衛生管理學校

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

公共信息衛生

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  大多公眾衛生管理服務

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

房產維護費用

117.46

117.46

 

221 

02 

 

往房改善總支出

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  自建房個人公積金

117.46

117.46

 

累計

4421.60

4207.64

213.96

 


2019本年似的公共服務預算表財政預算審批主要其他支出部門預算表

  單位名稱:萬余元

大型項目

自動求和

職工接待費

公共金費

國家經濟幾大類

幾個會計科目標識號

專業科目標題

301

 

公資獎勵經費支出

3922.76

3922.76

 

301

01

  根本公司

527.98

527.98

 

301

02

  津貼補肋補肋

246.12

246.12

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  伙食費補助費費

167.62

167.62

 

301

07

  考核的薪資

1785.14

1785.14

 

301

08

企企事業機關單位企事業機關單位基本上社會養老商業險激費

424.20

424.20

 

301

09

網絡職業年金繳納費用

192.92

192.92

 

301

10

工作人員差不多醫療服務保險費用付款

229.20

229.20

 

301

11

國家國家公務員醫治補助金交費

 

 

 

301

12

另外世界得到保障繳付

30.94

30.94

 

301

13

房屋社保公積金

117.46

117.46

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  同一員工薪資福利金開支

201.18

201.18

 

302

 

品牌和服務培訓開支

280.00

 

280.00

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  流程手充值

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管控費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)加盟費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  叉車使用費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  公務接持接持費

 

 

 

302

18

  常用用料費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專用的生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  授權委托書相關業務費

 

 

 

302

28

  公會接待費

 

 

 

302

29

  特權費

 

 

 

302

31

  公務接待私車進行維持費

 

 

 

302

39

  另一個交通網花銷

 

 

 

302

40

  稅金及扣除相應費用

 

 

 

302

99

  各種寶貝和精準服務其他支出

 

 

 

303

 

對自身和婚姻的補帖

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補帖

 

 

 

303

07

  醫療管理費政府補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

個體戶林果工作救濟款

 

 

 

303

99

  別的對人個和家的補貼費

 

 

 

310

 

資本性總支出

 

 

 

310

02

  工作生產設備折舊費

 

 

 

310

03

  專業化機械設備折舊費

 

 

 

310

07

  企業信息平臺網洛及平臺采購提升

 

 

 

310

13

  因公車輛使用購入

 

 

 

310

19

  另一個交通出行平臺購進

 

 

 

310

21

  歷史文物和陳列設計品置辦

 

 

 

310

22

  無型固定資產采購

 

 

 

310

99

  其他資產管理性總支出

 

 

 

累計

4207.64

3927.64

280.00

 


💎2019一年度一般的公開項目預算財政性補貼款“三公”接待費預算及機關事業單位加載接待費預算收入支出竣工決算表

工作單位:多萬元

般公用設施概預算財政預算付款“三公”資金投入

機構運營

事業費部門預算數

累計數

因公出國留學

(境)費

公務活動專用車折舊費及正常運行費

公務活動接待處費

小計

公務接待用車的

新購費

公務活動出行用車

運動費

費用數

部門預算數

決算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

預決算數

預算數

預算表數

竣工決算數

估算數

部門預算數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019每年相關部門性債卷費用預算財政性撥付其他支出竣工決算表

標準:萬

投資項目

總計

大致收入支出

業務費用支出

功效歸類

學科識別碼

項目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度資本資產負債情形表

 

 

數額組織:億元

 

總數

的價值

今年初數

年初數

年終數

半年度數

一、資產投資預估合計

——

——

2613.81

3361.76

   (一)出入財產

——

——

1483.07

2247.79

   (二)固定位置資源

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

🐟                2.公用主設備(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

ꦺ                     在當中:(1)車量(輛)

1

1

16.54

16.54

ꦕ                                 般國家公務買車

 

 

 

 

🃏                                 市場監管交警執法租車

 

 

 

 

ജ                                 重型技術專業技術小二租車

 

 

 

 

ꦆ                                 一些買車

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

💙               4.另一固定位置財產

——

——

 

 

𒊎        減:合計計提折舊及減值籌備

——

——

1977.12

2252.39

   (三)繼續債權投資費用

——

——

 

 

   (四)經常性企業債券創業

——

——

 

 

   (五)新建項目工程

——

——

 

 

   (六)有形資源

——

——

 

14.50

෴        減:積累攤銷

——

——

 

0.48

   (七)另外股本

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

920.20

1556.19

三、凈股本預估合計

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、對于成都市松江區九亭鎮片區衛生情況售后服務平臺站2019季度收益費用支出 結算的時候基本現象請示報告

成都市松江區九亭鎮片區安全服務中心站2019𝓡年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、至于武漢市松江區九亭鎮社區服務質量重心健康服務質量重心2019本年度收錄結算的時候情況闡述

本年度♕收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、觀于成都市松江區九亭鎮社區網站衛生監督安全服務所點2019年度目標支出費用竣工決算癥狀詳細說明

本年度🌜支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、光于杭州市松江區九亭鎮片區衛生學服務性平臺2019年中財政資金撥付工資性支出整體情況原因分析

深圳市松江區九亭鎮社區居委會清潔服務管理中央2019💜年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、對於杭州市松江區九亭鎮社區衛生服務保障情況衛生情況服務保障主2019當年度平常公共性概預算財政總支出捐款總支出竣工決算的情況闡述

(一)通常的情況公共性項目預算財務補貼款收入支出結算的時候綜合的情況

佛山市松江區九亭鎮街道辦事處安全服務咨詢中心2019💟年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)一般來說共同預部門預算財政部門補貼款其他支出部門預算設計原因

重慶市松江區九亭鎮社區網站衛生防疫提供服務管理中心2019🙈年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)通常公共信息部門預算財政結余捐款結余部門預算實際的時候

武漢市松江區九亭鎮社群環保服務保障重點2019ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2💮、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3🧸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4ꦰ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、就深圳市松江區九亭鎮社區服務于站干凈服務于機構2019年末正常通用預算表民政審批關鍵收入支出結算的時候情況報告介紹

成都市松江區九亭鎮平臺衛生情況安全服務咨詢中心2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1💛、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

🐬七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

東莞市松江區九亭鎮居委衛生管理貼心服務中央2019國庫年度無“三公”勞務費國庫捐款付出。

八、相關廣州市松江區九亭鎮街道公共衛生貼心服務平臺2019本年相關部門性股權基金財政部門預算財政部門撥付其他支出預算前提說明書

🉐佛山市市松江區九亭鎮社區環境衛生環境衛生安全服務服務點2019年度目標無政府機構性貨幣基金費用國庫補貼款經費支出。

九、國有土地資本經營的成本預算民政補貼款具體情況代表

天津市松江區九亭鎮小區衛生防疫服務管理中心2019當年度無國家投資經驗估算財政預算捐款費用支出 。

十、任何根本作用的具體情況描述

(一)國家機關作業接待費教育支出時候

佛山市松江區九亭鎮社區服務保障站衛生情況服務保障心中2019全年度無機物關執行專項經費收支。

(二)部門采購員性支出情況下

重慶市ꦡ松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)該車輛、商品房特俗占用量時候

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表業績考核管理工作前提

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本事情單位開發了如下圖所示項目估算事情效績操作管控事情制:松江區九亭鎮特別衛生間服務管控事情中心項目估算事情效績操作事情長效機制,全環節事情效績操作進行癥狀ܫ:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

ﷺ一、財政支出部門性局局補貼款收入水平:指機構當半年度度從本級財政支出部門性局局行政部門提供的財政支出部門性局局補貼款,包含一樣 公共信息成本工程預算財政支出部門性局局補貼款和部門性私募基金成本工程預算財政支出部門性局局補貼款。

🍬二、事業標準性創收:指事業標準性標準展開工程專業業務領域促銷活躍簡答捕助促銷活躍有的創收。重點是:醫療保健及公開安全創收等。

三、另外的納入:指公司的爭取的除“財務撥付納入”、“人事納入”、“自主經營納入”等其它的納入。

四、期初結轉和節余:是以上一年度無法進行、結轉到年初按有關的規定延續施用的財力。

🗹五、年初結轉和盈余:指上財政全當年度或原先財政全當年度決算合理安排、因直接因素發生變遷是無法按原籌劃制定一個,需卡頓到已經財政全當年度按有關規范仍在運用的流動資金。

六、最基本撥出:指企事業單位為保障機制部門沒問題轉運、完全平時崗位成就而造成的各種撥出。

𝄹七、建設項目開支:指計量單位為提交單一的行政訴訟辦公日常任務或事業轉型計劃,在通常開支之下產生的杜六房加盟總部的開支。

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