杭州市松江區洞涇鎮區域干凈服務質量中心站
2019第四季度預算
目 錄
一個部分濟南市松江區洞涇鎮街道辦公共衛生提供服務主概貌
一、基本行政職能
二、企業設計
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資付出竣工決算總表
二、營收部門預算表
三、花費結算的時候表
四、財政資金捐款盈利性支出部門預算總表
五、一般來說公眾工程預算財政資金撥付收支竣工決算表
六、一般來說服務性預竣工決算財政預算補貼款基礎花費竣工決算表
七、通常情況下公用工程預算不需要捐款“三公”資金及行政單位行駛資金收支預算表
八、縣政府性理財產品費用預算財政廳補貼款支出費用竣工決算表
九、財力外債情況下表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四點環節 專有名詞定義
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、具體權責
ඣ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、組織 設立
不同所訴職能,♉上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019每年薪資性支出預算總表
政府部門:萬的大寫
收入來源 |
費用 |
||
活動 |
竣工決算數 |
項目 |
結算的時候數 |
一、普遍公開工程預算財務付款收錄 |
3373.74 |
一、應該共同服務項目撥出 |
0 |
二、以政府性債卷成本預算財政支出撥付收益 |
0 |
二、外交關系支出費用 |
0 |
三、上司補貼純收入 |
0 |
三、國家安全教育支出 |
0 |
四、企事業收益 |
4431.27 |
四、共同安全的收支 |
0 |
五、銷售收入水平 |
0 |
五、教育培訓收支 |
0 |
六、加盟行業上交年收入 |
0 |
六、科學學技術性結余 |
0 |
七、其它創收 |
0 |
七、藝術出游體育運動與影視傳媒開支 |
0 |
|
|
八、社會存在確保和大學生就業費用 |
391.56 |
|
|
九、更健康更健康總支出 |
6691.25 |
|
|
十、低碳環保健康教育支出 |
0 |
|
|
十一國慶、新農村街道辦事處總支出 |
0 |
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
0 |
|
|
十四、交通管理公路運輸支出費用 |
0 |
|
|
十四、自然資源勘測訊息等費用 |
0 |
|
|
二十、商業樓服務性業等結余 |
0 |
|
|
第十六、財經收入支出 |
0 |
|
|
十六、扶持另一個省份費用支出 |
0 |
|
|
18、理所當然資原浮游生物天氣等費用 |
0 |
|
|
第十九、房屋得到保障費用 |
106.65 |
|
|
二十五、調味品物資采購貯備性支出 |
0 |
|
|
二11、災害性預防治療及應對管理工作花費 |
0 |
|
|
二十三、各種收入支出 |
0 |
當年度收錄累計數 |
7805.01 |
上年開支累計 |
7189.46 |
用事業發展債卷化解收入支出表差額 |
0 |
盈余安排 |
616.05 |
今年初結轉和盈余 |
12.87 |
年終結轉和節余 |
12.37 |
總金額 |
7817.88 |
合計 |
7817.88 |
2019財政年度工資收入結算的時候表
政府部門:萬的大寫
的項目 |
本年度使收入累計數 |
財政部門捐款收錄 |
領導補貼金收錄 |
自己事業使收入 |
操作工資 |
附加廠家繳納凈收入 |
另外薪資收入 |
||||
功能分類 |
管理費用命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會生活服務和就業前景性支出 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業性機關單位離提前退休 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生機關事業單位名稱離退職 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業有成行業事業有成行業基本上醫療保險金保險金納費教育支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業發展工作單位事業年金激費費用支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環保身心健康教育支出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
面層醫藥衛生監督醫療機構 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城區社區干凈干凈結構 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共性食品衛生 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公開衛生監督保障 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
財政事業上的單位整形 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業行業整形 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產有保障支出費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公寓房創新花費 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
個人公積金貸款 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019季度教育支出結算的時候表
標準:億元
內容 |
年初支出費用預估合計 |
關鍵支出費用 |
工程項目收入支出 |
上交領導收入支出 |
加盟花費 |
對附屬醫院企業補貼性支出 |
||||
功能分類 |
會計科目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
當今社會有保障和就業問題花費 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業性院校離養老 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司的離離休 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業性企業單位根本醫養保險公司激費費用支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機構衛生事業企業職業技能年金交費費用支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生監督健康保健花費 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫疔清潔組織 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
市政社區居委會衛生情況系統 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公開健康 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
核心公用設施衛生管理服務項目 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上的廠家診療 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企業整形 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
個人住房確保收入支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房產改草撥出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度財政廳撥付工資收入撥出預算總表
組織:萬塊人民幣
凈收入 |
收支 |
||||
的項目 |
部門預算數 |
產品 |
加總 |
常見公共性預決算民政付款 |
政府辦公室性母基金財政性預算財政性付款 |
一、一樣公用費用預算財政資金補貼款 |
3373.74 |
一、一般的公用服務培訓花費 |
|
|
|
二、政府性性新基金財政性預算財政性補貼款 |
0 |
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機費用 |
|
|
|
|
|
四、公眾的安全結余 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓教育支出 |
|
|
|
|
|
六、專業技術水平付出 |
|
|
|
|
|
七、文明市場田徑與傳煤支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會化保護和工作經費支出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、衛生情況營養健康收支 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、能效低能耗撥出 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村街道社區開支 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、城市交通貨物運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、成本地質勘察訊息等收支 |
|
|
|
|
|
15、工商業功能業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融結余 |
|
|
|
|
|
十八、扶持任何中北部結余 |
|
|
|
|
|
十七、自然規律生態環境海域景象等付出 |
|
|
|
|
|
十八、自建房服務保障費用 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
第二十、糧油食品油料保障性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、氣象災害預防治療及應急響應管理系統支出費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、的費用支出 |
|
|
|
當年度純收入累計數 |
3373.74 |
年初收支總計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
期初財政廳付款結轉和余額 |
0 |
年初財政性付款結轉和余額 |
|
|
|
一、通常共同預決算財政性審批 |
0 |
|
|
|
|
二、現政府性理財產品成本預算財政性捐款 |
0 |
|
|
|
|
共計 |
3373.74 |
總額 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019全年平常公眾工程預算國庫補貼款費用結算的時候表
部門:70萬
工程項目 |
累計 |
大多撥出 |
建設項目總支出 |
||||
系統分類整理 科目表商品編號 |
科目表種類 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
發展的保障和就業問題撥出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業方離養老 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關參公廠家最基本社區養老人身險納費收支 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業性企業單位就業年金付款性支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生學身心健康教育支出 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織治療安全醫院 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市區域健康結構 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公用衛生情況 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
常見公益性食品衛生服務項目 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
往房保護費用 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
個人住房深化改革經費支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
自動求和 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019季度通常公共性成本預算財政部門付款差不多教育支出竣工決算表
機關單位:萬美金
業務 |
累計 |
人工資金 |
公共資金投入 |
||
經濟條件細分 題目商品編碼 |
專業科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪特權收入支出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
基本的工薪 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
年獎 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
飯食補帖費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
績效考核月薪 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
機關機構工作機構幾乎健康養老人身險繳付 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
職業化年金付費 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
公司員工關鍵診療穩定交款 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補助費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會發展切實保障納費 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
自建房北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
診療費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
某些很大打工族薪資福利待遇收支 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
物品和工作經費支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服的承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的的原服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動車輛啟用養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通運輸材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
一些各種商品和服務其他支出 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對一個人和人家的政府補貼 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
用戶草業制作補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對自己和家族的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓生產設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能主設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息平臺網絡信息及圖片軟件置辦提升 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛購入 |
|
|
|
310 |
19 |
某個公共交通生產工具購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和成列品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約房產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的股權投資性付出 |
|
|
|
加總 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019年中正常共同工程預算財政性撥付“三公”預備費預算及政府機關運動預備費預算性支出預算表
政府部門:上萬元
一般的公用設施概算財政支出撥付“三公”接待費 |
政府部門使用 經費預算竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
因公私家車新購及程序運行費 |
因公商務接待費 |
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小計 |
因公使用車 新購費 |
公務活動出行 行駛費 |
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決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
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2019半年度人民政府性新基金預預算財政性審批結余預算表
單位名稱:70萬
的項目 |
預估合計 |
大多費用支出 |
品牌撥出 |
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技能分級 考試科目編碼查詢 |
會計科目分類 |
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類 |
款 |
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合計數 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年股權外債狀況表 |
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數額院校:億元 |
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比例 |
的價值 |
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月初數 |
歲末數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、基金加總 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)流動性股本 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)加固房產 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
🧜 2.萬能機(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
༒ 各舉:(1)汽車(輛) |
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𝓰 普通公務活動出行 |
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🍒 聯合執法交警執法專車 |
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♛ 特種車科學技術應用技術應用專車 |
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♌ 其余私車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
⭕ 4.其它的固定不動資本 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
𝄹 減:積攢計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)持久股份權投資費用 |
—— |
—— |
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(四)經常公司債券投入 |
—— |
—— |
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(五)搭建網水利工程 |
—— |
—— |
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(六)隱匿財產 |
—— |
—— |
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𝄹 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
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(七)相關房產 |
—— |
—— |
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二、債務總計 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈股本加總 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、光于重慶市松江區洞涇鎮居委干凈服務質量中央2019全年納入其他支出預算綜合性條件原因分析
滬市松江區洞涇鎮特別健康安全服務咨詢中心2019🍬年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、有關西安市松江區洞涇鎮社區衛生服務的防疫衛生防疫服務的中心局2019年盈利竣工決算事情介紹
上年💫收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、關羽天津市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生學貼心服務網局2019季度收支竣工決算環境解釋
本年度🍰支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、至于沈陽市松江區洞涇鎮社區居委會環境衛生服務質量管理中心2019全年度財政預算審批薪資費用總體布局條件說明怎么寫
天津市松江區洞涇鎮居委會衛生學工作中心局2019✤年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、對武漢市松江區洞涇鎮社區網站干凈服務保障主2019年終基本公開費用預算民政審批開支部門預算實際情況說
(一)基本上公開項目預算財政撥出補貼款撥出竣工決算總體設計情況報告
沈陽市松江區洞涇鎮社區網站衛生防疫工作平臺2019ಌ年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)大部分共公費用預算財政廳撥付經費支出竣工決算空間結構事情
南京市松江區洞涇鎮社區安全服務站環境衛生安全服務心中2019෴年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)普遍服務性估算財政局撥付性支出預算實際的時候
傷害市松江區洞涇鎮社區服務管理中心站環境衛生服務管理中心站2019🅰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1ꦜ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3⛎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4📖、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5𝄹、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、有關于南京市松江區洞涇鎮街道衛生間服務項目重點2019年中正常公共信息概算不需要補貼款核心開支結算的時候現象代表
深圳市松江區洞涇鎮居委衛生防疫工作中心點2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、關與濟南市松江區洞涇鎮居委清潔安全中心局2019全年一樣公眾結算的時候財政資金付款“三公”專項資金其他支出結算的時候狀態介紹
天津市松江區洞涇鎮社區的服務間衛生間的服務心中2019年度目標無“三公”預備費民政捐款費用支出 。
八、對於西安市松江區洞涇鎮社區產品核心環保產品核心2019全年地方政府性新基金工程預算財政總支出付款總支出竣工決算環境詳細說明
昆明市松江區洞涇鎮區域食品衛生產品中心站2019半年度無政府部性股權基金項目預算財政性付款性支出。
九、國有制投資運作預決算財政資金付款情況下說明怎么寫
成都市松江區洞涇鎮居委衛生管理貼心服務所點2019年無國企資本投資運營費用財政性審批經費支出。
十、相關必要特別注意的實際情況表示
(一)單位開機運行經費性支出性支出前提
蘇州市松江區洞涇鎮社區環衛環衛服務管理公司2019財政年度硅酸關開機運行資金投入付出。
(二)當地公開招標合同總支出情況報告
北京市松江區洞涇鎮區域環境衛生服務的管理中心2019ꦰ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)車倆、房屋面積特殊性暫用情況報告
杭州市松江區洞涇鎮社區服務培訓站安全服務培訓心中2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算考核安全管理情況下
成都市松江區洞涇鎮街道辦事處干凈衛生服務質量公司2019一年度項目預算事情績效事情管理工學作大力開展狀況有以下:本相關部門建立聯系聯系了以下幾點財政概項目預算效績操作監督工作上規范:傷害市松江區洞涇鎮街道辦事處工作上性中心局的干凈的管控工作上性中心局的財政概項目預算效績操作監督工作上規范,建立聯系聯系了傷害市松江區洞涇鎮街道辦事處工作上性中心局的干凈的管控工作上性中心局的的財政概項目預算效績操作工作上系統ও;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
📖一、不需要局支出性審批凈收入:指企業上年終從本級不需要局支出性部門認定的不需要局支出性審批,包含應該通用概算不需要局支出性審批和相關部門性股票基金概算不需要局支出性審批。
二、工作創收:指工作方實施的專業業務流程工作和輔助制作工作達到的創收。注意是:整形創收等。
💟三、生產管理年薪水:指企業單位名稱在專業的業務員工作內容簡答輔助軟件工作內容之中抓好非自主計算成本生產管理工作內容選取的年薪水。
𒊎四、某個個人創收:指企事業發展單位獲取的除“財政廳捐款個人創收”、“事業發展個人創收”、“生產個人創收”等多于的個人創收。
五、月初結轉和盈余:就是指去年度還成功完成、結轉到當年度按關與設定一直在使用的的資金。
📖六、年初結轉和余額:指當半全當年度度或原先半全當年度概預算安裝、因客觀性因素再次發生改變始終無法按原預計頒布,需推遲了到之后半全當年度按有觀歸定再用的流動資金。
七、核心其他收入支出:指院校為維護公司普通運行、做完平時本職工作任何而再次發生的基本其他收入支出。
♋八、樓盤撥出:指機構為完整相關的行政處工作中釣魚任務或事業發展方向關鍵,在總體撥出認知能力會發生的各種撥出。
🐓九、生意管理結余:指事業上的機構在靠譜活動形式及助手活動形式之中組織開展非獨有歸集生意管理活動形式突發的結余。
꧑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓄧國慶、企事業組織運轉事業費:指行政部門組織和參照物因公員法控制的事業組織用尋常公益性概算財政局補貼款確定的一般費用支出 費用中的平常公供事業費費用支出 費用。