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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上傳時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區洞涇鎮街道辦事處環境衛生售后服務平臺

2018當年度部位預算

 

 

 


目  錄

 

首先要素 西安市松江區洞涇鎮社區服務于站衛生學服務于服務點情況

一、一般職責

二、部門部門預算政府部門具有

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、盈利其他支出結算的時候總表

二、純收入結算的時候表

三、收支結算的時候表

四、不需要補貼款薪水撥出部門預算總表

五、一半公眾概算國庫付款性支出結算的時候表

六、般公用概算財政局補貼款常見收入支出結算的時候表

七、尋常公用設施預算表民政捐款“三公”費用預算及行政機關運動費用預算付出竣工決算表

八、市政府性母基金預預算國庫審批支出費用預算表

九、資金債務環境表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第三有些 形容詞詮釋

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、首要職能作用

🎶上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、部門結算的時候廠家組合

跟據出現主要職責,𝐆上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
ꦦ第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018全年利潤其他支出預算總表

公司的:多萬元

凈收入

支出費用

的項目

結算的時候數

產品

竣工決算數

一、財政性撥付收入來源

2887.88

一、普遍的服務性的服務結余

0

  在這當中:政府機構性投資基金費用預算國庫撥付

0

二、國際關系收入支出

0

二、領導補貼金營收

20.55

三、防御收支

0

三、人事創收

3361.77

四、公共服務健康安全開支

0

四、營運薪水

0

五、教育輔導開支

6.22

五、付屬基層單位上交國家收錄

0

六、生物學技木費用

0

六、另一薪資收入

350.49

七、人文體肓與傳煤總支出

0

 

 

八、社會發展安全保障和就業率花費

377.03

 

 

九、醫療設備衛生學與計劃表生孕付出

5848.66

 

 

十、節能技術綠色環保總支出

0

 

 

11、城鄉居民片區開支

0

 

 

12、畜牧業水付出

0

 

 

第十三、流量配送花費

0

 

 

十四、教育資源地質勘察內容等收入支出

0

 

 

十八、工商業業務業等性支出

0

 

 

第十六、財務收支

0

 

 

十六、捐助別區縣開支

0

 

 

十九、國土資源大海氣象條件等性支出

0

 

 

十八、往房維護結余

91.42

 

 

二是、糧油食品材料物資產出撥出

0

 

 

二十一國慶、其它經費支出

0

年初收入水平預估合計

6620.69

年初結余預估合計

6323.33

用事業性新基金處理結余差額

0

盈余分攤

306.49

年終結轉和余額

22

年尾結轉和節余

12.87

總額

6642.69

總結

6642.69


2018年終工資收入預算表

廠家:萬是

產品

本年度收錄合計數

財政局補貼款使收入

上家補助款工資收入

創業效益

經營管理納入

加盟標準上交純收入

一些薪水

功能分類
科目編碼

題目名字

自動求和

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

學校費用

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

規培及培訓學習

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

專業培訓撥出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

市場保證和出去上班性支出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政事務事業發展方離退休之

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

事業心企業單位離退職

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

機關企單位參公企單位基本性養老生活商業險繳付教育支出★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

企參公公司參公公司的職業年金交款花費★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫療服務衛生間與年度計劃生孩教育支出

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

面層社區醫療服務監督學校

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

縣城平臺衛生情況機購

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

別基層人員診療清潔貸款機構付出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

共同干凈衛生

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  一般公開環保產品

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政性企業發展工作單位醫療設備

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

企事業的單位社區醫療

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

房間的保障性支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

房產制度改革支出費用

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

自建房公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018全年付出竣工決算表

廠家:余萬元

新項目

上年其他支出合計數

總體教育支出

該項目教育支出

繳納領導收支

合作經營撥出

對復屬基層單位補貼政策收入支出

功能分類
科目編碼

考試科目標題

總計

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

教育培訓費用

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

規陪及培訓課

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

培訓課程經費支出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

發展保證和擇業撥出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

行政處行業組織離退休工資

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

企業公司的離養老金

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

行政企業事業性企業基本性頤養安全繳納結余★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

企創業企業單位創業企業單位網絡職業年金納費付出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

社區衛生系統間與計劃方案生小孩總支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

下基層醫院衛生防疫中介機構

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

地方街道社區健康中介機構

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

的基本醫療環衛環衛結構開支

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

公眾衛生間

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  最基本共同安全衛生服務項目

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

財政企事業企公務員醫治

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

參公單位名稱醫遼

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

公寓房保險付出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

公房收入分配改革教育支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

住宅房社保公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018第四季度財政性捐款收益經費支出部門預算總表

機關單位:萬美金

盈利

花費

項目流程

部門預算數

投資項目

累計數

普通公共服務成本預算民政捐款

相關部門性資金費用不需要審批

一、常見公共性估算財政局補貼款

2887.88 

一、一般的公開安全服務收支

 

 

 

二、人民政府性貨幣基金估算財政性捐款

0 

二、外交關系撥出

 

 

 

 

 

三、國家安全撥出

 

 

 

 

 

四、公共信息安全的花費

 

 

 

 

 

五、文化教育經費支出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、學科科技經費支出

 

 

 

 

 

七、文化水平體育教育與文化傳播費用支出

 

 

 

 

 

八、市場后勤保障和出去上班付出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫療服務清潔衛生與工作規劃計劃生育工作費用支出

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、發展節能安全安全撥出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉統籌社區服務中心教育支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水總支出

 

 

 

 

 

第十五、公路網運輸配送收支

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘察的信息等其他支出

 

 

 

 

 

十六、企業服務項目業等花費

 

 

 

 

 

16、銀行業開支

 

 

 

 

 

十二、幫扶其余位置教育支出

 

 

 

 

 

18、國土局海洋資源氣候等支出費用

 

 

 

 

 

第十九、房間服務保障其他支出

1.73 

1.73 

 

 

 

2、調味品東西存儲經費支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、的教育支出

 

 

 

當年度盈利累計

2887.88 

當年度教育支出合計數

2887.88 

2887.88 

 

年末財政廳付款結轉和盈余

 

歲末不需要付款結轉和余額

 

 

 

      通常情況共同決算財政性撥付

 

 

 

 

 

      地方政府性理財產品預決算財政部門捐款

 

 

 

 

 

總共

2887.88 

總額

 2887.88

2887.88 

 

 


2018一年度一般的公共性費用預算財政資金捐款收入支出結算的時候表

工作單位:萬元左右

業務

累計數

最基本性支出

投資項目其他支出

功效進行分類

會計分類項目編碼

科目表明稱

205

 

 

幼教收入支出

6.22 

0 

6.22

205

08

 

進修學校及專業培訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培圳教育支出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

市場經濟保駕護航和擇業其他支出

8.16

8.16

0

208

05 

 

行政性企業發展工作單位離養老

8.16

8.16

0

208

05

02

視野計量單位離退體

1.22

1.22

0

208

05

 05

政府部門人事公司的基本上健康養老保障納費經費支出★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

政府機關教育事業廠家專職年金交款開支★

1.98

1.98

 

210

 

 

整形干凈衛生與記劃計劃生育政策收支

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基本醫療保健衛生監督系統

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

地區居委會清潔衛生結構

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

許多基層醫院醫療環境衛生環境衛生系統收支

4.09

0

4.09

210

04

 

共公干凈衛生

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  一般公益性清潔衛生功能

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政事務事業上基層單位醫療機構

2.35

2.35

0

210

11

02

事業上的組織整形

2.35

2.35

0

211

 

 

房產保證教育支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

往房制度改革總支出

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

往房北京公積金

1.73 

1.73 

0

總計

2887.88

2444.05

443.83


2018年終平常公益性財政部門預算財政部門審批基本的付出竣工決算表

  企業:萬的大寫

項目流程

累計

專業人員資金

共公專項經費

區域經濟劃分類別

課程和科目代碼

專業科目各稱

301

 

工薪春節福利結余

2170.78

2170.78

0

301

01

  基本的薪水

298.69

298.69

0

301

02

  津貼補肋補肋

185.72

185.72

0

301

03

  績效工資

0

0

0

301

06

  餐費補助金費

117.64

117.64

0

301

07

  績效考核年薪

915.37

915.37

0

301

08

機構事業上的企事業單位考試基礎社會養老人壽保費

4.95

4.95

0

301

09

職業化年金納費

3.96

3.96

0

301

10

勞務派遣人員基礎醫療設備保險公司繳付

78.08

78.08

0

301

11

因公員醫療服務經濟補貼付費

0

0

0

301

12

任何社會中擔保交費

8.77

8.77

0

301

13

居社保公積金貸款

1.73

1.73

0

301

14

醫療設備費

0

0

0

301

99

  另一工資收入副利撥出

555.87

555.87

0

302

 

寶貝和的服務其他支出

272.63

0

272.63

302

01

  辦公場所費

0

0

0

302

02

  印費

11.17

0

11.17

302

03

  聯系費

0

0

0

302

04

  手序費

0

0

0

302

05

  有水費

6.24

0

6.24

302

06

  用電費

66.16

0

66.16

302

07

  郵電局費

11.95

0

11.95

302

08

  天然氣供暖費

0

0

0

302

09

  物業經理管理系統費

149.21

0

149.21

302

11

  差旅費報銷

0

0

0

302

12

  因公出國工作(境)收費

0

0

0

302

13

  維修費(護)費

0

0

0

302

14

  租費費

0

0

0

302

15

  會議觸屏費

0

0

0

302

16

  學習培訓費

0

0

0

302

17

  國家公務服務費

0

0

0

302

18

  常用的原成本費

0

0

0

302

24

  被裝置辦費

0

0

0

302

25

  轉用生物燃料費

0

0

0

302

26

  勞務承包費

0

0

0

302

27

  委托協議銷售費

0

0

0

302

28

  公會資金投入

0

0

0

302

29

  活動費

10.8

0

10.8

302

31

  公務接待用車的加載維護保養費

0

0

0

302

39

  另一個出行材料費

0

0

0

302

40

  稅金及扣除預算

0

0

0

302

99

  各種物品和服務質量性支出

17.1

0

17.1

303

 

對我什么是家庭生活的政府補貼

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退職費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  生活水平補助費

0

0

0

303

07

  醫院費補貼政策

0

0

0

303

08

  國家國家助學金

0

0

0

303

09

  獲獎額度金

0.64

0.64

0

303

10

我草業生產方式津貼

0

0

0

303

99

  各種人個和婚姻的補助款費用支出

0

0

0

310

 

投資基金性付出

0

0

0

310

02

  辦公樓設備購置費

0

0

0

310

03

  專門的設配折舊費

0

0

0

310

07

  內容網格及手機app購入更換

0

0

0

310

13

  國家公務私車購置費

0

0

0

310

19

  另外客運方式采購

0

0

0

310

22

  無形之中資金購置費

0

0

0

310

99

  各種資本管理性付出

0

0

0

預估合計

2444.05

2171.42

272.63

 


2018半年度平常公共服務成本預算財政預算補貼款“三公”費用及機關單位啟用費用性支出竣工決算表

的單位:億元

應該公共信息費用財政廳審批“三公”事業費

工商登記自動運行

事業費預算數

合計數

因公出境

(境)費

因公租車購入及運作費

公務活動接待室費

小計

因公用車的

購進費

國家公務使用車

工作費

概預算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018當年度政府辦公室性股票基金成本預算民政付款收支部門預算表

企事業單位:萬的大寫

活動

總金額

基本性收入支出

工程項目教育支出

功能模塊分類管理

課目識別碼

專業科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度股本流動負債條件表

 

 

標準企業單位:萬美元

 

價值

年終數

月底數

今年初數

年初數

一、凈資產自動求和

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)的流動基金

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)特定金融資產

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

✅                          一般的國家公務公務車

 0

 0

 0

 0

🧜                          行政執法交警執法公務車

 0

 0

0 

 0

꧋                          特殊專業技術崗位設備技術設備用車的

 0

 0

 0

 0

▨                          另一用車的

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

🐽               4.某些特定金融資產

——

——

 590.51

 703.62

𒈔        減:累積攤銷及減值準備

——

——

 0

 0

   (三)長久交易

——

——

 0

 0

   (四)待建水利工程

——

——

 0

 0

   (五)隱形股本

——

——

 0

 0

❀        減:連續攤銷

——

——

 0

 0

   (六)另一房產

——

——

 0

 0

二、資產負債預估合計

——

——

 856.86

 753.89

三、凈資源累計數

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于鄭州市松江區洞涇鎮平臺安全衛生精準服務管理中心的2018每年薪水收支預算基本癥狀反映

西安市松江區洞涇鎮社區居委會衛生防疫服務質量重點2018ꦇ年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、關與南京市市松江區洞涇鎮社區網站清潔服務學校2018季度純收入竣工決算實際情況報告書

上年𓆉收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、針對沈陽市松江區洞涇鎮區域衛生學功能公司2018全年撥出竣工決算環境表明

上年🐼支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、對于北京市松江區洞涇鎮社區服務保障重心清潔服務保障重心2018本年不需要付款利潤開支整體現狀闡明

重慶市松江區洞涇鎮社區醫療防疫衛生防疫服務核心2018✅年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、對天津市市松江區洞涇鎮小區環境衛生服務管理中心局2018年末般公共性概算財政部門補貼款性支出部門預算癥狀說明怎么寫

(一)一樣 公用設施成本預算財政性審批費用支出 結算的時候綜合問題

成都市松江區洞涇鎮社區工作站安全工作重點2018𓂃年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)一般來說通用概預算財政資金審批付出結算的時候組成部分情況

佛山市松江區洞涇鎮社區居委會食品衛生服務管理服務站2018༒年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)一般來說公開項目預算財政教育支出撥付教育支出竣工決算到底現象

沈陽市松江區洞涇鎮社區安全服務站衛生間安全服務公司2018💮年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1ꦕ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4🌱、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:非全日制公司員工的專職年金繳付經費支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5💫、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6✃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7♏、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:勞務派遣人員的醫療器械保險費用繳納費用費用支出 ♌。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9𒁏、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、并于杭州市松江區洞涇鎮居委會衛生情況服務質量重心2018年末一半共同成本預算財務審批首要開支部門預算環境描述

傷害市松江區洞涇鎮社區安全安全精準服務咨詢中心2018𝕴年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1✃、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、關與濟南市松江區洞涇鎮片區衛生監督服務保障核心2018年一樣 服務性概預算財政性審批“三公”經費花費花費部門預算情況報告說

南京市松江區洞涇鎮居委會清潔衛生工作學校2018一年度無“三公”接待費財政廳撥付支出費用。

八、對於鄭州市松江區洞涇鎮社區網站衛生情況服務項目中央2018全年以政府性債券費用國庫審批花費竣工決算事情代表

杭州市松江區洞涇鎮社區服務質量站清潔服務質量基地2018全年無市政府性債券成本預算民政補貼款收支。

九、國家股股權投資生產經營工程預算財務付款現象闡明

天津市松江區洞涇鎮片區衛生管理服務質量中2018每年無國有制投資者營運預算表財政預算捐款經費支出。

十、另一個關鍵性要點的情況報告這說明

(一)政府機關運作專項經費費用時候

成都市松江區洞涇鎮社區居委會干凈衛生售后服務重點2018本年無機物關進行接待費付出。

(二)區政府回收付出實際情況

西安市松江區洞涇鎮街道社區環境衛生售后服務平臺局2018🐽年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018𒊎年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車倆、快裝比較特殊暫用狀態

鄭州市松江區洞涇鎮社區居委會衛生情況安全工作站局2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用工作績效經營情形

滬市松江區洞涇鎮特別環保貼心服務機構2018半年度工程預決算效績考評操作的控制方法工學院作展開現象如表:本行政部門設立起了如表工程預決算效績考評操作的控制方法機制化:廣州市市松江區洞涇鎮街道辦食品安全精準保障公司工程預決算效績考評操作的控制方法機制化,設立起了廣州市市松江區洞涇鎮街道辦食品安全精準保障公司的工程預決算效績考評操作的控制方法工學院作機制化;全整個過程效績考評操作的控制方法執行現象:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🍬一、財務資金支出審批收益:指標準年初度從本級財務資金支出行業獲取的財務資金支出審批,涵蓋應該公用成本決算財務資金支出審批和政府辦公室性貨幣基金成本決算財務資金支出審批。

🐻二、視野營收:指視野工作單位深入開展專業性業務量促銷項目下列不屬于輔佐促銷項目認定的營收。通常是:醫療機構營收等。

🀅三、操作工資:指事業心公司的在專業技術業務流程營銷話動以及引導營銷話動以外搞好非獨立空間成本核算操作營銷話動確認的工資。

ꦇ四、其他收錄:指部門提供的除“財政廳撥付收錄”、“事業上收錄”、“管理收錄”等多于的收錄。關鍵是:盤盈收錄等。

五、今年初結轉和余額:是以當年度還未成功完成、結轉到上年按想關約定已經安全使用的專項資金。

🐟六、年終結轉和盈余:指年初度或很久以前本年費用配備、因主觀條件再次發生變現沒有按原記劃執行,需遲緩到的時候本年按有觀規程立即采用的費用。

🍎七、幾乎性開支:指基層單位為有保障部門正常的持續運行、完全日常運轉運轉工作而發生了的貼心的售后服務性開支。

♈八、新項目費用:指計量單位為搞定指定區域的行政性作業工作或事業單位發展前景目的,在大體費用除此之外會出現的某項費用。

๊九、生意經費支出費用:指行業組織在專業課程行為組織及輔助的行為組織之上積極開展非自己成本核算生意行為組織發生的經費支出費用。

ꦏ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♋十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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