佛山市松江區葉榭鎮區域衛生學服務核心
2018月度行業部門預算
目 錄
首先的部分 杭州市松江區葉榭鎮片區公共衛生安全服務核心概述
一、具體職權
二、學校設制
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、純收入總支出預算總表
二、效益部門預算表
三、其他支出部門預算表
四、財政預算撥付年收入費用預算總表
五、常見共同項目預算財政廳付款費用部門預算表
六、正常共同財政性預算財政性審批總體付出竣工決算表
七、正常共公民政預算民政補貼款“三公”事業費及企事業單位運作事業費費用支出 竣工決算表
八、鎮政府性新基金預部門預算財政部門捐款付出部門預算表
九、財力債務狀況表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
最后要素 名稱解讀
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、通常職責
🔯 以特別干凈貼心貼心服務管理中間局相結合體,全科牙醫為領導,合理安排使用的特別自然資源和特別適合技藝,以大家更良好為中間局,家用為單位名稱,特別為范圍內,需要為抓手,以孕婦、未成年人、中老人們人、慢性病求美者、病殘人為主點,以很好解決特別的最一般的干凈故障,無法首要干凈貼心貼心服務管理需要為原則,融應對、醫療衛生防疫、保健品、恢復、更良好教導為集成,很好的、區域經濟、省事、綜合管理、持續的底層干凈貼心貼心服務管理。由領導部門會按照三定解決方案等相關歸定含有關最一般的職責填寫表格。
二、設備設置
🀅上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度效益總支出結算的時候總表
公司:萬多
薪資收入 |
性支出 |
||
工作 |
預算數 |
好項目 |
竣工決算數 |
一、不需要撥付純收入 |
4039.10 |
一、尋常公共性工作其他支出 |
|
在當中:以政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政部門補貼款 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
二、上司補貼收益 |
|
三、國防軍事教育支出 |
|
三、創業個人收入 |
4896.70 |
四、共同應急付出 |
|
四、生產納入 |
|
五、教學花費 |
|
五、所屬的單位繳納利潤 |
|
六、科學新技術新技術費用支出 |
|
六、各種工資 |
|
七、文明教育與傳媒業經費支出 |
|
|
|
八、社會的保險和就業的總支出 |
334.76 |
|
|
九、醫療管理清潔與方案生小孩支出費用 |
8887.35 |
|
|
十、節能生態環保生態環保收支 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化居委費用支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水總支出 |
|
|
|
十四、公路交通搬運支出費用 |
|
|
|
十四、的資源探勘內容等付出 |
|
|
|
第十、業務服務保障業等性支出 |
|
|
|
第十六、財務教育支出 |
|
|
|
十六、協助其他省份花費 |
|
|
|
18、土地淺海氣象臺等性支出 |
|
|
|
19、房產有效保障收入支出 |
|
|
|
第二十、糧油加工廢舊物資儲備庫收支 |
|
|
|
二國慶、其余費用 |
|
年初年收入總計 |
8935.80 |
本年度性支出總金額 |
9222.11 |
用事業性投資基金處理開支差額 |
|
余額都分配好 |
80.79 |
年終結轉和余額 |
367.10 |
月底結轉和盈余 |
|
總金額 |
9302.90 |
合計 |
9302.90 |
2018全年收入來源部門預算表
組織:萬的大寫
內容 |
本年度工資累計數 |
財政資金捐款凈收入 |
領導津貼收錄 |
事業心個人收入 |
經營管理凈收入 |
所屬計量單位繳納納入 |
一些收錄 |
||||
功能分類 |
科目表明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化有效保障了和人才需求費用支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟創業部門離退休工資 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業廠家主要養老金金保險金網上繳費經費支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥環衛與年度計劃生肓教育支出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療培訓機構衛生管理培訓機構 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道辦事處環境衛生單位 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某些基層員工醫療器械環衛構造結余 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生防疫 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共信息衛生間貼心服務 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業上企業治療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公院校醫遼 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018年教育支出部門預算表
的單位:億元
產品 |
上年花費累計 |
一般性支出 |
創業項目開支 |
上交國家上一級費用 |
運作收支 |
對附屬醫院方政府補貼花費 |
||||
功能分類 |
課目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟的保障和求業總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業院校院校離退職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關行業機構幾乎社區養老穩妥網上繳費付出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形清潔與行動計劃養育收支 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療器械衛生監督設備 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市平臺衛生防疫設備 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基成醫遼公共衛生結構結余 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施公共衛生服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多通用衛生管理服務保障 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟工作院校醫療保健 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展標準醫療機構 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018半年度國庫撥付工資收入開支預算總表
院校:千元
效益 |
其他支出 |
||||
建設項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
自動求和 |
一般的公用設施概預算財政性捐款 |
市政府性貨幣基金預決算財務補貼款 |
一、一般的公用費用預算財政資金捐款 |
4039.10 |
一、基本公開貼心服務費用 |
|
|
|
二、相關部門性貨幣基金費用預算財政預算付款 |
|
二、外交史其他支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性防護支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導費用支出 |
|
|
|
|
|
六、完美工藝花費 |
|
|
|
|
|
七、學歷教育與新傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、社交有效保障和學生就業付出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫用環境衛生與籌劃孕育費用 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、發展節能環境保護環境保護支出費用 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設社群費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十三、流量搬運其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘察圖片信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業地產服務項目業等收支 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資付出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助某些中北部收入支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋環境氣象學等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、個人住房保險開支 |
|
|
|
|
|
二十二、糧油食品物質儲備庫花費 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另一付出 |
|
|
|
上年創收合計數 |
4039.10 |
當年度支出費用累計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
今年初財政支出補貼款結轉和盈余 |
|
年初財政支出付款結轉和節余 |
|
|
|
一般來說共公成本預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
🐽 政府機關性基金、期貨、現貨、微盤費用財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4039.10 |
總結 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018月度一樣 公益性預算表財政總支出補貼款總支出部門預算表
機構:來萬
工作 |
加總 |
差不多撥出 |
工程項目收支 |
|||
特點類型 課程和科目商品代碼 |
會計科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界保護和擇業其他支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政處自己事業廠家離離休 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關參公企業大多社區養老金費用繳付開支 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療保障清潔衛生與記劃養育收支 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基本醫療保健安全設備 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
城鎮居委會衛生間培訓機構 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
同一表層醫療構造衛生學構造費用支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生間 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
基本上通用安全衛生售后服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政性事業發展公司的醫療服務 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
視野的單位醫療衛生 |
159.01 |
159.01 |
|
合計數 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018每年大部分公用設施預預算財政局捐款最基本支出費用預算表
標準:萬是
新項目 |
總計 |
員費用 |
通用資金投入 |
||
條件劃分 科目必識別碼 |
科目表分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水福利金經費支出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
關鍵公資 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼補助費補助費 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補帖費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
效績年終獎金 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
行政機關事業的單位的單位大體社區養老商業保險金 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
職業分析年金繳納費用 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
營業員基本性社區醫療安全繳納費用 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
公務接待員診療補貼費交款 |
|
|
|
301 |
12 |
別發展基本保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房北京公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的工資收入好處支出費用 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
淘寶產品和精準服務費用支出 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
工作費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
煤氣費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主監管費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委托代理業務部費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
公會金費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
春節福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛正常運行養護費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
某些交通出行預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除預算 |
|
|
|
302 |
99 |
某些產品和服務收入支出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對個和人家的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶現代農業生育國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別的我和中國家庭的補貼申請書付出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性教育支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公裝置折舊費 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專用工具的設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
內容系統及應用購進提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
同一鐵路交通軟件工具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資源購買 |
|
|
|
310 |
99 |
相關金融資本性教育支出 |
|
|
|
總計 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
♚2018年末一樣公共信息概預算財政資金補貼款“三公”專項事業費及企事業單位進行專項事業費費用部門預算表
公司:千元
平常公共信息費用預算財政廳捐款“三公”金費 |
企事業單位啟動 專項資金部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動車輛購買及啟用費 |
公務接待處接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務接待租車 購買費 |
公務活動私車 電腦運行費 |
||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018財政廳年度人民政府性資金預算表財政廳付款支出費用部門預算表
計量單位:多萬元
投資項目 |
預估合計 |
核心收支 |
樓盤其他支出 |
|||
功能性劃分 會計分類編碼查詢 |
題目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中股本過負債的問題表 |
||||
|
|
大額機構:萬多 |
||
|
個數 |
總價值 |
||
年末數 |
年終數 |
期初數 |
半年度數 |
|
一、股本累計 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)流通債務 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)放置財力 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ও 通常情況下公務接待用車的 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
꧙ 稽查值崗出行 |
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ꦓ 特種車輛的專業技木小二租車 |
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𒁏 另一個專用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
⛎ 4.其它的固定不動資產投資 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
💃 減:積累累計折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
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(三)長時投資費用 |
—— |
—— |
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(四)在修建施工 |
—— |
—— |
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428.10 |
(五)無形中資金 |
—— |
—— |
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💃 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其他金融資產 |
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—— |
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二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈資源加總 |
—— |
—— |
5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與蘇州市松江區葉榭鎮居委會干凈的服務中2018全年營收收入支出部門預算總的時候解釋
北京市松江區葉榭鎮社區服務公司環衛服務公司2018𒅌年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、關于幼兒園廣州市松江區葉榭鎮居委安全衛生保障中心局2018當年度工資收入部門預算情況報告介紹
年初ꦯ收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、更多南京市松江區葉榭鎮區域安全衛生的服務部點2018半年度經費支出預算前提反映
本年度♊支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、針對東莞市松江區葉榭鎮街道安全服務于機構2018年度目標財政預算撥付純收入費用整體狀態講解
重慶市松江區葉榭鎮居委安全衛生精準服務咨詢中心2018꧙年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、光于西安市松江區葉榭鎮街道社區環境衛生服務于基地2018月度基本上公開預算表財政收入支出審批收入支出預算問題就說明
(一)一般來說公眾國庫預算國庫捐款費用支出 部門預算總體經濟實際情況
蘇州市松江區葉榭鎮社區網站清潔衛生服務培訓咨詢中心2018🐽年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)通常公共服務財務預算財務撥付費用支出 部門預算型式前提
武漢市松江區葉榭鎮片區環境衛生服務于公司2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)一樣 公用費用財政預算補貼款其他支出預算具體事情事情
南京市松江區葉榭鎮片區安全服務質量主2018🎀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ꦇ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3𝔍、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、更多滬市松江區葉榭鎮區域環境衛生服務保障主2018一年度通常情況發生下共同成本預算財政廳撥付通常撥出部門預算情況發生證明
蘇州市松江區葉榭鎮街道社區醫療防疫功能中間2018🅷年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1♕、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🎀、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
ꦯ七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政廳捐款費用部門預算環境承載力的情況介紹。
西安市松江區葉榭鎮社區食品衛生食品衛生服務管理中心局2018ꦦ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018ꦗ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”專項經費不需要付款費用部門預算詳細問題描述。
2018⛄年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🌱公務活動買車運動定期維護性支出0.52十萬。主要是使用于維修人壽保險。2018年,天津市松江區葉榭鎮社區網站食品衛生功能管理中心隸屬關系各工程預算政府部門花費財務補貼款的國家公務出行保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、有關北京市松江區葉榭鎮平臺環保貼心服務平臺2018財政預算年度政府辦公室性基金投資預算表財政預算補貼款花費預算事情請示報告
෴北京市松江區葉榭鎮街道衛生監督服務培訓管理中心2018半年度無國家性母基金概算財政廳補貼款其他支出。
九、國家資本公司經營的概預算不需要付款具體情況原因分析
佛山市松江區葉榭鎮特別清潔業務重點2018第四季度無國有企業投資銷售預算表財政部門付款性支出。
十、別最重要項目的情況闡明
(一)國家機關執行勞務費開支現狀
濟南市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生情況安全服務機構2018當年度無機物關運轉金費花費。
(二)中央招標采購管理撥出事情
沈陽市松江區葉榭鎮街道衛生防疫貼心服務核心2018🐎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)貨車、住房專項 占地問題
截止目前2018年12月31日,深圳市松江區葉榭鎮居委會環保業務重點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算效績管理方法的情況
𓆉上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個ꦛ,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🦋一、民政撥付年收入:指標準當年中度從本級民政相關部門具有的民政撥付,包涵一樣 共同項目費用預算民政撥付和政府部門性母基金項目費用預算民政撥付。
ꦅ二、企事業的單位收錄:指企事業的單位的單位開始靠譜金融產品營銷活躍下列關于氧化硅營銷活躍達到的收錄。通常是:醫院收錄、非處方藥收錄、其他的收錄等。
♔三、營運的使薪水:指事業心組織在專注銷售業務項目簡述配套項目外展開非自己記帳營運的項目達到的使薪水。
四、其余收錄:指工作單位作為的除“財政廳捐款收錄”、“參公收錄”、“銷售收錄”等除外的收錄。
五、年末結轉和節余:就是指上一年度還不完畢、結轉到本年度按關于規則不斷用的經濟。
♊六、半年終結轉和余額:指上年終或一年前年終概算確定、因從客觀經濟條件有變動尚未按原第四季度計劃具體實施,需延緩到日后年終按關以規則持續運行的錢財。
七、核心費用:指基層單位為保障機制組織 平常暖機、到位平時的工作中的任務而會發生的各種費用。
🅺八、新項目費用費用結余 :指政府部門為進行其他的行政管理世界任務世界任務或事業提升提升對方,在根本費用費用結余 外情況的各個費用費用結余 。
🅺九、自主經營者總教育支出:指工作方在專業技術營銷行為及鋪助營銷行為之余搞好非自己測算自主經營者營銷行為產生的總教育支出。
✨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✱十一國慶、工商登記啟用預備費:指行政部門行業和圖案填充國家事業組織組織人員法服務管理的事業組織行業運行一般來說共公設施概算財政預算付款確定的最基本費用中的每天共公預備費費用。