西安市松江區車墩鎮社區的服務站環衛的服務學校
2019一年度預算
目 錄
第一部分 重慶市松江區車墩鎮社區服務項目管理中心衛生監督服務項目管理中心概況
一、大部分職能部門
二、企業使用
第二部分 武漢市松江區車墩鎮街道清潔精準服務重點2019年度決算表
一、純收入付出預算總表
二、年收入竣工決算表
三、開支預算表
四、財政部門付款薪資收入付出竣工決算總表
五、大部分共公費用財務補貼款付出預算表
六、平常公益性工程預算財政資金付款主要付出竣工決算表
七、通常公用概算財政預算捐款“三公”資金及政府部門行駛資金撥出結算的時候表
八、鎮政府性債卷費用預算財政部門補貼款費用預算表
九、財力過負債的條件表
第三部分 沈陽市松江區車墩鎮居委環衛安全服務重心2019年度決算情況說明
第4方面 代詞理解
第一部分 杭州市市松江區車墩鎮居委安全衛生的服務機構概況
一、一般權責
擔責著車墩地方日益村民的基礎醫學業務及基礎公共服務于清潔衛生業務。
二、學校設備
✨不同綜上所述部門職責,杭州市松江區車墩鎮居委公共衛生售后服務心中設4個獨立設置裝置,包涵:商務辦工室、醫教科、和預防養生保健科、財務工作科。
第二部分上海市松江區車墩鎮社區精準服務站環境衛生精準服務重心2019年度決算表
2019全年度薪資收入收入支出竣工決算總表
基層單位:上萬元
工資 |
結余 |
||
該項目 |
部門預算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、基本公用費用財政性補貼款年收入 |
3907.31 |
一、一樣公用保障收入支出 |
|
二、中央政府性債卷項目預算財政資金撥付個人收入 |
|
二、外交關系結余 |
|
三、上一級補貼金收益 |
|
三、國防安全結余 |
|
四、視野收益 |
4276.09 |
四、公眾健康費用 |
|
五、生產利潤 |
|
五、教育輔導開支 |
|
六、付屬工作單位上交工資 |
|
六、專業技術水平費用 |
|
七、另一使收入 |
|
七、文化課景區軍事體育與傳媒廣告性支出 |
|
|
|
八、世界得到保障和擇業花費 |
164.30 |
|
|
九、環衛健康生活付出 |
7839.23 |
|
|
十、低能耗生態環保花費 |
|
|
|
國慶、新農村特別支出費用 |
|
|
|
第十二、農林業水結余 |
|
|
|
13、交通出行運送收支 |
|
|
|
十四、影視資源探勘數據信息等開支 |
|
|
|
十六、商業性安全服務業大頭等經費支出 |
|
|
|
第十六、金融投資總支出 |
|
|
|
二十七、救助其他各地開支 |
|
|
|
18、當然森林資源浮游生物氣象站等付出 |
|
|
|
19、住宅房切實保障花費 |
143.77 |
|
|
二十二、糧油食品工程設備收儲其他支出 |
|
|
|
二十一月、傷害預防及緊急工作管理付出 |
|
|
|
二12、別性支出 |
|
年初收益累計 |
8183.40 |
年初費用累計 |
8147.30 |
用事業上債卷擬補出入差額 |
|
盈余分銷 |
33.80 |
年末結轉和余額 |
3.30 |
年底結轉和余額 |
5.60 |
總結 |
8186.70 |
總額 |
8186.70 |
2019全年使收入竣工決算表
基層單位:萬元左右
內容 |
年初收入來源預估合計 |
財政性補貼款收錄 |
領導津貼收入水平 |
事業上薪資 |
運作營收 |
所屬行業繳納個人收入 |
另外個人收入 |
||||
功能分類 |
項目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8183.40 |
3907.31 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 切實保障和找工作費用 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上的企業單位離退休之 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業行業崗位年金手機繳費支出費用 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學營養開支 |
7875.33 |
3599.24 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織整形食品衛生部門 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市社區服務中心安全衛生企業 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用干凈衛生 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多提供服務性干凈衛生提供服務 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟自己事業工作單位醫療器械 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業組織醫遼 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間維護收支 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋變革其他支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
2019第四季度收支竣工決算表
單位名稱:千元
活動 |
年初教育支出總計 |
主要付出 |
產品費用支出 |
上交國家上級領導結余 |
管理總支出 |
對加盟企事業單位補貼費支出費用 |
||||
功能分類 |
管理費用名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8147.30 |
7699.46 |
447.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上切實保障和大學生就業收支 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業性部門離退休工資 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業組織組織工作年金付費教育支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈身體開支 |
7839.23 |
7391.39 |
447.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾社區醫療健康組織機構 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城街道辦事處衛生學組織 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公安全衛生 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多共同環境衛生服務管理 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業計量單位醫治 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展院校整形 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有保障支出費用 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革創新經費支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
2019全年財政性付款純收入費用支出 結算的時候總表
的單位:萬塊
使收入 |
支出費用 |
||||
的項目 |
部門預算數 |
頂目 |
自動求和 |
基本上公用估算財政部門付款 |
政府性性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財務審批 |
一、應該公用設施預決算財政預算捐款 |
3907.31 |
一、似的公益性產品收支 |
|
|
|
二、政府機關性私募基金費用預算財務付款 |
|
二、外交活動總支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全收支 |
|
|
|
|
|
四、共公安全性高費用支出 |
|
|
|
|
|
五、學校教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的水平經費支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術旅游度假體育教育與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的的保障和就業的結余 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
九、安全安全費用支出 |
3599.24 |
3599.24 |
|
|
|
十、節能公司低能耗經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化社區服務中心撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通線搬運教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資地質勘察相關信息等開支 |
|
|
|
|
|
第十三、商業運作服務業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融總支出 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶同一的地方開支 |
|
|
|
|
|
二十、自動材料海域天氣等性支出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房保護付出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
二是、調味品運輸存量經費支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、傷害有效預防及突發管理制度撥出 |
|
|
|
|
|
二十三、各種收入支出 |
|
|
|
當年度使收入總計 |
3907.31 |
本年度性支出累計 |
3907.31 |
3907.31 |
|
期初財政預算審批結轉和節余 |
|
半年度財政局付款結轉和余額 |
|
|
|
一、通常情況下共公概算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
二、部門性私募基金費用預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3907.31 |
總額 |
3907.31 |
3907.31 |
|
2019全年度一般的公開估算不需要撥付花費竣工決算表
機關單位:萬塊
項目 |
合計數 |
一般教育支出 |
該項目教育支出 |
|||
功能模塊各類 課程和科目編碼查詢 |
專業科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
生活得到保障和求業其他支出 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展部門離辭職 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記衛生事業公司的的職業年金繳納性支出 |
164.30 |
164.30 |
|
210 |
|
|
衛生監督安全收入支出 |
3599.24 |
3370.80 |
228.44 |
210 |
03 |
|
底層醫療學衛生學培訓機構 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
03 |
01 |
市政街道辦事處清潔組織機構 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
04 |
08 |
根本公開安全服務于 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業機構醫療服務 |
76.71 |
76.71 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展計量單位醫療保健 |
76.71 |
76.71 |
|
221 |
|
|
房間確保撥出 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
|
居住房改革創新花費 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
自動求和 |
3907.31 |
3678.87 |
228.44 |
2019月度一樣 公共服務概預算不需要撥付基本性結余預算表
的單位:萬余元
新項目 |
總金額 |
工人經費預算 |
共公專項經費 |
||
城市發展細分 科目必編寫代碼 |
課程和科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資員工福利經費支出 |
3532.91 |
3532.91 |
|
301 |
01 |
核心的薪資 |
480.92 |
480.92 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
113.36 |
113.36 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼申請書費 |
104.03 |
104.03 |
|
301 |
07 |
考核公資 |
1918.04 |
1918.04 |
|
301 |
08 |
行政機關企事業行業大多頤養天年保險公司網上繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
崗位年金繳納 |
164.30 |
164.30 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員大多診療保險公司手機繳費 |
76.71 |
76.71 |
|
301 |
11 |
因公員整形補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的世界基本保障付款 |
20.54 |
20.54 |
|
301 |
13 |
住宅房北京公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
301 |
14 |
社區住院費用 |
|
|
|
301 |
99 |
的員工工資特權費用支出 |
511.24 |
511.24 |
|
302 |
|
商品價格和服務于總支出 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業管理費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動用車的運營運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通管理手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某個物品和的服務教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和家人的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人林業生育國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對個人賬戶和婚姻的補助款 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室的設備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
特用裝備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
問題微信網絡及免費軟件折舊費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交行手段購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和擺放品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的債務置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
各種股權投資性性支出 |
|
|
|
預估合計 |
3678.87 |
3532.91 |
145.96 |
2019年末正常共同估算財政花費撥付“三公”金費及企事業單位執行金費花費結算的時候表
公司:萬塊人民幣
應該共公費用財政局補貼款“三公”事業費 |
行政單位操作 事業費結算的時候數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出境 (境)費 |
公務活動小二租車置辦及正常運行費 |
公務活動招待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待小二租車 購置費費 |
國家公務私車 電腦運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年末政府性性母基金部門預算財政部門付款收支部門預算表
企業單位:上萬元
工作 |
總計 |
最基本撥出 |
頂目教育支出 |
|||
用途分類管理 項目商品編碼 |
會計科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終財產流動負債的記錄表 |
||||
|
|
限額企事業單位:W |
||
|
個數 |
社會價值 |
||
月初數 |
年終數 |
期初數 |
半年度數 |
|
一、資產投資合計數 |
—— |
—— |
8336.74 |
8776.54 |
(一)外溢金融資產 |
—— |
—— |
3163.98 |
3454.66 |
(二)穩固基金 |
—— |
—— |
4193.41 |
4566.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
9367.97 |
9367.97 |
2514.28 |
2514.28 |
💙 2.基礎機 (臺/套/輛) |
778 |
804 |
686.69 |
709.13 |
﷽ 在其中:(1)配送車輛(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
𒁏 正常公務活動公務車 |
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ജ 綜合執法值勤小二租車 |
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|
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💟 重型專注能力私家車 |
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🌠 其他的出行用車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
490 |
353 |
958.48 |
1296.84 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
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189.60 |
꧑ 4.同一比較固定基金 |
—— |
—— |
33.96 |
46.40 |
ﷺ 減:累記計提折舊及減值注意 |
—— |
—— |
1203.32 |
1428.26 |
(三)不斷股份加盟 |
—— |
—— |
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(四)暫時債券股權投資股權投資 |
—— |
—— |
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|
(五)在建項目項目 |
—— |
—— |
2126.00 |
2126.00 |
(六)神圣財產 |
—— |
—— |
61.49 |
71.19 |
🌄 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
4.83 |
13.62 |
(七)許多房產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
853.72 |
1177.43 |
三、凈凈資產預估合計 |
—— |
—— |
7483.02 |
7599.11 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道社區保障防疫保障機構2019年度決算情況說明
一、更多上海市松江區車墩鎮街道社區安全衛生服務管理管理中心2019全年度盈利性支出部門預算綜合性現狀申請報告
🎶上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
二、針對上海市松江區車墩鎮片區清潔衛生安全服務管理平臺的2019全年純收入竣工決算情況報告情況報告
年初♕收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。
三、并于上海市松江區車墩鎮小區安全衛生業務管理中心2019年中性支出竣工決算情況發生闡述
年初▨支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。
四、對上海市松江區車墩鎮社區居委會干凈衛生貼心服務咨詢中心2019年民政撥付個人收入結余總體目標情況解釋
ꦫ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
五、光于上海市松江區車墩鎮社區服務質量站環保服務質量中間2019本年一樣公眾預算表財政性撥付收入支出結算的時候事情解釋
(一)正常公開估算財政部門捐款其他支出預算總體經濟狀況
🅺上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
(二)基本公用設施估算財政資金審批其他支出預算機構狀態
🐲上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。
(三)一般來說服務性概預算國庫捐款費用支出 預算關鍵請況
✨上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:
1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:
(1) “面層醫疔衛生管理學校”2487.16多萬元,但其中:
𝔍“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。
(2) “公益性安全衛生”1035.37萬多,當中:
𝐆“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
六、就上海市松江區車墩鎮街道安全提供服務重點2019半年度般公眾估算財政部門補貼款基本性性支出竣工決算環境表示
꧂上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。
七、管于上海市松江區車墩鎮區域干凈衛生產品平臺2019年尋常公益性預預算財政性審批“三公”費用開支預算時候闡明
(一)“三公”預備費財政廳付款性支出部門預算總的環境證明。
🅘上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。
(二)“三公”資金財政局補貼款付出預算基本事情就說明。
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、對於上海市松江區車墩鎮街道衛生學的服務管理中心2019年度目標政府機構性資金概算民政撥付開支預算現狀說明書
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、公有投資運營財政資金預算財政資金審批現象闡述
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、另外注重問題的狀況說
(一)工商登記作業資金投入撥出問題
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。
(二)政府性選擇開支環境
♏上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)此車、房層非常規擠占狀態
1、該車輛
(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效考核安全管理原因
🍬上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。
第四部分 名詞解釋
𒁃一、民政廳撥付利潤:指單位名稱上全年從本級民政廳職能部門授予的民政廳撥付,具有一半共同費用民政廳撥付和政府辦公室性私募基金費用民政廳撥付。
♏二、行業薪資納入來源:指行業行業推進正規相關業務游戲活動內容名詞解釋配套游戲活動內容達到的薪資納入來源。核心是:醫院薪資納入來源薪資納入來源等。
💎三、運營薪資盈利:指視野基層單位在非常專業金融業務工作名詞解釋輔助工具工作本身推進非人格獨立記帳運營工作作為的薪資盈利。注意是。
🐻四、同一個人薪資營收:指標準獲得的除“財政預算補貼款個人薪資營收”、“企事業個人薪資營收”、“生意個人薪資營收”等其他的個人薪資營收。注意是:
五、年末結轉和盈余:意指當年度未能到位、結轉到年初按有關于標準仍在安全使用的資源。
൲六、歲末結轉和余額:指當全年末或以上全年估算讓、因主觀性具體條件造成變化沒有按原設計實現,需延緩到然后全年按相關中規定立即用到的財政資金。
七、核心收支費用:指廠家為基本保障醫療機構日常的運行、做好日常的本職工作重任而發生的那項收支費用。
🔯八、投資項目花費:指機關單位為完工相應的政府部門作業指標或企事業開發指標,在關鍵花費后造成的各種花費。
𒈔九、運營花費:指事業有成企業在職業 營銷移動及幫助營銷移動后開發非獨自會計核算運營營銷移動引發的花費。
♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎃十一國慶、市直機關電腦運行勞務費:指行政部門院校和基準國家地方公務員法治理的參公院校的使用常規上共公設施決算財政部門補貼款籌劃的常規總開支中的守則共公勞務費總開支。