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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 頒布時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區婦幼養生保健所

2019第四季度預算

 


目  錄

 

1、部位南京市松江區婦幼保鍵所情況

一、重點職權

二、組織機構設計

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、使收入費用支出 部門預算總表

二、個人收入預算表

三、支出費用預算表

四、財務撥付個人收入花費部門預算總表

五、尋常公用設施概預算民政審批開支部門預算表

六、應該共公概算財政性補貼款大致撥出預算表

七、一般來說公共信息預算財政局撥付“三公”費用及部門正常運作費用教育支出預算表

八、中央政府性貨幣基金費用財政預算補貼款性支出部門預算表

九、資金資產負債情形表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

第七方面 詞解釋一下


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、常見職責

💞武漢市松江區婦幼保健理療養生所承當全縣各醫療環境衛生環境衛生設備婦幼保健理療養生行業定期檢查指導和工作規劃養育鼓勵定期檢查。

二、組織 軟件設置

⛦依照這些崗位責任,鄭州市松江區婦幼保鍵所4個含有組織機構,分為:辦公裝修室、方案生孩子科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019月度創收撥出預算總表

基層單位:W

收錄

收支

活動

竣工決算數

樓盤

竣工決算數

一、一半服務性財政預算預算財政預算補貼款收錄

1646.81

一、普通公共服務設施保障服務保障花費

 

二、國家性資金費用民政撥付納入

 

二、外交政策開支

 

三、上級領導政府補貼薪資

 

三、飲水機經費支出

 

四、事業收錄

143.95

四、公共信息安全的付出

 

五、經營管理工資

 

五、的教育開支

 

六、附屬醫院企業上交工資收入

 

六、生物學工藝性支出

 

七、其他年收入

178.19

七、人文精神市場體育競技與文化傳媒性支出

 

 

 

八、世界 保障措施和自主創業總支出

119.76

 

 

九、干凈衛生營養花費

1678.81

 

 

十、節電環境保護支出費用

 

 

 

五一、成鄉片區經費支出

 

 

 

12、農業水教育支出

 

 

 

第十五、交通網裝卸搬運費用支出

 

 

 

十四、成本勘測資料等收支

 

 

 

第十六、企業服務項目業等教育支出

 

 

 

16、金融創新支出費用

 

 

 

十六、經濟援助各種省市經費支出

 

 

 

十九、清新信息海洋能氣象觀測等性支出

 

 

 

十八、房間安全保障費用支出

21.33

 

 

20、調味品原材料設備產出收支

 

 

 

二國慶、傷害防治法及應激維護收入支出

 

 

 

二12、別的開支

 

當年度納入累計數

1968.95

年初開支總計

1819.9

用自己事業貨幣基金填補出入差額

 

余額劃分

98.15

年末結轉和余額

516.85

年初結轉和盈余

567.75

總金額

2485.8

總共

2485.8


2019年終個人收入部門預算表

企業:百萬元

工作

上年年收入累計

財政性審批薪資收入

上司補助費創收

事業上的創收

經驗工資收入

所屬組織上交收入水平

某個凈收入

功能分類
科目編碼

考試科目公司名稱

自動求和

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

的養老保障機制和就業形勢支出費用

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業性方離離休

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

事業政府部門離退居二線

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關教育事業企業單位幾乎健康養老商業保險納費結余

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關企業發展廠家職業化年金納費費用

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對政府機關參公標準最基本給養老穩妥股票基金的津貼

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫建康付出

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

通用清潔衛生

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼按摩保健貸款機構

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

重大事件服務性衛生學專項督查

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務企業企業單位社區醫療

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

創業廠家醫藥

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房質量保障收支

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋創新撥出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

公房個人公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019當年度經費支出部門預算表

公司:萬塊人民幣

活動

本年度花費累計數

大致教育支出

的項目開支

上交國家上家教育支出

經營管理花費

對附設方政府補貼總支出

功能分類
科目編碼

課程和科目簡稱

合計數

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

社會生活安全保障和學生就業收入支出

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

行政管理工作計量單位離辭職

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

企業發展部門離養老

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業發展企業大致頤養保險服務付費性支出

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

行政機構事業發展機構職業的年金交款教育支出

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對政府部門工作組織大多養老服務人身險股權基金的補貼申請書

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

衛生防疫綠色健康花費

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

公共性安全

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼保鍵組織機構

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

非常大的公眾衛生防疫專項計劃

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

行政部門事業上的企業單位醫遼

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

事業心院校社區醫療

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

居住房安全保障收支

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

住宅改變結余

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

自建房個人公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019本年度財政教育支出審批收入水平教育支出結算的時候總表

計量單位:萬的大寫

收入來源

付出

樓盤

結算的時候數

活動

加總

基本上公開預決算財政部門撥付

縣政府性新基金決算財政局補貼款

一、尋常公益性費用預算國庫付款

1646.81 

一、似的公共保障保障其他支出

 

 

 

二、政府辦公室性債卷概算財政性補貼款

 

二、外交活動結余

 

 

 

 

 

三、國防安全支出費用

 

 

 

 

 

四、公共服務安全性高支出費用

 

 

 

 

 

五、教育培訓花費

 

 

 

 

 

六、專業技術應用費用

 

 

 

 

 

七、特色文旅產業度假球場與影視文化收入支出

 

 

 

 

 

八、社會化保護和就業機會經費支出

 119.76

119.76 

 

 

 

九、清潔衛生良好支出費用

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、發展節能干凈干凈花費

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域社區網站結余

 

 

 

 

 

12、農林業水費用支出

 

 

 

 

 

第十五、道路交通及運輸性支出

 

 

 

 

 

十四、資源的探勘信息內容等總支出

 

 

 

 

 

第十五、商務服務性業等性支出

 

 

 

 

 

第十五、科技金融性支出

 

 

 

 

 

二十七、支助的東北部教育支出

 

 

 

 

 

18、很自然資原海上氣象局等其他支出

 

 

 

 

 

第十九、往房服務結余

 21.33

21.33 

 

 

 

四十、糧油加工工程設備貯備付出

 

 

 

 

 

二十一月、地震災害防止及應急控制控制花費

 

 

 

 

 

二十三、其它的付出

 

 

 

當年度工資收入預估合計

1646.81 

年初開支總計

 1642.2

1642.2 

 

本年財政性審批結轉和盈余

 

年初財政資金付款結轉和節余

 4.61

 4.61

 

一、基本共公估算財政局補貼款

 

 

 

 

 

二、以政府性母基金費用預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

總額

1646.81 

總共

 1646.81

 1646.81

 

 


2019年度目標一半公共服務概算財政性付款總支出部門預算表

政府部門:十萬

品牌

總計

大體花費

大型項目教育支出

職能定義

課程和科目簡碼

課程稱呼

208

 

 

社交維護和學生就業撥出

119.76

81.08

38.68

208

05

 

行政性行業工作單位離退休工資

119.76

81.08

38.68

208

05

02

事業有成方離退休年齡

3.90

3.90

 

208

05

05

政府部門事業有成組織一般給養老保障激費花費

52.95

52.95

 

208

05

06

工商登記工作計量單位專職年金繳納費用費用支出

24.23

24.23

 

208

05

07

對危險機關衛生事業單位編制名稱常規醫療商業保險商業保險母基金的補助費

38.68

 

38.68

210

 

 

衛生情況的健康教育支出

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公用安全衛生

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼養護平臺

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

重大事件共同清潔衛生專業

55.29

 

55.29

210

11

 

行政管理事業發展基層單位醫療服務

28.78

28.78

 

210

11

02

事業有成基層單位醫療保健

28.78

28.78

 

221

 

 

公房后勤保障付出

21.33

21.33

 

221

02

 

公寓房改革方案付出

21.33

21.33

 

221

02

01 

自建房個人公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019每年通常情況下公共性費用財政廳審批根本費用部門預算表

  政府部門:萬元左右

項目流程

累計數

工作員經費預算

通用資金投入

資金進行分類

管理費用商品編號

科目表名字大全

301

 

公司最新福利收入支出

530.32

530.32

0.00

301

01

  常規待遇

75.34

75.34

 

301

02

  津貼費救濟款

38.87

38.87

 

301

03

  薪金

0.00

 

 

301

06

  飯食政府補貼費

12.62

12.62

 

301

07

  績效考評公資

270.57

270.57

 

301

08

公司創業公司最基本頤養保費交款

52.95

52.95

 

301

09

就業年金交款

24.23

24.23

 

301

10

教工差不多醫療保障人壽保險付款

28.78

28.78

 

301

11

公務活動員醫療器械補助金激費

0.00

 

 

301

12

任何發展保險納費

5.63

5.63

 

301

13

公房住房基金

21.33

21.33

 

301

14

醫療管理費

0.00

 

 

301

99

  另外的基本薪資福利福利開支

0.00

 

 

302

 

商品信息和售后服務收入支出

44.44

0.00

44.44

302

01

  企業辦公費

2.12

 

2.12

302

02

  印刷類費

0.00

 

 

302

03

  咨訊費

0.00

 

 

302

04

  流程費

0.00

 

 

302

05

  有水費

0.00

 

 

302

06

  煤氣費

22.68

 

22.68

302

07

  電力費

0.00

 

 

302

08

  冬季取暖費

0.00

 

 

302

09

  物業客服的管理費用

0.00

 

 

302

11

  出差補貼

1.15

 

1.15

302

12

  因公出境(境)收費

0.00

 

 

302

13

  維修費(護)費

0.00

 

 

302

14

  承租費

0.00

 

 

302

15

  開會費

0.00

 

 

302

16

  培訓教育費

0.00

 

 

302

17

  公務接受接受費

0.00

 

 

302

18

  轉用建筑成本費

0.00

 

 

302

24

  被裝折舊費費

0.00

 

 

302

25

  專門用燃油費

0.00

 

 

302

26

  勞務公司費

0.00

 

 

302

27

  信賴國際業務費

0.00

 

 

302

28

  企業工會資金

7.25

 

7.25

302

29

  好處費

3.18

 

3.18

302

31

  國家公務出行用車運營維護費

0.00

 

 

302

39

  許多道路保險費用

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及扣減材料費

0.00

 

 

302

99

  某個進口商品和售后服務總支出

3.06

 

3.06

303

 

對他人和中國家庭的津貼

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平補助費

 

 

 

303

07

  治療費補助費

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

個體農牧業種植補貼款

 

 

 

303

99

  其它的對私人與家庭生活環境的政府補貼

 

 

 

310

 

股權投資性支出費用

 

 

 

310

02

  辦公裝修儀器購置費

 

 

 

310

03

  專用的專業設備新購

 

 

 

310

07

  的信息平臺網絡數據及系統購進更行

 

 

 

310

13

  因公車輛租賃購進

 

 

 

310

19

  相關客運工具軟件采購

 

 

 

310

21

  藏品和陳列方面品置辦

 

 

 

310

22

  有形資產投資購買

 

 

 

310

99

  另一金融資本性總支出

 

 

 

自動求和

578.66

534.22

44.44

 


✱2019全年一樣公益性預結算的時候財政預算審批“三公”接待費及機關事業單位運動接待費結余結算的時候表

標準:W

應該共同預算表財政廳審批“三公”經費支出

部門啟用

預備費竣工決算數

自動求和

因公回國

(境)費

因公車輛使用租賃費及電腦運行費

國家公務歡迎費

小計

國家公務專車

添置費

國家公務買車

運轉費

項目預算數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019第四季度鎮政府性母基金成本預算財務捐款收支竣工決算表

政府部門:億元

新項目

總計

幾乎付出

建設項目性支出

用途進行分類

項目標識號

項目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標債務債務情況報告表

 

 

標準基層單位:萬

 

數目

價值量

今年初數

年尾數

年終數

年底數

一、固定資產總計

——

——

1206.53

1272.81

   (一)移動房產

——

——

887.18

918.92

   (二)確定基金

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

🌠                2.實用設備(臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

♐                     中僅:(1)機動車輛(輛)

 2

 2

182.95

182.95

𝔍                                 一樣 公務接待專車

 

 

 

 

✃                                 交通執法值勤公務車

 

 

 

 

✅                                 持種專科技術私家車

 

 

 

 

😼                                 另一出行

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

🎉               4.另外放置基金

——

——

 

 

ꦚ        減:總共使用固定資產折舊及減值提前準備

——

——

914.48

1024.13

   (三)繼續債權成本

——

——

 

 

   (四)長時間公司債融資

——

——

 

 

   (五)搭建網工程建筑

——

——

 

 

   (六)隱形資產投資

——

——

 

79.32

🍸        減:連續攤銷

——

——

 

3.31

   (七)其他的房產

——

——

 

 

二、流動負債總計

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——

6.89

10.64

三、凈財力自動求和

——

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1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、有關于南京市松江區婦幼養身所2019本年薪水花費結算的時候總體性環境說明書怎么寫

廣州市松江區婦幼調理所2019🔯年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、對於蘇州市松江區婦幼健康所2019季度使收入竣工決算前提這說明

本年度🅘收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、觀于廣州市松江區婦幼保健養生所2019季度支出費用預算情況下說明書怎么寫

本年度🉐支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、對于成都市松江區婦幼養生保健所2019全年財務付款利潤總支出綜合情況下代表

南京市松江區婦幼保建所2019ꦐ年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、對北京市松江區婦幼養生所2019年末通常實際情況通用竣工決算不需要付款教育支出竣工決算實際情況申請報告

(一)尋常公共性估算財政資金付款其他支出部門預算綜合狀態

濟南市松江區婦幼保健理療所2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)普通通用預算表財政局補貼款收入支出預算成分現狀

沈陽市松江區婦幼保健按摩所2019🦂年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)一樣公共性概預算財政部門審批支出費用部門預算明確前提

成都市松江區婦幼預防保健所2019༒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2♋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5ꦜ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6ಌ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7🦩、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、光于杭州市松江區婦幼保建所2019財政廳年度大部分公用工程預算財政廳審批常規收入支出部門預算原因講解

南京市松江區婦幼中醫保健所2019🍬年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1♈、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2⛄、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政廳補貼款費用預算總體經濟情況發生表示。

傷害市松江區婦幼養護所2019ꦇ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019💖年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”資金不需要補貼款結余預算到底條件闡明。

深圳市松江區婦幼保健按摩所2019當年度無“三公”專項經費國庫補貼款花費。

八、觀于沈陽市松江區婦幼養生所2019季度市政府性貨幣基金預竣工決算民政撥付教育支出竣工決算情況發生反映

濟南市松江區婦幼健康養生所2019半年度無中央政府性投資基金成本預算財政局付款總支出。

九、公有資金加盟成本預算財政支出審批條件表明

天津市松江區婦幼養護所2019本年度無集體所有制金融資本生產經營成本預算財政廳付款性支出。

十、另一關鍵性應當的條件表示

(一)國家機關作業專項經費費用支出 情況下

東莞市松江區婦幼保鍵所2019一年度有機物關正常運作專項經費經費支出。

(二)政府性采辦撥出條件

沈陽市🥀松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)此車、房源獨特暫用實際情況

傷害市松江區婦幼按摩保健所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用業績考核工作管理情況報告

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:鄭州市松江區婦幼健康養生所費用績效考核評價標準化管理方法系統,設立了建全的費用績效考核評價標準化管理方法工做系統;♛全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

ꩲ一、國庫概預決算廳審批收入來源:指標準當國庫概預決算年度度從本級國庫概預決算廳監管部門確認的國庫概預決算廳審批,包擴常見共公概預決算國庫概預決算廳審批和中央政府性股票基金概預決算國庫概預決算廳審批。

♑二、創業凈收錄水平:指創業的單位積極開展專科渠道行動下列不屬于輔助的行動確認的凈收錄水平。主要是是:孕婦調查凈收錄水平、學生醫考凈收錄水平。

🌄三、企業經營者年收錄:指企業發展企事業單位考試在專業技術項目話動下列不屬于幫助話動除此之外做非人格獨立核算成本企業經營者話動拿得的年收錄。

꧂四、各種純收錄:指部門獲得的除“國庫撥付純收錄”、“事業純收錄”、“營運純收錄”等外的純收錄。重點是:非同級國庫撥付純收錄。

五、月初結轉和節余:意指上一年度并沒有做完、結轉到當年度按業內法規馬上安全使用的現金。

꧒六、半季度結轉和余額:指年初度或過去季度工程預算安排好、因客觀事實狀態發生變化時未按原預計實現,需時間延遲到而后季度按光于標準規定一直使用的的資本。

൩七、核心收入收支:指計量單位為得到保障公司正常人使用、完整日常崗位崗位目標而出現的貼心的售后服務收入收支。

ꩲ八、該項目花費:指單位名稱為搞定相關的行政部門事情釣魚任務或教育事業成長 個人目標,在首要花費之中引發的哪項花費。

𒊎九、銷售銷售收入性支出:指企事業廠家在職業 行動及外掛行動除此之外開發非獨立空間歸集銷售銷售行動突發的收入性支出。

🥀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧟十一國慶、部門運營接待費:指行政處公司名稱和圖案填充公務活動員法操作的事業性公司名稱使用的應該共用費用預算財政資金撥付準備的大多性撥出中的日常任務共用接待費性撥出。

 

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