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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發布信息事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區婦幼養身所

2018本年度部位結算的時候

 

 

 


目  錄

 

弟一組成部分 深圳市松江區婦幼養生保健所簡況

一、重要主要職責

二、個部門預算的單位組合而成

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

一、收益經費支出結算的時候總表

二、薪資收入部門預算表

三、教育支出結算的時候表

四、財政廳付款薪資收入經費支出竣工決算總表

五、似的公共信息費用財政部門撥付收支預算表

六、似的公用費用預算不需要捐款主要教育支出部門預算表

🌜七、一般來說公共信息費用預算財政其他支出審批“三公”專項接待費及機關單位電腦運行專項接待費其他支出竣工決算表

八、當地政府性理財產品竣工決算不需要捐款經費支出竣工決算表

九、房產外債問題表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

第四點部份 專有名詞講解

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、包括職責權限

重慶市松江區婦幼養護所責任全市各醫疔衛生管理公司婦幼養護保險業務建議和計劃表生孩督促檢杳檢杳。

二、平臺設置成

🍎表明上述內容部門職責,重慶市松江區婦幼養身所4個下設組織,涉及到:辦工室、年度計劃孕育科、婦保科、兒保科。


第二部分    上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

2018年度目標納入支出費用部門預算總表

計量單位:萬元左右

收入來源

收入支出

項目

結算的時候數

投資項目

結算的時候數

一、財政資金捐款工資收入

1400.49

一、一般的公益性服務項目撥出

 

  之中:政府機關性基金、期貨、現貨、微盤財政廳預算財政廳付款

 

二、外交活動費用支出

 

二、上家經濟補貼收益

 

三、航空航天教育支出

 

三、事業心純收入

316.88

四、公開衛生經費支出

 

四、生意收錄

 

五、學校開支

 

五、附加企業繳納薪資

 

六、物理學技藝撥出

 

六、另一個使收入

 

七、藝術體育運動與影視傳媒花費

 

 

 

八、社會化保護和專業教育總支出

87.64

 

 

九、整形衛生間與準備二孩其他支出

1522.32

 

 

十、能源管理健康收入支出

 

 

 

十一月、城鄉經濟片區費用

 

 

 

12、農林業水教育支出

 

 

 

十四、交通出行物流運輸開支

 

 

 

十四、物資勘測信息等收支

 

 

 

十八、商業服務項目服務項目業等收入支出

 

 

 

十五、金融服務撥出

 

 

 

十六、支助同一國家花費

 

 

 

二十、土地海洋生物氣象觀測等開支

 

 

 

十八、個人住房保護其他支出

18.78

 

 

20、油糧工程物資存儲費用支出

 

 

 

二十一國慶、各種費用支出

 

本年度營收加總

1717.37

年初費用總金額

1628.74

用企業發展貨幣基金擬補開支差額

 

盈余分銷

37.61

本年結轉和盈余

577.25

年初結轉和盈余

628.27

總額

2294.62

累計

2294.62


2018全年度營收預算表

廠家:億元

頂目

上年純收入累計數

財政資金付款薪資收入

上家補助款年收入

衛生事業收錄

運營個人收入

付屬廠家繳納收錄

其它創收

功能分類
科目編碼

學科分類

累計

1717.37 

1400.49 

 316.88

 

 

 

 

208

 

 

社會發展得到保障和求業教育支出

87.64 

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業上單位名稱離養老

 87.64

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

05

部門衛生事業計量單位基本上健康養老保障納費結余

65.76 

65.76 

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關創業企業單位職業技能年金手機繳費其他支出

21.88

21.88 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障清潔與進度表生孩子經費支出

1610.95 

1294.07

 316.88

 

 

 

 

210

04

 

公用設施干凈衛生

1584.97 

1268.09 

316.88 

 

 

 

 

210

04

03

婦幼保健品機購

1423.22 

1266.67

156.55 

 

 

 

 

210

04

08

大致公用設施環衛貼心服務

160.33

 

160.33

 

 

 

 

210

04

09

特大安全事故公共信息清潔專業

1.42

1.42

 

 

 

 

 

210

11

 

財政視野公司診療

25.98

25.98

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業政府部門治療

25.98

25.98

 

 

 

 

 

221

 

 

公房安全保障收入支出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改革創新付出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

01 

房產社保公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 


2018季度花費竣工決算表

標準:萬是

創業項目

年初收入支出累計

關鍵收支

品牌開支

上交國家上家結余

經營者教育支出

對所屬計量單位補助金結余

功能分類
科目編碼

課程各稱

累計數

1628.74

540.67 

1088.07 

 

 

 

208

 

 

生活后勤保障和人才需求付出

87.64

87.64 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務自己事業組織離退休之

87.64 

87.64 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記衛生事業工作單位根本養老生活保障交款花費

65.76 

65.76 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關教育事業部門的職業年金交費收入支出

 21.88

21.88 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療機構情況與進度表生殖其他支出

1522.32 

434.25 

1088.07 

 

 

 

210

04

 

共同清潔

1496.34 

408.27 

1088.07 

 

 

 

210

04

03

婦幼調理構造

1329.19 

408.27 

920.92 

 

 

 

210

04

08

核心公益性健康服務性

165.73

 

165.73

 

 

 

210

04

09

巨大公開健康專項整治

1.42

 

1.42

 

 

 

210

11

 

行政機關事業性公司的醫院

25.98

25.98

 

 

 

 

210

11

02

自己事業部門醫學

25.98

25.98

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保護開支

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

 

往房轉型性支出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

01 

租賃房住房基金

18.78

18.78

 

 

 

 

 


2018本年財政預算捐款凈收入開支部門預算總表

企業:萬多

年收入

收入支出

創業項目

竣工決算數

產品

總金額

應該公眾國庫預算國庫捐款

政府機構性私募基金估算財務補貼款

一、應該公用設施費用財政預算補貼款

1400.49 

一、尋常公眾提供服務花費

 

 

 

二、國家性理財產品估算民政補貼款

 

二、外交關系費用支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事費用支出

 

 

 

 

 

四、服務性安全可靠收入支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育其他支出

 

 

 

 

 

六、科學課技巧收入支出

 

 

 

 

 

七、歷史文化體育課與文化費用支出

 

 

 

 

 

八、社會發展質量保障和就業形勢花費

87.64

87.64 

 

 

 

九、醫療機構干凈衛生與預計孕育開支

1294.07 

 1294.07

 

 

 

十、綠色建筑干凈其他支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟街道社區性支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

第十三、交通出行輸送其他支出

 

 

 

 

 

十四、市場探勘個人信息等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、餐飲業保障業等開支

 

 

 

 

 

第十五、財務費用

 

 

 

 

 

十八、救助另一東南部教育支出

 

 

 

 

 

18、土地海洋資源景象等支出費用

 

 

 

 

 

十八、商品房有效保障了收支

18.78 

18.78 

 

 

 

2、糧油食品物質貯備花費

 

 

 

 

 

二五一、其他其他支出

 

 

 

本年度凈收入累計

1400.49 

本年度花費總計

1400.49 

1400.49 

 

本年財政資金審批結轉和盈余

 

歲末財政資金撥付結轉和節余

 

 

 

      似的公用工程預算財政局撥付

 

 

 

 

 

🧜      政府機關性投資基金不需要預算不需要補貼款

 

 

 

 

 

共計

1400.49 

總結

 1400.49

 1400.49

 

 


2018本年基本公共信息財政局預算財政局付款花費竣工決算表

部門:70萬

業務

自動求和

通常總支出

樓盤結余

功能模塊等級分類

題目編寫代碼

科目表種類

208

 

 

市場有效保障和畢業生就業費用支出

87.64

87.64

 

208

05

 

政府部門事業性工作單位離退休之

87.64

87.64

 

208

05

05

危險機關創業方首要醫養安全繳納費用總支出

65.76

65.76

 

208

05

06

工商登記衛生事業基層單位職業的年金繳付費用

21.88

21.88

 

210

 

 

醫學衛生監督與計劃表生孩花費

1294.07

371.74

 

210

04

 

公用健康

1268.09

345.76

922.33

210

04

03

婦幼養護醫療機構

1266.67

345.76

920.91

210

04

08

根本公眾清潔服務的

 

 

 

210

04

09

重大安全事故服務性健康督查通知

1.42

 

1.42

210

11

 

行政部門企業發展公司醫療機構

25.98

25.98

 

210

11

02

事業性方醫療機構

25.98

25.98

 

221

 

 

房間確保性支出

18.78

18.78

 

221

02

 

住宅房改變支出費用

18.78

18.78

 

221

02

01 

住宅社保公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

1400.49

478.16

922.33

 

 
2018
月度一般來說共同預預算財政資金審批基礎費用預算表

  機關單位:百萬元

工程

加總

者勞務費

通用專項經費

經濟社會各類

管理費用項目編碼

專業科目稱謂

301

 

很大打工族薪資福利微信費用

405.89

405.89

 

301

01

  幾乎公司

65.78

65.78

 

301

02

  經費補助

38.63

38.63

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  餐費補貼政策費

 

 

 

301

07

  考核月工資

164.35

164.35

 

301

08

機構事業心方常見醫療保險服務保險服務費

65.76

65.76

 

301

09

職業年金繳付

21.88

21.88

 

301

10

企業員工核心診療商業險繳納

25.98

25.98

 

301

11

因公員醫療設備津貼納費

 

 

 

301

12

別社會存在的保障繳付

4.73

4.73

 

301

13

往房個人公積金

18.78

18.78

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  同一薪水最新福利開支

 

 

 

302

 

商品信息和的服務開支

65.22

 

65.22

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  手充值費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

23.86

 

23.86

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業保安維護費

5

 

5

302

11

  出差費

1

 

1

302

12

  因公出國留學(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  公務活動招待費

 

 

 

302

18

  專業級材質費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  使用鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  都交給業務流程費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

6.82

 

6.82

302

29

  福利性費

0.3

 

0.3

302

31

  因公用車的電腦運行定期檢查費

 

 

 

302

39

  某些出行加盟費

5.92

 

5.92

302

40

  稅金及增添保險費用

 

 

 

302

99

  別餐品和貼心服務收支

22.32

 

22.32

303

 

對他人和企業的補助費

7.05

7.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

7.05

7.05

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活政府補貼

 

 

 

303

07

  治療費補助費

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

私人畜牧業的生產國家補貼

 

 

 

303

99

  另一個個人的家庭環境式的補助款支出費用

 

 

 

310

 

股權投資性費用

 

 

 

310

02

  商務電子設備購買

 

 

 

310

03

  專門用設備新購

 

 

 

310

07

  信息查詢微信網絡及軟文新購更新時間

 

 

 

310

13

  公務接待專車購入

 

 

 

310

19

  其他交通配套手段購置費

 

 

 

310

22

  隱約固定資產置辦

 

 

 

310

99

  各種充分性結余

 

 

 

預估合計

478.16

412.94

65.22

 


💃2018年普通通用結算的時候財政資金審批“三公”專項專項資金及行政單位正常運作專項專項資金結余結算的時候表

院校:來萬

般公益性項目預算不需要付款“三公”資金投入

政府機關使用

經費預算竣工決算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

因公出行用車添置及運作費

國家公務接持費

小計

國家公務小二租車

購進費

國家公務使用車

進行費

估算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

預算表數

部門預算數

費用預算數

預算數

預決算數

部門預算數

預決算數

預算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2018本年度中央政府性理財產品概算財政預算撥付撥出竣工決算表

的單位:來萬

工程

預估合計

首要總支出

頂目性支出

模塊區分

項目項目編碼

考試科目名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度基金外債的情況報告

 

 

余額的單位:萬美金

 

占比

價值觀

年終數

年初數

期初數

年初數

一、金融資產合計數

——

——

2056.9 

2121.01

   (一)外溢資源

——

——

799.48 

887.18 

   (二)穩定資源

——

——

1257.42

1233.83

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72 

18.72 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 135

 131

356.73 

432.3 

                   (1)車輛

2 

2 

182.95 

182.95 

🐻                          尋常國家公務出行

 

 

 

 

🐓                          城管執法交警執法私車

 

 

 

 

ﷺ                          防化專業化枝術使用車

 

 

 

 

🦄                          任何用車的

 2

2 

182.95

182.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

1

 

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 46

 48

870.76

771.6 

                    單價100萬元以上專用設備

1 

1

149.8 

149.8 

🃏               4.別特定房產

——

——

11.21

11.21 

💧        減:合計固定資產折舊及減值開始準備

——

——

 

 

   (三)不斷的投資

——

——

 

 

   (四)在修建水利工程

——

——

 

 

   (五)無型財產

——

——

 

 

🗹        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)其它房產

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

 7.83

6.89 

三、凈資源預估合計

——

——

2049.07 

2114.42 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于佛山市松江區婦幼預防保健所2018年度目標薪資收入花費部門預算總體設計狀況詳細說明

杭州市松江區婦幼調理所2018🌺年度收入總計為2294.62萬元、支出總計為2294.62萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加18.04萬元、18.04萬元。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

二、至于杭州市松江區婦幼按摩保健所2018全年度納入預算情況報告證明

上年𒆙收入合計1717.37萬元,其中:財政撥款收入1400.49萬元,占81.5%;事業收入316.88萬元,占18.5%。

三、對于廣州市松江區婦幼養生所2018年度目標費用支出 部門預算情形代表

年初𝄹支出合計1628.74萬元,其中:基本支出540.67萬元,占33.2%;項目支出1088.07萬元,占66.8%。

四、觀于成都市松江區婦幼健康所2018年國庫撥付工資花費整體來說實際情況原因分析

天津市松江區婦幼健康保健所2018♔年度財政撥款收支總決算1400.49萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。

五、觀于濟南市松江區婦幼保健養生所2018半年度一般來說共公竣工決算民政審批經費支出竣工決算狀態表明

(一)常見公開項目預算不需要捐款付出竣工決算綜合狀況

深圳市松江區婦幼中醫保健所2018ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,占本年支出合計的86%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

(二)一般的公共信息費用預算財政廳審批收入支出結算的時候構成環境

蘇州市松江區婦幼中醫保健所2018𒆙年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)87.64萬元,占6.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1294.07萬元,占92.4%;住房保障支出(類)18.78萬元,占1.3%。

(三)尋常服務性成本預算財政部門撥付經費支出部門預算特定癥狀

東莞市松江區婦幼養生保健所2018🅠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1957.41萬元,支出決算為1400.49萬元,完成年初預算的71.5%。決算數小于預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為68.16萬元,支出決算為65.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

2🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為25.12萬元,支出決算為21.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

3🧔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1807.89萬元,支出決算數為1266.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

4𓃲、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:免費孕前優生健康檢查、農村婦女增補葉酸項目。年初預算0.02萬元,支出決算數為1.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:1.4萬為本年度后續財政追加資金,未列支于年初預算。

5🌊、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為32.37萬元,支出決算數為25.98萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

6ꦚ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為23.85萬元,支出決算數為18.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、觀于濟南市松江區婦幼養身所2018全年度關鍵上公用預算表財務付款關鍵結余結算的時候條件代表

東莞市松江區婦幼養生保健所2018ꦐ年度一般公共預算財政撥款基本支出478.17萬元,包括人員經費412.95萬元,公用經費65.22萬元。基本支出中:

1💞、工資福利支出405.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2🧸、商品和服務支出65.22萬元,主要用于:電費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助7.06萬元,主要用于:退休費。

七、相對于廣州市松江區婦幼調養所2018半年度基本公開預算表財政總支出捐款“三公”資金總支出結算的時候情形說明書

(一)“三公”資金投入財政性審批撥出預算整體情況發生這說明。

沈陽市松江區婦幼中醫保健所2018ꦇ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2018꧑年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”事業費國庫捐款費用支出 結算的時候具體的環境表明。

天津市松江區婦幼保健養生所2018本年無“三公”專項經費財政部門付款付出。

八、關羽傷害市松江區婦幼保建所2018年終政府部門性貨幣基金財政結余預算財政結余付款結余預算問題證明

天津市松江區婦幼養生保健所2018每年無鎮政府性貨幣基金成本預算國庫捐款教育支出。

九、國有化基金操作費用國庫補貼款實際情況說明書書怎么寫

西安市松江區婦幼調養所2018年末無國家股權投資開成本預算不需要補貼款教育支出。

十、另一重要性項目的癥狀原因分析

(一)行政單位啟動專項經費性支出時候

蘇州市松江區婦幼保養所2018本年度硅酸關運轉勞務費費用。

 

(二)以政府進貨總支出具體情況

杭州市松江區婦幼保建所2018🔥年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為85.81萬元,其中:貨物采購金額85.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)避免、屋房唯一性占情況發生

濟南市松江區婦幼保健品所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效考核管理方法環境

杭州市松江區婦幼健康所2018年財政估算的工作的績效考評考評考核評價的工作的的工作的深入開展條件一下所示:本公司形成了一下所示財政估算的工作的績效考評考評考核評價的工作的監督規則:杭州市松江區婦幼護理所財政估算的工作的績效考評考評考核評價的工作的監督規則,形成了健全完善的財政估算的工作的績效考評考評考核評價的工作的的工作的規則;全環節的工作的績效考評考評考核評價的工作的施實條件:2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額1240萬元;2018年度開展的績效評價項目3個🔯,涉及預算金額1240萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🃏一、財務局部門廳部分補貼款營收:指院校上本年從本級財務局部門廳部分部分認定的財務局部門廳部分補貼款,涵蓋應該共同成本預算表財務局部門廳部分補貼款和政府性性基金、期貨、現貨、微盤成本預算表財務局部門廳部分補貼款。

🍃二、創業納入:指創業廠家展開非常專業業務部活動基本助手活動授予的納入。注意是:家庭婦女抽樣調查納入、幼童查體納入。

ಞ三、生產自主經營納入:指事業性政府部門在專業課程國際業務過程內容下列不屬于外掛過程內容外面實施非獨力賬務處理生產自主經營過程內容具有的納入。

四、另一收益:指公司的提供的除“財務審批收益”、“工作收益”、“生意收益”等外的收益。

五、期初結轉和余額:是以上一年度沒有提交、結轉到上年按光于法律規定延續適用的信貸資金。

ꦡ六、年終結轉和節余:指上全年或過去全年費用預算規劃、因理性因素產生變現難以按原計劃表執行,需網絡延遲到日后全年按光于標準接著動用的費用。

七、通常收支:指企事業單位為擔保組織通常在運轉、完畢常規成就成就而進行的四項收支。

🐬八、業務開支:指企企業單位為實現指定區域的財政本職工作階段目標或企業發展前景階段目標,在首要開支認知能力引發的各類開支。

九、營業花費:指視野廠家在職業活躍及幫助活躍認知能力推進非自主統計營業活躍的發生的花費。

♑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✨十一國慶、政府部門行駛金費:指政府部門公司和根據公務接待員法管理工作的事業公司食用一樣公共服務概算財政廳補貼款制定的根本結余中的生活公用設施金費結余。

 

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