西安市松江區醫疔救治心中
2019半年度結算的時候
目 錄
首位的部分 深圳市松江區醫療設備緊急救援核心情況
一、核心權責
二、醫療機構設計
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、薪資收入費用竣工決算總表
二、盈利結算的時候表
三、開支預算表
四、財政局審批工資收入撥出部門預算總表
五、般通用成本預算不需要審批開支部門預算表
六、普遍共公估算財政性捐款首要經費支出部門預算表
七、普通通用財政教育支出預算財政教育支出捐款“三公”費用及企事業單位運作費用教育支出結算的時候表
八、政府性性債卷估算財政局審批其他支出預算表
九、財力外債時候表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
第四個局部 專有名詞描述
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、主要管理職能
🐎 滬市松江區治療緊應緊救緩援公司是滬市松江區干凈衛生學和工作上計劃生殖理事會會直屬基層單位公用干凈衛生學教育事業基層單位之1。主要承當我區院前治療緊應緊救緩援業務需求、部分內重特新型的突發公用事件處理直播 應緊治療救緩各類政府辦公室、當今社會阻止最重要商務會議、新型足球賽事、重點工作上直播 治療緊應緊救緩援保護工作上。
二、機購設計
1👍、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2ꩵ、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019每年工資花費部門預算總表
政府部門:W
收錄 |
費用 |
||
投資項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
竣工決算數 |
一、通常公共信息概預算國庫付款利潤 |
6816.96 |
一、普通公用設施安全服務教育支出 |
|
二、政府辦公室性股票基金工程預算財政資金付款收入水平 |
|
二、外交活動總支出 |
|
三、上一級補貼政策營收 |
|
三、航空航天經費支出 |
|
四、創業收益 |
|
四、公益性安全管理收入支出 |
|
五、合作經營納入 |
|
五、幼兒教育結余 |
3.00 |
六、附屬的單位上交納入 |
|
六、科學學技術性花費 |
|
七、其余薪水 |
|
七、傳統文化與旅游度假體育教育與文化費用支出 |
|
|
|
八、當今社會有保障和大學生就業費用支出 |
379.82 |
|
|
九、清潔衛生綠色健康費用支出 |
6330.3 |
|
|
十、節能技術節能總支出 |
|
|
|
十一國慶、新型農村區域性支出 |
|
|
|
第十二、農業水結余 |
|
|
|
第十三、交行貨物運輸經費支出 |
|
|
|
十四、資源量探勘數據信息等費用 |
|
|
|
第十五、商業運作服務保障業等開支 |
|
|
|
第十六、財富管理性支出 |
|
|
|
十八、支援另一個地段開支 |
|
|
|
十九、那資源共享海洋資源氣象條件等花費 |
|
|
|
19、住宅房質量保障收支 |
103.84 |
|
|
20、調味品應急物資自給率收支 |
|
|
|
二十一月、傷害預防及應激治理收入支出 |
|
|
|
二12、許多收支 |
|
本年度收錄累計數 |
6816.96 |
當年度花費總計 |
6816.96 |
用事業單位基金投資補上結余差額 |
|
節余都分配好 |
|
本年結轉和盈余 |
311.81 |
年終結轉和節余 |
311.81 |
總額 |
7128.77 |
總結 |
7128.77 |
2019全年使收入預算表
工作單位:萬多
建設項目 |
本年度個人收入自動求和 |
財政部門撥付效益 |
上家補助金利潤 |
企業發展納入 |
企業經營凈收入 |
所屬機構繳納收入來源 |
其余凈收入 |
||||
功能分類 |
專業科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教導費用支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的幼小銜接收入支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些幼小銜接經費支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保駕護航和就業問題其他支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上行業離養老金 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的方離退體 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企業企業發展企業主要健康養老穩定交費總支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業發展的單位事業發展的單位行業年金激費總支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛正常支出費用 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
急救救護構造 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業性組織醫療保障 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業標準醫療服務 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保障措施收支 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革方案教育支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019第四季度性支出結算的時候表
標準:萬多
項目流程 |
當年度支出費用總計 |
基本性收入支出 |
活動總支出 |
上交國家領導結余 |
營運結余 |
對付屬公司補助款花費 |
||||
功能分類 |
會計分類標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼兒教育收入支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多教育學校教育支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的幼小銜接總支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 有效保障了和畢業生就業其他支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業院校離提前退休 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心的單位離退職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政基層單位事業有成基層單位關鍵社會養老穩定繳付教育支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關行業行業職位年金繳納收支 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間綠色費用 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性干凈 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急處置治療醫院 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門視野的單位醫疔 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業的單位醫用 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房服務性支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改善教育支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019每年財政部門撥付工資費用結算的時候總表
計量單位:萬多
創收 |
結余 |
||||
工程 |
結算的時候數 |
好項目 |
預估合計 |
般通用工程預算財政部門補貼款 |
政府部性母基金概算國庫審批 |
一、似的公用設施成本預算國庫補貼款 |
6816.96 |
一、一半共同貼心服務收支 |
|
|
|
二、地方政府性私募基金預決算財政資金撥付 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、防御開支 |
|
|
|
|
|
四、共同安全性撥出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育花費 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、科學合理能力費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術度假旅行體育足球與傳媒業收入支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 有保障和就業問題經費支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、營養營養開支 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、節約能源干凈費用支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮建設平臺費用 |
|
|
|
|
|
12、農業水總支出 |
|
|
|
|
|
十五、公共交通車輛收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場地質勘察信息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、服務管理業服務管理業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財經收入支出 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶同一區縣總支出 |
|
|
|
|
|
18、自然生態物資海域氣象預報等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房后勤保障支出費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
二是、糧油加工工程物資保障教育支出 |
|
|
|
|
|
二11、傷害防止及急救治理教育支出 |
|
|
|
|
|
二十三、另一個收入支出 |
|
|
|
年初凈收入加總 |
6816.96 |
年初付出加總 |
6816.96 |
6816.96 |
|
年末財政預算捐款結轉和盈余 |
311.81 |
歲末財政性捐款結轉和節余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、基本公共服務成本預算財務審批 |
311.81 |
|
|
|
|
二、國家性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
7128.77 |
總額 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019年終一般來說公開預算表財政部門捐款開支預算表
機關單位:萬的大寫
工程項目 |
累計 |
總體付出 |
創業項目支出費用 |
|||
功能表各類 課程和科目編號 |
管理費用明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學開支 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
其他的教育輔導花費 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
另外的教導收入支出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
生活擔保和自主創業總支出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上的工作單位離養老 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
企業公司的離退休工資 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業單位名稱基本性頤養天年保險行業付款其他支出 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
機構衛生事業機關單位專業年金納費收入支出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
衛生管理身體費用 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
共同環保 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應及診治組織 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政訴訟自己事業企業整形 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
工作計量單位醫藥 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
房間有效保障了付出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
租賃房體制改革付出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
自動求和 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019本年一樣 公益性民政預算民政捐款幾乎經費支出竣工決算表
企業:多萬元
項目 |
總計 |
人群費用 |
公用設施事業費 |
||
劃算類別 課程編寫代碼 |
專業科目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資特權收入支出 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
關鍵員工工資 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
津貼補助費補助費 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
工作績效很大打工族薪資 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
危險機關自己事業院校常見社區社保費費用納費 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
職業技能年金繳納費用 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
公司員工基礎醫遼保險公司繳納 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
公務接待員治療補貼政策交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會中后勤保障繳付 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
房產住房基金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何員工工資公益福利支出費用 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
餐品和精準服務費用支出 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
辦工費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
噴涂費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
電價 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作公司工作費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
交通費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出境(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
會議觸屏費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
技術培訓費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用相關成本費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織預備費 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
有福利費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
國家公務出行用車操作維持費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
一些路網價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添資金 |
|
|
|
302 |
99 |
另外物品和售后服務收入支出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對個體戶和婚姻的政府補貼 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
小編農產品加工研發補助 |
|
|
|
303 |
99 |
的對自己的和家的補助款 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
資產投資性性支出 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
辦公裝修儀器新購 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
用產品新購 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
信息平臺網咯及軟件置辦升級更新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
國家公務專用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交通管理機器購買 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和陳列技巧品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資產投資置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
相關基金性教育支出 |
1.12 |
|
1.12 |
總金額 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
2019全年通常公用工程預算國庫撥付“三公”金費及單位正常運作金費其他支出竣工決算表
行業:萬的大寫
應該公開決算財政資金捐款“三公”勞務費 |
機構自動運行 資金結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待公務車采購及啟動費 |
國家公務服務費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專車 折舊費費 |
因公小二租車 使用費 |
||||||||||
成本預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
|
2019半年度相關部門性基金投資預算財政付出審批付出預算表
企事業單位:百萬元
品牌 |
加總 |
關鍵性支出 |
內容開支 |
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功用等級分類 考試科目簡碼 |
課程和科目分類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度資源債務事情表 |
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額度公司:千元 |
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用戶 |
作用 |
||
本年數 |
年底數 |
年終數 |
年終數 |
|
一、基金合計數 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)流chan金融資產 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)穩定金融資產 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
🧜 2.通用型機器設備(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
ꦅ 里面:(1)設備(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
🔥 通常情況國家公務車輛租賃 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
🐭 行政執法值勤使用車 |
|
|
|
|
𒅌 持種職業 新技術車輛 |
|
|
|
|
♏ 任何用車的 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
༒ 4.其它固定不動股本 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
𓆏 減:累計額累計折舊及減值備考 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)持續股本股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年企業債券加盟 |
—— |
—— |
|
|
(五)要建公程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中財產 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
🐲 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)某個財產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈股本總計 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、對於西安市松江區醫治救援機構2019本年度效益撥出結算的時候整體事情說明怎么寫
深圳市松江區醫治救援服務中心2019🐷年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、相關南京市松江區醫學應急機構2019年使收入部門預算現狀說明書怎么寫
本年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、就武漢市松江區醫療管理救護心中2019年終性支出結算的時候原因介紹
年初🍒支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、關與廣州市松江區治療搶救重點2019年財政部門審批工資收入經費支出整體具體情況就說明
北京市松江區診療搶救心中2019𝐆年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、介紹廣州市松江區社區醫療應急公司2019年末似的公開預算財政經費支出撥付經費支出預算情況發生這說明
(一)大部分公眾預算財政廳撥付支出費用預算環境承載力現狀
上海市松江區醫療器械救護中心的2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)正常通用費用預算不需要付款撥出部門預算機構前提
重慶市松江區社區醫療搶救心中2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)普遍公共信息預結算的時候民政捐款經費支出結算的時候實際的現象
北京市松江區醫療器械緊急救援學校2019🗹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1🍌、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2🐓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3൲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4ജ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5🧸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6🐠、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7ღ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、有關南京市松江區醫療管理緊急救援核心2019全年度常見公共性預結算的時候民政付款基本性其他支出結算的時候情形說明書怎么寫
傷害市松江區醫療機構救援平臺2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、൩工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、꧙商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、🌳資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、對廣州市松江區醫療衛生救治基地2019年終一般來說公開不需要預算不需要捐款“三公”專項資金支出費用結算的時候情況下說明書
(一)“三公”經費收入支出財政廳付款收入支出部門預算基本狀態說。
成都市松江區醫遼急診重心2019♛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019♋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制𒅌”三公”事業費的花費時間范圍。國家公務私家車折舊費及開機運行保養費總支出降低的主要的愿意是要嚴有效控制”三公”接待廳費的付出范圍圖。公務活動接待廳費無付出。
(二)“三公”預備費財政開支捐款開支預算關鍵現狀描述。
2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
ꦬ國家公務小二租車進行維護保養付出217.39萬美元。主要的用在急救車日常性維修費定期維護、消費人壽保險、柴油等。2019年,濟南市松江區醫用救護中間日常支出財政部門付款的國家公務買車享有量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、光于武漢市松江區醫療衛生救護核心2019當年度相關部門性債券預結算的時候財政部門捐款總支出結算的時候情形描述
北京市松江區醫療器械救護服務中心2019年末無中央政府性債卷概算財政預算捐款收支。
九、國有企業資本經營的財政局預算財政局捐款狀態證明
成都市松江區醫藥急診中央2019年中無集體所有制資產運營決算財政資金補貼款花費。
十、某些關鍵性要點的的情況描述
(一)企事業單位運營金費支出費用狀態
西安市松江區醫用救治中央2019年中無機物關運轉專項資金性支出。
(二)政府部采購計劃撥出狀態
昆明市松江區醫遼急診重點2019🐲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)配送車輛、室內特異占用率時候
佛山市松江區醫藥應急中心的2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效評價維護原因
南京市松江區醫療衛生救援服務中心2019꧟年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ౠ一、民政支出捐款納入:指標準上民政年度從本級民政支出職能部門爭取的民政支出捐款,屬于尋常公共服務工程工程預算民政支出捐款和政府辦公室性貨幣基金工程工程預算民政支出捐款。
二、人事納入:指人事公司開設專業技術業務范圍營銷活動組織下列關于輔助器營銷活動組織認定的納入。
🃏三、管理盈利:指事業上機關單位在工程專業渠道行為十分助手行為外面展開非自主成本核算管理行為達到的盈利。
ꦫ四、另一個薪資:指單位名稱拿得的除“不需要捐款薪資”、“事業心薪資”、“自主經營薪資”等之外的薪資。
五、期初結轉和盈余:意指上一年度還未來完成、結轉到年初按有關于歸定立刻安全使用的信貸資金。
ಌ六、半半年結轉和節余:指當半一年度或一年前半年預決算安裝、因客觀存在經濟條件進行變換時未按原進度表具體實施,需推遲了到然后半年按相關的英文法律法規仍在使用的的的資金。
七、幾乎付出:指公司的為的保障醫院很正常運行業務、成功平時工作世界任務世界任務而遭受的某項付出。
🔥八、項目流程收入總總支出:指單位名稱為搞定其他的行政性工作上日常任務或事業性未來發展目的,在差不多收入總總支出外面會出現的多種收入總總支出。
🐻九、運營其他支出費用:指事業上部門在非常專業項目及輔助器項目外落實非獨立的歸集運營項目造成的其他支出費用。
🦄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌊十一月、行政機關組織運轉接待費:指行政機關組織和對比國家自己事業編法經營的自己事業組織用到一般來說通用項目預算財政教育教育支出審批安裝的常見教育教育支出中的此外生活中公供接待費教育教育支出。