滬市松江區血站
2019月度部門預算
目 錄
一號部門 天津市松江區血站概述
一、主耍行政職能
二、構造設計
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
一、個人收入費用預算總表
二、凈收入結算的時候表
三、性支出預算表
四、財政部門捐款薪資付出預算總表
五、平常公用工程預算財務審批費用結算的時候表
六、普通服務性估算財政預算撥付核心性支出預算表
七、尋常通用工程預算不需要捐款“三公”勞務費及國家機關運動勞務費花費結算的時候表
八、政府部性理財產品工程預算財政資金捐款撥出結算的時候表
九、財力負債率實際記錄表
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
第四步那部分 形容詞釋意
第一部分 上海市松江區血站概況
一、主要職責
🥃(一)遵循南京市衛生監督身體健康常務理事會的需求,在市轄區內落實無嘗捐獻骨髓者的招用、鮮血的爬取與制得、診療用血供應商并且 整形用血的金融業務評價表等運轉,基本保障診療用血平安直接、很好。
(二)需承擔供血區域內條件內動脈血存儲的高質量操控。
(三)對歸屬管轄區內醫遼設備的血庫實施品質設定。
(四)承擔者區環衛身體常務專委會交辦的世界任務。
(五)血站從業,應先尊守相關的發律、行政訴訟條例、地方性法規和技術水平規范性
二、構造設為
♏依照據此管理職責,天津市松江區血站設6個中介機構設置中介機構,有:辦公室、體采科、供血科、總務科、財務管理科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
2019年終凈收入總支出預算總表
單位名稱:70萬
年收入 |
收入支出 |
||
項目 |
結算的時候數 |
工程 |
竣工決算數 |
一、一般的通用財政預算預算財政預算補貼款個人收入 |
1797.55 |
一、一樣公共性保障總支出 |
|
二、政府部門性股權基金費用財政預算審批納入 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
三、上級部門津貼收入水平 |
|
三、民防收入支出 |
|
四、事業上的年收入 |
|
四、共公安全可靠付出 |
|
五、經營者工資收入 |
|
五、教育培訓結余 |
2.33 |
六、附屬的單位上交國家納入 |
|
六、科學實驗科技費用支出 |
|
七、別使收入 |
|
七、文化藝術市場田徑與媒體收支 |
|
|
|
八、社會存在得到保障和出去上班費用 |
159.30 |
|
|
九、環衛身心健康付出 |
1570.05 |
|
|
十、發展節能壞保壞保撥出 |
|
|
|
五一、成鄉社區服務中心經費支出 |
|
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|
12、畜牧業水開支 |
|
|
|
13、客運運送開支 |
|
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|
十四、材料探勘訊息等收支 |
|
|
|
十四、商業地產業務業等撥出 |
|
|
|
16、財經性支出 |
|
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|
十八、支援某個地域收支 |
|
|
|
十七、自然是環境資源深海形象等其他支出 |
|
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|
黨的十九、公寓房保障措施支出費用 |
44.03 |
|
|
二十二、調味品工程材料產出收入支出 |
|
|
|
二11、災情生物防治及應急處置菅理費用支出 |
|
|
|
二第十二、各種撥出 |
|
上年盈利合計數 |
1797.55 |
上年結余預估合計 |
1775.71 |
用行業股權基金處理結余差額 |
|
盈余配置 |
|
期初結轉和節余 |
74.16 |
半年度結轉和節余 |
96.00 |
總額 |
1871.71 |
總額 |
1871.71 |
2019財政年度收益竣工決算表
企業:十萬
品牌 |
上年創收總金額 |
財政資金補貼款收入水平 |
上司經濟補貼工資收入 |
事業收入水平 |
自主經營收入來源 |
附屬公司上交國家效益 |
其余薪水 |
||||
功能分類 |
課程和科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
1797.55 |
1797.55 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓總支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修申請及培圳 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
訓練性支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會確保和人才需求教育支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處行業部門離退居二線 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司的離退職 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企業機構常見頤養保險公司繳納費用費用支出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業計量單位計量單位職業分析年金付費經費支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生安全健康收支 |
1591.89 |
1591.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生防疫 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血組織醫院 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業上企業醫療器械 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企業企業醫疔 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間的保障開支 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房創新開支 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
2019當年度花費預算表
計量單位:萬多
頂目 |
年初開支預估合計 |
根本總支出 |
活動性支出 |
上交領導教育支出 |
運營撥出 |
對附帶廠家補貼金開支 |
||||
功能分類 |
管理費用簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養結余 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規陪及指導 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
課程培訓收支 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟得到保障和工作支出費用 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關創業院校離辭職 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公基層單位離退休年齡 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政部門企事業部門差不多頤養安全納費性支出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業廠家廠家崗位年金網上繳費經費支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生健康的收支 |
1570.05 |
1067.51 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全衛生 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血公司 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門視野企單位醫藥 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業組織醫治 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房安全保障性支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改草總支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人住房公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
2019年終財政廳付款使收入經費支出部門預算總表
公司:萬多
納入 |
收支 |
||||
項目 |
預算數 |
項目流程 |
總金額 |
尋常共公費用預算財政廳捐款 |
政府辦公室性私募基金工程預算財政預算審批 |
一、一般的服務性預決算財政局捐款 |
1797.55 |
一、般公用功能開支 |
|
|
|
二、政府性性私募基金工程預算財政部門捐款 |
|
二、外交活動付出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防收支 |
|
|
|
|
|
四、公益性的安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、教導結余 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
六、合理技術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化出境游體育競技與山東新農商軟件科技有限公司收支 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟有保障和擇業結余 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
九、清潔綠色結余 |
1570.05 |
1570.05 |
|
|
|
十、綠色建筑環境保護收支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化街道社區撥出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、道路交通及運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源地質勘察圖片信息等開支 |
|
|
|
|
|
15、商業樓服務性業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助各種各地支出費用 |
|
|
|
|
|
18、自然是的資源海洋環境景象等教育支出 |
|
|
|
|
|
19、公房有保障經費支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
20、糧油食品物品保障支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情防制及作為應急的維護付出 |
|
|
|
|
|
二第十二、任何花費 |
|
|
|
年初薪資累計 |
1797.55 |
上年收入支出合計數 |
1775.71 |
1775.71 |
|
今年初財政局審批結轉和盈余 |
74.16 |
年終國庫補貼款結轉和盈余 |
96 |
96 |
|
一、通常公用概預算民政補貼款 |
74.16 |
|
|
|
|
二、國家性新基金成本預算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
1871.71 |
總共 |
1871.71 |
1871.71 |
|
2019季度普遍公開財政性預算財政性審批經費支出結算的時候表
機關單位:萬塊人民幣
新項目 |
自動求和 |
核心收入支出 |
投資項目收入支出 |
|||
的功能歸類 課程和科目識別碼 |
會計科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教學教育支出 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
|
進修班及培訓課程 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
03 |
陪訓費用 |
2.33 |
|
2.33 |
208 |
|
|
社會中確保和出去上班撥出 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業廠家離提前退休 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
02 |
工作企業單位離提前退休 |
1.55 |
1.55 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上基層單位根本社會社保養老行業保險行業繳付支出費用 |
108.25 |
108.25 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業公司新職業年金繳納費用支出費用 |
49.5 |
49.5 |
|
210 |
|
|
干凈身心健康結余 |
1570.05 |
1067.51 |
502.54 |
210 |
04 |
|
公開干凈衛生 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
04 |
06 |
采供血組織 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
11 |
|
行政訴訟自己事業公司的醫療器械 |
58.79 |
58.79 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業基層單位醫療器械 |
58.79 |
58.79 |
|
221 |
|
|
住宅房質量保障教育支出 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
|
公寓房制度改革費用支出 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
44.03 |
44.03 |
|
總計 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
2019半年度大致上公用設施不需要預算不需要捐款大致撥出結算的時候表
的單位:萬余元
工程項目 |
累計 |
的人員費用 |
公供經費預算 |
||
劃算各類 課目代碼 |
學科明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資副利收支 |
1181.37 |
1181.37 |
|
301 |
01 |
大多工資收入 |
136.93 |
136.93 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助金費 |
36.14 |
36.14 |
|
301 |
07 |
績效考評公資 |
520.15 |
520.15 |
|
301 |
08 |
危險機關教育事業公司的大多養老服務穩妥交款 |
108.25 |
108.25 |
|
301 |
09 |
專業年金手機繳費 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
10 |
干部職工大多醫療保健人身險交款 |
58.78 |
58.78 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫藥補貼政策繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會化維護網上繳費 |
17.57 |
17.57 |
|
301 |
13 |
房屋住房基金 |
44.03 |
44.03 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些的薪資副利花費 |
210.01 |
210.01 |
|
302 |
|
商品種類和服務質量支出費用 |
84.01 |
|
84.01 |
302 |
01 |
工作費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
2.77 |
|
2.77 |
302 |
06 |
用電費 |
14.74 |
|
14.74 |
302 |
07 |
郵電局費 |
1.5 |
|
1.5 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理工作費 |
3.3 |
|
3.3 |
302 |
11 |
出差補貼 |
4.23 |
|
4.23 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型裝修工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
15.4 |
|
15.4 |
302 |
29 |
好處費 |
6.29 |
|
6.29 |
302 |
31 |
公務接待使用車行駛運營維護費 |
20.42 |
|
20.42 |
302 |
39 |
其它交通管理手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加服務費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
99 |
其余進口商品和功能花費 |
3.47 |
|
3.47 |
303 |
|
對每個人和企業的補貼申請書 |
0.19 |
|
0.19 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶農業科技的生產補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對自己和中國家庭的補貼金 |
0.19 |
|
0.19 |
310 |
|
資產管理性經費支出 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
02 |
商務辦公儀器置辦 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
03 |
專業化生產設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
的服務網絡信息及系統軟件購買系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個公路網APP購買 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和擺貨品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無型房產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資本公司性撥出 |
|
|
|
自動求和 |
1270.84 |
1181.37 |
89.47 |
2019年尋常公開估算財政預算撥付“三公”事業費及政府部門運動事業費費用支出 竣工決算表
企事業單位:萬美元
一樣 服務性費用國庫付款“三公”費用 |
國家機關正常運行 專項經費部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
公務接待租車置辦及運轉費 |
公務活動客服費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛使用 購買費 |
公務活動出行 正常運行費 |
||||||||||
概預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
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50.5 |
20.42 |
0 |
0 |
50.5 |
20.42 |
29 |
0 |
21 |
20.42 |
0.5 |
0 |
2019第四季度縣政府性債券工程預算民政捐款其他支出竣工決算表
企業單位:千元
的項目 |
總金額 |
基礎撥出 |
工程項目費用 |
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基本功能類型 科目表打碼 |
課程和科目明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區血站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度資金資產負債時候表 |
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限額廠家:上萬元 |
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數目 |
幣值 |
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年末數 |
月底數 |
年末數 |
年底數 |
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一、財產加總 |
—— |
—— |
1062.51 |
1017.81 |
(一)流失凈資產 |
—— |
—— |
202.57 |
251.96 |
(二)加固資本 |
—— |
—— |
2385.64 |
2504.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
2182.87 |
2182.87 |
682.66 |
682.66 |
☂ 2.實用設配(臺/套/輛) |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
💟 在當中:(1)維修(輛) |
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💛 一樣公務活動公務車 |
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♕ 市場監管巡邏出行 |
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🔯 特殊職業 新技術公務車 |
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🐼 許多專車 |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🐷 4.其他固定不動資金 |
—— |
—— |
1274.97 |
1393.35 |
🔥 減:累加折舊費用及減值備考 |
—— |
—— |
1525.69 |
1738.17 |
(三)暫時股權質押投資者 |
—— |
—— |
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(四)長期性公司債的投資 |
—— |
—— |
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(五)修建中工程建筑 |
—— |
—— |
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(六)隱形資金 |
—— |
—— |
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💖 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
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(七)其他的股本 |
—— |
—— |
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二、債務預估合計 |
—— |
—— |
93.13 |
149.7 |
三、凈資金自動求和 |
—— |
—— |
969.38 |
868.11 |
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
一、觀于滬市松江區血站2019年末年收入撥出部門預算總體布局實際情況反映
廣州市松江區血站2019♛年度收入總計為1871.71萬元、支出總計為1871.71萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.55萬元。主要原因:項目支出減少。
二、更多濟南市松江區血站2019年度目標凈收入結算的時候情況描述
本年度收入合計1797.55萬元,其中:財政撥款收入1797.55萬元,占100% 。
三、管于北京市松江區血站2019財政年度教育支出部門預算癥狀闡述
上年﷽支出合計1775.71萬元,其中:基本支出1270.83萬元,占71.57%;項目支出504.87萬元,占28.43%。
四、介紹滬市松江區血站2019全年財政廳審批收錄總支出整體事情說明怎么寫
西安市松江區血站2019꧅年度財政撥款收支總決算1797.55萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少23.11萬元,減少1.2%。主要原因:項目減少。
五、光于鄭州市松江區血站2019每年通常條件公共服務財政部門預算財政部門捐款開支預算條件這說明
(一)尋常公用設施成本預算財政局捐款花費部門預算基本情形
滬市松江區血站2019♔年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,占本年支出合計的98.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加29.05萬元,增長1.6%。
(二)大部分公用設施成本預算財政資金付款開支預算空間結構狀態
昆明市松江區血站2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.33萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)159.3萬元,占8.97%;衛生健康支出(類)1570.05萬元,占88.42%;住房保障支出(類)44.03萬元,占2.4%。
(三)普通公用設施概算財政預算審批性支出預算具有時候
武漢市松江區血站2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2156.25萬元,支出決算為1797.55萬元,完成年初預算的83.36%。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。其中:
1♌、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2๊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為3.81萬元,支出決算為1.55萬元。
3、當今社會保險措施和專業教育花費(類)人事部門事業心企公務員離退休工資(款)
🍌機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算154.04萬元,支出決算為108.25萬元,決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4、世界 保駕護航和自主創業收入支出(類)行政機關衛生事業廠家離養老(款)
ꦬ機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為61.62萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5﷽、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)、主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人的家庭的補助。年初預算為1872.87萬元,支出決算為1570.05萬元。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。
6✱、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭繳納的住房公積金。年初預算53.91萬元,決算數44.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、觀于武漢市松江區血站2019一年度通常情況發生公用設施預算表財政費用審批常規費用預算情況發生反映
昆明市松江區血站2019▨年度一般公共預算財政撥款基本支出1270.84萬元,包括人員經費1181.56萬元,公用經費89.28萬元。基本支出中:
1🐲、工資福利支出1181.56萬元,主要用于:基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
2𝔉、商品和服務支出89.28萬元,主要用于:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費。
七、關于上海市松江區血站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費國庫撥付總支出結算的時候環境承載力環境說明書。
武漢市松江區血站2019ಌ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為50.5萬元,支出決算為20.42萬元,完成預算的40.4%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為20.42萬元,完成預算的40.84%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置預算未購置。
2019ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.5萬元,增長2.5%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.75萬元,增長3.7%;公務接待費支出決算減少0.21萬元,降低100%。公務用車購置及運行維護費支出增加主要原因是獻血點位增加。公務接待費支出減少的主要原因是減少公務接待。
(二)“三公”專項資金財務捐款付出預算具體的實際情況闡明。
2019♛年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算20.42萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、公務用車購置及運行維護費支出20.42萬元。其中:
﷽公務接待私車工作保障費用20.42十萬。基本用以此車保險費用、維修部、燃油費和過站現行費等。2019年,深圳市松江區血站相關各費用公司花費財政預算付款的因公私車保留量為8輛。
八、關于上海市松江區血站2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
西安市松江區血站2019全年度無中央政府性投資基金工程預算國庫審批教育支出。
九、國有化資本管理經營者概算財政廳補貼款情況代表
武漢市松江區血站2019年度目標無國家資產管理生意概預算民政撥付結余。
十、另一個比較重要法定程序的原因就說明
(一)危險機關程序運行勞務費費用支出 現象
佛山市松江區血站2019年度目標三聚氰胺樹脂關工作預備費花費。
(二)政府機關的采購性支出時候
深圳市松江區血站2019🌠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為8.27萬元,其中:貨物采購金額8.27萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小車、農村房屋專項 占用量情況
東莞市松江區血站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效考評工作管理狀態
傷害市松江區血站2019♌年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效自評的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元,平均得分93.8分(其中,績效評級為“優”的項目26個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🌃一、不需要單位局撥付效益:指企業單位年初度從本級不需要單位局單位作為的不需要單位局撥付,其中包括普遍共同項目預算表不需要單位局撥付和現政府性債券項目預算表不需要單位局撥付。
🅺二、衛生事業有成使收益:指衛生事業有成行業大力開展靠譜國際業務的促銷活動以及其外掛的促銷活動達成的使收益。
🃏三、加盟納入:指事業政府部門在專門相關業務營銷過程還有其配套營銷過程后開設非獨力測算加盟營銷過程得到的納入。
𒊎四、同一收益:指的單位贏得的除“財政局捐款收益”、“衛生事業收益”、“經營管理收益”等范圍內的收益。
五、年末結轉和節余:意指當年度暫未完畢、結轉到本年度按管于法規堅持運用的周轉金。
﷽六、年尾結轉和盈余:指本當半全年度度或過去當半全年度概算具體安排、因相對主義必要條件情況影響不可按原計劃怎么寫進行,需超時到然后當半全年度按有觀法規仍在用到的周轉金。
七、主要付出:指機關單位為確保組織 一般正常的工做、成功此外生活中工做作業而遭受的各種付出。
🔯八、工程項目經費付出:指基層單位為完畢指定區域的行政性運行作業或事業不斷發展不斷發展最終目標,在幾乎經費付出囿于造成的杜六房加盟總部的經費付出。
𒈔九、企業經營管理費用:指視野機關單位在專業運動及捕助運動以外開始非獨自測算企業經營管理運動有的費用。
𒉰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳十一國慶、企事業有成公司的運動接待費:指行政訴訟公司的和定義因公員法監管的事業有成公司的在使用通常情況公益性成本預算財政預算審批擬定的通常付出中的平時的共用接待費付出。