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2018年度部門決算公開(上海市松江區血站)
信息來源: 發表事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市市松江區血站

2018本年行政部門預算

 

 

 


目  錄

 

1、的部分 西安市松江區血站慨況

一、主要職責范圍

二、部部門預算基層單位涉及

第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表

一、使收入付出預算總表

二、凈收入部門預算表

三、費用支出 部門預算表

四、財務補貼款薪資花費竣工決算總表

五、尋常公益性估算財政廳審批支出費用竣工決算表

六、大部分公共性預預算民政付款基本上性支出預算表

七、尋常共公成本預算國庫補貼款“三公”資金及政府部門正常運行資金經費支出結算的時候表

八、縣政府性債卷預算表財政廳補貼款花費預算表

九、固定資產外債的情況報告

第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明

4、有些 形容詞回答

 


第一部分    上海市松江區血站概況

 

一、主要的工作職責

(一)假設按照武漢市衛生間和計劃怎么寫發育常務政法委員會的規范要求,在管區內大力開展有償無償獻血者的招收、血的終端采集與提純、臨床試驗檢驗用血現貨供應相應醫遼用血的作業培訓等作業,保證臨床試驗檢驗用血衛生、可行、可行。

(二)承受供血區域劃分面積內血管補充的質量操作。

(三)對位置管區內診療結構的血庫實現效率掌握。

(四)分擔區健康和工作規劃生肓專委會會交辦的重任。

(五)血站執業醫師證,還應遵照有關的發律、行政部門法律規定、行政規章和高技術原則。

二、部們部門預算基層單位組成

💙依照綜上所述主要職責,廣州市松江區血站設6個下設裝置,包含:企業公司辦公室、體采科、供血科、總務科、財會科、質管科。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血站2018年度部門決算表

2018每年營收結余結算的時候總表

計量單位:W

利潤

費用支出

產品

結算的時候數

該項目

結算的時候數

一、財政廳補貼款利潤

1756.51

一、平常公益性貼心服務支出費用

 

  進來:政府機構性私募基金預算表財務補貼款

 

二、外交關系收支

 

二、上一級政府補貼收益

1.00

三、飲水機費用

 

三、行業納入

 

四、通用安全保障收入支出

 

四、經營的收入水平

 

五、學前教育收入支出

2.04

五、付屬院校上交利潤

 

六、完美高技術支出費用

 

六、相關工資收入

159.60

七、和文化體育類與新傳媒結余

 

 

 

八、市場經濟保險和就業的支出費用

165.14

 

 

九、醫療保障安全衛生與規劃懷孕費用支出

1705.37

 

 

十、能效節能減排費用支出

 

 

 

11、城鄉經濟社區服務站開支

 

 

 

十三、農林業水費用

 

 

 

第十五、流量運輸業撥出

 

 

 

十四、能源勘測問題等費用

 

 

 

二十、功能業功能業等花費

 

 

 

第十六、網絡金融其他支出

 

 

 

十六、協助任何的地方費用

 

 

 

二十、國土局海洋資源氣象站等其他支出

 

 

 

黨的十九、自建房服務費用支出

34.55

 

 

三十五、調味品物品保障收入支出

 

 

 

二十一月、另外的性支出

 

上年盈利合計數

1917.11

上年性支出累計

1907.10

用企業私募基金補救結余差額

 

節余都分配好

 

年終結轉和節余

64.15

年底結轉和余額

74.16

總共

1981.26

共計

1981.26


2018全年度純收入結算的時候表

公司的:萬美金

的項目

上年收入水平累計數

財務捐款納入

上級領導津貼凈收入

事業發展薪水

經驗效益

附帶企事業單位繳納年收入

相關純收入

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字

累計數

1917.11 

1756.51 

1.00 

 

 

 

159.60 

205

 

 

基礎教育花費

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

205

08

 

研習及專業培訓

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

205

08

03

訓練性支出

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的服務保障和就業前景開支

165.14 

165.14 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業性企業離退休年齡

165.14 

165.14 

 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業基層單位離退居二線

2.14 

2.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

機構事業上的機構大致醫療保費保費交費付出

122.24

122.24

 

 

 

 

 

208

05

06

組織事業心組織事業年金納費結余

40.76

40.76

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務干凈與計劃方案生小孩付出

1715.37

1554.77

1.00

 

 

 

159.60

210

04

 

公共信息清潔

1666.97

1506.37

1.00

 

 

 

159.60

210

04

06

采供血構造

1666.97

1506.37

1.00

 

 

 

159.60

210

11

 

行政部門事業心院校醫院

48.40

48.40

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性標準醫藥

48.40

48.40

 

 

 

 

 

221

 

 

往房的保障結余

34.55

34.55

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋改革的實質經費支出

34.55

34.55

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房北京公積金

34.55

34.55

 

 

 

 

 


2018年終總支出結算的時候表

企業:百萬元

好項目

上年費用支出 累計

大多經費支出

項目流程撥出

上交國家領導費用

生產費用

對其他院校經濟補貼撥出

功能分類
科目編碼

學科名稱

總金額

1907.10 

1094.97 

812.13 

 

 

 

205

 

 

培養費用

2.04 

 

2.04 

 

 

 

205

08

 

訪學及技能培訓

2.04 

 

2.04 

 

 

 

205

08

03

課程培訓總支出

2.04 

 

2.04 

 

 

 

208

 

 

發展有效保障了和就業創業付出

165.14

165.14

 

 

 

 

208

05

 

人事部門工作企業離養老

165.14

165.14

 

 

 

 

208

05

02

企業組織離養老金

2.14

2.14

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業性院校最基本醫養維護繳付經費支出

122.24

122.24

 

 

 

 

208

05

06

企事業上工作單位事業上工作單位專職年金網上繳費支出費用

40.76

40.76

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理環保與籌劃生殖經費支出

1705.37

895.28

810.08

 

 

 

210

04

 

服務性衛生防疫

1656.96

846.88

810.08

 

 

 

210

04

06

采供血系統

1656.96

846.88

810.08

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業有成工作單位醫療服務

48.40

48.40

 

 

 

 

210

11

02

創業機構社區醫療

48.40

48.40

 

 

 

 

221

 

 

房屋保護支出費用

34.55

34.55

 

 

 

 

221

02

 

住宅改草費用支出

34.55

34.55

 

 

 

 

221

02

01

住宅房個人公積金

34.55

34.55

 

 

 

 

 


2018當年度財政資金捐款薪資收入開支預算總表

行業:萬塊

純收入

其他支出

內容

結算的時候數

業務

累計數

通常情況公開工程預算不需要付款

現政府性基金投資費用國庫補貼款

一、一樣公共服務預算表財政廳捐款

1756.51 

一、般公益性的服務收支

 

 

 

二、當地政府性資金費用財政性撥付

 

二、外交政策開支

 

 

 

 

 

三、中國軍事教育支出

 

 

 

 

 

四、公眾安全衛生開支

 

 

 

 

 

五、教育教學撥出

 

2.04 

 

 

 

六、科學新技術新技術付出

 

 

 

 

 

七、文化課體育課與文化傳媒花費

 

 

 

 

 

八、當今社會服務保障和專業教育費用

 

165.14 

 

 

 

九、醫院健康與項目生殖費用

 

 1544.93

 

 

 

十、高效低能耗收支

 

 

 

 

 

十一國慶、成鄉社群經費支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水教育支出

 

 

 

 

 

十四、流量物流運輸結余

 

 

 

 

 

十四、資源量勘測信心等其他支出

 

 

 

 

 

第十六、商業地產服務業等付出

 

 

 

 

 

第十五、金融經濟性支出

 

 

 

 

 

十六、捐助別的沿海地區結余

 

 

 

 

 

18、土地海域氣象學等經費支出

 

 

 

 

 

19、租賃房有保障費用支出

 

34.55

 

 

 

第二十、調味品工程設備貯備費用

 

 

 

 

 

二五一、另一個經費支出

 

 

 

本年度工資收入總金額

1756.51 

上年結余總計

 1746.66

 1746.66

 

月初財政廳補貼款結轉和節余

64.15 

半年度不需要撥付結轉和盈余

74.00 

74.00 

 

﷽      一般來說公共信息財政部門預算財政部門補貼款

64.15 

 

 

 

 

𒁏      中央政府性投資基金成本預算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

總額

1820.66 

合計

1820.66 

 1820.66

 

 


2018財政收入支出年度應該公共服務財政收入支出預算財政收入支出付款收入支出結算的時候表

行業:萬元左右

活動

總計

最基本總支出

工作費用支出

功能模塊劃分類別

考試科目編號規則

課程簡稱

205

 

 

教學經費支出

2.04

 

2.04

205

08

 

研習及培訓課程

2.04

 

2.04

205

08

03

教學花費

2.04

 

2.04

208

 

 

時代有效保障和出去上班費用

165.14

165.14

 

208

05

 

政府部門人事組織離提前退休

165.14

165.14

 

208

05

02

事業計量單位離退職

2.14

2.14

 

208

05

05

行政機關工作企業大體社會社保養老服務保險服務網上繳費教育支出

122.24

122.24

 

208

05

06

機關事業上廠家事業上廠家新職業年金手機繳費性支出

40.76

40.76

 

210

 

 

醫遼干凈衛生與規劃生二胎撥出

1544.93

895.28

649.65

210

04

 

共公干凈衛生

1496.53

846.88

649.65

210

04

06

采供血組織

1496.53

846.88

649.65

210

11

 

行政處視野計量單位醫治

48.40

48.40

 

210

11

02

工作標準醫疔

48.40

48.40

 

221

 

 

房產維護費用

34.55

34.55

 

221

02

 

自建房機構改革結余

34.55

34.55

 

221

02

01

自建房住房基金

34.55

34.55

 

預估合計

1746.66

1094.97

651.69

 


2018月度普通公用概算財政預算撥付主要性支出預算表

  企業:萬

內容

加總

人群勞務費

共用專項經費

區域經濟各類

專業科目打碼

會計分類名字大全

301

 

很大打工族薪資優惠總支出

1002.11

1002.11

 

301

01

  最基本薪資

104.64

104.64

 

301

02

  津貼補肋補肋

24.55

24.55

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  飯食補貼申請書費

35.37

35.37

 

301

07

  績效評價公資

396.11

396.11

 

301

08

行政企業單位行業企業單位常規頤養商業保險費用

122.24

122.24

 

301

09

專職年金網上繳費

40.76

40.76

 

301

10

工作人員關鍵醫療服務保費付費

48.40

48.40

 

301

11

因公員醫用補貼政策付費

 

 

 

301

12

其它的社會發展后勤保障網上繳費

 

 

 

301

13

商品房公積金貸款

34.55

34.55

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  另一個員工工資待遇微信總支出

195.49

195.49

 

302

 

淘寶產品和功能結余

77.49

 

77.49

302

01

  企業辦公費

8.11

 

8.11

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  辦手扣費

 

 

 

302

05

  煤氣費

2.60

 

2.60

302

06

  用電費

11.45

 

11.45

302

07

  輕工費

4.64

 

4.64

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服治理費

3.00

 

3.00

302

11

  出差費

2.98

 

2.98

302

12

  因公出境(境)服務費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  公務活動接待廳費

0.21

 

0.21

302

18

  使用裝修成本費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  上用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

1.56

 

1.56

302

27

  下令讓項目費

 

 

 

302

28

  商會資金投入

13.35

 

13.35

302

29

  最新福利費

9.92

 

9.92

302

31

  公務活動租車正常運作養護費

19.67

 

19.67

302

39

  一些交通網手續費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加成本費用

 

 

 

302

99

  相關各種商品和業務經費支出

 

 

 

303

 

對本人和家族的政府補貼

0.35

0.35

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補帖

 

 

 

303

07

  醫療機構費津貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

0.20

0.20

 

303

10

個體戶林果產生補助金

 

 

 

303

99

  許多私人與家庭生活式的補貼總支出

0.12

0.15

 

310

 

資本管理性支出費用

15.02

 

15.02

310

02

  辦公機新購

15.02

 

15.02

310

03

  專用的生產設備購進

 

 

 

310

07

  圖片信息平臺網格及手機app置辦更行

 

 

 

310

13

  公務活動使用車購置費

 

 

 

310

19

  其它的道路軟件購置費

 

 

 

310

22

  無形中資產投資購置費

 

 

 

310

99

  的投資基金性其他支出

 

 

 

總金額

1094.97

1002.46

92.51

 


2018半年度基本公益性結算的時候財政部門補貼款“三公”勞務費及國家機關進行勞務費撥出結算的時候表

公司:百萬元

普遍公開概預算民政審批“三公”資金投入

機構加載

費用結算的時候數

加總

因公回國

(境)費

公務接待車輛使用采購及正常運作費

公務招待招待費

小計

公務接待專車

租賃費費

公務接待租車

運轉費

決算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

費用預算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

0.00

20.50

19.88

0.00

0.00

20.00

19.67

0.00

0.00

20.00

19.67

0.50

0.21

 


2018年中人民政府性股票基金工程預算財政性捐款支出費用結算的時候表

院校:萬余元

投資項目

自動求和

基本性其他支出

頂目其他支出

技能各類

專業科目識別碼

專業科目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度股權資產負債前提表

 

 

價格標準:萬

 

使用量

實用價值

期初數

年底數

今年初數

半年度數

一、資金預估合計

——

——

2098.61 

2588.20

   (一)流動性財產

——

——

216.13

202.57

   (二)不變資金

——

——

1882.48

2385.64

          其中:1.房屋(平方米)

1858.87

2182.87

682.65

682.65

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 423.73

 867.62

                   (1)車輛

 8

 8

423.73

428.01

🐲                          通常公務活動出行用車

 1

 1

 17.43

 17.44

🦩                          稽查交警執法買車

 

 

 

 

🧜                          特殊職業新技術出行

 

 

 

 

𒉰                          別公務車

 7

 7

406.29

410.57

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

439.61

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ไ               4.許多調整資本

——

——

776.10

835.37

🗹        減:總共使用累計折舊及減值開始準備

——

——

 

 

   (三)太久投資

——

——

 

 

   (四)搭建網市政工程

——

——

 

 

   (五)有形固定資產

——

——

 

 

♏        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)另外的凈資產

——

——

 

 

二、欠債預估合計

——

——

116.70

93.13

三、凈財力預估合計

——

——

1981.91

2495.07

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明

 

一、更多天津市松江區血站2018財政年度純收入總支出部門預算總體設計前提說明怎么寫

昆明市松江區血站2018ꩵ年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、光于沈陽市松江區血站2018全年工資部門預算狀態表明

當年度💃收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。

三、對于佛山市松江區血站2018年終總支出部門預算癥狀就說明

上年༒支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。

四、觀于重慶市松江區血站2018本年財務捐款創收經費支出基本環境解釋

佛山市松江區血站2018💝年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。

五、有關于蘇州市松江區血站2018年末普通公共信息預算表不需要審批支出費用結算的時候狀況說明

(一)尋常公共信息工程預算不需要撥付經費支出預算總體性的情況

天津市松江區血站2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)似的共公概預算民政捐款花費預算構成現狀

深圳市松江區血站2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。

(三)平常共同費用預算不需要付款總支出竣工決算主要情形

蘇州市松江區血站2018𝓡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:

1ౠ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。

2෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。

3🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

4🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

5🉐、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。

6🌟、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

7🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。

六、介紹北京市松江區血站2018年度目標一般來說公共性費用預算財政性捐款基本的撥出預算條件情況報告

蘇州市松江區血站2018ꦿ年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:

1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。

3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。

4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算民政捐款收入支出部門預算整體來說情況報告表明。

深圳市松江區血站2018𝐆年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。

2018🍎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。

(二)“三公”事業費不需要審批教育支出竣工決算中應情況代表。

2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:

ꦿ國家公務使用車作業維修保養其他支出19.67萬余元。主要是使用維修培訓保險公司、維修培訓相應氣體燃料費等。2018年,滬市松江區血站所屬的各預算表公司花費財政局補貼款的國家公務出行保證量為8輛。

3、公務接待費支出0.21萬元。其中:

🧜國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。

八、觀于傷害市松江區血站2018年中政府機關性股權基金估算財政預算撥付撥出竣工決算情況報告闡述

鄭州市松江區血站2018財政開支年度無政府部性基金投資預決算財政開支審批開支。

九、國有化股權投資營業預算表財務捐款時候證明

佛山市松江區血站2018年中無國有控股充分自主經營估算財政部門撥付撥出。

十、其余關鍵性事情的實際情況講解

(一)機構啟用經費預算花費情形

廣州市松江區血站2018年中高分子關加載勞務費支出費用。

(二)政府機構購進花費實際情況

東莞市松江區血站2018ꦦ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。

2018🌸年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)來往車輛、室內特出負載情況

深圳市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算業績考核菅理狀態

꧃上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個𝄹,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

⛎一、不需要性審批利潤:指方本半年度度從本級不需要性單位達成的不需要性審批,例如基本上通用財政資金支出財政資金預算不需要性審批和相關部門性貨幣基金財政資金支出財政資金預算不需要性審批。

二、人事性納入:指人事性院校實施非常專業業務量運動基本外掛運動得到的納入。

🔴三、操作凈收錄:指創業企企業在非常專業業務量話動簡述輔佐話動之中深入推進非自立計算操作話動獲取的凈收錄。

🎀四、其它薪資利潤:指部門要先拿到的除“財政廳撥付薪資利潤”、“企業發展薪資利潤”、“企業經營薪資利潤”等其它的薪資利潤。

五、年末結轉和節余:意指去年度還未完全、結轉到本年度按想關暫行規定堅持食用的錢。

𒈔六、年尾結轉和盈余:指上季度或很早以前季度決算具體安排、因客觀性水平會發生變動沒法按原籌劃施實,需延后到的時候季度按有關的信息暫行規定再次在使用的資源。

👍七、基本性經費費用:指部門為有效保障部門正確持續運行、達成日常性操作神器任務而會出現的四項經費費用。

🐬八、品牌費用結余 :指單位名稱為達成某的行政訴訟工作上每日任務或事業上的進步對象,在常見費用結余 除此之外引發的相關費用結余 。

🌃九、運營撥出:指企業計量單位在行業營銷過程及輔助工具營銷過程之中開展業務非自主計算運營營銷過程發生了的撥出。

🤪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✅五一、危險機關啟用金費項目預算:指政府部門機關單位名稱和符合公務接待員法菅理的企業機關單位名稱運用通常情況下公開項目預算財政資金補貼款分配的基礎開支中的日常任務通用金費項目預算開支。

 

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