佛山市市松江區血站
2018本年行政部門預算
目 錄
1、的部分 西安市松江區血站慨況
一、主要職責范圍
二、部部門預算基層單位涉及
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
一、使收入付出預算總表
二、凈收入部門預算表
三、費用支出 部門預算表
四、財務補貼款薪資花費竣工決算總表
五、尋常公益性估算財政廳審批支出費用竣工決算表
六、大部分公共性預預算民政付款基本上性支出預算表
七、尋常共公成本預算國庫補貼款“三公”資金及政府部門正常運行資金經費支出結算的時候表
八、縣政府性債卷預算表財政廳補貼款花費預算表
九、固定資產外債的情況報告
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
4、有些 形容詞回答
第一部分 上海市松江區血站概況
一、主要的工作職責
(一)假設按照武漢市衛生間和計劃怎么寫發育常務政法委員會的規范要求,在管區內大力開展有償無償獻血者的招收、血的終端采集與提純、臨床試驗檢驗用血現貨供應相應醫遼用血的作業培訓等作業,保證臨床試驗檢驗用血衛生、可行、可行。(二)承受供血區域劃分面積內血管補充的質量操作。
(三)對位置管區內診療結構的血庫實現效率掌握。
(四)分擔區健康和工作規劃生肓專委會會交辦的重任。
(五)血站執業醫師證,還應遵照有關的發律、行政部門法律規定、行政規章和高技術原則。
二、部們部門預算基層單位組成
💙依照綜上所述主要職責,廣州市松江區血站設6個下設裝置,包含:企業公司辦公室、體采科、供血科、總務科、財會科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
2018每年營收結余結算的時候總表
計量單位:W
利潤 |
費用支出 |
||
產品 |
結算的時候數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、財政廳補貼款利潤 |
1756.51 |
一、平常公益性貼心服務支出費用 |
|
進來:政府機構性私募基金預算表財務補貼款 |
|
二、外交關系收支 |
|
二、上一級政府補貼收益 |
1.00 |
三、飲水機費用 |
|
三、行業納入 |
|
四、通用安全保障收入支出 |
|
四、經營的收入水平 |
|
五、學前教育收入支出 |
2.04 |
五、付屬院校上交利潤 |
|
六、完美高技術支出費用 |
|
六、相關工資收入 |
159.60 |
七、和文化體育類與新傳媒結余 |
|
|
|
八、市場經濟保險和就業的支出費用 |
165.14 |
|
|
九、醫療保障安全衛生與規劃懷孕費用支出 |
1705.37 |
|
|
十、能效節能減排費用支出 |
|
|
|
11、城鄉經濟社區服務站開支 |
|
|
|
十三、農林業水費用 |
|
|
|
第十五、流量運輸業撥出 |
|
|
|
十四、能源勘測問題等費用 |
|
|
|
二十、功能業功能業等花費 |
|
|
|
第十六、網絡金融其他支出 |
|
|
|
十六、協助任何的地方費用 |
|
|
|
二十、國土局海洋資源氣象站等其他支出 |
|
|
|
黨的十九、自建房服務費用支出 |
34.55 |
|
|
三十五、調味品物品保障收入支出 |
|
|
|
二十一月、另外的性支出 |
|
上年盈利合計數 |
1917.11 |
上年性支出累計 |
1907.10 |
用企業私募基金補救結余差額 |
|
節余都分配好 |
|
年終結轉和節余 |
64.15 |
年底結轉和余額 |
74.16 |
總共 |
1981.26 |
共計 |
1981.26 |
2018全年度純收入結算的時候表
公司的:萬美金
的項目 |
上年收入水平累計數 |
財務捐款納入 |
上級領導津貼凈收入 |
事業發展薪水 |
經驗效益 |
附帶企事業單位繳納年收入 |
相關純收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
1917.11 |
1756.51 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
205 |
|
|
基礎教育花費 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
研習及專業培訓 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
訓練性支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的服務保障和就業前景開支 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業性企業離退休年齡 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業基層單位離退居二線 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上的機構大致醫療保費保費交費付出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
組織事業心組織事業年金納費結余 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務干凈與計劃方案生小孩付出 |
1715.37 |
1554.77 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
|
公共信息清潔 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血構造 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
11 |
|
行政部門事業心院校醫院 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性標準醫藥 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房的保障結余 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革的實質經費支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
2018年終總支出結算的時候表
企業:百萬元
好項目 |
上年費用支出 累計 |
大多經費支出 |
項目流程撥出 |
上交國家領導費用 |
生產費用 |
對其他院校經濟補貼撥出 |
||||
功能分類 |
學科名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
1907.10 |
1094.97 |
812.13 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養費用 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
訪學及技能培訓 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
課程培訓總支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展有效保障了和就業創業付出 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門工作企業離養老 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業組織離養老金 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業性院校最基本醫養維護繳付經費支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業上工作單位事業上工作單位專職年金網上繳費支出費用 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理環保與籌劃生殖經費支出 |
1705.37 |
895.28 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生防疫 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血系統 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業有成工作單位醫療服務 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業機構社區醫療 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保護支出費用 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改草費用支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
2018當年度財政資金捐款薪資收入開支預算總表
行業:萬塊
純收入 |
其他支出 |
||||
內容 |
結算的時候數 |
業務 |
累計數 |
通常情況公開工程預算不需要付款 |
現政府性基金投資費用國庫補貼款 |
一、一樣公共服務預算表財政廳捐款 |
1756.51 |
一、般公益性的服務收支 |
|
|
|
二、當地政府性資金費用財政性撥付 |
|
二、外交政策開支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全衛生開支 |
|
|
|
|
|
五、教育教學撥出 |
|
2.04 |
|
|
|
六、科學新技術新技術付出 |
|
|
|
|
|
七、文化課體育課與文化傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、當今社會服務保障和專業教育費用 |
|
165.14 |
|
|
|
九、醫院健康與項目生殖費用 |
|
1544.93 |
|
|
|
十、高效低能耗收支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、成鄉社群經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、流量物流運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘測信心等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業地產服務業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融經濟性支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助別的沿海地區結余 |
|
|
|
|
|
18、土地海域氣象學等經費支出 |
|
|
|
|
|
19、租賃房有保障費用支出 |
|
34.55 |
|
|
|
第二十、調味品工程設備貯備費用 |
|
|
|
|
|
二五一、另一個經費支出 |
|
|
|
本年度工資收入總金額 |
1756.51 |
上年結余總計 |
1746.66 |
1746.66 |
|
月初財政廳補貼款結轉和節余 |
64.15 |
半年度不需要撥付結轉和盈余 |
74.00 |
74.00 |
|
﷽ 一般來說公共信息財政部門預算財政部門補貼款 |
64.15 |
|
|
|
|
𒁏 中央政府性投資基金成本預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
1820.66 |
合計 |
1820.66 |
1820.66 |
|
2018財政收入支出年度應該公共服務財政收入支出預算財政收入支出付款收入支出結算的時候表
行業:萬元左右
活動 |
總計 |
最基本總支出 |
工作費用支出 |
|||
功能模塊劃分類別 考試科目編號規則 |
課程簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教學經費支出 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
|
研習及培訓課程 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
03 |
教學花費 |
2.04 |
|
2.04 |
208 |
|
|
時代有效保障和出去上班費用 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
|
政府部門人事組織離提前退休 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位離退職 |
2.14 |
2.14 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關工作企業大體社會社保養老服務保險服務網上繳費教育支出 |
122.24 |
122.24 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上廠家事業上廠家新職業年金手機繳費性支出 |
40.76 |
40.76 |
|
210 |
|
|
醫遼干凈衛生與規劃生二胎撥出 |
1544.93 |
895.28 |
649.65 |
210 |
04 |
|
共公干凈衛生 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
04 |
06 |
采供血組織 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
11 |
|
行政處視野計量單位醫治 |
48.40 |
48.40 |
|
210 |
11 |
02 |
工作標準醫疔 |
48.40 |
48.40 |
|
221 |
|
|
房產維護費用 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
|
自建房機構改革結余 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
34.55 |
34.55 |
|
預估合計 |
1746.66 |
1094.97 |
651.69 |
2018月度普通公用概算財政預算撥付主要性支出預算表
企業:萬
內容 |
加總 |
人群勞務費 |
共用專項經費 |
||
區域經濟各類 專業科目打碼 |
會計分類名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資優惠總支出 |
1002.11 |
1002.11 |
|
301 |
01 |
最基本薪資 |
104.64 |
104.64 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
24.55 |
24.55 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
35.37 |
35.37 |
|
301 |
07 |
績效評價公資 |
396.11 |
396.11 |
|
301 |
08 |
行政企業單位行業企業單位常規頤養商業保險費用 |
122.24 |
122.24 |
|
301 |
09 |
專職年金網上繳費 |
40.76 |
40.76 |
|
301 |
10 |
工作人員關鍵醫療服務保費付費 |
48.40 |
48.40 |
|
301 |
11 |
因公員醫用補貼政策付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會發展后勤保障網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房公積金貸款 |
34.55 |
34.55 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個員工工資待遇微信總支出 |
195.49 |
195.49 |
|
302 |
|
淘寶產品和功能結余 |
77.49 |
|
77.49 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
8.11 |
|
8.11 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
06 |
用電費 |
11.45 |
|
11.45 |
302 |
07 |
輕工費 |
4.64 |
|
4.64 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服治理費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
11 |
出差費 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出境(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待廳費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
18 |
使用裝修成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
1.56 |
|
1.56 |
302 |
27 |
下令讓項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金投入 |
13.35 |
|
13.35 |
302 |
29 |
最新福利費 |
9.92 |
|
9.92 |
302 |
31 |
公務活動租車正常運作養護費 |
19.67 |
|
19.67 |
302 |
39 |
一些交通網手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
相關各種商品和業務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對本人和家族的政府補貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
0.20 |
0.20 |
|
303 |
10 |
個體戶林果產生補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
許多私人與家庭生活式的補貼總支出 |
0.12 |
0.15 |
|
310 |
|
資本管理性支出費用 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
02 |
辦公機新購 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
03 |
專用的生產設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息平臺網格及手機app置辦更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動使用車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的道路軟件購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資產投資購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
的投資基金性其他支出 |
|
|
|
總金額 |
1094.97 |
1002.46 |
92.51 |
2018半年度基本公益性結算的時候財政部門補貼款“三公”勞務費及國家機關進行勞務費撥出結算的時候表
公司:百萬元
普遍公開概預算民政審批“三公”資金投入 |
機構加載 費用結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
公務接待車輛使用采購及正常運作費 |
公務招待招待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待專車 租賃費費 |
公務接待租車 運轉費 |
||||||||||
決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
0.00 |
20.50 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.50 |
0.21 |
2018年中人民政府性股票基金工程預算財政性捐款支出費用結算的時候表
院校:萬余元
投資項目 |
自動求和 |
基本性其他支出 |
頂目其他支出 |
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技能各類 專業科目識別碼 |
專業科目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度股權資產負債前提表 |
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價格標準:萬 |
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使用量 |
實用價值 |
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期初數 |
年底數 |
今年初數 |
半年度數 |
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一、資金預估合計 |
—— |
—— |
2098.61 |
2588.20 |
(一)流動性財產 |
—— |
—— |
216.13 |
202.57 |
(二)不變資金 |
—— |
—— |
1882.48 |
2385.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
1858.87 |
2182.87 |
682.65 |
682.65 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
423.73 |
867.62 |
(1)車輛 |
8 |
8 |
423.73 |
428.01 |
🐲 通常公務活動出行用車 |
1 |
1 |
17.43 |
17.44 |
🦩 稽查交警執法買車 |
|
|
|
|
🧜 特殊職業新技術出行 |
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|
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𒉰 別公務車 |
7 |
7 |
406.29 |
410.57 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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439.61 |
3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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ไ 4.許多調整資本 |
—— |
—— |
776.10 |
835.37 |
🗹 減:總共使用累計折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
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(三)太久投資 |
—— |
—— |
|
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(四)搭建網市政工程 |
—— |
—— |
|
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(五)有形固定資產 |
—— |
—— |
|
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♏ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外的凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債預估合計 |
—— |
—— |
116.70 |
93.13 |
三、凈財力預估合計 |
—— |
—— |
1981.91 |
2495.07 |
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
一、更多天津市松江區血站2018財政年度純收入總支出部門預算總體設計前提說明怎么寫
昆明市松江區血站2018ꩵ年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。
二、光于沈陽市松江區血站2018全年工資部門預算狀態表明
當年度💃收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。
三、對于佛山市松江區血站2018年終總支出部門預算癥狀就說明
上年༒支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。
四、觀于重慶市松江區血站2018本年財務捐款創收經費支出基本環境解釋
佛山市松江區血站2018💝年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。
五、有關于蘇州市松江區血站2018年末普通公共信息預算表不需要審批支出費用結算的時候狀況說明
(一)尋常公共信息工程預算不需要撥付經費支出預算總體性的情況
天津市松江區血站2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。
(二)似的共公概預算民政捐款花費預算構成現狀
深圳市松江區血站2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。
(三)平常共同費用預算不需要付款總支出竣工決算主要情形
蘇州市松江區血站2018𝓡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:
1ౠ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2෴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。
3🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5🉐、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。
6🌟、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
7🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、介紹北京市松江區血站2018年度目標一般來說公共性費用預算財政性捐款基本的撥出預算條件情況報告
蘇州市松江區血站2018ꦿ年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。
4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算民政捐款收入支出部門預算整體來說情況報告表明。
深圳市松江區血站2018𝐆年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。
2018🍎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。
(二)“三公”事業費不需要審批教育支出竣工決算中應情況代表。
2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:
ꦿ國家公務使用車作業維修保養其他支出19.67萬余元。主要是使用維修培訓保險公司、維修培訓相應氣體燃料費等。2018年,滬市松江區血站所屬的各預算表公司花費財政局補貼款的國家公務出行保證量為8輛。
3、公務接待費支出0.21萬元。其中:
🧜國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。
八、觀于傷害市松江區血站2018年中政府機關性股權基金估算財政預算撥付撥出竣工決算情況報告闡述
鄭州市松江區血站2018財政開支年度無政府部性基金投資預決算財政開支審批開支。
九、國有化股權投資營業預算表財務捐款時候證明
佛山市松江區血站2018年中無國有控股充分自主經營估算財政部門撥付撥出。
十、其余關鍵性事情的實際情況講解
(一)機構啟用經費預算花費情形
廣州市松江區血站2018年中高分子關加載勞務費支出費用。
(二)政府機構購進花費實際情況
東莞市松江區血站2018ꦦ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。
2018🌸年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)來往車輛、室內特出負載情況
深圳市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算業績考核菅理狀態
꧃上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個𝄹,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
⛎一、不需要性審批利潤:指方本半年度度從本級不需要性單位達成的不需要性審批,例如基本上通用財政資金支出財政資金預算不需要性審批和相關部門性貨幣基金財政資金支出財政資金預算不需要性審批。
二、人事性納入:指人事性院校實施非常專業業務量運動基本外掛運動得到的納入。
🔴三、操作凈收錄:指創業企企業在非常專業業務量話動簡述輔佐話動之中深入推進非自立計算操作話動獲取的凈收錄。
🎀四、其它薪資利潤:指部門要先拿到的除“財政廳撥付薪資利潤”、“企業發展薪資利潤”、“企業經營薪資利潤”等其它的薪資利潤。
五、年末結轉和節余:意指去年度還未完全、結轉到本年度按想關暫行規定堅持食用的錢。
𒈔六、年尾結轉和盈余:指上季度或很早以前季度決算具體安排、因客觀性水平會發生變動沒法按原籌劃施實,需延后到的時候季度按有關的信息暫行規定再次在使用的資源。
👍七、基本性經費費用:指部門為有效保障部門正確持續運行、達成日常性操作神器任務而會出現的四項經費費用。
🐬八、品牌費用結余 :指單位名稱為達成某的行政訴訟工作上每日任務或事業上的進步對象,在常見費用結余 除此之外引發的相關費用結余 。
🌃九、運營撥出:指企業計量單位在行業營銷過程及輔助工具營銷過程之中開展業務非自主計算運營營銷過程發生了的撥出。
🤪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✅五一、危險機關啟用金費項目預算:指政府部門機關單位名稱和符合公務接待員法菅理的企業機關單位名稱運用通常情況下公開項目預算財政資金補貼款分配的基礎開支中的日常任務通用金費項目預算開支。