廣州市松江區畜牧業理事會會聯合執法大隊長
2019全年度部門預算
目 錄
第一部分濟南市松江區占農業的大部分聯合會會交通執法支隊長概況
一、具體行政職能
二、結構放置
第二部分東莞市松江區綠植基地常務促進會衛生監督執法巡警隊2019年度決算表
一、利潤費用部門預算總表
二、年收入部門預算表
三、費用預算表
四、財政預算捐款營收花費竣工決算總表
五、一樣公共信息結算的時候不需要付款收支結算的時候表
六、通常共同項目預算財政廳付款通常花費竣工決算表
七、普遍公眾估算財政資金捐款“三公”金費教育支出及政府部門啟用金費教育支出教育支出結算的時候表
八、國家性貨幣基金估算民政捐款開支結算的時候表
九、金融資產外債原因表
第三部分北京市松江區農林促進會會執法檢查支隊長2019年度決算情況說明
四、要素 代詞解釋
第一部分 東莞市松江區農牧業常務政法委員會執法檢查特警隊概況
一、重要崗位職責
南京市松江區林業醫學會會辦案交警隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
核心職能部門有: |
𒁃 (1) 松江區林業研究會會執法監督特警隊的大部分職責范圍是:承受種子bt服務標準化管理、農藥殺菌劑服務標準化管理、磷肥登計、基本的農耕地保護區、農牧業科技綠植的防疫遠程監控、農牧業科技轉DNA的安全的和吃了農成品的安全的等各方面法、法律法規、行政事務事務規章規范的行政事務事務綜合執法管理職責,并對違反動作進行行政事務事務處理方法。 |
(2)🔯 履行小植物衛生學監督的管理職能、小植物防疫、獸藥、精精飼料、精精飼料使用劑幾個方面規律、條例、規章制度法律規定的人事部門管理執法檢查崗位責任,并對非法方式試行人事部門管理定罪。 |
(3)🐻 承受漁政工作任務部分的法律規則、相關法律法規、規范性文件的規定的行政控制機關執法檢查責任,并對違反規定習慣方案行政控制機關判罰;擔任水產養殖養殖水產養殖準許、水產養殖養殖漁業養殖養殖注冊登記、水產養殖養殖漁業養殖養殖檢測等水產養殖養殖加工健康監督控制工作任務工作任務。 |
(4)ꦑ 承擔風險原生態樹種和樹種品牌種確保、挺水植物原生態甲殼動物確保方便法律專業、法規標準、制度規范的財政城管執法職能,并對違反個人行為頒布財政懲罰。 |
(5)❀ 負責農資衛生監理員法律解釋、法律約定、財政性規章約定的財政性市場監管崗位責任制,并對私自現象落實財政性判罰。 |
二、公司配置
天津市松江區農林業理事會會稽查巡警隊設5個內設機構,包括: ಞ1、辦公場所室:承受融合監察分隊的四項工作的中任務,提前做好分隊事務性的四項工作的中任務;責任分隊內外四項行政規章監督規章制度的指定和推進;責任分隊第四季度概算確立及規章規章制度資金操作;責任考察各課室工作的中任務監督規章制度連接具體情況。 |
ꦉ 2、事件的案子審理室:承擔連帶責任有關于法津民事國內的法律專業地方性法規制度及市場監管渠道宣導、培訓學校;負責管理管理證件授理、登記卡、資格審查等行政性訴訟訴訟經營事業;負責管理管理對違規涉農法津、民事國內的法律專業等事件的稅務稽查、資格審查和卷宗存檔事業及事件性能業績考核和法津相關文書正規;獸藥、預混料加劑、預混料加劑加劑等方面法津、民事國內的法律專業、地方性法規制度標準規定的行政性訴訟訴訟市場監管職責范圍,并對合法做法頒布行政性訴訟訴訟處理。 |
🤪 3、第一中學隊:擔負種子選手治理制度、農約治理制度、化肥等級、基本上耕地守護、農林業蕨類作物動物檢疫開展、農林業轉dna安會性高性和藥用農食品安會性高性、野山蕨類作物和蕨類作物新款種守護和農業機械安會性高性施工監理等管理方面國內的法律、法規標準、財政規章相關規定的財政綜合執法崗位責任制,并對合法操作開展財政獎罰。 |
ꦐ 4、二大隊:承擔責任本區寵物及寵物品牌高質量人身安會、寵物環境衛生免疫接種遠程監控、獸藥、祠料、祠料移除劑、種禽畜、獸醫師試驗室生物體人身安會等發律、條例、政府部門規章約定的政府部門執法檢查職責權限,并對違法犯罪行為犯罪行為落實政府部門罰款。 |
෴ 5、二中隊:支付本區漁政、水生物純天然保護英文節肢動物、水產業品產品質量平安等法律規范、相關法律法規、財政規章規程的財政城管執法崗位職責,并對違法表現表現施實財政懲處。提供水產養殖捕撈業準許、水產養殖港口碼頭登記備案、水產養殖港口碼頭開展等水產養殖加工平安管控本職工作。 |
꧅第二部分 沈陽市松江區林業理事會會市場監管交警隊2019年度決算表
2019全年薪水教育支出預算總表
的單位:上萬元
使收入 |
收入支出 | ||
樓盤 |
部門預算數 |
創業項目 |
部門預算數 |
一、普通公眾決算財政性捐款薪水 |
2670.99 |
一、通常情況下公益性服務付出 |
|
二、縣政府性基金投資預算表財政局補貼款使收入 |
|
二、外交活動收支 |
|
三、上級部門補助費納入 |
|
三、飲水機性支出 |
|
四、工作盈利 |
|
四、公開穩定收入支出 |
|
五、運營營收 |
|
五、幼小銜接費用支出 |
|
六、復屬機關單位上交國家納入 |
|
六、物理學新技術支出費用 |
|
七、某個營收 |
42 |
七、企業文化出游體育競技與傳煤其他支出 |
|
|
|
八、社會的保障機制和就業前景結余 |
185.21 |
|
|
九、環衛身體總支出 |
64.36 |
|
|
十、能效節能減排付出 |
|
|
|
五一、縣域社區服務中心結余 |
|
|
|
第十二、畜牧業水支出費用 |
2018.97 |
|
|
第十三、鐵路交通配送支出費用 |
|
|
|
十四、網絡資源堪探短信等支出費用 |
|
|
|
第十六、房地產業服務質量業等花費 |
|
|
|
第十六、科技金融收支 |
|
|
|
十六、扶持別中北部收入支出 |
|
|
|
十七、很生態環境量海域氣象臺等支出費用 |
|
|
|
19、房間后勤保障收支 |
434.71 |
|
|
二十二、調味品廢舊物資貯備其他支出 |
|
|
|
二十一國慶、傷害預防及緊急救援經營撥出 |
|
|
|
二12、別的性支出 |
|
年初收入來源總金額 |
2712.99 |
本年度總支出累計數 |
2703.25 |
用事業上的貨幣基金補救結余差額 |
|
盈余左右 |
|
期初結轉和余額 |
|
月底結轉和節余 |
9.74 |
總結 |
2712.99 |
總共 |
2712.99 |
2019年終個人收入預算表
行業:千元
投資項目 |
年初收益累計數 |
財政預算補貼款盈利 |
上級部門政府補貼創收 |
參公薪資 |
生意工資 |
附帶組織上交國家納入 |
各種個人收入 | ||||
功能分類 |
管理費用種類 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
社會中安全保障和就業形勢性支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理教育事業企業單位離退休之 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口工作的行政性工作單位離辭職 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關工作單位視野工作單位通常給養老金金繳納支出費用 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府機關事業廠家新職業年金繳納費用經費支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
環境衛生健康保健開支 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關事業上單位名稱醫療設備 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政管理工作單位醫療保障 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水總支出 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
林果業 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政訴訟正常運行 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
執法監督核查 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
農林牧資源性防護修整與再生利用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房屋質量保障費用支出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
住宅改革的實質付出 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
居房貸公積金貸款 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
全款買房貼補 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019月度收入支出預算表
方:十萬
內容 |
本年度費用支出 預估合計 |
差不多教育支出 |
樓盤撥出 |
繳納上級領導教育支出 |
生意收入支出 |
對加盟標準補貼教育支出 | ||||
功能分類 |
幾個會計科目名號 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場經濟后勤保障和人才需求性支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政事務事業上企業單位離退休年齡 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口管控的行政部門廠家離辭職 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關機關單位事業上的機關單位最基本社區養老商業保險付費花費 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
危險機關教育事業公司職業分析年金納費費用支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
公共衛生綠色健康結余 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性事業有成組織醫院 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政處院校治療 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水收入支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農牧業 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政管理運作 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
衛生監督執法核查 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
種植業影視資源確保復原與巧用 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
公房維護經費支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房產改制結余 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子政府補貼 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019本年財政資金補貼款個人收入收入支出預算總表
基層單位:多萬元
收入來源 |
經費支出 | ||||
投資項目 |
竣工決算數 |
內容 |
預估合計 |
似的公共信息估算財政支出審批 |
政府機構性債卷項目預算不需要補貼款 |
一、一般來說公共服務項目預算財政性撥付 |
2670.99 |
一、基本上公共信息功能經費支出 |
|
|
|
二、區政府性私募基金概預算財政部門付款 |
|
二、外交活動結余 |
|
|
|
|
|
三、民防花費 |
|
|
|
|
|
四、服務性平安支出費用 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓開支 |
|
|
|
|
|
六、地理學技能付出 |
|
|
|
|
|
七、文化課景區體育文化與文化傳媒費用支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 服務和就業機會總支出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、衛生防疫身體付出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、發展節能生態環保生態環保撥出 |
|
|
|
|
|
國慶、村鎮建設片區結余 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水花費 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
第十五、路網輸送付出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘查企業信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十、企業保障業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、經融費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助任何的地區費用支出 |
|
|
|
|
|
18、很生態資源的海上氣象預報等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公房擔保其他支出 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
二十五、調味品工程材料儲備庫付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災情治理及緊急操作費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、同一收支 |
|
|
|
年初效益自動求和 |
2670.99 |
上年結余預估合計 |
2661.25 |
2661.25 |
|
今年初財政預算撥付結轉和節余 |
|
年初財政性捐款結轉和節余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、一樣 公益性概預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性股權基金項目預算國庫審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
2670.99 |
累計 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019全年度通常情況下公共服務預算表不需要捐款花費部門預算表
公司的:萬美元
投資項目 |
加總 |
最基本費用 |
該項目費用支出 | |||
實用功能分級 項目項目編碼 |
學科種類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
當今社會切實保障和出去上班其他支出 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政機關參公的單位離辭職 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口安全管理的行政處方離辭職 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門衛生事業基層單位總體醫養人身險交款經費支出 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企事業基層單位職業分析年金網上繳費費用支出 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
環衛更健康性支出 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業性企業醫療設備 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政性行業整形 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農林業水撥出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
農林 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
行政性正常運行 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
衛生監督執法監督檢查 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
林果資源的呵護修護與利用率 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
公房保障措施收入支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
房間改革方案付出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
居社保公積金貸款 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
買新房津貼 |
231.83 |
231.83 |
|
累計數 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019本年度一般來說公眾概預算財政總支出撥付基礎總支出預算表
計量單位:萬元左右
新項目 |
累計數 |
工作人員費用 |
公用設施資金投入 | ||
金錢劃分 會計科目代碼 |
科目表名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
基本福利待遇性費用 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
基本上基本工資 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
薪金 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
業績考核月工資 |
|
|
|
301 |
08 |
政府機關創業廠家基礎養老院人身險交費 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
的職業年金網上繳費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
工作人員基礎醫療設備商業險繳付 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
因公員整形補帖納費 |
|
|
|
301 |
12 |
別市場保證付款 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
房屋社保公積金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的公司特權收入支出 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
商品銷售和服務結余 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
會議室費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
用電 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業維護維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出境(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
陪訓費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
因公接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為行業費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
總工會專項經費 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
員工福利費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
公務活動出行加載運營維護費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
同一交通出行材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個寶貝和功能收支 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對我和教育環境的補貼金 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
提前退休費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
日常生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們農產品加工生產補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對自己和家長的補貼政策 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
充分性收支 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
辦公設施購買 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
使用主設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息電腦網絡及電腦軟件購進提升 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外公路交通手段采購 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和擺放品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資產投資購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資本管理性其他支出 |
|
|
|
總計 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
🤪2019年度目標一半公用設施成本預算財政預算付款“三公”接待費及危險機關正常運行接待費開支部門預算表
公司:70萬
一般的公用概預算財政預算審批“三公”資金投入 |
政府機關啟用 資金投入部門預算數 | |||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待車輛購入及程序運行費 |
公務活動招待費 | |||||||||
小計 |
因公車輛租賃 租賃費費 |
公務接待專車 工作費 | ||||||||||
決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019季度人民政府性新基金費用預算財務補貼款費用預算表
的單位:萬元左右
投資項目 |
累計數 |
基本上總支出 |
創業項目結余 | |||
功能表等級分類 課程和科目商品代碼 |
考試科目英文名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其余收入支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
時時彩票上市經銷商單位業務流程費組織的收支 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利金福彩快三推銷組織機構的銷售費性支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總金額 |
|
|
|
無國家性債卷費用預算民政付款支出費用的機關單位,仍提取該報表式,并在本表的下方作下講訴明:
注:杭州市松江區林業醫學會會監察特警隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度凈資產欠債實際登記表 | ||||
|
|
刷卡金額機構:萬美元 | ||
|
規模 |
幣值 | ||
本年數 |
月底數 |
年終數 |
歲末數 | |
一、資產投資加總 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)外溢資金 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)加固財產 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
ꦰ 2.通用版機械設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
𓄧 中間:(1)機動車輛(輛) |
|
|
|
|
♉ 正常公務接待出行 |
|
|
|
|
ꩵ 聯合執法巡邏出行 |
|
|
|
|
꧙ 重型行業工藝買車 |
|
|
|
|
𝓡 各種出行用車 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🔴 4.同一特定房產 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
꧋ 減:總共使用計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)長久股份權投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時公司債券投資的 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建項目工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形凈資產 |
—— |
—— |
|
|
෴ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)相關金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈資金預估合計 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 沈陽市松江區綠植基地常務分委會行政執法中隊2019年度決算情況說明
一、關于沈陽市松江區林業理事會會辦案分隊2019年度收入支出決算總體情況說明
濟南市松江區林果醫學會會行政執法巡警隊2019꧃年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于滬市松江區種植業編委會會執法檢查總隊2019年度收入決算情況說明
༒本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于成都市松江區林業理事會會行政執法交警隊2019年度支出決算情況說明
♎本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于沈陽市松江區農耕理事會會綜合執法特警隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
蘇州市松江區畜牧業協會會綜合執法總隊2019𓄧年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于滬市松江區林業聯合會會行政執法支隊長2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)般公用概預算財政局捐款結余竣工決算總體經濟癥狀
北京市松江區草業聯合會會執法檢查特警隊2019♌年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)一般的公用成本預算財政廳付款費用支出 部門預算設備構造狀況
東莞市松江區林果理事會會執法監督交警隊2019🉐年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)尋常共公工程預算財政撥出付款撥出預算特定問題
武漢市市松江區現代農業理事會會綜合執法巡警隊2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1🐈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、社會化切實保障和自主創業總支出(類)行政管理事業上的行業離離休(款) 🌜機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數乘以財務費用數的具體原故:按財務的要求財務費用調減。
3༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4🅰、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5💫、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6🌃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7꧅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南京市松江區農產品加工常務協會辦案大隊長2019🐟年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
🃏七、關于蘇州市松江區農牧業常務醫學會執法監督巡警隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財務付款撥出竣工決算總體經濟現象反映。
成都市松江區水產業常務委會監察交警隊2019ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019𒆙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”資金投入財務捐款付出預算具體的原因講解。
2019ℱ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
ꦉ公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,昆明市松江區漁業理事會會綜合執法大隊長所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、管于濟南市松江區漁業專委會會市場監管交警隊2019每年部門性基金投資預算表財政預算補貼款收支竣工決算現狀介紹
鄭州市松江區現代農業理事會會行政執法中隊2019全年無政府性性新基金預決算財政費用審批費用。
九、國有制資本投資銷售概預算國庫撥付癥狀描述
൲重慶市松江區水產業常務政法委員會綜合執法中隊2019全年無集體所有制資產合作經營預算表財務審批經費支出。
十、其余更重要注意事項的具體情況報告書
(一)政府機關執行費用開支現象
深圳市松江區水產業常務管委會執法檢查支隊長2019年硅酸關使用資金投入經費支出。
(二)區政府進貨教育支出情況下
沈陽市松江區現代農業理事會會交通執法總隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)該車輛、農村房子特別的使用率前提
截至2019年12月31日,昆明市松江區農林常務理事會執法監督刑警隊擁有貨車11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
天津市市松江區種植業常務醫學會稽查總隊2019本年無商品房唯一性擠占情況下介紹。
(四)財政預算績效評價控制現狀
ꦍ上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個🐬,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🥃一、財務資金支出補貼款收益:指標準年初度從本級財務資金支出科室認定的財務資金支出補貼款,涉及般公共信息成本成本預算財務資金支出補貼款和國家性基金、期貨、現貨、微盤成本成本預算財務資金支出補貼款。
𓃲二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
൩三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
♒四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、今年初結轉和節余:意指上一年度還沒進行、結轉到年初按有關的信息規范繼讀動用的金額。
༺六、年尾結轉和節余:指上每年或已前每年預決算確定、因主觀性具體條件發生了變化規律是沒辦法按原規劃頒布,需延期到然后每年按關干法律規定立即利用的專項資金。
七、大多付出:指公司為保證醫療機構很正常機器運行、做完生活工作釣魚任務釣魚任務而進行的各個付出。
▨八、建設項目撥出:指機構為成功完成某一的行政機關本職工作每日任務或自己事業壯大指標,在總體撥出外情況的四項撥出。
ℱ九、經驗收支:指事業上的單位在工程專業項目組織及輔佐項目組織以外發展非獨立性成本核算經驗項目組織有的收支。
💛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒈔11、企行業公司的名稱行駛接待費:指行政機關公司的名稱和圖案填充公務活動員法安全管理的行業公司的名稱施用通常情況公眾工程預算財政局撥付計劃的一般費用經費支出 中的守則共用接待費費用經費支出 。