西安市松江區農資安全監察隊
2019季度結算的時候
目 錄
第1地方 北京市松江區農機具方法所簡介
一、一般權責
二、組織管理機構成
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、薪資收入費用支出 預算總表
二、收入來源部門預算表
三、收入支出部門預算表
四、不需要審批收入來源收支竣工決算總表
五、通常情況服務性預結算的時候國庫審批教育支出結算的時候表
六、通常情況公益性工程預算財政廳審批總體收入支出結算的時候表
七、一樣共同估算民政撥付“三公”專項費用及行政機關正常運作專項費用費用結算的時候表
八、鎮政府性基金投資項目預算財政性捐款花費結算的時候表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
四、組成部分 動詞表示
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、重點職權
ꦰ深圳市松江區農業機械規定化方法站具體業務部門主要包括:開展農業機械專業性配合社貼心安全的業務制作,深入推進項目建設 “大機幫助化” 的農業機械經營模式和貼心安全的業務機能;補沖制定計劃新的產業性的上班收取專業指導規定,(而且農業機械貼心安全的業務的內容有很多蔓延和擴展的補沖),包括汽柴油人工成本的持續增加、輔佐工員工工資增加等,為地方政府施行補貼政策具備依照選取依照,以維護農業機械手營收保護市場平穩,保護農業機械球隊相對穩定;進一點增加農業機械的選配;進一點做到位新農業機械和新加工工藝的技術培訓崗位;健全完善每一項規定化方法和貼心安全的業務操作制度,驅動農業機械崗位的井然有序深入推進項目建設。
二、培訓機構布置
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019全年度預算表
2019年度目標效益其他支出預算總表
公司的:千元
利潤 |
開支 | ||
項目流程 |
竣工決算數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、平常公益性費用預算財政支出補貼款收錄 |
2820.52 |
一、通常情況公共性安全服務花費 |
|
二、現政府性債券概算財政部門捐款利潤 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
三、上家政府補貼凈收入 |
|
三、中國軍事付出 |
|
四、事業有成效益 |
|
四、公共服務應急總支出 |
|
五、生產個人收入 |
|
五、學校收支 |
|
六、附屬醫院基層單位上交納入 |
|
六、專業技巧經費支出 |
|
七、某些效益 |
25.08 |
七、文化教育體育教育與新傳媒花費 |
|
|
|
八、社會性保駕護航和找工作結余 |
55.75 |
|
|
九、環保良好付出 |
18.98 |
|
|
十、高效環保標準結余 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化社區服務中心總支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
2754.31 |
|
|
十五、鐵路城市交通業費用支出 |
|
|
|
十四、物資堪探問題等撥出 |
|
|
|
第十六、商業貼心服務貼心服務企業等教育支出 |
|
|
|
16、財富管理教育支出 |
|
|
|
二十七、扶持另一個區域費用 |
|
|
|
18、大自然環境資源海洋環境氣象觀測等費用支出 |
|
|
|
第十九、個人住房后勤保障結余 |
14.08 |
|
|
四十、調味品工程設備與物資的儲備量費用 |
|
|
|
二國慶、同一開支 |
|
當年度薪資收入累計 |
2845.60 |
上年結余加總 |
2843.12 |
用參公新基金化解結余差額 |
|
余額平均分配 |
|
期初結轉和余額 |
|
歲末結轉和余額 |
2.48 |
總共 |
2845.60 |
累計 |
2845.60 |
2019年末薪資收入部門預算表
企業:萬塊
工程項目 |
當年度收入水平總金額 |
國庫撥付個人收入 |
上級部門補助費收入水平 |
衛生事業使收入 |
經營管理利潤 |
付屬基層單位上交營收 |
其他納入 | ||||
功能分類 |
項目各稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
當今社會擔保和就業率其他支出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政性行業方離退休工資 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
工作院校離提前退休 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
公司的工作公司的基礎養老服務商業險納費花費★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
行政企業單位事業企業單位企業單位職業類型年金手機繳費費用★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
衛生監督營養健康收支 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政事務企事業企業單位醫治★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
企事業計量單位醫療機構★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業水開支 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業科技 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
創業工作 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
信息技術變為與推廣營銷服務項目 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
綠植基地生產加工支撐補貼費 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
個人住房切實保障花費 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
住宅改變性支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019年中其他支出預算表
方:萬是
產品 |
上年教育支出自動求和 |
差不多花費 |
投資項目費用 |
繳納上一級總支出 |
生產經營費用 |
對附帶企事業單位補助款開支 | ||||
功能分類 |
會計分類分類 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
中國社會有保障和就業率費用支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業方離養老 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
人事基層單位離提前退休 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
市直機關事業發展院校主要社區養老穩定激費收支★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上的單位名稱行業年金繳納費用付出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
環境衛生健康的其他支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性事業公司公司醫藥★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
教育事業機構醫療保障★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水花費 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業上進行 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
現代科技轉成與使用售后服務 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
農耕加工的支持津貼 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
住宅房的保障性支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房體制改革付出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019全年財政性撥付工資費用支出 竣工決算總表
工作單位:萬塊人民幣
收益 |
收入支出 | ||||
樓盤 |
部門預算數 |
創業項目 |
總計 |
似的公開決算財政部門補貼款 |
地方政府性資金預算表財政資金捐款 |
一、通常情況下公共性預算表不需要審批 |
2820.52 |
一、普通公用設施貼心服務總支出 |
|
|
|
二、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政性付款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全性費用 |
|
|
|
|
|
五、文化教育撥出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技藝收入支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化休育與文化花費 |
|
|
|
|
|
八、市場有效保障和工作撥出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、環保鍵康支出費用 |
|
18.98 |
|
|
|
十、節能降耗環保標準花費 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村社區服務中心花費 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水教育支出 |
|
2729.23 |
|
|
|
第十五、交通費運送收支 |
|
|
|
|
|
十四、能源探礦信息內容等經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、房地產業服務于業等開支 |
|
|
|
|
|
十五、金融業教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援同一的地區付出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海洋資源氣象臺等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間得到保障總支出 |
|
14.08 |
|
|
|
二十二、油糧東西儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二11、的花費 |
|
|
|
年初薪資收入加總 |
2820.52 |
當年度撥出合計數 |
|
2818.04 |
|
月初財務捐款結轉和節余 |
|
年尾民政捐款結轉和節余 |
|
2.48 |
|
一半共同概算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
政府部性基金投資概預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
2820.52 |
總額 |
|
2820.52 |
|
2019一年度常見公共服務概預算財政部門付款開支預算表
廠家:萬
的項目 |
加總 |
大多付出 |
工程項目花費 | |||
用途區分 考試科目識別碼 |
課程名號 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會上保障措施和專業教育經費支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政訴訟事業工作單位離退休工資 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業發展組織離退休工資 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
基層單位事業發展基層單位大多社會養老保險費用保險費用激費花費★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
政府機關事業性院校網絡職業年金付款結余★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生管理綠色費用支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
人事部門人事公司治療★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
創業機構醫遼★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
畜牧業水收支 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
現代農業 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
事業性行駛 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
高新科技轉變成與推廣營銷安全服務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
草業生孩子支技補貼費 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
房產安全保障總支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
房屋教育體制改革性支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
總計 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019財政教育支出年度平常公共性費用預算財政教育支出審批基本性教育支出結算的時候表
單位名稱:萬元左右
內容 |
累計 |
技術人員資金 |
共公勞務費 | ||
城市發展的分類 題目編號規則 |
題目稱謂 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
的薪資最新福利經費支出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
幾乎公資 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼補助費補助費 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
另外的市場基本保障交費 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
工作餐補助款費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
績效評價底薪 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
機關標準行業標準基本的頤養安全網上繳費 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
職業分析年金繳納 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
其他月工資社會福利費用 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
商品銷售和工作教育支出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公區費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
彩印費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
辦理手續訂 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
煤氣費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
交電費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
供暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業經理處理費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
出差補貼 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)雜費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
處理(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
經濟費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
開會費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
國家公務接待工作費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
常用用料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專屬氣體燃料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
委托授權渠道費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
公會專項經費 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
有福利費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
因公出行運作維持費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
另外的交通網手續費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及追加材料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
許多菜品和提供服務結余 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對人和家長的經濟補貼 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
活動補貼金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫療管理費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
房屋住房基金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補貼政策 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
個體戶農林的生產貼補 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
一些對我們和小家庭的津貼收支 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
的投資者性結余 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
企業辦公裝備購進 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專用型的設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網站及游戲購買升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另外客運平臺置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
別資本性教育支出 |
|
|
|
累計 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019年末常見公用項目預算財政部門撥付“三公”資金投入及機關單位作業資金投入性支出結算的時候表
標準:W
通常情況公共信息概算財務捐款“三公”資金 |
機關單位加載 經費支出部門預算數 | |||||||||||
累計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待專車購置費及運營費 |
國家公務歡迎費 | |||||||||
小計 |
公務接待專車 購置費費 |
公務活動私家車 運動費 | ||||||||||
預決算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019本年度政府部門性基金投資估算財政資金撥付花費結算的時候表
院校:多萬元
項目流程 |
總計 |
基本性總支出 |
項目流程付出 | |||
用途歸類 課程和科目簡碼 |
專業科目稱謂 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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自動求和 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度債務過負債的實際情況報告 | ||||
合同額方:萬塊人民幣 | ||||
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需求量 |
的價值 | ||
年末數 |
年終數 |
年末數 |
年底數 | |
一、財力總計 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)傳播債務 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)固定的房產 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
ღ 基本國家公務用車的 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
💞 城管執法交警執法用車的 |
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🐷 特殊工種專門枝術專用車 |
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ඣ 某個車輛 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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꧂ 4.某些穩定財力 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
ꦕ 減:積攢折舊費用及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
(三)常期投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建過程中 |
—— |
—— |
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(五)無形中凈資產 |
—— |
—— |
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ౠ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多資本 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈凈資產累計數 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019季度結算的時候情況說明
一、關羽蘇州市松江區農資的監察隊2019月度年收入花費結算的時候環境原因分析
佛山市松江區農業機械設備維護所2019🐼年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、相對于東莞市松江區農機車管理制度所2019財政年度利潤結算的時候癥狀說明怎么寫
杭州市松江區農機車經營所2019ꦡ年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、對滬市松江區農用機械控制所2019財政年度支出費用部門預算現狀說明書
鄭州市松江區農用機械維護所2019𒈔年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、觀于天津市松江區農機具工作所2019本年度財政預算審批純收入經費支出整體來說事情說明書
沈陽市松江區農機車管理制度所2019ඣ年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、有關廣州市市松江區農業機械設備操作所2019本年度通常前提下公用設施預預算財政廳付款付出預算前提闡述
(一)平常公共性成本預算財政資金審批撥出基本癥狀。
天津市市松江區農機具方法所2019💦年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)一般來說服務性費用國庫撥付費用支出 部門預算構造狀態。
西安市松江區農機具管控所2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)基本通用估算財政廳捐款付出預算具體化實際情況。
杭州市市松江區農機車方法所2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1ℱ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2🔜、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3🐈、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4🌄、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5ꦿ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、關干佛山市松江區農業機械設備管理制度所2019年末普遍公共信息工程預算財政開支付款幾乎開支竣工決算癥狀說明書怎么寫
西安市松江區農機車控制所2019♌年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政局付款教育支出部門預算基本實際情況詳細說明。
北京市松江區農機車管控所2019🎐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”金費財政局補貼款花費預算關鍵現象表明。
2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出費用信息內容比如:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
༒因公專車啟用檢修經費支出1.77萬余元。主要適用此車安全、修補、國5柴油。2019年,東莞市松江區農業機械設備經營所歸屬各決算政府部門花費財政支出審批的國家公務專用車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
ܫ國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、關羽深圳市松江區農業機械服務監察隊2019一年度政府部性基金投資費用預算財政費用付款費用竣工決算情況報告介紹
北京市松江區農用機械的管理中心2019季度無以政府性貨幣基金預算表財政局捐款經費支出。
九、國企資產管理運營項目預算財政支出撥付條件說明書
蘇州市松江區農資服務管理處2019年度目標無國有制投資者開工程預算財政資金撥付費用支出 。
十、其他的最重要須知的時候說明怎么寫
(一)政府機關啟用預備費費用支出 情形。
2019𓃲年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)政府機關采購員經費支出前提。
2019༺年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019ꦉ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)機動車輛、房源特色占情況
1.車倆
截止日期2019年12月31日,上海市松江區農機管理所通用車1輛,這之中,正常國家公務租車0輛、一半城管執法執勤點專用車0輛、特中靠譜技術設備私車1輛、某些車輛使用ꦆ0輛。企業單位實際價值50余萬元以內通用的裝置0臺(套),部門商業價值100W這轉用生產設備0臺(套)。
2.房產
本企事業單位無經過專項 被占狀態闡明。
(四)概預算工作績效服務管理事情。
𒁏上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
🅘一、民政支出捐款盈利:指企事業單位當每年度從本級民政支出單位授予的民政支出捐款,涉及到通常情況下公眾項目費用民政支出捐款和部門性股票基金項目費用民政支出捐款。
二、企業發展創收:指企業發展計量單位抓好正規相關業務活動還有輔助的活動完成的創收。
🐻三、開薪資工資:指事業發展基層單位在的專業業務部活動試述輔佐活動之上積極開展非獨立的結算開活動拿得的薪資工資。
ꦏ四、另一個凈營收:指單位名稱確認的除“財務審批凈營收”、“事業上凈營收”、“操作凈營收”等除外的凈營收。注意是:市撥好項目經濟凈營收等
五、今年初結轉和節余:就是指當年度還沒搞定、結轉到本年度按關于 規定再次施用的資產。
🧸六、年初結轉和余額:指當季度度或以上季度預算表安排好、因主客觀環境發生了發展時未按原方案實行,需時間延遲到后面季度按有關的信息標準不斷施用的資產。
七、常見其他撥出:指計量單位為切實保障平臺很正常啟動、搞定此外生活中辦公目標而產生的哪項其他撥出。
ღ八、大型項目其他總收支:指組織為成功完成相應的行政管理本職工作人物或行業發展壯大關鍵,在主要其他總收支之中遭受的某項其他總收支。
九、營運總結余:指企業發展公司的在專注過程及輔助性過程本身開展調研非自主計算營運過程發生的總結余。
🔴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐎十一國慶、危險機關執行資金投入:指政府部門公司的和定義公務接待員法管理系統的事業上的公司的選擇一樣 公益性項目預算財政收支補貼款讓的基本的收支中的日常的公共資金投入收支。