上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、最主要權責
二、中介機構設為
三、項目預算要制定詳細說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相應的原因代表
第十三、工作績效考評實際登記表
蘇州市松江區市民政府部外事辦公室行政部門通常主要職責
🦩成都市松江區民眾部委外事接待室樓室是單位經理全縣外事崗位的區部委組成單位,也也是黨中央松江區委十分外事外宣崗位一把手層課題組的崗位醫療平臺。其關鍵職能是:(一)推進連接關于 外事崗位的路線、條例和國內的法律、標準、都市性規范,并融入本區實際的,組建安裝快速程序執行關于 都市性標準、都市性規范和條例。(二)提供來松瀏覽的注重外賓的接持崗位及及提供諸侯國駐華外交項目者來松實施部委公務項目的安裝崗位;提供統等安裝區一把手層前往參加非外商經濟貿易外事由目。(三)提供本區與在加拿大十分友愛都市或的地區溝通項目的組建安裝、安全經營、進行監督及綜和性崗位;提供與在加拿大都市部委實施十分友愛討論與協議;進行監督本區外事接持、外商交項目往及涉外企業參觀游覽點項目建設崗位。(四)提供本區者因公出境本職接待室和赴在我國廈門、澳門專門行政崗位事務處區的歸口安全經營崗位;基于關于 指定,核準或初審關于 單位勞動派遣的出境本職接待室及赴在我國廈門、澳門專門行政崗位事務處區團組和者崗位;提供補辦因公出境本職接待室者的護照學生簽證和申請學生簽證及因公者赴在我國廈門、澳門專門行政崗位事務處區的出入證的下發及簽注;提供補辦區一把手層出訪報批等注意事由;提供本區外商邀請人安全經營崗位。(五)進行監督群眾外事崗位醫療平臺的行業崗位;提供外事領導班子人員新國際態勢、外商條例、外事規則等方便的教育輔導與培養崗位;進行監督、全面檢查外事規則的連接情況報告,幫助到區關于 單位整理違法行為外事規則、較為嚴重磨損部委利潤和名譽的根本性重大案件。(六)安全經營、進行監督松江區民眾外商十分友愛醫學會等社會中集體崗位。(七)提供黨中央松江區委外事、外宣崗位一把手層課題組外事接待室樓室的基本崗位。(八)承辦單位區部委交辦的相關事由。
鄭州市松江區群眾政府部外事商務企業公司安裝
ꦚ上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 公司的命名 | 提示 |
1 | 成都市市松江區人艮區政府外事會議室室 |
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2 | 南京市松江區國際級交換中心局 |
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詞講解
🦹(一)根本性收支概概算:是地市級概概算政府部門經理政府部門及政府部門隸屬概概算政府部門為擔保其中介機構常規在運轉、來完成日常的任務工作的任務的任務而事業編的半年度根本性收支工作方案,包擴工人經費預算預算和共用經費預算預算幾部分。
🙈(二)好項目撥出決算:是市里決算主管道部們及相關決算公司為成功完成財政崗位方向值、創業的發展進步企業戰略規劃值或區政府的發展進步企業戰略、不同方向值,在關鍵撥出認知能力事業編的年度目標撥出籌劃。
🌊(三)“三公”資金:是與市里財政部門付出有資金領撥原因的部試述成員費用估算方應用市里財政部門付出撥付組織的因公出境(境)費、部委因公服務配送車輛租賃折舊費及正常自動運行費、部委因公服務服務費。這里面:因公出境(境)費大部分組織工商登記及成員費用估算方員工的知名公司合作溝通活動、非常大的工程項目進行洽淡、境外支付職業 陪訓學習等的知名旅費、國內外的城市間道路費、入住費、食堂菜費、職業 陪訓費、公雜費等付出;部委因公服務服務費大部分組織公布性職業 擴大會議、部委非常大的政策zip文件實地調研、專頂檢驗或者外事團組服務溝通活動等執行工做部委因公服務或開設國際業務需求入住費、道路費、食堂菜費等付出;部委因公服務配送車輛租賃折舊費及正常自動運行費大部分組織預算編制內部委因公服務配送車輛的報廢期版本更新,或者用在組織市內因公出去玩、部委因公服務zip文件置換、平常工做開設等需求部委因公服務配送車輛租賃助燃劑費、處理費、人行道過河費、商業保費等付出。
𒈔(四)政府部門在使用勞務費:指政府部門基層部門和圖案填充公務活動員法經營的事業性基層部門在使用基礎公益性費用財政性補貼款制定計劃的基礎費用經費支出 中的日常性公供勞務費費用經費支出 。
2018年武漢市松江區人艮縣政府外事商務會議室部成本預算事業單位編制說明怎么寫
2018ꦰ年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🎃、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:𒈔公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3📖、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4🌺、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5ꦜ、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9💃、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年相關部門賬務開支估算總表 |
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| 事業編制團隊:南京市松江區人們政府機關外事辦公裝修室 | 機構:元 |
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| 當年度薪水 | 年初收支 |
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| 創業項目 | 工程預算數 | 建設項目 | 費用預算數 |
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| 一、財政資金捐款創收 | 8,348,790.02 | 一、 | 正常公共產品產品花費 | 7,832,004.50 |
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| 1. 大部分公共性費用成本 | 8,348,790.02 | 二、 | 社會生活服務保障和工作結余 | 206,838.21 |
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| 2. 政府部性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 三、 | 醫療保健衛生間與規劃生小孩費用 | 78,532.23 |
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| 二、事業心營收 |
| 四、 | 房產保駕護航花費 | 231,415.08 |
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| 三、創業部門生產經營收錄 |
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| 四、相關收入來源 |
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| 凈收入合計 | 8,348,790.02 | 撥出總共 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部位工資收入估算總表 |
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| 事業編制單位:沈陽市松江區人們政府部門外事辦公裝修室 |
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| 行業:元 |
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| 該項目 | 收入來源費用預算 |
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| 工作種類專業科目數字 | 功能模塊各類課目名字 | 累計 | 民政付款收入水平 | 人事個人收入 | 事業上行業 | 各種純收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 運作效益 |
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| 201 |
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| 正常共同服務質量收入支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦工廳(室)及有關系組織機構工作 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務進行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本行政處標準化管理工作 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野使用 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會存在保駕護航和專業教育費用 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關教育事業企事業編離退休工資 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政事務單位名稱離離休 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關企業發展企業單位基本性關于養老地產養老人壽保險激費結余 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關工作組織專職年金網上繳費撥出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務健康與記劃生肓性支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務企事業政府部門醫療保健 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關組織診療 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事公司的醫療機構 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 往房質量保障付出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房改善費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房補帖 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年崗位付出費用總表 |
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| 織造部門管理:濟南市松江區人民群眾當地政府外事辦公裝修室 | 基層單位:元 |
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| 投資項目 | 撥出成本預算 |
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| 功用的分類會計分類商品代碼 | 技能定義考試科目名號 | 自動求和 | 首要教育支出 | 大型項目開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常公共業務業務花費 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府辦工廳(室)及涉及到的結構業務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門運動 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政性操作事物 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業有成操作 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 發展保障措施和人才需求付出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業工作單位工作單位離辭職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政處企業離離休 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構單位名稱單位名稱基本性社會養老商業險交款結余 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業上機構職業的年金交費其他支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫用衛生防疫與打算生肓結余 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟企事業院校醫療保障 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理的單位醫療機構 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業有成政府部門醫療器械 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅保駕護航經費支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房收入分配改革支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補貼費 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年相關部門財政廳審批收入支出表成本預算總表 |
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| 核編行政部門:蘇州市松江區人們政府部外事辦公裝修室 |
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| 標準:元 |
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| 財政廳付款利潤 | 民政撥付撥出 |
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| 新項目 | 估算數 | 業務 | 合計數 | 通常情況下共同預決算 | 人民政府性私募基金預算表 |
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| 一、普遍共公項目預算金額 | 1,662,411.03 | 一、 | 常見公眾服務收支 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
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| 二、國家性母基金 |
| 二、 | 社會各界保證和畢業生就業結余 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保健安全與計劃書發育其他支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 房產質量保障收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 薪資總額 | 1,662,411.03 | 收入支出總額 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年監管部門一般來說公用估算結余作用類別估算表 |
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| 編制程序部門乃至每一位員工:深圳市松江區人艮鎮政府外事企業公司辦公室 | 行業:元 |
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| 活動 | 應該共同決算撥出 |
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| 功能鍵進行分類科目表簡碼 | 基本功能類別項目明稱 | 自動求和 | 最基本費用 | 的項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般的公用設施服務培訓付出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦工廳(室)及一些設備行政監察 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處開機運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況下人事部門工作事務性 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 教育事業正常運行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 當今社會得到保障和出去上班支出費用 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業行業離退休工資 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的人事部門廠家離退體 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關行業行業關鍵社會養老保費保費交費收支 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關事業有成單位名稱行業年金付費撥出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫藥安全與行動計劃生孕開支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業心政府部門醫療器械 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門方醫療衛生 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野公司的醫疔 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房切實保障結余 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅收入分配改革付出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補貼款 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年相關部門鎮政府性股權基金決算性支出效果分類管理決算表 |
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| 在編區政府部門:武漢市松江區人艮區政府外事職場室 | 單位名稱:元 |
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| 工作 | 中央政府性理財產品費用開支 |
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| 功能表幾大類考試科目項目編碼 | 用途分類別會計分類分類 | 總金額 | 基本上總支出 | 該項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年個部門普遍公眾估算撥付主要開支經濟社會等級分類估算表 |
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| 織造部們:武漢市市松江區國民政府機關外事會議室室 | 單位名稱:元 |
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| 建設項目 | 一樣 公益性概算常見撥出 |
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| 能力幾大類幾個會計科目編碼查詢 | 的功能分為會計分類命名 | 加總 | 工人金費 | 共公資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年薪副利教育支出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 基本的工薪 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補貼政策 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎勵金 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 膳食補帖費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 效績基本工資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 市直機關事業公司公司大致醫療保費保費網上繳費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業類型年金網上繳費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業的幾乎社區職工醫療保險服務繳付 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 許多社會上后勤保障激費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 住宅房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其它的年薪公益福利性支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品種類和的服務支出費用 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 工作費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國旅游(境)保險費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 返修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 交互費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 指導費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務客服客服費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會費用 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 社會福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 其他的商品信息和安全服務其他支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對個人的家庭工作環境的補助費 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵活動金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 一些對一個人和中國家庭的補貼付出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資金性付出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公場所裝置購買 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年政府部門“三公”經費財政預算財政預算和行政機關啟動經費財政預算財政預算財政預算表 |
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| 編寫部們:鄭州市松江區百姓相關部門外事企業會議室 |
| 部門:70萬 |
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| 2018年“三公”預備費概算數 | 2018年單位運作事業費項目預算數 |
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| 合計數 | 因公出國工作(境)費 | 國家公務接受費 | 因公車輛購買及使用費 |
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| 小計 | 新購費 | 運轉費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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一些環境反映
一、“三公”事業費估算
💮上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區人群因公出境和赴澳門、澳門尤為行政部門區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(ꦬ三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
𓃲通常布置:(一)接代外國人主要團來松培訓調查。中用接代的政府來松調查所發生了的食堂菜費、往宿費、差旅費費等收入支出。
ཧ(二)承包外廠家的學習參觀調研。用以接受外省份市、弟兄地級市來松參觀調研所發生的膳食費、往宿費、交通線費、場租費等經費支出。
♉(三)舉辦保險保險業務例會、為完成因公或進行保險保險業務游戲活動所必需花費的活動租用費、食宿費、餐費等結余。
二、企事業單位正常運作專項資金決算
𒅌機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、人民政府集中采購情況
2018🎉年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🎐2018第四季度本部處于成長型各個企業留線部門的采購活動概算收入額1.6十萬,朝著小微品牌需留地方政府進貨工作預算表稅額0.9萬美金。
成本預算績效考核狀況
2018ꦏ年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政花費花費工程項目業績考核階段目標審報表 | |||||||
| 新項目代碼怎么用:180070070001 | 2018 |
| 貸款審核施工進度:行財科:財政預算美容科報批(二上) | ||||
| 計量單位:007007杭州市松江區人們政府機關外事商務企業 | |||||||
| 工程項目分類: | 出境(境)資金投入 | 新項目種類: | 老是性樓盤 | ||||
| 起時間: | 2019-01-01 | 完日期時間: | 2019-12-31 | ||||
| 關系電活: | 37735272 | 工程至今預決算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同姓頂目上一年項目預算額(元) | 6,000,000.00 | 同名同姓創業項目上一年項目預算審理數(元) | 5060126.04 | ||||
| 的項目簡介: | 💎為增長松江區的向外宣導和互動交流,互相配合松江區問題生活進步,設有因此目。頂目售后服務使用范圍為松江區各不委辦局。 | ||||||
| 立項申請按照: | 💜中辦發(2013)16號文,《中國共產黨中心地方企業省政府辦公廳 住建部辦工廳分享到〈外交政策部 中外辦 黨中央團隊部 財政資金部關與進十步規范性省部級這發展中國家做工作專業人員因公臨時倉庫出國留學的個人意見〉的告知書》;財行(2013)516號文,《財政局部 國際關系部有關起草說明〈為了方便接拉出國工作勞務費方法技巧〉的溫馨提示》 | ||||||
| 投資項目建立的需要性: | 履行外事辦主要職責,為全省匯報的因公回國團組或參團工作員做區級預審和地市級預審。 | ||||||
| 保障頂目施行的系統、控制措施: | 🍃《共產黨松江區委辦工室 松江區百姓相關部門單位區室分享區外事辦〈松江區關羽加大因公出國留學(境)安全管理工學院作的多個具體意見〉的通知模板》;《一共松江區委單位區室 松江區大家當地政府外事辦公場所室轉發朋友圈區外事辦〈松江區相對于進每一步加大因公出國留學(境)服務管理工學院作的建議〉的通知短信》 | ||||||
| 工作開展年度計劃: | 🐎2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018年審流程批使用的團組,但于2019年出訪,資金投入仍從2018年費用中收支。 | ||||||
| 項目總總體目標: | 從而促使松江區因公回國境運作規范標準化 | ||||||
| 本年度業績考核對方: | 嚴格的甄別因公出訪團組,出訪目的意義,出訪作品 | ||||||
| 需用說明怎么寫的另外的困難: | 無 | ||||||
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| 的指標值 | |||||||
| 使用用途分類別: | 因公出國工作(境)專項資金 | 費用由來分類別: | 區財政廳 | ||||
| 可分解夢想 | 指標內容 | 依據制定目標值 | 推算理論依據 | ||||
| 投放和治理最終目標 | 財會獎懲制度管理制度建全性 | 建立和完善 | 健全制度 | ||||
| 公司財務規章制度執行程序有效率性 | 能夠 | 有效果 | |||||
| 投資項目處理規章制度逐步完善性 | 建立完善 | 建全 | |||||
| 創業項目管控管理辦法施行高效性性 | 有效的 | 有效性 | |||||
| 概算履行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專門率 | 100% | 100% | |||||
| 金額完美不能率 | 當即 | 隨時 | |||||
| 掉落指標 | 出國留學累計成本調整率 | 100% | 100% | ||||
| 出國旅游日數保持率 | 100% | 100% | |||||
| 準備成功率 | 100% | 100% | |||||
| 結果的目標 | 出訪數據展示英文 | 成功完成 | 結束 | ||||
| 團組日常任務完畢率 | 成功 | 提交 | |||||
| 外事規則的協議書 | 簽訂 | 建定 | |||||
| 不良公信力最終目標 | 長久考核機制方法建全性 | 健全完善 | 日趨完善 | ||||
| 項目確立數據更加充分性 | 徹底 | 有效 | |||||
| 證策知道度 | 100% | 100% | |||||
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| 核實點 | |||||||
| 完善性 | 行不通性 | 績效考評指標 | 效績標準 | ||||
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| 綜合質量核審意見和建議 | 💧"1、審核個人信息角度:品牌概述內部未文章的話品牌介紹和結構構架;品牌建立的必要的性還需進兩步填充;品牌實現項目欠缺賬務運轉上項目,且運轉上項目未分為中應的運轉上介紹、的時間項目進度、量標準的要求、質標準的要求;擔保階段目標實現的中應維護監督機制監督機制不切實,未列明賬務維護監督機制監督機制;由于缺乏擔保設備2、任務績效考核評價條件方便:活動總條件簡況方便,條件未提款活動的范圍內、男朋友、輸出、目的;季度任務績效考核評價條件未跟據季度任務條件使用活動季度任務績效考核評價條件。3、工作績效因素治理方面:放入治理工作目標不可快速設置“金額完成快速率”;產出率指數中不足服務質量指數、成本預算指數、實效指數;實際效果指數還需多補;會影響不足黨案菅理、消息化推動、非常實用結果共享軟件、消息透明化方向的指數;立項申請理論基本原則有效性為投資回報指數;記算理論基本原則確認不穩確。" | ||||||
| 初審數據 | B | 初審人 | 沈錫宇 |