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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 公布時間間隔:2018-08-16 閱讀次數:

杭州市松江區公民當地政府外事辦公場所室

2016年中機構結算的時候

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、其主要職責范圍

♏廣州市松江區大家市人艮現政府公司外事辦工室是承擔責任任人全縣外事辦公的區市人艮現政府公司構成的公司,也卻是中國致公黨松江區委及外事外宣辦公經營者專班的辦公公司。其最主要的崗位責任制是:(一)貫徹落實來執行的事情業內外事辦公的方針新規、新規和社會生活道德、法律設定、章程制度,并構建本區現場,組識推進業內部位性法律設定、章程制度和新規。(二)承擔責任任來松訪問的首要外賓的歡迎辦公、承擔責任任世界各國駐華外交條例人工來松實現公務接侍行為方案的布置辦公;承擔責任任社會生活統籌布置區經營者舉辦非外呼經濟貿易外事行為方案。(三)承擔責任任本區與日本親善的城市或地區劃分拍拖行為方案的組識、經營、指引及總合性辦公;承擔責任任與日本部位市人艮現政府公司開展業務范圍親善交談與合作關系;指引本區外事歡迎、外呼交條例往及涉外企業做客點投建辦公。(四)承擔責任任本區人工因公回國旅游和赴悉尼、澳門尤其財政區的歸口經營辦公;基于業內設定,報備或審核中業內公司勞動派遣的回國旅游及赴悉尼、澳門尤其財政區團組兩個人工辦公;承擔責任任進行處理因公回國旅游人工的普通護照和辦運轉簽證及因公人工赴悉尼、澳門尤其財政區的出行證的批準及簽注;承擔責任任進行處理區經營者出訪報批等適宜;承擔責任任本區外呼特邀經營辦公。(五)指引基層做業務外事辦公公司的業務范圍辦公;承擔責任任外事科級干部國際聯盟情勢、外呼新規、外事記律等事情方面的幼小銜接與學習辦公;監督的的事情管理職能、審核外事記律的來執行的事情前提,督促區業內公司進行處理違范外事記律、可怕侵害各國商業利益和知名度的非常大的犯罪案件。(六)經營、指引松江區大家外呼親善針灸學會等社會生活小團體辦公。(七)承擔責任任中國致公黨松江區委外事、外宣辦公經營者專班外事辦工室的平時辦公。(八)承辦方區市人艮現政府公司交辦的別作用。

二、崗位竣工決算的單位包括

ജ從竣工竣工決算單位名稱包含看,北京市松江區群眾鎮政府機關外事企業辦公場所室職能部門竣工竣工決算包含:北京市松江區群眾鎮政府機關外事企業辦公場所室本級竣工竣工決算、下級一所事業有成計量單位部門預算。

并入蘇州市松江區群眾方外事信訪室室17年度方結算的時候制定比率的方名單見下表:

項目編號

公司的稱謂

微信備注

1

濟南市松江區大家當地政府外事辦公樓室(本級)

 

2

杭州市市松江區國際上聯席會心中

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016本年收錄結余部門預算總表

企業:萬的大寫

營收

開支

產品

預算數

活動

竣工決算數

一、國庫撥付凈收入

664.57

一、似的提供服務性提供服務收支

617.88

  進來:政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤項目預算國庫補貼款

 

二、國際關系總支出

 

二、上一級政府補貼盈利

 

三、航空航天收支

 

三、企事業收入來源

 

四、共公衛生收入支出

 

四、管理營收

 

五、學前教育性支出

 

五、附帶廠家上交納入

 

六、科學的技術設備收支

 

六、任何純收入 

 

七、傳統文化體育教育與文化經費支出

 

 

 

八、時代有效保障了和學生就業經費支出

18.73

 

 

九、醫療器械清潔與打算生孕教育支出

7.22

 

 

十、節能減排節能減排教育支出

 

 

 

國慶、城鄉居民平臺收支

 

 

 

第十二、農林業水費用

 

 

 

十四、路網裝卸搬運費用支出

 

 

 

十四、網絡資源探礦信息等費用

 

 

 

十六、商業圈安全第三產業等教育支出

 

 

 

第十五、金融經濟費用支出

 

 

 

十八、支援其余地段付出

 

 

 

十七、國土資源海洋資源氣象預報等其他支出

 

 

 

十八、自建房保護性支出

22.89

 

 

20、糧油加工運輸存量性支出

 

 

 

二五一、另一撥出

 

當年度效益自動求和

664.57

當年度花費累計數

666.72

用衛生事業基金、期貨、現貨、微盤擬補收入支出表差額

 

余額安排

 

月初結轉和余額

14.00

歲末結轉和節余

11.85

累計

678.57

總結

678.57


2016年收益結算的時候表

企業單位:萬塊人民幣

工作

當年度凈收入合計數

財務付款工資收入

上司補助款薪資收入

企業發展利潤

加盟收益

加盟計量單位上交薪資收入

另一個薪資收入

功能分類
科目編碼

課程和科目名字

總金額

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

一般來說公用售后服務結余

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

地方政府接待室廳(室)及相關內容系統公共事務

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政處使用

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  基本行政行政事務治理行政事務

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業發展運轉

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

的一樣 公眾服務的經費支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  另一尋常公開產品總支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟保障措施和專業教育費用

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業上的機關單位離退職

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口操作的行政事務公司的離離休

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  政府部門事業有成政府部門基本性頤養天年保障手機繳費教育支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  機關機構自己事業機構的職業年金繳付費用

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務衛生管理與工作方案生孩子其他支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

治療保證

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  財政院校醫遼

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  創業方診療

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房擔保開支

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改革方案結余

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  房間住房基金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  全民購房補助金

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016年經費支出預算表

方:萬是

創業項目

上年付出合計數

最基本收入支出

建設項目開支

上交上級領導其他支出

開付出

對復屬方補助費結余

功能分類
科目編碼

考試科目名號

累計

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

常見公共性服務性教育支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

相關內容部門辦公室廳(室)及相關內容企業行政監察

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  人事部門運營

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  般人事部門維護行政事務

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  自己事業進行

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

別的通常公共信息售后服務支出費用

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  其余通常情況下公共服務服務開支

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

中國社會維護和求業總支出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟視野的單位離提前退休

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管控的行政性公司離退體

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  行政政府部門事業上的政府部門總體醫療保障保障交費教育支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  機關事業組織事業組織崗位年金繳付開支

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫遼清潔衛生與計劃方案發育花費

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療管理維護

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  人事部門廠家醫療管理

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業性基層單位醫治

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

往房有效保障了性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

公寓房改變花費

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  房產個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  首套房政府補貼

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016年國庫捐款凈收入花費結算的時候總表

的單位:萬

收錄結算的時候數

收支竣工決算數

建設項目

預算數

大型項目

合計數

正常公益性財政廳預算財政廳捐款

縣政府性債券預決算財務付款

一、通常情況公用設施項目預算財務補貼款

 664.57

一、基本上公共信息服務項目收入支出

617.88

617.88

 

二、部門性債卷成本預算財務審批

 

二、外交史經費支出

 

 

 

 

 

三、航空航天經費支出

 

 

 

 

 

四、公用健康開支

 

 

 

 

 

五、教育輔導性支出

 

 

 

 

 

六、地理學能力經費支出

 

 

 

 

 

七、文明運動與新傳媒費用

 

 

 

 

 

八、市場經濟保險和擇業收入支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫院清潔衛生與記劃生孩子費用支出

7.22

7.22

 

 

 

十、低碳節能開支

 

 

 

 

 

國慶、城鄉統籌社區服務站經費支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水教育支出

 

 

 

 

 

13、出行運輸業其他支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘測圖片信息等總支出

 

 

 

 

 

第十、商業圈產品業等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融經費支出

 

 

 

 

 

十六、協助相關國家收入支出

 

 

 

 

 

十七、土地資源海洋生物天氣等教育支出

 

 

 

 

 

19、自建房后勤保障教育支出

22.89

22.89

 

 

 

二是、調味品運輸貯備費用

 

 

 

 

 

二國慶、其他結余

 

 

 

本年度收錄總計

664.58

本年度總支出累計

666.72

666.72

 

年末國庫補貼款結轉和節余

14.00

歲末財務撥付結轉和節余

11.85

11.85

 

      基本上公用設施預算表國庫撥付

14.00

 

 

 

 

      當地政府性債券預決算國庫付款

 

 

 

 

 

總額

678.57

累計

678.57

678.57

 

 


2016第四季度應該公共服務項目預算國庫付款收支預算表

單位名稱:上萬元

產品

般共同概算民政捐款教育支出部門預算數

功效分為

考試科目打碼

考試科目英文名稱

累計數

常規花費

業務支出費用

201

 

 

普遍服務于性服務于其他支出

139.55

139.55

 

201

03

 

中央政府辦公場所廳(室)及涉及到的結構事宜

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政管理運作

88.68

88.68

 

201

03

02

  一半行政部門管理制度事務管理

17.40

 

17.40

201

03

50

  工作工作

50.87

50.87

 

201

99

 

另外的普通公共性的服務其他支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  任何普遍公共性服務管理結余

460.93

 

460.93

208

 

 

的社會有效保障了和工作支出費用

18.73

18.73

 

208

05

 

行政管理參公企業離養老金

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口管理方法的行政機關公司離辭職

0.30

0.30

 

208

05

05

  行政機關企業公司一般醫療人身險人身險繳納收支

13.08

13.08

 

208

05

06

  行政行業行業行業職業化年金繳納付出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫藥衛生防疫與年度計劃生小孩費用支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫療管理保障措施

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政部門公司醫療機構

3.94

3.94

 

210

05

02

  事業企事業單位編制診療

3.28

3.28

 

221

 

 

自建房確保收支

22.89

22.89

 

221

02

 

租賃房改革的實質結余

22.89

22.89

 

221

02

01

  往房公積金貸款

11.25

11.25

 

221

02

03

  買房子補貼標準

11.64

11.64

 

累計數

666.72

188.39

478.33


 

2016半年度關鍵上公眾工程預算財政性審批關鍵撥出部門預算表

  行業:萬

工程項目

平常通用決算財務補貼款

差不多收入支出竣工決算數

生活進行分類

管理費用項目編碼

課程和科目明稱

累計數

員接待費

通用經費預算

301

 

員工工資獎勵費用支出

149.36

149.36

 

301

01

  基本性很大打工族薪資

21.90

21.90

 

301

02

  津貼費補貼款

38.25

38.25

 

301

03

  獎勵

23.81

23.81

 

301

04

  其余生活保證付費

9.50

9.50

 

301

06

  食堂菜補助款費

 

 

 

301

07

  業績考核待遇

27.96

27.96

 

301

08

政府部門事業性的單位常規頤養保險服務付費

13.08

13.08

 

301

09

網絡職業年金繳納費用

5.35

5.35

 

301

99

  某些月工資發福利經費支出

9.51

9.51

 

302

 

品牌和業務結余

15.08

 

15.08

302

01

  會議室費

3.27

 

3.27

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  手續期費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業監管監管費

 

 

 

302

11

  交通費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國留學(境)費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租金費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  專屬涂料費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  通用型助燃劑費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

0.22

 

0.22

302

27

  下令讓金融產品費

 

 

 

302

28

  總工會金費

1.43

 

1.43

302

29

  副利費

6.73

 

6.73

302

31

  公務接待私家車開機運行維護與保養費

 

 

 

302

39

  的交通運輸雜費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及疊加服務費

 

 

 

302

99

  任何品牌和服務培訓結余

0.01

 

0.01

303

 

對每個人和家里生活的補貼金

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補貼費

 

 

 

303

07

  醫療設備費

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

11

  自建房個人公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租津貼

 

 

 

303

13

  房產買賣補貼款

11.64

11.64

 

303

99

  另一個對小編和小家庭的政府補貼總支出

0.27

0.27

 

310

 

各種充分性經費支出

0.50

 

0.50

310

02

  會議室裝置新購

0.50

 

0.50

310

03

  常用機器設備采購

 

 

 

310

07

  內容在線及應用折舊費系統更新

 

 

 

310

13

  公務活動使用車購進

 

 

 

310

19

  相關出行APP購入

 

 

 

310

99

  某些資本投資性支出費用

 

 

 

加總

188.39

172.81

15.58

 


ꦐ2016年度目標常見公用設施概預算財政其他支出捐款“三公”資金及政府機關程序運行資金其他支出結算的時候表

機構:萬美金

常見服務性概算財政局付款“三公”費用

單位正常運行

事業費結算的時候數

自動求和

因公出境

(境)費

國家公務使用車租賃費及正常運作費

公務活動商務接待費

小計

公務接待專車

采購費

國家公務使用車

運營費

決算數

部門預算數

預決算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

成本預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016全年現政府性債卷概預算財政局捐款付出預算表

院校:萬塊

活動

以政府性理財產品概預算國庫捐款收入支出預算數

的功能的分類

項目編寫代碼

科目必名稱大全

累計數

首要經費支出

的項目總支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、關羽佛山市松江區老百姓以政府外事商務辦公場所2016年終盈利經費支出總體性情況下就說明

鄭州市松江區人們部門外事商務室內2016♒年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、關羽傷害市松江區國民政府部外事會議室室2016年終效益結算的時候情況發生闡述

南京市松江區老百姓現政府外事工作室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、對於南京市松江區民眾當地政府外事辦公場所室2016全年度教育支出竣工決算事情說明書怎么寫

天津市松江區百姓政府部門外事接待室室2016⛄年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、關干北京市松江區民眾當地政府外事辦公室2016年終財政部門付款薪水撥出總體性狀態這說明

佛山市松江區民眾國家外事辦公樓室2016𝔉年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、針對傷害市松江區老百姓鎮政府外事辦公場所室2016年度目標基本公眾項目預算財政局付款費用竣工決算現狀請示報告

(一)正常公共性預算表財政資金審批收入支出整體來說時候。

南京市松江區大家政府機關外事工作室2016൩年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)平常共同項目預算財政廳審批撥出結算的時候構造前提。

濟南市松江區公民政府性外事辦公樓室2016♐年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)尋常公共信息估算財政資金補貼款收支結算的時候具有事情。

南京市松江區人們政府性外事辦公場所室2016꧟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1🗹、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2🍃、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3🐼、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4💎、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5ও、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🍃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9ꦅ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10💫、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11ꦫ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12🌊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、針對成都市松江區群眾政府辦公區室外事辦公區室2016半年度一般的公眾預算不需要捐款大致結余預算事情原因分析

天津市市松江區百姓相關部門外事辦公樓室2016✤年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1🃏、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2⛎、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3♛、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用民政撥付費用支出 預算總體布局現象說明怎么寫。

傷害市松江區百姓政府機構外事接待室室2016🌸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🌃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”事業費國庫捐款開支部門預算具體狀況狀況說明書怎么寫。

2016🥂年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

♊國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、針對重慶市松江區人民群眾以政府外事辦公區室2016年末當地政府性債卷預算表財政資金撥付費用竣工決算時候說明書

鄭州市松江區國民相關部門外事企業室2016本年度無人民政府性債卷預算表財政部門補貼款收支。

九、國有控股基金銷售決算財政資金補貼款時候代表

武漢市松江區國民鎮政府外事辦公室2016年中無集體所有制資本公司運營預決算財政性捐款其他支出。

十、任何非常重要法定程序的情況下闡述

(一)機關事業單位加載接待費經費支出條件。

2016♋年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府部銷售花費現狀。

2016🦂年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016𝔍年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)公有財力負載現象。

到2016年12月31日,天津市松江區各族鎮政府部門外事會議室室無設備。無的單位幣值50余萬元左右適用機械設備及政府部門交換價值100百萬元左右特用設配。

(四)估算績效考核標準化管理狀態。

🐼上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

工作績效判斷畢竟相關個人信息表

產品各稱

 

財政預算大額

XXX萬塊人民幣

評介英語四級分值

 

考核依據

 

注意績效考核

 

都存在話題

 

整改計劃覺得

 

修改現象

 

 


第四部分   名詞解釋

 

北京市松江區中國市政府性外事商務接待室據實通知預算發表無特俗特用名稱需據實表述。

 

 

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