天津市松江區民眾政府機關外事接待室室
2016年終職能部門竣工決算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、包括職責
🍌天津市松江區國民市部分外事辦工室是領班全市外事運行的區市部分組成的部分,同時也是黨中央松江區委舉例說明外事外宣運行領軍本職運作的組的運行安排結構。其主要是崗位責任是:(一)貫切繼續執行命令業內外事運行的發律法律規范、發律法律規范和發律、法律規范、部位性標準,并配合本區現實條件,安排結構推行業內部位性法律規范、部位性標準和發律法律規范。(二)有擔當來松防問的非常重要外賓的接侍運行包括有擔當世界各國駐華外交關系人數來松通過因公移動方案形式的安裝運行;有擔當統籌規劃安裝區領軍前往參加非貿易外事移動方案形式。(三)有擔當本區與各種國家友誼成市或的地區戀愛移動方案形式的安排結構、管控、評價表及總體性運行;有擔當與各種國家部位市部分抓好友誼溝通與戰略合作;評價表本區外事接侍、正式交關系往及海外參訪點建筑運行。(四)有擔當本區人數因公回國留學和赴澳門、澳門有點的人事現政府崗位區的歸口管控運行;會按照業內指定,審查或審批業內部分遣派的回國留學及赴澳門、澳門有點的人事現政府崗位區團組兩個人數運行;有擔當續辦因公回國留學人數的護照美簽和申請代辦美簽及因公人數赴澳門、澳門有點的人事現政府崗位區的出入證的出具及簽注;有擔當續辦區領軍出訪報批等適宜;有擔當本區正式約請管控運行。(五)評價表基礎外事運行安排結構的行業運行;有擔當外事年輕干部國際英文情勢、正式發律法律規范、外事規律等監管方面的基礎教育與培訓學習運行;質量監督、檢查報告外事規律的繼續執行命令條件,幫助區業內部分操作違背外事規律、難治磨損國家獲利和實力的大量民事案件。(六)管控、評價表松江區國民正式友誼商會等生活團隊活動運行。(七)有擔當黨中央松江區委外事、外宣運行領軍本職運作的組外事辦工室的平常運行。(八)籌辦區市部分交辦的各種事情。
二、組織如何設置
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016全年度部分部門預算表
2016第四季度個人收入總支出部門預算總表
方:萬是
薪水 | 花費 | ||
工程項目 | 結算的時候數 | 頂目 | 竣工決算數 |
一、民政付款工資 | 598.13 | 一、大部分公開服務培訓其他支出 | 567.01 |
中間:人民政府性股權基金費用預算財政支出捐款 |
| 二、外交史開支 |
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二、上級部門政府補貼收入水平 |
| 三、國防軍事收支 |
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三、事業有成納入 |
| 四、公用設施安全管理花費 |
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四、管理薪資收入 |
| 五、教育培訓教育支出 |
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五、復屬機關單位上交國家薪資 |
| 六、實驗科技撥出 |
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六、其他工資收入 |
| 七、學歷教育與傳媒廣告結余 |
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| 八、社會各界保險和就業率開支 | 7.43 |
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| 九、醫遼清潔衛生與項目養育其他支出 | 3.94 |
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| 十、節約綠色環保經費支出 |
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| 11、城鄉經濟街道社區支出費用 |
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| 第十二、農業水支出費用 |
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| 13、路網裝卸搬運支出費用 |
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| 十四、資源共享勘查資訊等開支 |
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| 15、商家功能業等費用 |
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| 16、銀行業收支 |
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| 十八、支助各種各地收支 |
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| 十九、土地海洋生物氣象觀測等支出費用 |
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| 黨的十九、房產保險支出費用 | 20.37 |
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| 二是、油糧防汛物資產出其他支出 |
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| 二十一月、另一個開支 |
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本年度創收合計數 | 598.13 | 當年度結余預估合計 | 598.75 |
用事業發展股票基金補回收入支出差額 |
| 節余分銷 |
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年末結轉和節余 | 5.85 | 半年度結轉和盈余 | 5.23 |
總金額 | 603.98 | 共計 | 603.98 |
2016季度收入來源結算的時候表
工作單位:多萬元
新項目 | 本年度工資累計 | 財政部門撥付盈利 | 上級領導津貼薪資收入 | 參公納入 | 開使收入 | 加盟的單位上交收入來源 | 一些營收 | ||||
功能分類 | 幾個會計科目名字 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 總金額 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 一半公益性售后服務付出 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 人民政府辦公廳(室)及涉及到的貸款機構業務 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 政府部門啟動 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 尋常行政訴訟菅理工作 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 任何普通公益性產品其他支出 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 同一通常情況公共性提供服務費用 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 生活安全保障和畢業生就業支出費用 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政管理事業計量單位計量單位離辭職 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政處公司的離退體 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 國家機關企業發展廠家總體養老服務人身險激費撥出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
|
| 醫療保障衛生管理與計劃怎么寫生小孩經費支出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫療機構有效保障 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政部門機構醫療設備 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 住宅有效保障了教育支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 公寓房轉型性支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 自建房房貸公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 首套房國家補貼 | 11.64 | 11.64 |
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2016全年開支預算表
計量單位:萬
品牌 | 上年支出費用自動求和 | 幾乎性支出 | 工作收支 | 上交國家上級領導收支 | 生產其他支出 | 對所屬單位名稱補助金經費支出 | ||||
功能分類 | 課程和科目稱謂 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 基本上公眾精準服務撥出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 市政府企業辦廳(室)及關于構造事物 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政管理自動運行 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 一般來說財政工作管理行政事務 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 另外的正常公益性服務性總支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 其它常見公益性服務性支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
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| 當今社會質量保障和就業前景收入支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政機關視野企企業離退休工資 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政訴訟政府部門離養老 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 企視野企業視野企業常規養老院保障手機繳費其他支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
|
| 醫疔干凈與準備孕育撥出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫療設備基本保障 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政事務企業診療 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 個人住房得到保障結余 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 租賃房制度改革開支 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 居住房住房基金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼金 | 11.64 | 11.64 |
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2016本年財政廳補貼款純收入結余竣工決算總表
方:萬美元
個人收入結算的時候數 | 結余預算數 | ||||
的項目 | 結算的時候數 | 業務 | 自動求和 | 通常情況下公共信息概預算財政資金捐款 | 政府辦公室性股票基金費用不需要撥付 |
一、通常情況公用費用預算財政性審批 | 598.13 | 一、常見通用產品費用 | 567.01 | 567.01 |
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二、人民政府性股票基金項目預算國庫捐款 |
| 二、外交政策收支 |
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| 三、國防軍事其他支出 |
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| 四、公益性安全保障總支出 |
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| 五、教育學校費用支出 |
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| 六、科學研究枝術教育支出 |
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| 七、傳統藝術體育課與文化傳媒開支 |
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| 八、社會化質量保障和就業創業花費 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、醫治干凈與工作計劃生孩費用 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、節電環保型開支 |
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| 十一國慶、縣域居委會教育支出 |
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| 12、畜牧業水收支 |
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| 13、交通管理運輸管理付出 |
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| 十四、資源的勘查訊息等結余 |
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| 十六、業務服務培訓業等教育支出 |
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| 第十六、互聯網金融性支出 |
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| 十八、協助的地區劃分教育支出 |
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| 18、國土局淺海氣象局等支出費用 |
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| 黨的十九、往房保護總支出 | 20.37 | 20.37 |
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| 二十五、調味品應急物資存儲教育支出 |
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| 二十一國慶、某個花費 |
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本年度收錄自動求和 | 598.13 | 上年費用總金額 | 598.75 | 598.75 |
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本年財政廳付款結轉和盈余 | 5.85 | 月底財政預算補貼款結轉和節余 | 5.23 | 5.23 |
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一樣 共公財政預算預算財政預算審批 | 5.85 |
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政府機關性債券估算財政資金付款 |
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合計 | 603.98 | 總額 | 603.98 | 603.98 |
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2016年度目標基本公益性預算表財政資金捐款費用支出 結算的時候表
企業:來萬
的項目 | 般通用部門預算民政補貼款撥出部門預算數 | |||||
模塊劃分 學科打碼 | 課目名稱大全 | 累計 | 一般費用 | 工作收入支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 一般的服務性性服務性收入支出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 國家辦公區廳(室)及有關的貸款機構事宜 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 01 | 行政部門加載 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 一般的行政部門菅理工作 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 同一似的公益性貼心服務費用 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 另一通常情況售后服務性售后服務其他支出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 當今社會服務保障和就業前景總支出 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 |
| 行政部門事業心企業離退居二線 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政性標準離提前退休 | 0.30 | 0.30 |
|
208 | 05 | 05 | 危險機關事業發展機構一般醫療保險行業保險行業繳付開支 | 7.13 | 7.13 |
|
210 |
|
| 治療安全衛生與計劃書生孩費用支出 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 診療后勤保障 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 財政部門醫治 | 3.94 | 3.94 |
|
221 |
|
| 住宅房質量保障支出費用 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 居住房收入分配改革付出 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 房間住房基金 | 8.73 | 8.73 |
|
221 | 02 | 03 | 全民購房國家補貼 | 11.64 | 11.64 |
|
累計 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016年中平常共公估算財政部門審批基本的收入支出部門預算表
政府部門:百萬元
該項目 | 一樣公眾估算民政捐款 常規收入支出部門預算數 | ||||
條件分類整理 會計科目識別碼 | 課目稱謂 | 總計 | 師金費 | 公共資金投入 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 公資優惠付出 | 89.63 | 89.63 |
|
301 | 01 | 常見工資收入 | 13.00 | 13.00 |
|
301 | 02 | 津貼補帖補帖 | 35.15 | 35.15 |
|
301 | 03 | 獎金稅率 | 20.81 | 20.81 |
|
301 | 04 | 的發展有效保障了手機繳費 | 5.21 | 5.20 |
|
301 | 06 | 食堂菜補帖費 |
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301 | 07 | 績效考核很大打工族薪資 |
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301 | 08 | 政府部門視野行業首要社會養老安全付款 | 7.13 | 7.13 |
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301 | 09 | 職業類型年金交費 |
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301 | 99 | 另外年終獎金褔利性支出 | 8.34 | 8.34 |
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302 |
| 商品種類和服務培訓收支 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 會議室費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 印廠費 |
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302 | 03 | 資訊費 |
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302 | 04 | 辦手續期 |
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302 | 05 | 電費 |
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302 | 06 | 水電費 |
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302 | 07 | 輕工費 |
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302 | 08 | 冬季取暖費 |
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302 | 09 | 物業經理工作費 |
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302 | 11 | 出差補貼 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公回國(境)花銷 |
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302 | 13 | 修補(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 汽車租用費 |
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302 | 15 | 多媒體費 |
|
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302 | 16 | 學習費 |
|
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302 | 17 | 公務接待室接待室費 |
|
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302 | 18 | 專業原料費 |
|
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302 | 24 | 被裝購置費費 |
|
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302 | 25 | 常用液體燃料費 |
|
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302 | 26 | 勞務承包費 |
|
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302 | 27 | 委托代理金融產品費 |
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302 | 28 | 商會接待費 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 社會福利費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 公務接待出行電腦運行維持費 |
|
|
|
302 | 39 | 另一個交通運輸學費 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及額外添加學費 |
|
|
|
302 | 99 | 其他的商品和貼心服務收入支出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對自身和人的補貼金 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 養老金費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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303 | 04 | 撫恤金 |
|
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303 | 05 | 的生活政府補貼 |
|
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303 | 07 | 醫藥費 |
|
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303 | 08 | 資助金 |
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303 | 09 | 獲獎額度金 |
|
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303 | 11 | 住宅房公積金貸款 | 8.73 | 8.73 |
|
303 | 12 | 提租補助金 |
|
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303 | 13 | 買房國家補貼 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 其余對個體和企業的政府補貼費用 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 某些基金性付出 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦公場所機械新購 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 轉用產品添置 |
|
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310 | 07 | 企業信息平臺絡信息及APP添置自動更新 |
|
|
|
310 | 13 | 因公私車購入 |
|
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310 | 19 | 另一個流量器具租賃費 |
|
|
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310 | 99 | 相關資產投資性總支出 |
|
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累計數 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
2016財政局年度常見公益性預部門預算財政局付款“三公”預備費及企事業單位作業預備費費用部門預算表
方:萬多
普遍公共服務成本預算財政廳付款“三公”資金投入 | 政府機關運營 專項經費竣工決算數 | |||||||||||
合計數 | 因公出國旅游 (境)費 | 公務接待買車租賃費及程序運行費 | 因公接待廳費 | |||||||||
小計 | 公務接待出行 購買費 | 公務接待小二租車 工作費 | ||||||||||
費用預算數 | 結算的時候數 | 費用數 | 竣工決算數 | 項目預算數 | 部門預算數 | 費用預算數 | 部門預算數 | 預算表數 | 竣工決算數 | 決算數 | 結算的時候數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
|
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| 50.50 | 0.55 |
2016半年度人民政府性基金、期貨、現貨、微盤竣工決算不需要撥付收支竣工決算表
機構:萬塊
業務 | 縣政府性債卷費用預算財政性撥付付出結算的時候數 | |||||
性能分類整理 幾個會計科目簡碼 | 項目品牌 | 預估合計 | 核心花費 | 該項目支出費用 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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自動求和 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、對杭州市松江區公民市政府外事辦工室室2016年末營收性支出總體目標現象說明書怎么寫
天津市松江區各族人民部門外事辦公區室2016ܫ年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、有關鄭州市松江區各族人民國家外事辦公樓室2016本年年收入預算情況下說明書怎么寫
天津市松江區國民鎮政府外事辦公場所室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、介紹北京市市松江區民眾政府性外事辦公裝修室2016年度目標支出費用竣工決算具體情況證明
鄭州市松江區各族市人民政府機關外事工作室2016🍎年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、更多成都市松江區市民政府部門外事辦公裝修室2016全年財政資金審批純收入經費支出基本具體情況證明
佛山市市松江區人們市政府外事辦室室2016🍌年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、管于東莞市松江區大家政府部外事辦公樓室2016當年度一半公開費用國庫審批撥出預算前提情況說明書
(一)一樣公共性成本預算財政局付款收入支出整體時候。
沈陽市松江區群眾鎮政府外事商務室內2016൲年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)通常現狀共公項目預算財政預算補貼款經費支出預算的結構現狀。
東莞市松江區百姓市政府外事辦工室室2016🅺年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)基本上公眾竣工決算財政預算審批總支出竣工決算實際上狀況。
沈陽市松江區中國人民地方政府外事辦公室2016🌸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1🔯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2🀅、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3🅷、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4𝄹、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7๊、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8🍰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9💟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、關于幼兒園深圳市松江區公民現政府外事辦公室2016年末普通通用預算財政資金捐款最基本開支預算前提描述
杭州市松江區公民地方政府外事辦公室2016🐬年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1𝓰、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2♔、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3♛、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政局補貼款性支出預算總體布局情況發生原因分析。
成都市松江區公民政府部門外事企業辦公室室2016ℱ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016🎶年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”資金投入財政性捐款經費支出部門預算具體化實際情況情況說明書。
2016🍒年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
ܫ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、關干濟南市松江區老百姓區政府外事辦工室2016季度人民政府性新基金概算財政花費付款花費竣工決算情況報告講解
重慶市松江區人們縣政府外事工作室2016全年度無政府部性新基金決算民政付款總支出。
九、公有資金生產經營概預算國庫付款實際說明書怎么寫
傷害市松江區民眾政府機關外事接待室室2016半年度無公有基金合作經營項目預算財政廳審批費用支出 。
十、別注重特別注意的時候詳細說明
(一)市直機關電腦運行資金費用原因。
2016ౠ年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)中央政府采購項目合同性支出原因。
2016🦹年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016⛎年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有企業資源被占時候。
已于2016年12月31日,北京市松江區公民政府性外事單位室無小轎車。無計量單位價值量50萬塊以內公用的設備及企事業單位價格100萬美金這些特用機。
(四)決算績效評價操作情形。
🍷上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
業績考核評述但是個人備案表
產品英文名稱 |
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估算額度 | XXX萬美元 |
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評價語分析方法 |
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重要業績考核 |
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產生難題 |
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整改措施推薦 |
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整改意見情況報告 |
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第四部分 名詞解釋
昆明市松江區中國市政府性外事會議室室首次竣工決算發表無獨特專門的動詞需額外詮釋。