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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 發布消息耗時:2019-08-15 閱讀次數:

昆明市松江區國民市政府的合作聯席會辦公區室

2017年度目標政府部門預算

 


  

 

第一次部位 南京市松江區各族人民市政府協作洽談辦公場所室簡介

一、重點職責權限

二、機構結算的時候基層單位分為

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、薪資其他支出預算總表

二、薪水預算表

三、費用支出 預算表

四、財政廳審批收入水平其他支出結算的時候總表

五、一般來說公開成本預算財政資金補貼款花費部門預算表

六、通常共同項目預算財政資金付款核心經費支出竣工決算表

七、一樣 公共信息預預算財務付款“三公”資金投入及政府機關加載資金投入收支預算表

八、相關部門性貨幣基金預結算的時候財政部門撥付撥出結算的時候表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

第四點大部分 專有名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、其主要職能部門

🐠(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🅠(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

𝔍(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

﷽(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

♌(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

♌二、部門決算單位構成            

ℱ從財政預算院校形成看,廣州市松江區大家監管部門相互合作洽談工作室監管部門竣工決算其中包括:武漢市松江區市民部門合作關系洽談工作室本級竣工決算、成員行政管理人事政府部門結算的時候。

💙列為杭州市松江區人艮政府機關合作項目溝通交流辦公裝修室2017每年團隊結算的時候編制程序位置的公司的主要包括:

順序號

的單位名大全

備注欄

1

東莞市松江區各族人民地方政府加盟學習交流辦公場所室(本級)

 

2

天津市松江區合作共贏交流會服務培訓機構

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017全年度利潤開支竣工決算總表

院校:來萬

創收

費用

好項目

竣工決算數

投資項目

部門預算數

一、財政廳審批納入

1255.48

一、一半共公服務于支出費用

1157.57

  中僅:市政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政預算補貼款

 

二、外交政策結余

 

二、上一級經濟補貼營收

 

三、國家安全經費支出

 

三、事業營收

 

四、共同可靠付出

 

四、營運凈收入

 

五、教肓總支出

 

五、付屬基層單位上交創收

 

六、完美技藝經費支出

 

六、另一效益

 

七、文化產業球場與影視傳媒費用

 

 

 

八、社會生活保險和求業收支

33.34

 

 

九、醫用衛生學與項目孕育費用支出

12.87

 

 

十、節能降耗節能減排付出

 

 

 

國慶、城鄉經濟街道辦事處性支出

 

 

 

12、農業水花費

 

 

 

第十五、交通銀行運輸業教育支出

 

 

 

十四、環境資源探礦信息內容等性支出

 

 

 

15、服務的業服務的業等其他支出

 

 

 

十五、金融經濟費用支出

 

 

 

二十七、協助相關的地方支出費用

 

 

 

二十、國土資源浮游生物氣候等總支出

 

 

 

第十九、公房基本保障教育支出

50.87

 

 

三十五、調味品應急物資收儲支出費用

 

 

 

二五一、其他的經費支出

 

當年度工資合計數

1255.48

上年花費加總

1254.65

用自己事業基金投資處理出入差額

 

余額重新分配

 

今年初結轉和余額

 

年初結轉和余額

0.83

累計

1255.48

總共

1255.48


2017年終利潤竣工決算表

方:萬美元

工程項目

當年度利潤累計數

不需要捐款收入水平

上司津貼年收入

企業創收

銷售年收入

附加企業繳納薪資

任何收入水平

功能分類
科目編碼

考試科目名字大全

總金額

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

普通公用業務其他支出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

中央政府辦公廳(室)及有關系組織機構業務

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政訴訟行駛

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

通常情況行政訴訟維護行政事務

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

事業發展進行

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

社會發展保護和畢業生就業撥出

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業發展行業離離休

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口處理的行政部門企事業單位離退休工資

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關人事院校大多社區個人養老保險金付費教育支出

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

機構視野企企業新職業年金繳納花費

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生間與行動計劃養育教育支出

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業心機關單位醫療管理

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

財政企事業單位醫疔

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成行業醫療保健

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房確保花費

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房變革經費支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

全民購房補貼金

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017財政年度總支出竣工決算表

的單位:萬余元

項目

上年費用支出 累計

大多花費

樓盤收入支出

上交上司收入支出

操作經費支出

對附設院校津貼費用支出

功能分類
科目編碼

科目必稱呼

總金額

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

通常情況下公共性的服務開支

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

當地政府接待室廳(室)及有關于系統公共事務

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政機關行駛

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

基本上政府部門方法工作

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

事業有成使用

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

的社會基本保障和找工作其他支出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政部門創業基層單位離退休年齡

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口經營的行政性院校離退休工資

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業機關單位基本上社會養老商業保險手機繳費付出

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業發展公司就業年金付費費用

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理清潔與年度計劃發育性支出

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

財政教育事業企業醫疔

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

財政基層單位醫療管理

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

事業行業行業診療

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

房間有效保障了收入支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

住宅房變革結余

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

居住房住房基金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

全款買房政府補貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017半年度不需要撥付納入其他支出結算的時候總表

標準:余萬元

工資收入

教育支出

品牌

預算數

該項目

合計數

通常公用設施費用財政資金撥付

政府部性股權基金工程預算財政局捐款

一、一般來說公共信息概預算財政資金撥付

1255.48 

一、一半公用產品其他支出

 1157.57

1157.57 

 

二、區政府性債卷費用財政預算補貼款

 

二、國際關系經費支出

 

 

 

 

 

三、飲水機費用支出

 

 

 

 

 

四、公開安全性高開支

 

 

 

 

 

五、的教育支出費用

 

 

 

 

 

六、數學技術應用收支

 

 

 

 

 

七、企業文化體育課與傳媒廣告付出

 

 

 

 

 

八、市場保護和大學生就業支出費用

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫療設備食品衛生與計劃方案孕育支出費用

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節能公司低能耗花費

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮建設平臺結余

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水經費支出

 

 

 

 

 

第十三、交行運載經費支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源勘測資料等費用支出

 

 

 

 

 

二十、商業貼心服務貼心酒店業等開支

 

 

 

 

 

16、金融服務性支出

 

 

 

 

 

十八、幫扶別地方總支出

 

 

 

 

 

十九、土地浮游生物形象等總支出

 

 

 

 

 

19、商品房得到保障花費

50.87 

 50.87

 

 

 

20、油糧物質收儲花費

 

 

 

 

 

二五一、同一經費支出

 

 

 

年初納入預估合計

1255.48 

上年費用累計數

1254.65 

 1254.65

 

月初財政預算捐款結轉和余額

 

年初不需要補貼款結轉和盈余

 0.83

 0.83

 

      普遍公共信息估算民政補貼款

 

 

 

 

 

      地方政府性資金預決算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

合計

1255.48 

總共

1255.48 

 1255.48

 

 


2017年中一樣共同費用財政廳付款收支部門預算表

公司:萬余元

好項目

加總

基本的性支出

項目流程花費

基本功能分為

學科編號

課目分類

201

 

 

通常情況公用業務其他支出

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

部門辦公室廳(室)及有關貸款機構業務

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政性行駛

193.98

193.98

 

201

03

02

一般來說行政事務性管理制度事務性

891.42

 

891.42

201

03

50

事業運動

72.17

72.17

 

208

 

 

當今社會保護和工作開支

33.34

33.34

 

208

05

 

行政管理參公公司的離退居二線

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口安全管理的行政性部門離養老金

0.83

0.83

 

208

05

05

部門企事業企業單位通常醫療人壽保險人壽保險交費費用支出

26.48

26.48

 

208

05

06

行政行業事業有成行業行業年金網上繳費總支出

6.03

6.03

 

210

 

 

醫療機構衛生學與計劃表生肓支出費用

12.87

12.87

 

210

11

 

行政處事業組織組織醫疔

12.87

12.87

 

210

11

01

行政處標準醫遼

8.70

8.70

 

210

11

02

創業單位名稱醫院

4.17

4.17

 

221

 

 

住宅的保障經費支出

50.87

50.87

 

221

02

 

商品房改制撥出

50.87

50.87

 

221

02

01

商品房個人住房公積金

21.99

21.99

 

221

02

03

買房國家補貼

28.88

28.88

 

累計數

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017第四季度通常情況下公共服務成本預算財政部門審批基本上經費支出結算的時候表

  機構:十萬

活動

加總

人數資金

共用預備費

劃算種類

題目商品編號

課程和科目英文名稱

301

 

薪水特權結余

284.48

284.48

 

301

01

  常規公資

45.88

45.88

 

301

02

  國家補貼國家補貼

94.72

94.72

 

301

03

  總獎

36.15

36.15

 

301

04

  另外的世界確保付費

16.85

16.85

 

301

06

  伙食費補貼申請書費

 

 

 

301

07

  考核年終獎金

41.68

41.68

 

301

08

部門衛生事業工作單位一般關于養老地產養老安全交費

26.48

26.48

 

301

09

職業年金激費

6.03

6.03

 

301

99

  某個工資收入會員福利開支

16.69

16.69

 

302

 

產品和產品經費支出

23.47

 

23.47

302

01

  接待室費

4.37

 

4.37

302

02

  進行印刷費

1.67

 

1.67

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  輕工費

0.50

 

0.50

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理工作費

 

 

 

302

11

  出差費

0.65

 

0.65

302

12

  因公出國旅游(境)預算

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

0.03

 

0.03

302

17

  公務客服客服費

 

 

 

302

18

  使用涂料費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專業級主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  下令讓金融業務費

 

 

 

302

28

  總工會勞務費

2.99

 

2.99

302

29

  會員福利費

12.57

 

12.57

302

31

  因公私車程序運行運營費

 

 

 

302

39

  一些交通運輸加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及追加花費

 

 

 

302

99

  其它的貨物和提供服務經費支出

0.57

 

0.57

303

 

對人和普通家庭的補貼金

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補貼金

 

 

 

303

07

  醫療機構費

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

11

  自建房住房基金

21.99

21.99

 

303

12

  提租貼補

 

 

 

303

13

  買房子補貼款

28.88

28.88

 

303

99

  同一對個人的和家族的補貼費性支出

0.15

0.15

 

310

 

另一資金性收支

3.43

 

3.43

310

02

  辦公室機器購入

3.43

 

3.43

310

03

  使用主設備采購

 

 

 

310

07

  個人信息數據網絡及APP置辦更行

 

 

 

310

13

  公務接待用車的購入

 

 

 

310

19

  許多鐵路交通產品新購

 

 

 

310

99

  許多資本性收支

 

 

 

合計數

363.23

336.33

26.90

 


2017每年一樣通用費用預算財政資金撥付“三公”預備費及行政機關電腦運行預備費結余預算表

計量單位:萬

一半公用概預算財政局捐款“三公”經費預算

政府機關進行

資金竣工決算數

總計

因公回國

(境)費

因公買車折舊費及正常運行費

公務接待廳接待廳費

小計

因公出行

新購費

國家公務私車

進行費

成本預算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017當年度區政府性資金項目預算民政審批撥出預算表

廠家:萬多

項目流程

累計

幾乎支出費用

項目流程費用支出

功能性歸類

課程商品編號

會計科目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、相對于鄭州市松江區百姓政府部門戰略合作互動辦公樓室2017年效益總支出預算綜合性問題詳細說明

滬市松江區人艮政府部合作的座談會辦公裝修室2017ꦡ年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017年中人以可以減少,人接待費相對以可以減少。

二、有關于武漢市市松江區中國人民現政府達成合作交流電企業檔案室2017本年度利潤部門預算事情表示

本年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、有關于鄭州市松江區國民市政府合作共贏討論會工作室2017第四季度支出費用預算狀況證明

年初🔯支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、就傷害市松江區大家政府辦公樓室聯合交流學習辦公樓室2017年中民政審批薪水費用總的條件表示

蘇州市松江區老百姓部門媒體合作交談辦公樓室2017ꦏ年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、對于傷害市松江區國民縣政府協議互動會議室室2017當年度一樣 公共服務成本預算財政性撥付費用結算的時候原因闡明

(一)正常共同預結算的時候民政捐款其他支出結算的時候整體癥狀

重慶市松江區大家市政府合作項目互動辦公室2017▨年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)一樣共公成本預算民政付款總支出竣工決算框架情況發生

深圳市松江區各族鎮政府部合作關系討論工作室2017🃏年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)一樣公共信息預算表財政部門撥付總支出結算的時候重要情況報告

杭州市松江區公民政府企業辦公環境達成合作討論會企業辦公環境2017ℱ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應減小。在這其中:

1♊、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2🔯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3ꦫ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4𒁏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7🐠、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9🦋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10👍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、并于佛山市松江區我們市政府合作共贏溝通交流商務企業辦公室2017半年度似的共同預竣工決算財政部門付款主要教育支出竣工決算情況下這說明

西安市松江區市民現政府戰略合作交換辦公裝修室2017🌟年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1🃏、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🦂、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3ꦰ、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

♒七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費國庫補貼款開支結算的時候總體設計具體情況描述。

沈陽市松江區公民中央政府合作方式座談會企業公司2017𒐪年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:工程項目推進中具有很高的不知道性原則,接代批號、人數無發撐控。

2017💮年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中會出現較多的不敲定量分析問題,接待客人院校代號、人口易于把握。

(二)“三公”資金財務審批收入支出竣工決算按照環境這說明。

2017ꦗ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

❀國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

🦄 松江區大家政府部門機構加盟學習交流信息辦工室經濟類型各預決算院校名稱花費不需要資金審批的國家國家因公私車購進及國家國家因公私車作業維修費費用為0萬美金,201六年,松江區大家政府部門機構加盟學習交流信息辦工室經濟類型各預決算院校名稱花費不需要資金審批的國家國家因公私車保留量為0輛。

八、關干鄭州市松江區公民鎮政府合作方式座談會辦公區室2017第四季度鎮政府性投資基金項目預算財政性捐款費用預算狀態講解

深圳市松江區人民群眾政府性合伙聊天值班室室2017第四季度無政府部性理財產品概算財政廳補貼款付出。

九、國有化投資者自主經營決算民政補貼款時候表明

𒊎重慶市松江區老百姓政府企業信訪室達成合作座談會企業信訪室2017季度無公有基金經營的估算民政撥付撥出。

十、其他核心作用的現狀這說明

(一)機構開機運行勞務費費用支出 原因

🥀上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)現政府銷售總支出癥狀

佛山市松江區我們政府辦工室合伙討論會辦工室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017♚年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)集體所有制資本具有應用的情況

ꦡ截止2017年12月31日,武漢市松江區群眾政府部企業合作交換辦公場所室有此車0輛,中僅,通常情況公務活動車輛使用0輛、通常市場監管交警執法車輛0輛、防化靠譜技術水平專用車0輛、另一個買車0輛(由市機管局協調真實物體基本保障的一般來說國家公務車輛使用0輛)。院校社會價值50萬余元之內普通儀器0臺(套),企事業單位意義100萬美元及以上專門的儀器0臺(套)。

(四)預算表績效評價控制狀態

ꦫ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

💮一、不需要付款收入來源:指標準年初度從本級不需要監管部門拿得的不需要付款,其中包括尋常公開工程估算不需要付款和地方政府性股票基金工程估算不需要付款。

二、事業發展性收錄:指事業發展性基層單位發展工程專業項目過程和輔佐過程達成的收錄。

🌼三、生產的薪資水平:指創業單位名稱在專業性渠道的工作和配套的工作以外進行非孤立賬務處理生產的的工作爭取的薪資水平。

🥃四、其他工資水平:指方贏得的除“財政部門撥付工資水平”、“事業心工資水平”、“經驗工資水平”等或者的工資水平。

五、年末結轉和余額:是以上一年度并未搞定、結轉到本年度按有關規范立即食用的財政資金。

꧟六、年底結轉和盈余:指當當第四季度度或從前當第四季度概預算分配、因可觀必要條件出現的變化是沒辦法按原項目施行,需延緩到日后當第四季度按密切相關法律規定堅持采用的流動資金。

🃏七、基本上教育撥出:指公司為得到保障貸款機構常見正常的工作上、順利完成每天的工作上的任務而形成的各類教育撥出。

✱八、好項目經費花費:指院校為成功完成不同的行政事務運行級任務或人事進步夢想,在常規經費花費本身發生的的各種經費花費。

九、開費用:指自己事業公司在技術運動及輔助的運動之上積極開展非自由分攤開運動產生的費用。

ꦗ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝕴十一國慶、行政機關工作單位名稱操作接待費:指行政機關工作單位名稱和符合公務活動員法控制的人事工作單位名稱選擇差不多上服務性費用財政預算撥付安裝的差不多其他性支出中的平常通用接待費其他性支出。


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