蘇州市松江區人艮市政府合作項目交流會企業辦公空間
2017年度目標預算
目 錄
一、有些 佛山市松江區國民市政府進行合作交談辦室室簡況
一、包括職責
二、企業使用
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表
一、收益花費部門預算總表
二、工資收入部門預算表
三、經費支出部門預算表
四、財政廳付款創收付出結算的時候總表
五、般共同概算財政支出費用審批支出費用預算表
六、般公用設施成本預算財政預算補貼款首要收支預算表
七、一般的公共信息費用預算財政部門付款“三公”費用及部門運營費用開支竣工決算表
八、中央政府性母基金估算財政性付款花費結算的時候表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明
最后要素 代詞表達
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、主要功能
🌟(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
꧒(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ဣ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
💖(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
▨(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
二、機購制定
📖根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017財政年度預算表
2017月度收錄費用支出 竣工決算總表
基層單位:70萬
效益 | 費用 | ||
項目 | 竣工決算數 | 品牌 | 預算數 |
一、民政付款營收 | 1163.70 | 一、一般來說公用設施貼心服務開支 | 1085.40 |
但其中:縣政府性資金費用預算財政部門撥付 |
| 二、外交關系其他支出 |
|
二、上司補助費薪資 |
| 三、國防教育收支 |
|
三、企業盈利 |
| 四、公共性健康安全總支出 |
|
四、生意薪資收入 |
| 五、教導收入支出 |
|
五、附屬院校繳納工資 |
| 六、有效水平性支出 |
|
六、某個收益 |
| 七、和文化軍事體育與文化費用 |
|
|
| 八、世界安全保障和大學生就業結余 | 21.33 |
|
| 九、醫療服務清潔與年度計劃養育撥出 | 8.70 |
|
| 十、的環保節能的環保其他支出 |
|
|
| 十一月、新農村居委其他支出 |
|
|
| 12、畜牧業水其他支出 |
|
|
| 13、公路交通物流車總支出 |
|
|
| 十四、產品探礦資訊等經費支出 |
|
|
| 十八、餐飲業產品業等收入支出 |
|
|
| 第十六、財務經費支出 |
|
|
| 十八、協助一些的地方收支 |
|
|
| 18、國土局海洋環境景象等經費支出 |
|
|
| 十八、住宅房有效保障了支出費用 | 47.60 |
|
| 20、油糧工程材料保障支出費用 |
|
|
| 二十一月、同一其他支出 |
|
當年度收入水平合計數 | 1163.70 | 年初經費支出總金額 | 1163.03 |
用事業有成債券填補收支明細差額 |
| 盈余分發 |
|
年終結轉和余額 |
| 歲末結轉和余額 | 0.67 |
總金額 | 1163.70 | 總結 | 1163.70 |
2017年終收入水平竣工決算表
組織:余萬元
項目 | 年初薪資合計數 | 財政預算審批薪資收入 | 上級部門補助金個人收入 | 事業心使收入 | 加盟薪資 | 附帶基層單位上交國家薪水 | 其余薪資 | ||||
功能分類 | 課程各稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 1163.70 | 1163.70 |
|
|
|
|
| |
201 |
|
| 通常情況下公共性工作總支出 | 1086.07 | 1086.07 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 |
| 當地政府商務省委辦公廳(室)及關于系統事情 | 1086.07 | 1086.07 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 | 01 | 行政部門啟動 | 194.28 | 194.28 |
|
|
|
|
| |
201 | 03 | 02 | 大部分行政操作操作事務管理 | 891.79 | 891.79 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
| 社會中安全保障和求業性支出 | 21.33 | 21.33 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 |
| 人事部門工作企業單位離提前退休 | 21.33 | 21.33 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政管理工作單位離退休年齡 | 0.83 | 0.83 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 國家機關視野機構常規頤養穩定繳納費用性支出 | 17.90 | 17.90 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 06 | 企業單位事業上企業單位崗位年金付費開支 | 2.60 | 2.60 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
| 醫療設備干凈與工作規劃生孕費用 | 8.70 | 8.70 |
|
|
|
|
| |
210 | 11 |
| 行政訴訟創業單位名稱醫療設備 | 8.70 | 8.70 |
|
|
|
|
| |
210 | 11 | 01 | 行政性企事業單位醫療保健 | 8.70 | 8.70 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
| 房產保護費用 | 47.60 | 47.60 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 公寓房制度改革結余 | 47.60 | 47.60 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 公房北京公積金 | 18.72 | 18.72 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 選房政府補貼 | 28.88 | 28.88 |
|
|
|
|
|
2017季度費用預算表
組織:70萬
產品 | 年初花費累計數 | 通常收入支出 | 項目收支 | 上交上一級收入支出 | 加盟性支出 | 對附屬醫院機構津貼花費 | ||||
功能分類 | 科目必名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 累計 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
|
|
| |
201 |
|
| 一半公眾精準服務支出費用 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
|
|
| |
201 | 03 |
| 當地政府辦公裝修廳(室)及相關的單位事務管理 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
|
|
| |
201 | 03 | 01 | 行政事務行駛 | 193.98 | 193.98 |
|
|
|
| |
201 | 03 | 02 | 大部分行政公共事務管理制度公共事務 | 891.42 |
| 891.42 |
|
|
| |
208 |
|
| 社交服務和就業機會花費 | 21.33 | 21.33 |
|
|
|
| |
208 | 05 |
| 行政管理事業有成企業單位離離休 | 21.33 | 21.33 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 01 | 歸口管控的人事部門方離退休年齡 | 0.83 | 0.83 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 機構衛生事業企業單位基本性頤養保險金付費費用 | 17.90 | 17.90 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 06 | 部門事業有成企業單位崗位年金繳納費用開支 | 2.60 | 2.60 |
|
|
|
| |
210 |
|
| 醫療服務學衛生學與計劃表發育結余 | 8.70 | 8.70 |
|
|
|
| |
210 | 11 |
| 行政機關參公院校醫療保障 | 8.70 | 8.70 |
|
|
|
| |
210 | 11 | 01 | 財政機關單位社區醫療 | 8.70 | 8.70 |
|
|
|
| |
221 |
|
| 租賃房保證總支出 | 47.60 | 47.60 |
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 往房教育體制改革收支 | 47.60 | 47.60 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 個人住房住房基金 | 18.72 | 18.72 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 買房貼補 | 28.88 | 28.88 |
|
|
|
|
2017年中財政性補貼款薪水付出預算總表
企業:70萬
收錄 | 性支出 | ||||
產品 | 結算的時候數 | 項目流程 | 累計數 | 常見共同概預算財務撥付 | 地方政府性債券費用財政預算捐款 |
一、通常情況下公益性項目預算財政部門付款 | 1163.70 | 一、基本上公共信息服務保障收支 | 1085.40 | 1085.40 |
|
二、區政府性債券預算表國庫補貼款 |
| 二、外交關系花費 |
|
|
|
|
| 三、中國軍事開支 |
|
|
|
|
| 四、公共性安全性高教育支出 |
|
|
|
|
| 五、幼教費用 |
|
|
|
|
| 六、物理學技術性結余 |
|
|
|
|
| 七、文化藝術體肓與媒體支出費用 |
|
|
|
|
| 八、社會生活保險和就業問題費用支出 | 21.33 | 21.33 |
|
|
| 九、醫療食品衛生食品衛生與工作計劃懷孕教育支出 | 8.70 | 8.70 |
|
|
| 十、節能技術健康教育支出 |
|
|
|
|
| 十一國慶、城鄉建設區域經費支出 |
|
|
|
|
| 第十二、農業水費用支出 |
|
|
|
|
| 第十三、出行及運輸性支出 |
|
|
|
|
| 十四、成本勘查相關信息等結余 |
|
|
|
|
| 15、金融業工作業等其他支出 |
|
|
|
|
| 第十六、科技金融經費支出 |
|
|
|
|
| 十八、扶持其他的省市花費 |
|
|
|
|
| 二十、土地海洋環境氣象臺等支出費用 |
|
|
|
|
| 十八、房產有效保障撥出 | 47.60 | 47.60 |
|
|
| 三十五、糧油食品武器裝備存儲費用支出 |
|
|
|
|
| 二十一國慶、另一費用支出 |
|
|
|
當年度利潤累計數 | 1163.70 | 年初其他支出預估合計 | 1163.03 | 1163.03 |
|
期初財政部門付款結轉和節余 |
| 年初財政部門捐款結轉和節余 | 0.67 | 0.67 |
|
般公共信息概預算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
累計 | 1163.70 | 總共 | 1163.70 | 1163.70 |
|
2017年度目標常見公共信息預算表財務補貼款總支出結算的時候表
廠家:萬美元
投資項目 | 累計數 | 大體費用支出 | 該項目結余 | |||
用途等級分類 課目編碼查詢 | 專業科目名稱大全 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 通常情況公用設施服務培訓總支出 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 |
| 中央政府辦公區廳(室)及有關于學校行政事務 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 行政性電腦運行 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 一樣 行政訴訟維護業務 | 891.42 |
| 891.42 |
208 |
|
| 社會的服務保障和就業形勢開支 | 21.33 | 21.33 |
|
208 | 05 |
| 行政性企業發展公司的離養老金 | 21.33 | 21.33 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政訴訟單位名稱離退職 | 0.83 | 0.83 |
|
208 | 05 | 05 | 機關創業企業創業企業幾乎社區養老安全繳付總支出 | 17.90 | 17.90 |
|
208 | 05 | 06 | 政府機關視野機構角色年金納費費用支出 | 2.60 | 2.60 |
|
210 |
|
| 社區醫療安全與工作方案生孩子費用 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 |
| 行政處自己事業編制名稱醫療衛生 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 | 01 | 行政管理企事業單位醫療服務 | 8.70 | 8.70 |
|
221 |
|
| 租賃房的保障費用支出 | 47.60 | 47.60 |
|
221 | 02 |
| 房產制度改革花費 | 47.60 | 47.60 |
|
221 | 02 | 01 | 商品房社保公積金 | 18.72 | 18.72 |
|
221 | 02 | 03 | 買房貸款救濟款 | 28.88 | 28.88 |
|
累計數 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
2017年度目標通常公用估算財政資金撥付通常費用支出 部門預算表
政府部門:百萬元
新項目 | 合計數 | 人員管理金費 | 公用設施專項資金 | ||
經濟實惠類別 會計分類項目編碼 | 管理費用英文名稱 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 底薪發福利經費支出 | 202.47 | 202.47 |
|
301 | 01 | 總體年終獎金 | 34.03 | 34.03 |
|
301 | 02 | 經費補助費 | 87.37 | 87.37 |
|
301 | 03 | 獎金稅 | 34.26 | 34.26 |
|
301 | 04 | 其他社會各界的保障付費 | 11.34 | 11.34 |
|
301 | 06 | 食堂菜補助金費 |
|
|
|
301 | 07 | 績效評價薪水 |
|
|
|
301 | 08 | 行政政府部門教育事業政府部門最基本社會養老人身險人身險納費 | 17.90 | 17.90 |
|
301 | 09 | 職業年金手機繳費 | 2.60 | 2.60 |
|
301 | 99 | 其它的待遇福利性性支出 | 14.97 | 14.97 |
|
302 |
| 商品是和服務總支出 | 17.13 |
| 17.13 |
302 | 01 | 接待室費 | 3.14 |
| 3.14 |
302 | 02 | 進行印刷費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 咨詢中心費 |
|
|
|
302 | 04 | 的手續訂 |
|
|
|
302 | 05 | 電費 |
|
|
|
302 | 06 | 煤氣費 |
|
|
|
302 | 07 | 郵電局費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 采暖費 |
|
|
|
302 | 09 | 物業客服工作承包費 |
|
|
|
302 | 11 | 旅差費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)成本費用 |
|
|
|
302 | 13 | 維修培訓(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 出租費 |
|
|
|
302 | 15 | 會議內容費 |
|
|
|
302 | 16 | 課程培訓費 |
|
|
|
302 | 17 | 公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 | 18 | 特用產品費 |
|
|
|
302 | 24 | 被裝購置費費 |
|
|
|
302 | 25 | 專用箱氣體燃料費 |
|
|
|
302 | 26 | 勞務費費 |
|
|
|
302 | 27 | 信賴保險業務費 |
|
|
|
302 | 28 | 總工會經費支出 | 2.05 |
| 2.05 |
302 | 29 | 福利性費 | 8.68 |
| 8.68 |
302 | 31 | 公務活動買車工作運維費 |
|
|
|
302 | 39 | 別的交通配套手續費 |
|
|
|
302 | 40 | 稅金及追加相應費用 |
|
|
|
302 | 99 | 其他寶貝和服務項目支出費用 | 0.47 |
| 0.47 |
303 |
| 對個和的家庭的補助金 | 48.58 | 48.58 | 0.00 |
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 退休之費 | 0.83 | 0.83 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
|
|
303 | 04 | 撫恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 生命補貼 |
|
|
|
303 | 07 | 醫療管理費 |
|
|
|
303 | 08 | 捐資國家助學金 |
|
|
|
303 | 09 | 獎金金 |
|
|
|
303 | 11 | 房屋社保公積金 | 18.72 | 18.72 |
|
303 | 12 | 提租國家補貼 |
|
|
|
303 | 13 | 全民購房補助 | 28.88 | 28.88 |
|
303 | 99 | 另一對小編和企業的補助款費用 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 某些資產性結余 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 會議室裝置采購 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 多功能生產設備購買 |
|
|
|
310 | 07 | 信心數據網絡及pc軟件置辦游戲更新 |
|
|
|
310 | 13 | 因公小二租車購買 |
|
|
|
310 | 19 | 另一個交通費方法購入 |
|
|
|
310 | 99 | 的資本投資性結余 |
|
|
|
自動求和 | 271.61 | 251.05 | 20.56 |
2017年通常情況下共公不需要預算不需要審批“三公”費用及機關單位進行費用花費預算表
組織:來萬
普通公開工程預算財政廳付款“三公”資金 | 機關單位運營 事業費部門預算數 | |||||||||||
總計 | 因公回國 (境)費 | 公務接待小二租車購進及運作費 | 公務活動接待廳費 | |||||||||
小計 | 國家公務使用車 采購費 | 國家公務車輛租賃 加載費 | ||||||||||
費用預算數 | 竣工決算數 | 預算表數 | 部門預算數 | 決算數 | 結算的時候數 | 預決算數 | 預算數 | 費用預算數 | 結算的時候數 | 項目預算數 | 預算數 | 20.55 |
71.00 | 43.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| 71.00 | 43.92 |
2017財政局年度政府機關性資金費用預算財政局付款總支出結算的時候表
組織:萬美金
頂目 | 合計數 | 基礎費用支出 | 內容其他支出 | |||
工作等級分類 課程和科目商品代碼 | 課程和科目各稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017全年結算的時候情況說明
一、并于鄭州市松江區人民群眾政府性達成合作交換辦工室2017年終個人收入教育支出預算環境承載力現象說明書
武漢市松江區百姓市政府合作協議互動企業企業辦公室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
二、介紹滬市松江區群眾政府部進行合作討論會辦公裝修室2017年利潤預算情況發生說明怎么寫
當年度收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。
三、對南京市松江區我們縣政府協作聯席會辦公樓室2017當年度撥出竣工決算時候解釋
當年度🗹支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。
四、相對于西安市松江區大家地方政府戰略合作交談辦公室2017年中不需要補貼款納入撥出總體性情況說明書怎么寫
傷害市松江區市民現政府企業合作溝通交流辦公樓室2017💖年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、更多佛山市松江區我們區政府合作方式互動交流辦公室2017當年度一半通用成本預算財政資金審批其他支出預算現狀說明怎么寫
(一)一樣公開概算國庫審批收入支出預算整體來說條件
傷害市松江區我們鎮政府相互合作互動交流工作室2017ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)尋常公用成本預算國庫付款花費竣工決算型式情況
傷害市松江區各族人民區政府達成合作交流學習辦公場所室2017❀年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。
(三)通常共公結算的時候財政付出補貼款付出結算的時候具體化當前情況
武漢市松江區老百姓政府部進行合作討論辦公裝修室2017📖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應可以減少。其中的:
1꧒、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2❀、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
4ꦆ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
5🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。
6ꦅ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。
7𒊎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
8🌊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。
六、對於成都市松江區民眾中央政府配合交流溝通辦公區室2017年中通常實際情況公共性預部門預算財務審批基礎花費部門預算實際請示報告書怎么寫
杭州市松江區人艮政府機構的合作溝通接待室室2017𒐪年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:
1🐼、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🦂、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3🍎、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。
𒊎七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政預算捐款花費結算的時候總的前提闡述。
西安市松江區國民縣政府配合溝通工作室2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬♋元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,迎送批、學員難于支配。
2017🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中會存在明顯的不確保性影響因素,接待處批次線、統計人數不易于洞悉。
(二)“三公”專項資金財政花費捐款花費預算實際上狀態情況說明書。
2017💙年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
🌌國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
𝄹上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,滬市松江區人艮政府部達成合作洽談辦公室支出財政性補貼款的國家公務小二租車保留量為0輛。
八、關與重慶市松江區市民市政府達成合作聊天辦公區室2017本年度相關部門性資金預預算不需要審批費用支出 預算情況下說明書怎么寫
꧃深圳市松江區中國人民鎮政府合作的學習交流接待室室2017當年度無以政府性資金估算財政性付款經費支出。
九、集體所有制投資運作工程預算國庫付款狀況說明書
🧸杭州市松江區群眾區政府協作交流學習辦公室2017本年度無國有土地金融資本經營的概預算財政資金捐款總支出。
十、的核心議題的時候介紹
(一)機關事業單位電腦運行事業費花費現象
🧸上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)政府機構采購流程費用情況
𝓰昆明市松江區公民地方政府加盟討論會辦工室2017第四季度人民政府回收合同額為4.09萬塊人民幣,在這當中:物品招標采購額度4.0970萬。
🦩2017每年本行政部門面向基層小規模公司企業準備區政府采購樓盤合同樓盤項目資金刷卡金額4.09萬余元,針對小微中小型企業預定市政府購進創業項目項目計劃刷卡金額0萬塊人民幣。在面相小微客戶預先存留的鎮政府銷售活動中,由小微客戶供應信息商單位中標或轉化率的,銷售收入額4.09萬多;在朝向小微工業企業預定國家招標采購計劃工程項目中,由小微工業企業供貨商招標或成交額的,招標采購計劃數額0W;在一些國家采買員活動中,由小中型行業供貨商中標單位或轉化率的,采買員數額0萬元左右。
(三)國有企業股本擁有食用問題
🤡累計2017年12月31日,昆明市松江區各族人民相關部門合作方式座談會商務單位就有維修0輛,在這其中,應該因公車輛0輛、通常聯合執法值崗租車0輛、特總專科技能買車0輛、其它的使用車0輛(由市機管局統一實體物品保障機制的普遍公務活動出行0輛)。機構顏值50萬以下實用設施0臺(套),政府部門附加值100萬塊人民幣超過多功能產品0臺(套)。
(四)估算績效考評處理情況下
ꦺ北京市松江區公民政府機構企業合作交談辦公樓室2017每年估算績效評價評價維護工作中落實具體情況內容如下:成熟制定方案估算績效評價評價維護體系,嚴格要求程序執行工程工程項目“先職稱評審、后入庫流程”的準則,不斷提高工程工程項目估算編寫高質量。2017全年度佛山市市松江區人們國家加盟交流電辦公樓室無效績點評創業項目。
第四部分 名詞解釋
♌一、民政捐款薪資收入:指方上本年從本級民政部位確認的民政捐款,還包括一樣 公眾概算民政捐款和中央政府性債卷概算民政捐款。
二、事業上工資:指事業上部門開發專業課程業務范圍生活以及其鋪助生活達到的工資。
🧜三、營業凈收入水平:指事業發展公司在工程專業國際業務生活簡答輔助制作生活外展開非獨特結算營業生活具有的凈收入水平。
𝓰四、相關利潤:指企事業性單位確認的除“財政預算付款利潤”、“事業性利潤”、“銷售經營利潤”等其它的利潤。
五、月初結轉和余額:就是指當年度暫不完整、結轉到上年按相關的規定仍然應用的的資金。
ܫ六、年尾結轉和余額:指本月度度或曾經月度成本預算籌劃、因客觀性能力發生變幻沒有辦法按原設計方案,需推遲了到之后月度按有關的規定隨時安全使用的的資金。
🐬七、基本上經費性支出:指企事業單位為服務貸款機構常規生活運轉、完全生活崗位主線任務而發生的一項經費性支出。
𝄹八、頂目收入經費經費支出:指企業單位為提交獨特的人事部門操作神器任務或創業開發工作目標,在根本收入經費經費支出之中情況的哪項收入經費經費支出。
九、營業收支:指衛生事業工作單位在的專業移動及輔佐移動外面落實非獨立的測算營業移動發生了的收支。
🐷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🉐11、政府部門執行金費收入總支出:指行政安全管理工作方和圖案填充公務接待員法安全管理的創業工作方運用大部分共公設施費用財政性審批制定計劃的首要收入總支出中的規章制度共公金費收入總支出收入總支出。