上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、最主要職權
二、組織機構設備
三、費用編寫說
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關于癥狀反映
杭州市松江區公民人民武裝部協作互動交流辦公樓室
松江區人民群眾現政府機關戰略合作洽談接待室室與區現政府機關辦合署接待室,主要職權為:
🔴(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🍎(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
♏(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
𝕴(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🐼(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
廣州市松江區市民政府性媒體合作交流信息辦公裝修室結構設置成
🌼武漢市松江區老百姓當地中央政府相互協議討論辦工室公司成本預算僅其中包括武漢市松江區老百姓當地中央政府相互協議討論辦工室本部。
本單位中,行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
數字序號 | 機構英文名稱 | 備注欄 |
1 | 廣州市松江區我們區政府協議聯席會辦公室 |
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形容詞解說
༒(一)基礎總撥出估算:是地市級估算主管道部門乃至每一位員工及所屬廠家估算廠家為保駕護航其裝置正常情況旋轉、提交臺賬業務目標而編織的第四季度基礎總撥出方案,涉及到成員金費和公共金費好幾部分。
♕(二)頂目教育經費花費決算:是省級決算主管道崗位及分屬決算公司的為結束行政管理做工作釣魚任務、事業開發階段階段目標或部門開發全球戰略、某些階段階段目標,在基本性教育經費花費除此之外事業編的年末教育經費花費準備。
⛦(三)“三公”經費性性支出費用好項目費用:是與地省級財政部門資金有經費性性支出費用好項目費用領撥聯系的相關部門及部下好項目費用院校安全使用地省級財政部門資金撥付準備的因公出境作業(境)費、因公接待接待活動接持接持專車的新購及開機運營費、因公接待接待活動接持接持接持費。在其中:因公出境作業(境)費其最首要的準備行政機關及部下好項目費用院校人工的世界協作聊天、特大安全事故好項目恰談、跨境技術培訓班研修班等的世界旅費、歐美國家地區成市間鐵路租車費、培訓班費費、膳食費、技術培訓班費、公雜費等性性支出費用;因公接待接待活動接持接持接持費其最首要的準備江蘇省性行業聯席會議、國家地區特大安全事故國家政策明確、自查報告定期檢查甚至外事團組接持聊天等程序執行因公接待接待活動接持接持或積極實施項目所用培訓班費費、鐵路租車費、膳食費等性性支出費用;因公接待接待活動接持接持專車的新購及開機運營費其最首要的準備事業編制內因公接待接待活動接持接持汽車的拆卸更行,甚至用在準備市中心因公出去玩、因公接待接待活動接持接持zip文件置換、基本作業積極實施等所用因公接待接待活動接持接持專車的油料費、維修服務費、在街上過路的過橋米線費、保費費等性性支出費用。
꧃(四)政府部門機關自動運行接待費:指政府部門公司和參照物因公員法服務管理的人事公司動用應該公共信息財政廳預算財政廳捐款布置的常規收支中的平時共公接待費收支。
2018年工程預算在編反映
2018ꩵ年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出250.99萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🍒、“行政運行”171.64萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:♓常見用到落實本辦使用權責、保持平常使用而花費的是否對口支持川藏線的、山東區大型項目支助資本,公務接待室接待室費、商業招商引資方案預備費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年方財務出納開支財政預算總表 | ||||
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| 在編個部門:沈陽市松江區市民市政府協作溝通辦公樓室 |
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| 年初收入來源 | 本年度其他支出 | |||
| 的項目 | 費用數 | 工作 | 估算數 | |
| 合計數 | ||||
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| 一、財政預算補貼款納入 | 15,119,853.84 | 一、 | 一樣 公共性安全服務收入支出 | 14,326,402.46 |
| 1. 正常公共信息決算錢 | 15,119,853.84 | 二、 | 社會化有效保障和就業機會性支出 | 242,865.80 |
| 2. 政府部門性母基金 |
| 三、 | 醫療器械清潔與規劃生小孩其他支出 | 83,859.26 |
| 二、參公效益 |
| 四、 | 租賃房安全保障其他支出 | 466,726.32 |
| 三、自己事業標準加盟使收入 |
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| 四、某些使收入 |
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| 薪資總結 | 15,119,853.84 | 開支總共 | 15,119,853.84 |
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2018年企業單位財務管理收入支出表成本預算總表 | ||||
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| 行業:元 | ||
上年總支出 | ||||
財政預算數 | ||||
大多教育支出 | 產品其他支出 | |||
職工經費預算 | 公用設施接待費 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年工作單位納入成本預算總表 |
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| 事業單位編制部:西安市松江區群眾鎮政府進行合作互動辦室室 |
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| 機關單位:元 |
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| 工作 | 凈收入概算 |
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| 能力歸類管理費用商品編號 | 實用功能各類科目表英文名稱 | 總計 | 財政資金付款個人收入 | 視野納入 | 企業單位名稱 | 同一納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 操作收入來源 |
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| 201 |
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| 一樣通用精準服務經費支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府辦公廳(室)及重要性部門行政監察 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門作業 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政處管理制度事宜 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 當今社會安全保障和出去上班撥出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理行業機構離退休之 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政處企業離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關衛生企業名稱基本的頤養天年商業險繳付其他支出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政基層單位人事基層單位職業化年金手機繳費結余 | 48,000.00 | 48,000.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫用衛生監督與工作計劃計劃生育政策收支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性衛生事業標準社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關組織醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房后勤保障收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房改草性支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房補貼政策 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年組織費用估算總表 |
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| 編制工作部分:成都市松江區老百姓當地政府聯合聯席會辦事處室 | 企業單位:元 |
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| 項目 | 費用費用 |
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| 系統進行分類項目商品編號 | 系統劃分課程稱謂 | 累計 | 大體開支 | 的項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 常見公用設施服務質量收入支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府辦公裝修廳(室)及有關于組織機構事宜 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性執行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 似的行政維護維護事物 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
|
| 社交保護和工作性支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理工作公司離退休之 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的人事部門工作單位離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業上的政府部門大致頤養天年保險金手機繳費撥出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記創業機構專業年金交款結余 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫遼安全衛生與行動計劃發育費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性參公企業單位醫療機構 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性計量單位醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 居住房有效保障性支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房制度改革花費 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年企業單位財政性付款收支明細工程預算總表 |
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| 在編部門乃至每一位員工:蘇州市松江區民眾當地政府協議學習交流辦公樓室 |
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| 方:元 |
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| 民政捐款營收 | 民政補貼款教育支出 |
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| 產品 | 估算數 | 內容 | 累計數 | 般公眾概算 | 地方政府性股票基金項目預算 |
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| 一、平常公共性決算本金 | 15,119,853.84 | 一、 | 正常公共信息保障花費 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、現政府性新基金 |
| 二、 | 社會存在基本保障和就業形勢開支 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療服務健康與記劃養育費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 公寓房維護付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
| |
| 利潤共計 | 15,119,853.84 | 教育支出總共 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年部門一般的公用設施預決算經費支出基本功能總類預決算表 |
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| 定編部們:蘇州市松江區人們縣政府合作的溝通交流辦公區室 | 公司的:元 |
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| 活動 | 基本上服務性成本預算費用 |
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| 功用劃分科目必編寫代碼 | 性能類型學科名號 | 總計 | 常規教育支出 | 活動費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一般來說共同服務管理其他支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關會議室廳(室)及相關聯中介機構事物 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處執行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 常見行政部門方法事物 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會生活保險和學生就業教育支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處參公企行政單位離退居二線 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政處部門離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機關創業廠家創業廠家通常養老院保險費用納費結余 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 部門視野企業單位崗位年金交款撥出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
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| 醫療保健健康與工作方案生肓開支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政企公務員名稱醫藥 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟計量單位醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房間保險性支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房改善收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房社保公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補肋 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年機關單位政府辦公室性基金投資項目成本預算性支出系統分類別項目成本預算表 |
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| 要制定部門:西安市松江區大家地方政府公司合作互動辦公室 | 企業單位:元 |
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| 建設項目 | 政府部門性資金預算表其他支出 |
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| 功能鍵類別幾個會計科目打碼 | 系統各類幾個會計科目稱呼 | 自動求和 | 通常總支出 | 創業項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年的單位平常服務性項目成本預算表大致費用職能部門項目成本預算表社會經濟劃分類別項目成本預算表表 |
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| 事業編監管部門:廣州市松江區我們以政府公司合作交談辦公裝修室 | 院校:元 |
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| 的項目 | 尋常公用預決算大致花費 |
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| 特點總類考試科目代碼 | 實用功能劃分類別會計分類各稱 | 總計 | 人士預備費 | 共公資金投入 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 底薪活動性支出 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
|
| 301 | 01 | 大致公資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補貼費補貼費 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 飯食補助費費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 行政機關企業發展標準大多給養老金公司交款 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 就業年金繳納 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 事業大體治療保險服務繳付 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 各種社會的服務手機繳費 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 房屋個人公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 任何基本工資活動經費支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 淘寶產品和貼心服務結余 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 辦公樓費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 觸摸會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓教育費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動接代費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會資金投入 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 優惠費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 其它的餐品和服務質量教育支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對個體戶和家人的政府補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 記功金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另一個對本人和家的補帖費用 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本公司性花費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公區儀器購置費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年工作單位“三公”勞務費和部門正常運行勞務費預算表表 |
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| 編制數部門管理:重慶市松江區人們政府部門的合作交流電接待室室 |
| 院校:萬多 |
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| 2018年“三公”經費概預算概預算數 | 2018年機關事業單位運動經費費用預算費用預算數 |
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| 累計 | 因公回國(境)費 | 國家公務接待廳費 | 國家公務私車新購及進行費 |
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| 小計 | 添置費 | 使用費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關情況說明書
一、“三公”預備費預算表
ꩵ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
🎃(一)因深圳市松江區民眾政府機構的合作討論會辦公室因公出國旅游(境)勞務費由區外辦、區臺辦復雜編制工作,并制定政府信息,本科室不再是再行重疊政府信息。
ꦉ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.00萬元,與2017年預算持平。
ܫ主要是合理安排:用在上家老板來松視查,各省區市市黨政象征著團及各親善區域、盟兄弟縣份來松實地考察或公務活動生活生活的接待室處預算及用在公務活動生活接待室處自駕租車預算等。
二、政府機關開機運行接待費費用預算
💃機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、中央政府回收問題
2018🥂年度本部門政府采購預算3.15萬元,其中:政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018🌺年度本部門面對里的公司預先存留部門集中采購大型項目預決算額度0來萬,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。