上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、關鍵職權
二、裝置如何設置
三、財政預算編制工作說明書
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相關內容情況發生說
深圳市松江區我們縣政府協作交流會辦公環境室具體工作職責
松江區百姓部門企業合作交換商務辦公空間室與區部門辦合署商務辦公空間,常見職責范圍為:
🐼(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
𒊎(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🔯(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
👍(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🌠(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
武漢市松江區人民群眾政府機構企業合作洽談企業檔案室中介機構設備
🍸區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
🐼下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年杭州市松江區人民群眾政府性協作交流學習辦事處室項目預算預算編制描述
2017🧔年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1💞、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🍒、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年項目項目預算工作單位財務會計收支明細項目項目預算總表 |
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| 在編工程預算公司:天津市松江區人民群眾政府機關合作共贏交流電工作室 | 的單位:元 |
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| 年初薪資收入 | 年初支出費用 |
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| 項目 | 財政預算數 | 工程項目 | 工程預算數 |
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| 一、財政性撥付營收 | 12,722,603.99 |
| 一般的通用服務的收入支出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 基本公共性預決算資源 | 12,722,603.99 |
| 時代服務和就業率付出 | 259,943.41 |
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| 2. 政府部門性理財產品 |
| 三、 | 醫藥食品衛生與籌劃生肓教育支出 | 93,729.80 |
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| 二、事業有成薪水 |
| 四、 | 住宅房基本保障總支出 | 466,960.80 |
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| 三、參公政府部門開效益 |
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| 四、別收錄 |
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| 薪資合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年費用工作單位收入來源費用總表 |
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| 織造概預算院校:滬市松江區我們鎮政府企業合作互動交流辦公室 |
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| 政府部門:元 |
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| 產品 | 收入水平項目預算 |
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| 工作分級會計科目打碼 | 功能表總類幾個會計科目英文名稱 | 合計數 | 財政資金捐款收錄 | 企業利潤 | 行業基層單位 | 相關納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 運作年收入 |
| |||||
| 201 |
|
| 一半共公精準服務付出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門辦工廳(室)及相關的組織公共事務 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門操作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 應該行政部門控制公共事務 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會的保障機制和就業率支出費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟視野政府部門離提前退休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的政府部門公司的離退居二線 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政企行政單位衛生事業企行政單位大體社保養老公司保險公司交款經費支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企企業發展工作單位企業發展工作單位就業年金付費開支 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫藥食品衛生與工作規劃生殖花費 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性人事公司的醫藥 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟標準醫療保障 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 個人住房保駕護航費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房改革創新性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補貼費 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用計量單位收支費用總表 |
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| 編制管理預算表的單位:沈陽市松江區各族人大常委會機構媒體合作溝通交流辦公室 | 工作單位:元 |
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| 該項目 | 花費工程預算 |
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| 功能表劃分類別題目商品編碼 | 系統分類管理會計科目名稱大全 | 自動求和 | 幾乎結余 | 品牌收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一般來說保障性保障收支 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府辦公廳(室)及相關內容企業事情 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門工作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通行政工作管理工作管理業務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會生活得到保障和就業創業教育支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理人事組織離退休工資 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的政府部門政府部門離養老 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 危險機關教育事業政府部門根本養老生活保險費用付款其他支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 工商登記事業院校院校職位年金繳納費用付出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫用環保與準備發育結余 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性自己事業廠家醫療管理 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門企業單位醫遼 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房保險性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房改善開支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年概費用預算企事業單位財政局付款結余概費用預算總表 |
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| 編織預決算市政府部門:沈陽市松江區民眾市政府達成合作溝通交流會議室室 |
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| 組織:元 |
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| 年初純收入 | 本年度國庫捐款經費支出 |
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| 建設項目 | 概算數 | 項目流程 | 合計數 | 尋常公用設施費用 | 區政府性母基金預決算 |
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| 一、大部分公用成本預算周轉金 | 12,722,603.99 |
| 一半公用設施服務項目其他支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、政府辦公室性債卷 |
| 二、 | 市場保障機制和就業問題費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫院衛生防疫與計劃表生孩子支出費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房質量保障撥出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 薪資收入合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年財政費用機構一樣 公共性財政費用教育支出實用功能細分財政費用表 |
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| 織造決算工作單位:深圳市松江區人民群眾國家合作的聊天企業辦公區 | 部門:元 |
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| 該項目 | 基本公眾概算撥付撥出 |
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| 功能性等級分類管理費用編號 | 性能分級課程名稱大全 | 自動求和 | 根本教育支出 | 投資項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 應該服務于性服務于總支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 中央政府辦公場所廳(室)及想關組織機構事務性 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性啟動 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 平常行政處治理行政監察 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 208 |
|
| 時代有效保障了和求業結余 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政管理參公公司的離養老 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政訴訟企業離養老金 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關創業的單位首要社區養老穩妥網上繳費其他支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構創業基層單位職業化年金納費收支 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療保健衛生間與工作規劃懷孕收支 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政行業院校醫療保健 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門政府部門醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 自建房有效保障花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅改革創新經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房政府補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年成本財政決算機構相關部門性基金、期貨、現貨、微盤成本財政決算撥出功用歸類成本財政決算表 |
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| 費用編制費用行業:北京市松江區老百姓縣政府媒體合作聊天辦公裝修室 | 公司的:元 |
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| 項目 | 政府部性基金、期貨、現貨、微盤工程預算補貼款收支 |
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| 功能性種類會計分類商品編碼 | 能力劃分考試科目命名 | 總金額 | 基本的收入支出 | 產品費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年估算部門通常情況公用估算審批大多撥出市場經濟類型估算表 |
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| 規劃概算標準:成都市松江區大家政府部門戰略合作交流會辦公室 | 部門:元 |
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| 內容 | 通常情況公共性費用預算補貼款關鍵收支 |
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| 功能模塊類型課程編寫代碼 | 功能表的分類科目表標題 | 加總 | 的人員專項經費 | 公供接待費 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 薪資最新福利費用 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 常見薪資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補貼費補貼費 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年獎 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 另外社會各界質量保障交款 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府部門事業廠家廠家大體社會養老穩妥穩妥納費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業類型年金交款 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 任何待遇會員福利其他支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 寶貝和服務性撥出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議觸屏費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 教學費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務接待處接待處費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企業工會資金投入 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 褔利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 許多品牌和功能付出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對個和普通家庭的補貼 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退休工資費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 住宅個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買房補助 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 各種對個和家中的補助金費用 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 最基本的建設撥出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 商務辦公產品購入 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年工程預算計量單位“三公”資金投入財政預算和危險機關使用資金投入財政預算財政預算實際記錄表 |
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| 概預算編制概預算機構:廣州市松江區老百姓區政府加盟聯席會辦公樓室 |
| 單位名稱:千元 |
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| “三公”資金工程預算數 | 部門作業經費支出工程預算數 |
| |||||
| 累計數 | 因公出國留學(境)費 | 公務接待廳接待廳費 | 公務活動租車置辦及運作費 |
| |||
| 小計 | 購置費費 | 開機運行費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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相關的情形闡述
一、“三公”預備費的情況
𝓀上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
𒅌(一)因昆明市松江區民眾區政府企業合作交流溝通企業辦室因公出境(境)資金由區外辦、區臺辦擔負建制,并制定面向社會,本工程預算機關單位不再是予以再次面向社會。
ꦦ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
💃具體科學安排:適使用在上司班子成員來松觀察,全國縣區市黨政意味著團及各很友好地區劃分、兄弟姐妹縣市來松考察調研或國家國家公務移動的歡迎成本及適使用在國家國家公務歡迎租車出行成本、歡迎專用設備折舊費、彩色印制自制等。
二、政府部門加載事業費項目預算
💜機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、中央政府購進事情
2017♛年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、決算效績現象
2017ꦚ年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政廳教育支出項目工作績效階段目標申請上報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 主抓醫院科室:行財科 | ||||||
頂目稱謂: | 援藏、援滇區產品捐助 | 項目類屬: | 1 | ||||
金額的主要用途: | 事業有成專業課程類 | 經濟源: | 區不需要 | ||||
剛開始準確時間: | 2018-02-01 | 結束后時間日期: | 2018-11-30 | ||||
搞好關系打電話: | 37735599 | 項目曾今財政預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同姓同名大型項目去年同期估算額(元) | 6,500,000.00 | 雙姓工程前年決算執行命令數(元) | 6,419,975.00 | ||||
新項目簡況: | 1994🌳年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請遵循原則: | ♔《武漢市對口招生招生招生開赴與企業合作方式學習交流會“第十五五”開發計劃》、《松江區對口招生招生招生開赴與企業合作方式學習交流會“第十五五”開發計劃》、《關羽加強新首輪對口招生招生招生開赴工作的的推進一件》 | ||||||
項目創立的重要性: | ಌ對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
做到好項目落實的管理機制、控制措施: | ✤《蘇州市專業對口招生協防陜西省內容服務管理暫行有效的方法試行進行辦法》、《介紹干好新輪專業對口招生協防事情的試行想法》 | ||||||
該項目開展準備: | 𒐪由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
樓盤總的目標: | 💎實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
第四季度績效考核目標值: | 🔥實現協助項目,有郊很好的調節專業專業對口位置受援縣鎮及廣大群眾大體生命生命狀況,有郊很好的調節專業專業對口位置大體社區醫療教育學校狀況。 | ||||||
要求說的其它的難題: | 💫本項目的成本預算總額、事實強制執行現象和部門統計指標完成任務現象也許 受上家對在當年劃片支持操作任務規范要求及劃片省市操作各種需求等不行期望導致導致。由于進而回款根據各子項目事實時有發生額為基準,績效評論評論將選取變動后項目錢通過。 | ||||||
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質量指標值 | |||||||
用途分類: | 事業非常專業類 | 資金來源分類: | 區民政 | ||||
葡萄糖氧化總體目標 | 統計指標信息 | 技術指標總體目標值 | 推算出按照 | ||||
投進和服務管理對象 | 財會監督機制日益完善性 | 日益完善 | 健康 | ||||
財務管理規章制度執行工作效果性 | 可行 | 管用 | |||||
工作工作工作規范完善性 | 建立和完善 | 健康 | |||||
產品監管會議制度履行更規范性 | 效果 | 合理有效 | |||||
預算表完成率 | 100% | 1 | |||||
專款常用率 | 100% | 1 | |||||
資源精準率 | 100% | 1 | |||||
產出率關鍵 | 具體實施惠民產品,產品完工率 | 100% | =100% | ||||
開展雙百贈送贈送人口數 | 300 | ≥300人 | |||||
全面實施雙百訓練調訓人員 | 200 | ≥200人 | |||||
具體實施雙十稅收優惠政策企事業單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
結果學習目標 | 受援地方廣大群眾滿足度 | 80 | ≥80 | ||||
受援中南部理想度 | 80 | ≥80 | |||||
援外紀檢干部不錯度 | 80 | ≥80 | |||||
損害力最終目標 | 有助于兩地溝通拍拖 | 完全 | 順利完成 | ||||
調節是時間生育生活方式前提 | 實現 | 完全 | |||||
加強當醫療器械學前教育高等教育發展方向 | 順利完成 | 完全 | |||||
更有效的提升本縣人才庫年輕干部小分隊制作 | 到位 | 到位 | |||||
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審查評分及具體意見 | |||||||
可用性性 | 可以性 | 績效評價目的 | 工作績效指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
核審總評分 | 90 | ||||||
綜上核查征求意見 | 1♋、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
審查結局 | A | 初審人 | 徐夢薇 | 審批準確時間 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無