昆明市松江區國際座談會核心
2016每年科室結算的時候
第一部分 上海市松江區國際交流中心概況
一、主要的行政職能
(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;
(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;
(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;
(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
二、設備制定
上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表
2016年終收錄性支出部門預算總表
機關單位:萬塊人民幣
純收入 |
收入支出 |
||
項目 |
部門預算數 |
活動 |
結算的時候數 |
一、財政部門捐款薪資 |
66.44 |
一、應該公用設施服務培訓付出 |
50.86 |
中僅:人民政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表國庫補貼款 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
二、領導補貼費年收入 |
|
三、飲水機收支 |
|
三、企事業工資收入 |
|
四、共公安全衛生結余 |
|
四、經營管理創收 |
|
五、教育教學費用 |
|
五、附屬醫院單位名稱上交國家薪資收入 |
|
六、有效科技收入支出 |
|
六、一些工資 |
|
七、藝術體育健康與文化教育支出 |
|
|
|
八、社會性基本保障和求業開支 |
11.31 |
|
|
九、醫院清潔衛生與年度計劃生殖教育支出 |
3.28 |
|
|
十、節能減排環保性付出 |
|
|
|
11、新農村片區開支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
|
|
|
第十三、交通網車輛運輸收支 |
|
|
|
十四、材料堪探問題等開支 |
|
|
|
15、金融業服務業等收入支出 |
|
|
|
十五、財經支出費用 |
|
|
|
十八、幫扶同一省份教育支出 |
|
|
|
18、國土資源淺海氣象臺等總支出 |
|
|
|
第十九、住宅得到保障其他支出 |
2.52 |
|
|
第二十、油糧武器裝備存量撥出 |
|
|
|
二十一月、另外的花費 |
|
上年盈利自動求和 |
66.44 |
上年費用自動求和 |
67.97 |
用企事業基金投資處理收入支出表差額 |
|
余額平均分配 |
|
年末結轉和余額 |
8.15 |
年終結轉和余額 |
6.62 |
總金額 |
74.59 |
總金額 |
74.59 |
2016全年工資竣工決算表
廠家:萬是
投資項目 |
年初收入水平累計 |
國庫補貼款薪資 |
上家補助款效益 |
視野收錄 |
操作工資 |
附設單位名稱上交利潤 |
某些純收入 |
||||
功能分類 |
學科名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
應該公共性功能支出費用 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
人民政府會議室廳(室)及對應醫療機構行政事務 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
企事業使用 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 的保障和就業前景費用支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的標準離辭職 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政單位名稱人事單位名稱常規社會社保養老費用繳付費用 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關創業單位名稱的職業年金付費花費 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生防疫與設計生孕費用支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療管理保障機制 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業性的單位醫院 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保護經費支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改草付出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2016年中結余竣工決算表
方:來萬
頂目 |
年初結余總金額 |
關鍵收支 |
工程項目花費 |
上交上一級總支出 |
銷售經營教育支出 |
對付屬部門補助費支出費用 |
||||
功能分類 |
考試科目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
常見公共性提供服務撥出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
國家工作廳(室)及涉及到系統行政監察 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
創業運營 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會安全保障和就業機會支出費用 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處人事廠家離辭職 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業上的行業事業上的行業總體醫療保險金保險金交款教育支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業有成機構工作年金手機繳費支出費用 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔公共衛生與籌劃計劃生育工作結余 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療衛生基本保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
企事業基層單位醫疔 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房確保開支 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改草支出費用 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
2016本年財政預算審批年收入總支出竣工決算總表
部門:萬
納入竣工決算數 |
收入支出竣工決算數 |
||||
業務 |
結算的時候數 |
項目 |
自動求和 |
普遍公開概算國庫審批 |
政府機關性債卷估算不需要付款 |
一、普遍公益性費用財政部門補貼款 |
66.44 |
一、一樣公共性售后服務結余 |
50.87 |
50.87 |
|
二、政府機關性理財產品費用預算財政廳撥付 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、防御教育支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性的安全付出 |
|
|
|
|
|
五、幼教撥出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究新技術費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育用品與新傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、社會的有保障和就業形勢其他支出 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
九、醫療設備干凈與方案懷孕開支 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
十、節能技術優質開支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉居民街道辦事處總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
13、城市交通及運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的堪探內容等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、餐飲業功能業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶另一個東北部收支 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋生物形象等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、公房有效保障費用 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
第二十、糧油加工物質自給率結余 |
|
|
|
|
|
二國慶、同一總支出 |
|
|
|
當年度凈收入累計 |
66.44 |
當年度支出費用總計 |
67.97 |
67.97 |
|
月初民政撥付結轉和盈余 |
8.15 |
年初財政部門補貼款結轉和余額 |
6.62 |
6.62 |
|
似的共公費用不需要捐款 |
8.15 |
|
|
|
|
政府性性資金概算財務捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
74.59 |
總金額 |
74.59 |
74.59 |
|
2016年度目標一樣 公開項目預算國庫付款教育支出部門預算表
工作單位:萬美元
內容 |
普遍服務性結算的時候財政部門撥付收支結算的時候數 |
|||||
模塊幾大類 項目簡碼 |
科目表名稱大全 |
累計 |
常規總支出 |
投資項目結余 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
一般的公共售后服務售后服務支出費用 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
|
政府部門辦公廳(室)及對應結構事務管理 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
50 |
教育事業運轉 |
50.87 |
50.87 |
|
208 |
|
|
社會性切實保障和找工作結余 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
|
財政教育事業基層單位離離休 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業有成政府部門基礎養老穩妥穩妥付費費用 |
5.96 |
5.96 |
|
208 |
05 |
06 |
公司的教育事業公司的職業的年金付費性支出 |
5.35 |
5.35 |
|
210 |
|
|
醫用安全與工作計劃二孩付出 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
|
醫學有保障 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
02 |
事業性廠家診療 |
3.28 |
3.28 |
|
221 |
|
|
自建房擔保教育支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
|
自建房行政體制改革付出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
加總 |
67.97 |
67.97 |
|
2016每年普遍公用費用財政部門付款通常費用支出 結算的時候表
院校:億元
活動 |
尋常公用設施工程預算財政預算審批 關鍵支出費用結算的時候數 |
||||
市場經濟的分類 會計科目編碼查詢 |
考試科目明稱 |
累計數 |
人專項經費 |
公用設施資金 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪資福利微信教育支出 |
59.72 |
59.72 |
|
301 |
01 |
基本上年終獎金 |
8.90 |
8.90 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
3.10 |
3.10 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
3.00 |
3.00 |
|
301 |
04 |
任何當今社會維護網上繳費 |
4.29 |
4.29 |
|
301 |
06 |
膳食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效薪水 |
27.96 |
27.96 |
|
301 |
08 |
危險機關創業機關單位幾乎醫養保障繳納 |
5.95 |
5.95 |
|
301 |
09 |
崗位年金繳納費用 |
5.35 |
5.35 |
|
301 |
99 |
另一底薪褔利支出費用 |
1.17 |
1.17 |
|
302 |
|
商品銷售和服務培訓結余 |
5.73 |
|
5.73 |
302 |
01 |
辦公室費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
12 |
因公出境(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級相關成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
27 |
委托授權項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
29 |
特權費 |
2.70 |
|
2.70 |
302 |
31 |
因公用車的正常運行養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些道路成本 |
0.75 |
|
0.75 |
302 |
40 |
稅金及擴展價格 |
|
|
|
302 |
99 |
另一菜品和服務質量收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和家居的補助款 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
11 |
商品房個人公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
12 |
提租國家補貼 |
|
|
|
303 |
13 |
賣房補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
的對用戶和中國家庭的補貼申請書撥出 |
|
|
|
310 |
|
某些資本公司性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機 新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬機器設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息電腦網絡及小軟件新購不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行用車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其余道路工具軟件購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資源性開支 |
|
|
|
總金額 |
67.97 |
62.24 |
5.73 |
2016年終似的公共信息工程預算國庫補貼款“三公”接待費及政府機關啟用接待費總支出結算的時候表
機關單位:W
一樣 服務性決算財政廳撥付“三公”預備費 |
機構自動運行 專項經費結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待車輛使用新購及作業費 |
公務接待處接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛使用 購置費費 |
因公出行用車 進行費 |
||||||||||
決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016月度政府辦公室性股權基金預算表財政部門捐款收入支出部門預算表
部門:W
樓盤 |
政府部門性債券預算表不需要審批教育支出部門預算數 |
|||||
系統分為 科目表數字 |
課目命名 |
自動求和 |
基礎性支出 |
工程收支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明
一、關與成都市市松江區國際上交流信息平臺2016第四季度純收入結余總體性實際情況申請報告
蘇州市松江區國際交流溝通重心2016𝐆年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。
二、介紹昆明市松江區國際性交流電基地2016年中個人收入結算的時候情形表示
深圳市松江區國際性互動中心站2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。
三、關于幼兒園蘇州市松江區國際聯盟洽談公司2016年中性支出竣工決算癥狀描述
沈陽市松江區國際金交流活動中2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。
四、關干廣州市松江區時代國際討論會咨詢中心2016財政資金年度財政資金付款年收入付出總的情形這說明
沈陽市松江區國際互動服務中心2016💖年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。
。
五、有關于佛山市松江區國際英文聊天中2016年中大部分公用項目預算國庫捐款其他支出部門預算時候解釋
(一)普通公用項目預算財政結余審批結余總體目標時候。
重慶市松江區國際上互動平臺2016𓆏年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。
(二)普遍公共性估算財政局補貼款教育支出部門預算組成部分情況報告。
滬市松江區國際聯絡學校2016🐲年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。
(三)常見通用預竣工決算財政性審批花費竣工決算實際上狀況。
南京市松江區國際性討論會中心點2016ಌ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:
1ꦑ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。
2ꦦ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
3♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
4ꦿ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。
5📖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
六、至于沈陽市松江區新國際互動心中2016季度基礎公共性預算表財政花費補貼款基礎花費竣工決算情況下證明
滬市松江區香港國際交流電中央2016𒐪年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:
1𝔍、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入國庫撥付結余結算的時候總體設計時候反映。
蘇州市松江區新國際聊天中央2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。
(二)“三公”資金民政付款其他支出預算特定現狀原因分析。
2016ಞ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。
八、至于深圳市松江區國際英文交流溝通服務中心2016年度目標政府部門性資金財政預算預算財政預算審批撥出結算的時候事情表明
深圳市松江區國際金討論會中心的2016年中無國家性資金國庫預算國庫付款收入支出。
九、國有土地資產銷售費用財政預算撥付原因就說明
蘇州市松江區國際英文交流會中心局2016年終無公有投資基金生產經營項目預算民政捐款經費支出。
十、另外很重要注意事項的原因說明怎么寫
(一)部門執行專項資金收入支出的情況。
2016🐽年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。
(二)中央政府購置花費原因。
2016♈年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016ℱ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有企業債務需要狀況。
截止日2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無車量。無方商業價值50萬多以上內容實用裝備及企業價值觀10070萬這專用的固定設備。
(四)決算績效評價服務管理狀況。
🥀上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。
績效考核點評后果企業備案表
大型項目名字 |
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估算大額 |
XXX萬元左右 |
評判占分 |
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評介結論怎么寫 |
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核心工作績效 |
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產生故障 |
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整改方案意見和建議 |
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排查情況報告 |
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第四部分 名詞解釋
南京市松江區國外交流會管理中心這一次竣工決算公示無特殊化使用詞需另外解釋。