上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、主耍工作職責
二、醫療機構設為
三、決算建制解釋
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、對應現狀就說明
北京市松江區合作關系聊天服務于咨詢中心
沈陽市松江區協作互動的服務主是松江區百姓以政府協作互動辦員工事業性單位名稱,其基本權責:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
ꦿ(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
昆明市松江區合作項目互動服務性中心站裝置軟件設置
昆明市松江區聯合聯席會業務重心工作單位項目預算僅涉及到昆明市松江區聯合聯席會業務重心本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 機構名字大全 | 微信備注 |
1 | 佛山市松江區加盟溝通業務服務所 |
|
動詞解釋清楚
🐟(一)核心費用財政費用:是省級財政費用管理政府部門及隸屬關系財政費用方為關鍵保障其裝置正確持續運行、成功完成守則運作日常任務而編制管理的月度核心費用預計,包含專業人員事業費和公共事業費倆個分。
🦋(二)產品教育總性支出預決算:是地市級預決算崗位經理崗位及企業單位隸屬預決算企業單位為達成行政事務工作中學習工作目標、教育事業的趨勢學習工作目標或政府部的趨勢戰略工作目標、獨特學習工作目標,在幾乎教育總性支出后定編的半年度教育總性支出計劃表。
ꦺ(三)“三公”勞務費:是與地市里民政有勞務費領撥關系的的崗位下列不屬于成員費用估算廠家使用的地市里民政捐款按排的因公出國旅游崗位(境)費、國度國家國家因公接待接待活動活動買車購入及使用費、國度國家國家因公接待接待活動活動商務接受廳費。里面:因公出國旅游崗位(境)費最其主要的的按排國度機關及成員費用估算廠家者的歐洲性媒體合作聊天溝通、大的項目溝通、海外教學學習等的歐洲性旅費、歐洲中小城市間路網費、食宿費、餐費費、教學費、公雜費等收入撥出;國度國家國家因公接待接待活動活動商務接受廳費最其主要的的按排全國各地性行業會議準備、國度大的證策走訪調研、專門觀察各種外事團組商務接受廳聊天溝通等完成國度國家國家因公接待接待活動活動或進行行業需要食宿費、路網費、餐費費等收入撥出;國度國家國家因公接待接待活動活動買車購入及使用費最其主要的的按排編制數內國度國家國家因公接待接待活動活動來往車輛的報損發布,各種采用按排市中心因公差旅費、國度國家國家因公接待接待活動活動壓縮文件交易、守則崗位進行等需要國度國家國家因公接待接待活動活動買車生物質費、維護保養費、人行道過河費、商業險費等收入撥出。
ꦗ(四)國家機關行駛費用:指行政部門部門和按照公務接待員法管理系統的衛生事業部門實用最基本公眾預決算財政性捐款制定的最基本費用中的平時的共公費用費用。
2018年概預算織造講解
2018𒊎年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🎃、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
|
|
|
|
|
|
| 2018年廠家金融收入支出表預算表總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 建制單位部門:鄭州市松江區合作方式聊天產品主 |
| |||
| 年初工資收入 | 當年度收支 | |||
| 新項目 | 概算數 | 該項目 | 財政預算數 | |
| 累計 | ||||
| |||||
| 一、民政補貼款使收入 | 743,771.94 | 一、 | 應該公開服務性費用支出 | 555,120.42 |
| 1. 一般的公開財政預算金額 | 743,771.94 | 二、 | 市場保障機制和求業撥出 | 118,702.08 |
| 2. 政府部性投資基金 |
| 三、 | 治療干凈衛生與行動計劃生二胎教育支出 | 40,273.92 |
| 二、創業收錄 |
| 四、 | 房屋保護撥出 | 29,675.52 |
| 三、企業發展機關單位操作收益 |
|
|
|
|
| 四、另外工資收入 |
|
|
|
|
| 收入水平總金額 | 743,771.94 | 撥出總額 | 743,771.94 |
|
|
| ||
2018年工作單位出納開支估算總表 | ||||
|
|
| ||
|
| 標準:元 | ||
年初教育支出 | ||||
項目預算數 | ||||
關鍵花費 | 工作總支出 | |||
員工接待費 | 公共專項經費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 2018年標準薪水估算總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 制定行政部門:成都市松江區加盟討論業務核心 |
|
| 工作單位:元 |
| ||||||||||||||||||
| 工程項目 | 年收入概算 |
| ||||||||||||||||||||
| 工作分級課程和科目商品編號 | 功能鍵等級分類課程簡稱 | 加總 | 財政廳付款工資收入 | 工作使收入 | 人事企業 | 另外薪資收入 |
| |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 開效益 |
| ||||||||||||||||||
| 201 |
|
| 似的公用設施服務項目撥出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 201 | 03 |
| 部門辦公樓廳(室)及有關的培訓機構工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 參公運營 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 |
|
| 世界有效保障和大學生就業花費 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 |
| 行政訴訟視野企機關單位離退職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 危險機關事業上機構基本的養老穩定穩定激費其他支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 機關企事編企業發展企事編就業年金繳付花費 | 33,914.88 | 33,914.88 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 |
|
| 醫療服務衛生學與進度表計劃生育政策其他支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 |
| 行政事務企業組織醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業有成公司醫療器械 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 |
|
| 房間的保障性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 |
| 往房轉型經費支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住宅社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2018年部門撥出概算總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 預算編制單位部門:鄭州市松江區媒體合作學習交流保障中心局 | 計量單位:元 |
| ||||||||||||||||||||
| 新項目 | 開支預決算 |
| ||||||||||||||||||||
| 實用功能進行分類科目表編寫代碼 | 性能劃分類別科目表品牌 | 累計 | 大多付出 | 該項目支出費用 |
| |||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 |
| |||||||||||||||||||
| 201 |
|
| 普遍公用設施功能付出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 |
| 部門商務辦廳(室)及涉及到的醫療機構事物 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 視野正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 |
|
| 社會發展保障機制和人才需求收支 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 |
| 行政機關事業心的單位離養老 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關人事部門人事部門基本的社區養老商業險付款支出費用 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 廠家視野廠家新職業年金繳納費用結余 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 |
|
| 醫療清潔衛生清潔衛生與年度計劃生肓費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 |
| 行政性企業發展方醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 工作機構社區醫療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 |
|
| 租賃房的保障收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 商品房教育體制改革費用支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2018年企業單位民政補貼款結余概預算總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 定編機構:天津市松江區企業合作聯絡保障中央 |
|
| 廠家:元 |
| ||||||||||||||||||
| 財政局捐款年收入 | 財政局補貼款開支 |
| ||||||||||||||||||||
| 內容 | 決算數 | 產品 | 累計 | 常見共公預算表 | 政府部門性基金、期貨、現貨、微盤決算 |
| ||||||||||||||||
| 一、正常公用預算表財政資金 | 743,771.94 | 一、 | 大部分公共服務體系質量服務質量經費支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 二、部門性貨幣基金 |
| 二、 | 社會發展質量保障和求業費用支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
|
| 三、 | 醫療保健食品衛生與年度計劃生孩子結余 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
|
| 四、 | 公寓房保障機制其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 利潤總結 | 743,771.94 | 付出合計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年公司的通常情況下公共性項目費用預算費用工作分級項目費用預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編織監管部門:濟南市松江區媒體合作交談服務性中心局 | 廠家:元 |
| |||||
| 大型項目 | 似的共同預決算花費 |
| |||||
| 功能鍵劃分類別課程數字 | 工作分類管理題目分類 | 加總 | 基礎教育支出 | 該項目收支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一半公開保障收支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府辦公室室辦公室廳(室)及涉及構造工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 工作運營 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 當今社會有效保障和就業問題結余 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業心廠家離離休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府部門行業單位名稱差不多養老保費保費交費費用支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 部門人事標準職業類型年金付費教育支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫院安全衛生與計劃怎么寫生二胎結余 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 政府部門事業上的標準整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業發展機構醫療器械 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房間保險性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 自建房教育體制改革收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年院校相關部門性資金費用費用工作分類管理費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要制定部門乃至每一位員工:重慶市松江區加盟交流溝通精準服務基地 | 部門:元 |
| |||||
| 內容 | 人民政府性股權基金預算表費用 |
| |||||
| 用途歸類管理費用編碼查詢 | 系統歸類科目必名稱 | 加總 | 核心花費 | 工程項目其他支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2018年的單位尋常公開估算表大體其他支出部位估算表金錢進行分類估算表表 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 定編單位:杭州市松江區聯合互動交流提供工作站點 | 企業單位:元 |
| |||||||||||||
| 投資項目 | 平常公開概預算通常費用支出 |
| |||||||||||||
| 技能種類項目編號 | 的功能各類科目必名號 | 累計數 | 成員接待費 | 共用專項經費 |
| ||||||||||
| 類 | 款 |
| |||||||||||||
| 301 |
| 月工資有福利經費支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 關鍵工資收入 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 津貼費補助金 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 食堂菜補助金費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 效績薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 企事業上機構事業上機構總體頤養天年安全手機繳費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 職業年金交費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | 職業技能常見醫療機構保險服務交款 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | 其它的市場有效保障手機繳費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 居住房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 貨物和售后服務性支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公室費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 旅差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 商務會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 培順費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *國家公務到訪費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 商會預備費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 福利福利費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年方“三公”預備費和機構進行預備費項目預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編寫團隊:滬市松江區相互合作聯席會服務質量中央 |
| 公司:萬美金 |
| ||||
| 2018年“三公”金費工程預算數 | 2018年市直機關開機運行專項資金概算數 |
| |||||
| 加總 | 因公回國(境)費 | 公務歡迎歡迎費 | 公務活動買車采購及進行費 |
| |||
| 小計 | 購進費 | 運動費 |
| ||||
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
關于事情這說明
一、“三公”資金投入費用
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,核心是因此本辦嚴格下達下達地方八項設定意志,嚴查接持規則。
൩(一)因成都市松江區合作共贏聊天保障學校因公出國旅游(境)經費支出由區外辦、區臺辦全權負責事業編,并統一性透明化,本行業不用再據實相同透明化。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,重點是可能本辦認真實施中八項歸定精神抖擻,嚴查招待基準。
ꦦ通常設置:廣泛適用上級部門上司來松調研,全國各地市黨政代理團及各友善省份、弟兄地級市來松調研或公務活動接持處工作的接持處雜費及廣泛適用公務活動接持處接持處租車網雜費等。
二、企事業單位正常運行資金工程預算
𒊎機關教育事業有成行業運動金費是說行政部門行業和基準公務接待員法管理制度的教育事業有成行業選用大部分共同概算財政預算付款組織的差不多其他費用中的日常工作共用金費其他費用。本行業屬教育事業有成行業,故無總額。
三、區政府選擇問題
2018👍年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018當年度本機構
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。