上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、最主要功能
二、醫療機構安裝
三、決算規劃代表
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、關于情況發生說明怎么寫
北京市松江大學本科城貼心服務機構一般工作職責
主要職能:加強與松江大學城的聯系,做好大學城的服務工作
西安市松江學校城服務管理重心公司設置
上海市松江大學城服務中心預算僅包括上海市松江大學城服務中心1家事業單位的綜合收支計劃。
武漢市松江大學考研城安全管理中心局無含有醫院
動詞表述
✱(一)常規收支成本項目費用預算:是地市級成本項目費用預算主觀崗位及所在區域成本項目費用預算組織為安全保障其部門合適運轉、完畢日常的運轉目標任務而事業編制的全年常規收支工作規劃,比如職工資金投入和共公資金投入二個分。
🃏(二)建設項目費用費用:是省級費用行業經理行業及所在區域費用機構為達成行政機關工作的受眾任務、教育事業的的發展受眾或部門的的發展的戰略、相關受眾,在常規費用模版預算編制的每年費用預計。
🥃(三)“三公”資金估算:是與地市里民政有資金估算領撥有關的部門乃至每一位員工還有直屬估算組織施用地市里民政審批確定的因公回國(境)費、因公因公活動接持車添置及正常運作費、因公接持費。進來:因公回國(境)費其核心確定危險機關及直屬估算組織師的知名聯盟協議傳遞學習、重大項目的建設項目磋商、在國內外技術專業培圳研訓等的知名聯盟旅費、國內外城市地區間交通運輸管理費、食宿費、膳食費費、技術專業培圳費、公雜費等經費總結余;因公接持費其核心確定全國各省性技術專業例會、的國家重大項目的優惠政策調研組、重點體檢與外事團組接持傳遞學習等實施因公或開發業務部門所須食宿費、交通運輸管理費、膳食費費等經費總結余;因公因公活動接持車添置及正常運作費其核心確定編制做工作內因公行駛的不能用的更新,與在確定市內因公外出、因公信息傳遞、日常任務做工作開發等所須因公因公活動接持車能源費、保修費、在街上過路的墊資費、保險金費等經費總結余。
𒅌(四)企企事業工作標準運轉專項經費預算:指行政訴訟工作標準和操作公務接待員法維護的企事業工作標準在使用普遍通用概算民政審批讓的差不多費用費用 中的日常的共公專項經費預算費用費用 。
2018年估算編制管理證明
2018✤年,上海市松江大學城服務中心預算支出總額為107.55萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算107.55萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出51.55萬元;項目支出56萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1💞、“事業運行”38.62萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ꦬ、“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”56萬元,主要用于:看松江活動、大學城宣傳推廣、辦公用房搬遷、地校人才交流、文化交流資源開放、三區聯動工作推進活動。
3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”5.81萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
4、“機關事業單位職業年金繳費支出”2.33萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
5、“事業單位醫療”2.76萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6、“住房公積金”2.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
| 2018年單位名稱財務會計出入項目預算總表 | ||||
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| 編制數政府部門:沈陽市松江二本大學城精準服務中間 |
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| 年初收入來源 | 上年教育支出 | |||
| 樓盤 | 費用預算數 | 建設項目 | 財政預算數 | |
| 總計 | ||||
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| 一、財政支出付款營收 | 1075546.62 | 一、 | 一半公開安全服務其他支出 | 946,219.83 |
| 1. 基本公共信息費用預算現金 | 1075546.62 | 二、 | 發展確保和人才需求總支出 | 81,374.16 |
| 2. 現政府性債卷 |
| 三、 | 醫藥清潔與策劃生小孩支出費用 | 27,609.09 |
| 二、事業上的效益 |
| 四、 | 房間保駕護航結余 | 20,343.54 |
| 三、事業上的企業運營收入來源 |
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| 四、其它納入 |
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| 薪資總結 | 1075546.62 | 撥出總結 | 1,075,546.62 |
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2018年行業企業財務收入支出工程預算總表 | ||
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| 部門:元 |
上年性支出 | ||
項目預算數 | ||
常見花費 | 樓盤收入支出 | |
人數資金 | 公共經費預算 | |
311,884.39 | 74,335.44 | 560,000.00 |
81,374.16 | 0.00 | 0.00 |
27,609.09 | 0.00 | 0.00 |
20,343.54 | 0.00 | 0.00 |
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441,211.18 | 74,335.44 | 560,000.00 |
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| 2018年機構薪資收入概算總表 |
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| 事業編部們:武漢市松江上大學城安全服務主 |
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| 企事業單位:元 |
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| 該項目 | 工資收入估算 |
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| 功能鍵細分管理費用代碼 | 職能分類整理管理費用名字 | 自動求和 | 民政付款薪資 | 行業營收 | 事業上公司的 | 其它年收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營管理薪資收入 |
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| 201 |
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| 一般來說公眾服務培訓付出 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府辦公區廳(室)及涉及到的貸款機構行政監察 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 自己事業程序運行 | 386,219.83 | 386,219.83 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 99 | 的縣政府辦公室廳(室)及關于培訓機構工作花費 | 560,000.00 | 560,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 世界 擔保和就業率結余 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門事業心公司離退休之 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企事業企業事業企業首要養老生活保險金手機繳費收入支出 | 58,124.40 | 58,124.40 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關參公機構行業年金付費結余 | 23,249.76 | 23,249.76 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療管理清潔與項目發育費用支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業上的公司的治療 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業公司醫療衛生 | 27,609.09 | 27,609.09 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房服務保障結余 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改善經費支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房北京公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年方開支成本預算總表 |
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| 事業編政府部門:杭州市松江社會城產品核心 | 部門:元 |
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| 工程項目 | 花費概預算 |
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| 功能性幾大類專業科目編碼查詢 | 用途類型科目必名稱大全 | 預估合計 | 大多費用 | 大型項目其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常公共性服務經費支出 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府辦公區廳(室)及涉及到的構造事務性 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 參公操作 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 99 | 許多一些部門辦公室廳(室)及一些醫院事務處理費用支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會性得到保障和大學生就業收入支出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關衛生事業方離離休 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府機關參公廠家首要頤養天年穩定繳納費用收支 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 部門事業心的單位新職業年金手機繳費收支 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療器械安全衛生與策劃孕育花費 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟視野的單位醫療器械 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野政府部門醫學 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房安全保障撥出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋教育體制改革付出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋個人公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
| |||
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| 2018年工作單位財政性捐款收入支出概算總表 |
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| 事業編制行政部門:深圳市松江學校城服務于中 |
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| 計量單位:元 |
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| 財政廳撥付凈收入 | 財政局付款收入支出 |
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| 工程 | 工程預算數 | 內容 | 加總 | 正常公益性概算 | 政府機關性債券費用 |
| |
| 一、普遍公眾財政預算流動資金 | 1075546.62 | 一、 | 一般的通用服務項目費用支出 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 |
|
| 二、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤 | 0.00 | 二、 | 社會化保駕護航和就業創業結余 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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|
| 三、 | 醫治衛生監督與項目發育收入支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 四、 | 租賃房得到保障支出費用 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 創收總結 | 1075546.62 | 收支累計 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 |
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| 2018年組織應該公益性預決算收支的功能劃分類別預決算表 |
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| 編制工作部們:西安市松江大學生城服務保障咨詢中心 | 機關單位:元 |
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| 工作 | 常見公眾成本預算其他支出 |
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| 功能性進行分類專業科目商品編號 | 職能分類別科目表標題 | 累計數 | 幾乎支出費用 | 好項目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
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| 一半公用服務總支出 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 縣政府辦公室廳(室)及相關醫療機構事宜 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業開機運行 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 99 | 各種國家辦公廳(室)及相應單位行政監察經費支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會中保障機制和就業前景花費 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門事業有成的單位離退體 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 危險機關企業政府部門主要養老生活穩定繳納費用經費支出 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企業事業性企業職位年金納費結余 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫用公共衛生與規劃發育付出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政性事業心部門醫學 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 人事部門醫院 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅房后勤保障教育支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房產教育體制改革支出費用 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房間個人公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
| |||
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| 2018年行業政府部性新基金決算花費作用歸類決算表 |
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| 預算編制部門管理:沈陽市松江一本大學城提供服務公司 | 企業單位:元 |
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| 內容 | 政府機構性債券成本預算性支出 |
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| 基本功能種類項目項目編碼 | 的功能分級科目必分類 | 總計 | 大多收支 | 大型項目開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
| 2018年公司般公益性概費用財政預算基礎撥出部門乃至每一位員工概費用財政預算第三產業進行分類概費用財政預算表 |
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| 定編職能部門:杭州市松江大專城服務質量主 | 的單位:元 |
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| 創業項目 | 正常服務性概算主要其他支出 |
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| 的功能的分類會計科目打碼 | 功能表類型題目名字大全 | 加總 | 人士專項資金 | 公共經費預算 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 待遇最新福利其他支出 | 460,411.18 | 441,211.18 | 19,200.00 |
|
| 301 | 01 | 一般工薪 | 88,368.00 | 88,368.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費補貼政策 | 21,504.00 | 21,504.00 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 飯食補助費費 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 |
|
| 301 | 07 | 業績考核年終獎金 | 191,550.00 | 191,550.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 機構視野機關單位最基本養老院穩定交款 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業選擇年金納費 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 職業分析基礎醫療設備人身險激費 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 同一的社會后勤保障付費 | 10,462.39 | 10,462.39 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 居住房公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 302 |
| 產品和服務項目費用 | 55,135.44 | 0.00 | 55,135.44 |
|
| 302 | 01 | 辦公樓費 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 |
|
| 302 | 06 | 煤氣費 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 15 | 例會費 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
|
| 302 | 28 | 公會預備費 | 5,812.44 | 0.00 | 5,812.44 |
|
| 302 | 29 | 有福利費 | 17,323.00 | 0.00 | 17,323.00 |
|
| 302 | 99 | 另一個淘寶產品和服務開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 515,546.62 | 441,211.18 | 74,335.44 |
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| 2018年單位名稱“三公”專項專項資金和危險機關作業專項專項資金工程預算表 |
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| 在編單位部門:蘇州市松江大學生城產品重點 |
| 的單位:萬是 |
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| 2018年“三公”事業費估算數 | 2018年機關單位啟動專項經費概預算數 |
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| 總金額 | 因公出國旅游(境)費 | 公務活動商務接待費 | 國家公務私車租賃費及作業費 |
| |||
| 小計 | 置辦費 | 加載費 |
| ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2018年部位“三公”專項資金和行政機關運營專項資金財政預算實際記錄表 | |||||||||
重要性時候這說明
一、“三公”接待費概算
🌌本單位“三公”經費預算2018年度無預算金額,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
二、危險機關行駛費用預算表
ꦐ工商登記運動預備費就是行政的管理企企人事標準和按照因公員法的管理的企人事企企人事標準動用大體共同費用民政捐款配備的大體花費中的日常化共公預備費花費,本企企人事標準屬企人事企企人事標準,故無額度。
三、現政府購置癥狀
2018🥀年度本單位政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
2018๊年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.40萬元。