里還南京市松江區協會會老紀檢干部局
2018財政年度部門管理預算
目 錄
一是一部分 中國致公黨南京市松江區常務研究會老領導人員局概述
一、主耍職能作用
二、崗位竣工決算行業包含
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
一、年收入總支出預算總表
二、工資收入結算的時候表
三、付出結算的時候表
四、財政性支出審批營收性支出竣工決算總表
五、尋常公用設施工程預算財政預算補貼款收入支出預算表
六、平常公共性估算財政部門撥付總體教育支出預算表
七、普通公共信息概算財政預算補貼款“三公”勞務費及單位運動勞務費其他支出預算表
八、現政府性債卷國庫預算國庫捐款支出費用部門預算表
九、財產欠債條件表
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
第七區域 詞描述
第一部分 中共上海市松江區委員會老干部局概況
一、基本職責
𒈔中國共產黨中央武漢市松江區委老科級科級干部局是中國共產黨中央武漢市松江區委管理者全國離休科級科級干部運作的責職部們。其主要運作責職詳細:
♓1、 推進開展黨中間、云南省人民政府和市委及市委老黨員紀檢基層基層干部局關于幼兒園老黨員紀檢基層基層干部上班的的指導性方針、政策文件;會按照區委及上司部門耍求,指導性全國各企事業單位基層黨組織機構進行離休黨員紀檢基層基層干部上班的。學會全國離休黨員紀檢基層基層干部上班的時候,并向區委該報告,提供 意見建議。
🐻2、主要負責到落到位離休團領導人員的政治經濟學福利待遇。會密切相關部安排離休團領導人員培訓時政、政治經濟學理論知識,閱讀寫作為很更重要系統文件,征求為很更重要檢測結果,出席為很更重要開會和重點民俗文化活動形式。
♚3、 撿查認真落實離休職干日子薪資方便的國家政策和具體措施。相協調改善離休職干公寓房、醫學等方便的真正困難重重。
♈4、會與有關系部分檢查指導離休領導干部職工黨組織建設規劃,從地理學上、心理準備上擔心離休領導干部職工。
✃5、理解、監督離休年輕領導干部馬上起到用的作業,總的、線下推廣離休年輕領導干部馬上起到用的發達事跡簡介和體力。
༺6、是宣揚就離休團科級村干部的核心理念、現行政策,是宣揚離休團科級村干部的歷史資料貢獻,擴大老團科級村干部的工作的實踐經驗。
🍒7、培訓、維護制度隸屬關系企業發展企業單位業務,鼓勵老領導年輕干部活動組織室發展業務;負責任局級退居二線領導年輕干部維護制度貼心服務等業務。
♏8、承擔離休領導人員共用資金投入和特需資金投入的加收、操作和治理工學作;公司指引離休領導人員鍵康養病,游玩工農牧業制造和本市游玩考察學習活動內容。
ꦺ9、復雜移地回滬離休紀檢紀檢干部的接受到的工作,溝通交流、指點各單位名稱處理移地安裝離休紀檢紀檢干部的不便和問題。
10、協辦區委交辦的其他須知。
二、行政部門部門預算政府部門包括
ꦡ從估算基層單位造成看,里還東莞市松江區常務政法委員會老機關人員局布門部門預算其中包括:中共中央蘇州市松江區理事會會老黨員干部局本級預算、員工行政處事業性企業單位部門預算。
꧂歸入中國致公黨鄭州市松江區協會會老機關人員局2018月度公司的竣工決算定編范圍之內的公司的各單見下表:
數字序號 |
行業名字大全 |
微信備注名 |
1 |
一共滬市松江區委老年輕干部局(本級) |
|
2 |
佛山市松江區老管理者主題閱覽室 |
|
3 |
成都市市松江區老職干經營服務的學校 |
|
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
2018每年收益經費支出結算的時候總表
基層單位:萬美金
工資 |
收入支出 | ||
頂目 |
竣工決算數 |
建設項目 |
預算數 |
一、財政預算補貼款創收 |
1,665.05 |
一、大部分公共信息功能結余 |
720.95 |
之中:地方政府性股權基金決算財政資金補貼款 |
|
二、外交史其他支出 |
|
二、上級部門經濟補貼純收入 |
|
三、國家安全開支 |
|
三、事業性薪水 |
|
四、服務性安會其他支出 |
|
四、經營者創收 |
|
五、育兒教育支出費用 |
|
五、附設基層單位上交利潤 |
|
六、有效技木撥出 |
|
六、另一個收益 |
161.53 |
七、文化知識體育足球與傳媒廣告花費 |
|
|
|
八、中國社會切實保障和就業率其他支出 |
814.96 |
|
|
九、醫疔安全與準備二孩性支出 |
19.49 |
|
|
十、生態環保節能生態環保性支出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化街道教育支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
十五、交行運輸管理撥出 |
|
|
|
十四、材料勘查數據等收支 |
|
|
|
15場、商家業務業等花費 |
|
|
|
第十六、金融資本花費 |
|
|
|
二十七、幫扶各種地段結余 |
|
|
|
18、土地資源深海氣象學等總支出 |
|
|
|
十八、往房確保付出 |
272.18 |
|
|
三十、油糧物品產出付出 |
|
|
|
二國慶、另一花費 |
|
本年度工資預估合計 |
1,826.58 |
當年度花費加總 |
1,827.58 |
用事業有成理財產品改正收支明細差額 |
|
盈余分銷 |
|
年末結轉和節余 |
72.36 |
年底結轉和余額 |
71.36 |
合計 |
1,898.94 |
總額 |
1,898.94 |
2018一年度創收結算的時候表
廠家:W
頂目 |
當年度收錄加總 |
財政資金撥付創收 |
上家補貼凈收入 |
事業薪資 |
營業收益 |
附屬廠家上交薪資收入 |
一些凈收入 | ||||
功能分類 |
科目表稱呼 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
1826.58 |
1,665.05 |
|
|
|
|
161.53 | |
201 |
|
|
尋常通用精準服務其他支出 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
|
黨組商務辦廳(室)及涉及到的學校工作 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
01 |
政府部門啟動 |
574.76 |
574.76 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
02 |
一般來說人事部門服務管理事物 |
146.19 |
146.19 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社會性擔保和就業問題收支 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政機關事業心的單位離養老 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口菅理的財政企業離養老金 |
628.60 |
628.60 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行政機關事業心標準大體頤養保險金手機繳費收支 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政政府部門事業上政府部門就業年金納費教育支出 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
99 |
另外行政訴訟企事業部門離退居二線性支出 |
93.91 |
93.91 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫療服務干凈與打算計劃生育工作收入支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處事業心行業診療 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政性行業醫治 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
自建房保駕護航其他支出 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
|
公寓房深化改革開支 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
全民購房補貼款 |
225.07 |
63.54 |
|
|
|
|
161.53 |
2018每年收入支出預算表
組織:W
品牌 |
本年度經費支出總計 |
常規支出費用 |
品牌總支出 |
上交國家上司收支 |
經營者教育支出 |
對所屬行業補貼費費用支出 | |||
功能分類 |
課程和科目命名 | ||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1827.58 |
1226.95 |
600.63 |
|
|
|
201 |
|
|
普遍共同提供服務支出費用 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
|
黨委會辦公場所廳(室)及涉及到學校事務管理 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
01 |
財政程序運行 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
|
|
|
201 |
31 |
02 |
一樣行政訴訟工作行政事務 |
146.19 |
|
146.19 |
|
|
|
208 |
|
|
社會的得到保障和就業機會開支 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
|
財政衛生事業部門離退休年齡 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口服務管理的人事部門標準離退休年齡 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企事業工作單位通常給養老安全激費收入支出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
標準企業標準職業年金激費開支 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其余行政訴訟企事業企業離退休之撥出 |
93.91 |
|
93.91 |
|
|
|
210 |
|
|
醫藥清潔與年度計劃生二胎性支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業發展機構醫用 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政部門公司的醫疔 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產有保障收支 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房深化改革其他支出 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣貼補 |
225.07 |
225.07 |
|
|
|
|
2018一年度財政預算捐款效益性支出部門預算總表
工作單位:億元
效益 |
撥出 | ||||
項目 |
部門預算數 |
項目流程 |
累計 |
基本上共同預決算財政支出付款 |
相關部門性股權基金成本預算財政支出捐款 |
一、一半通用費用預算財政支出審批 |
1,665.05 |
一、大部分公共服務服務性支出 |
|
720.95 |
|
二、當地政府性債券概預算財政資金捐款 |
|
二、外交史性支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天經費支出 |
|
|
|
|
|
四、通用安全性費用 |
|
|
|
|
|
五、教育教學費用 |
|
|
|
|
|
六、數學水平收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體肓與影視文化花費 |
|
|
|
|
|
八、社會化基本保障和就業機會費用支出 |
|
814.96 |
|
|
|
九、醫用衛生間與規劃懷孕付出 |
|
19.49 |
|
|
|
十、節約優質其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民社群結余 |
|
|
|
|
|
十三、農業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、公共交通裝卸搬運經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源地質勘察信息查詢等總支出 |
|
|
|
|
|
十四、服務的業服務的業等經費支出 |
|
|
|
|
|
16、互聯網金融總支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持許多東北部其他支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源深海景象等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房確保收支 |
|
63.54 |
|
|
|
三十、糧油加工物資供應存量收支 |
|
|
|
|
|
二11、某個花費 |
|
|
|
本年度純收入加總 |
1,665.05 |
上年花費加總 |
|
1666.05 |
|
月初不需要審批結轉和余額 |
72.36 |
月底財政性付款結轉和節余 |
|
71.36 |
|
平常公用設施估算財政廳補貼款 |
72.36 |
|
|
|
|
現政府性基金投資估算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
1898.94 |
總結 |
|
1898.94 |
|
2018半年度一樣 共公預結算的時候財政性捐款費用結算的時候表
公司的:億元
頂目 |
合計數 |
總體花費 |
項目開支 | |||
作用分類管理 科目表簡碼 |
課目各稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
201 |
|
|
通常情況下社會服務管理服務管理經費支出 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
|
黨支部辦公區廳(室)及各種相關部門事務處理 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
01 |
行政管理操作 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
201 |
31 |
02 |
大部分行政處理處理事宜 |
146.19 |
|
146.19 |
208 |
|
|
社會上保駕護航和就業問題費用 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的院校離退職 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
01 |
歸口經營的行政部門行業離離休 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
208 |
05 |
05 |
國家機關事業的單位大體社區養老商業保險付款支出費用 |
41.03 |
41.03 |
|
208 |
05 |
06 |
企人事組織人事組織專業年金網上繳費總支出 |
51.42 |
51.42 |
|
208 |
05 |
99 |
其它行政事務事業上工作單位離退休年齡教育支出 |
93.91 |
|
93.91 |
210 |
|
|
醫療服務衛生情況與籌劃計劃生育政策支出費用 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
|
行政性視野企業單位醫院 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
01 |
行政部門機構醫療保健 |
19.49 |
19.49 |
|
221 |
|
|
居住房有效保障其他支出 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
|
租賃房創新其他支出 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
221 |
02 |
03 |
買新房補貼費 |
63.54 |
63.54 |
|
累計 |
1666.05 |
1065.42 |
600.63 |
2018本年總體公益性預算表財政結余撥付總體結余結算的時候表
廠家:多萬元
內容 |
累計數 |
人群經費支出 |
通用勞務費 | ||
成本分級 考試科目編寫代碼 |
會計科目名字 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
底薪福利待遇總支出 |
629.72 |
629.72 |
|
301 |
01 |
幾乎底薪 |
70.95 |
70.95 |
|
301 |
02 |
津貼補貼費補貼費 |
253.49 |
253.49 |
|
301 |
03 |
獎 |
78.65 |
78.65 |
|
301 |
06 |
伙金食補助款費 |
15.48 |
15.48 |
|
301 |
07 |
效績工薪 |
19.53 |
19.53 |
|
301 |
08 |
市直機關事業性院校主要養老院人壽保費 |
41.03 |
41.03 |
|
301 |
09 |
職業化年金繳付 |
51.42 |
51.42 |
|
301 |
10 |
在職員工大體醫療管理保險公司交款 |
19.49 |
19.49 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫遼經濟補貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會的基本保障網上繳費 |
6.35 |
6.35 |
|
301 |
13 |
商品房房貸公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外工薪有福利付出 |
26.23 |
26.23 |
|
302 |
|
餐品和功能花費 |
130.12 |
|
130.12 |
302 |
01 |
辦公室費 |
6.45 |
|
6.45 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續訂 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
1.80 |
|
1.80 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管工作服務費 |
74.07 |
|
74.07 |
302 |
11 |
出差費 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
12 |
因公出境(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
4.15 |
|
4.15 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待廳接待廳費 |
0.51 |
|
0.51 |
302 |
18 |
專業級食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
5.57 |
|
5.57 |
302 |
29 |
特權費 |
15.21 |
|
15.21 |
302 |
31 |
因公私車使用維保費 |
11.39 |
|
11.39 |
302 |
39 |
某個交通網手續費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
40 |
稅金及疊加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
相關產品和服務培訓花費 |
9.95 |
|
9.95 |
303 |
|
對個人的和中國家庭的政府補貼 |
303.18 |
303.18 |
|
303 |
01 |
離休費 |
299.77 |
299.77 |
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補助金 |
2.94 |
2.94 |
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
0.29 |
0.29 |
|
303 |
10 |
用戶綠植基地產量補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
許多一個人和婚姻的補助金結余 |
0.18 |
0.18 |
|
310 |
|
資本管理性其他支出 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
02 |
辦公區機器設備購進 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
03 |
專用的的設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息系統及APP購入更換 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛租賃折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些城市交通輔助工具新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股權購買 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資產性收入支出 |
|
|
|
累計 |
1065.42 |
932.90 |
132.52 |
2018年通常情況公開費用財政預算捐款“三公”資金投入及政府機關運營資金投入性支出竣工決算表
部門:來萬
基本上共同估算財政支出付款“三公”接待費 |
國家機關運營 金費預算數 | |||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
公務接待專用車購入及工作費 |
因公接待客人費 | |||||||||
小計 |
公務接待私車 購入費 |
公務活動使用車 執行費 | ||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
132.52 |
66.40 |
58.42 |
0 |
0 |
65.40 |
57.91 |
52.90 |
46.53 |
12.50 |
11.38 |
1 |
0.51 |
2018年末中央政府性新基金估算財務審批總支出部門預算表
單位名稱:萬元左右
工程 |
累計數 |
主要教育支出 |
創業項目費用 | |||
技能劃分 題目商品代碼 |
課目名字 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
某個經費支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
中國福彩股票發行出售組織相關業務費安裝的經費支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利性手機彩票出售組織的服務費其他支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年債務資產負債條件表 | ||||
稅額行業:余萬元 | ||||
|
次數 |
作用 | ||
今年初數 |
年底數 |
年終數 |
年初數 | |
一、資源累計 |
—— |
—— |
725.98 |
826.08 |
(一)的流動債務 |
—— |
—— |
191.22 |
191.91 |
(二)穩定債務 |
—— |
—— |
534.76 |
590.07 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
| ||
2.通用設備(臺/套/輛) |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
(1)車輛 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
𝕴 基本國家公務私家車 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
⛎ 辦案執勤點用車的 |
|
| ||
♛ 特殊工種正規的技術車輛租賃 |
|
| ||
🔯 其它的公務車 |
|
| ||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
| ||
3.專用設備(臺/套) |
|
| ||
單價100萬元以上專用設備 |
|
| ||
𓆏 4.一些進行固定債務 |
—— |
—— | ||
🎃 減:積累計提折舊及減值需備 |
—— |
—— | ||
(三)長期性的投資的 |
—— |
—— | ||
(四)興建項目 |
—— |
—— |
44.10 | |
(五)有形固定資產 |
—— |
—— | ||
𝔉 減:合計攤銷 |
—— |
—— | ||
(六)另一房產 |
—— |
—— | ||
二、外債累計 |
—— |
—— |
118.86 |
120.55 |
三、凈資源累計數 |
—— |
—— |
607.12 |
705.53 |
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
一、并于里還蘇州市松江區促進會會老黨員干部局2018本年度使收入結余竣工決算綜合性狀態證明
黨中央鄭州市松江區促進會會老機關干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。
二、關干中國致公黨廣州市松江區理事會會老鄉鎮干部局2018本年收錄結算的時候情況發生介紹
年初꧂收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。
三、針對中共中央佛山市松江區常務理事會老同志職工局2018財政年度付出竣工決算情況闡述
年初꧒支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。
四、介紹國共滬市松江區理事會會老黨員干部局2018全年國庫撥付使收入性支出總體性情況說明怎么寫
一共蘇州市松江區常務編委會老機關人員局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計💦各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
五、管于中國共產黨東莞市松江區理事會會老年輕干部局2018本年度通常情況公眾成本預算財政部門捐款經費支出部門預算情況詳細說明
(一)尋常共同估算財政部門付款付出預算環境承載力事情
國共西安市松江區理事會會老科級干部局2018🅷年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
(二)一般來說公共信息費用國庫捐款撥出竣工決算結構特征情況下
國共廣州市松江區理事會會老黨員職工局2018𝕴年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。
(三)平常公眾工程預算不需要補貼款經費支出結算的時候具體情形情形
中國國民黨傷害市松江區常務分委會老領導人員局2018♑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:
🙈一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。
🦄一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。竣工決算數超過預決算數的首要因為:頂目結余按實清算。
♔社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。
🌠機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。
☂機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。
🍷其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。
𝔍醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。
๊住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。
🔯購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。
六、相對于一共武漢市松江區管委會會老職干局2018年中一半公共信息竣工決算財務捐款關鍵經費支出竣工決算原因闡明
總共西安市松江區常務研究會老黨員職工局2018🥀年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:
1ꦏ、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ꦿ、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3✅、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財務審批性支出竣工決算綜合狀況描述。
一共成都市松江區理事會會退休干部職工局2018🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:詳細開展黨中央八項規定、厲行勤儉節省。
2018🍬年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。
(二)“三公”預備費財政局審批性支出部門預算具體化現狀代表。
2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:
💟公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。
꧒公務接待買車行駛運營維護收支11.38萬。首要用在公務活動私家車液體燃料費、修補費、過橋米線人行道費、商業保險手續費、安全管理返現獎勵手續費等。2018年,里還杭州市松江區常務專委會老基層干部局隸屬關系各項目預算企業支出費用民政補貼款的因公出行享有量為5輛,成為離退體職干公務車。該車輛名牌:榮威750三輛(已用到期限內7年)、別克商務洽談車1輛(已運用時間10年)、上汽大通1輛(已選擇限期1年)。
3、公務接待費支出0.51萬元。其中:
♚國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、有關中共中央昆明市松江區委會會老黨員職工局2018月度政府機關性債卷預算表不需要撥付性支出預算問題說明怎么寫
國共北京市松江區委會會老同志職工局2018年末無人民政府性貨幣基金預算表財務審批付出。
九、國有土地投資基金加盟財政性預算財政性補貼款前提解釋
黨中央西安市松江區分委會會老機關干部局2018年中無國有土地資本投資生產預決算財政部門付款性支出。
十、另外決定性相關事宜的情況下就說明
(一)市直機關加載事業費收入支出時候
ꦇ中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是細致堅決貫徹認真落實中“八項規定標準”精力和厲行避免浪費追求。
(二)相關部門購進支出費用現狀
中國國民黨昆明市松江區常務研究會老年輕干部局2018ﷺ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。
(三)此車、房屋面積特出需要狀態
1.汽車
♔截止日期2018年12月31日,黨中央重慶市松江區醫學會會老紀檢干部局用的普遍的公務活動活動車輛中,由區市直機關事務性治理局統一性產品保駕護航的普遍的公務活動活動車輛為5輛。
2.建筑
國共蘇州市松江區協會會老職干局2018一年度無建筑特種需要情況發生請示報告。
(四)概預算效績安全管理狀況
🌠中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
✤一、不需要支出廳支出性付款收入來源:指的單位年初度從本級不需要支出廳支出性單位部門達成的不需要支出廳支出性付款,有似的服務性費用概預算不需要支出廳支出性付款和市政府性資金費用概預算不需要支出廳支出性付款。
二、企事業上的收益:指企事業上的方做好專業銷售工作方案下列關于引導工作方案確認的收益。
⛄三、自主開效益水平:指事業部門部門在工程專業保險業務話動還有其輔助話動后做非自立計算自主開話動認定的效益水平。
🥃四、另外工資水平:指方擁有的除“財政廳付款工資水平”、“事業有成工資水平”、“銷售經營工資水平”等其它的工資水平。一般是住宅解困補貼費工資水平。
五、年初結轉和盈余:意指去年度尚末完成任務、結轉到年初按關與設定立刻在使用的錢財。
💛六、年終結轉和余額:指上年終或已前年終項目預算組織、因可觀生活條件發生了的變化難以按原規劃實現,需延時到而后年終按有關于規定再次用的本金。
💃七、基本上費用費用 :指的單位為有效保障了單位普通 高速運行、完工日常性事業目標而發現的哪項費用費用 。
🎃八、工程項目教育性收入支出:指部門為完工某些的行政機關操作工作目標或視野趨勢工作目標,在通常教育性收入支出外發生的的幾項教育性收入支出。
𒀰九、營業管理教育支出費用:指衛生事業行業在專業課程的主題行動及引導的主題行動認知能力深入開展非獨立自主結轉營業管理的主題行動會出現的教育支出費用。
🎀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓄧十一月、工商登記開機運行資金:指行政管理制度的組織和按照公務接待員法管理制度的事業性的組織安全使用通常情況公供設施決算不需要撥付籌劃的基本上教育撥出中的規章制度公供資金教育撥出。